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购货方收到实物返利的会计处理
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ fero 发表的提问:
销售返利该怎么做会计处理?跨年的返利和销售期结束后发生的 返利该怎么处理?
跨年的返利和销售期结束后发生的返利账务处理是一样的: 借:银行存款 贷:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税 -进项税额
151楼
2023-01-10 07:50:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 晴儿 发表的提问:
我公司采购一批水泥,收到对方销售公司返利的货品,请问老师返利的水泥怎么入账?
借库存商品贷营业外收入。
152楼
2023-01-11 07:01:57
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晴儿:回复郭老师 这批商品收到的是专票,也可以进项税额抵扣的吧
2023-01-11 07:23:14
郭老师:回复晴儿你好 可以抵扣增值税的
2023-01-11 07:43:46
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 淡淡的小刺猬 发表的提问:
你好 我方购入100吨货物 卖出时对方收到99.5吨 发票按实际收到数开具 月末我做结转成本后有个0.5吨的磅差怎么处理
如果是合理损耗的话,你就出库结转成本就可以。
153楼
2023-01-11 07:09:23
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淡淡的小刺猬:回复郭老师 直接结转100吨吗 那库存不是有个-0.5吗
2023-01-11 07:39:32
郭老师:回复淡淡的小刺猬你们购入100吨,入库是100,你出库的时候也是100。
2023-01-11 07:57:11
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
老师 我们给购货方返利三万 这个返利用货物来抵消 需要开什么发票 呢 分录怎么做呢
您好 您好,供应商给您开销售发票
154楼
2023-01-11 07:35:39
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嘻嘻:回复玲老师 是返利的呀 正常开票吗 我们不给供应商给钱 他们给我们发三万的货
2023-01-11 08:02:17
玲老师:回复嘻嘻你好 正常开票 没有票你就没有成本发票的
2023-01-11 08:23:25
嘻嘻:回复玲老师 假如说我是供应商 对方没有给我打款 我开出去三万的票 怎么做账呢 我问的意思是 这笔钱是返利 正常开票怎么做账 货出了 票开了 但是没给钱呀?假如说我是供应商,还能正常开票吗 还是说开红字发票
2023-01-11 08:41:03
玲老师:回复嘻嘻假如说我是供应商 对方没有给我打款 我开出去三万的票 怎么做账呢 :借应收账款 贷收入 应交增值税    返利是开红字发票,没给钱也可以开红字发票 
2023-01-11 09:06:26
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 小智 发表的提问:
老师您好,我司采购货物,季度供货商给予一定的返利,购买时销售方全额开具发票,返利时不开票,直接抵下次的货款,请问,购买时和返利时我司如何做账呢
购入借库存商品,贷应付账款 赠送的借库存商品贷营业外收入
155楼
2023-01-11 07:47:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 绿洲 发表的提问:
老师,我们购买了1000吨货,卖方给我们返利100万,我们账上要怎么处理?卖方账上怎么处理?
你好 开发票,红冲收入  
156楼
2023-01-12 07:31:43
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绿洲:回复玲老师 我们开发票给卖方吗
2023-01-12 08:00:32
玲老师:回复绿洲你好 是销售方开负数发票给买方  买方冲成本 
2023-01-12 08:16:31
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 陈智瑛 发表的提问:
公司特价处理的商品,亏的部分厂家每个月会以货物的形式返还给公司,返还的货物金额怎么入帐?
给你开发票吗?发票怎么开的
157楼
2023-01-12 07:37:06
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 日月虞厦 发表的提问:
达到一定的销售金额,返利或返货应该如何账务处理?
销售方开负数发票吗
158楼
2023-01-12 07:44:58
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日月虞厦:回复答疑郭老师 开具负数?
2023-01-12 08:03:17
答疑郭老师:回复日月虞厦那你们怎么操作不开发票?
2023-01-12 08:16:11
日月虞厦:回复答疑郭老师 现在不是在问应该如何操作么?
2023-01-12 08:43:02
答疑郭老师:回复日月虞厦你给对方开红字发票,红冲你的收入,借预收负数贷主营业务收入负数应交税费负数 也可以对方给你开发票,借成本费用相关科目贷应付账款
2023-01-12 09:08:09
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问:
销售返利如何处理,我们是批发商,假如我们收到返利如何处理,我们给分销商的返利如何处理
你好,收到的返利,你们给别人开发票吗?别人给你开吗?
159楼
2023-01-27 08:09:25
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ kuaijipubaiyu 发表的提问:
无追索权保理会计处理,购货方的会计分录
企业在签订了保理合同,出售应收债权时,首先应当将按协议规定计算并实际收到的款项计入“银行存款”等账户,将支付的手续费计入“财务费用”,并把预计将发生的销售退回、折让、现金折扣款先计入“其他应收款”账户,同时,为区别于其他业务中产生的其他应收款,保理业务中产生的其他应收款还应单独设置明细科目;其次还应对坏账准备分为两种情况处理:如果企业针对某项债权已计提了坏账准备(例如该债权发生当期并未出售,下期才出售,而按照会计制度要求企业要在会计期末计提坏账准备),则出售该债权时应同时冲减原已计提的坏账准备。如果企业未计提坏账准备(例如当期发生的债权当期出售),则不需要冲减坏账准备。 无追索权应收账款保理会计处理 具体的账务处理如下: 借:银行存款(实际从保理商处收到的款项) 财务费用(向保理商支付的手续费等) 其他应收款(企业预计将发生的销售退回、折让、现金折扣款) 坏账准备(原已计提的坏账准备金额) 贷:应收账款(所售出债权的账面余额) (注:若借贷方有差额,则通过营业外收入或营业外支出账户反映。)
160楼
2023-01-27 08:36:04
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 一抹&淡笑 发表的提问:
收到厂家返利抵货款怎么做会计分录?
若货物已销售 借:主营业务成本 贷:应收账款
161楼
2023-01-27 08:51:00
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一抹&淡笑:回复文文老师 有点没懂?
2023-01-27 09:12:50
一抹&淡笑:回复文文老师 老师,能讲解一下吗?
2023-01-27 09:42:02
文文老师:回复一抹&淡笑收到厂家返利抵货款按平销返利处理 若货物已销售,应冲减成本,借:应付账款 借:主营业务成本(红字) 若货物没有销售,应冲减存货价值 贷记库存商品
2023-01-27 10:02:16
一抹&淡笑:回复文文老师 可以 借 :库存商品 贷:主营业务成本 这样可以吗?
2023-01-27 10:28:39
文文老师:回复一抹&淡笑不可以,应付账款会一直挂账的
2023-01-27 10:54:09
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 发表的提问:
是商贸公司,厂家给货物搭赠返利怎么账务处理?
搭赠返利是什么意思
162楼
2023-01-28 05:49:50
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凤:回复方老师 就是用货物作为返利。
2023-01-28 06:40:02
方老师:回复借:库存商品    贷:主营业务成本
2023-01-28 07:00:50
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 江城雨 发表的提问:
客户销售返货平时会根据客户要货多少进行赠送,客户收到货有破损的会返货退钱,但是分不清主品赠品如何退钱如何做会计处理
退回的都按照主品来退然后做账的话红冲就可以了
163楼
2023-01-28 06:14:46
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 余伟彬 发表的提问:
销货方放收到购货方抵顶货物的货物,这种以物易物的方式怎么计算销项税额和进项税额?
以物易物是一种较为特殊的购销活动,是指购销双方不是以货币结算,而是以同等价款的货物相互结算,实现货物购销的一种方式。以物易物双方都应作购销处理。以各自发出的货物核算销售额并计算销项税额,以各自收到的货物核算购货额及进项税额。
164楼
2023-01-28 06:36:34
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ AA~~smiling 发表的提问:
购买方收到带折扣的发票应该怎么做账务处理?采购的货物已按原价入库!
您好!按发票上面折扣后的金额入账。
165楼
2023-01-28 06:52:44
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AA~~smiling:回复宋生老师 谢谢宋老师,但这样的话入库的成本金额是折扣前的,改不了呢!
2023-01-28 07:20:18
宋生老师:回复AA~~smiling您好!你这个入错了,改不了?
2023-01-28 07:31:07
AA~~smiling:回复宋生老师 老师,意思是入库的金额是按票面折扣前的金额入账的
2023-01-28 08:00:22
宋生老师:回复AA~~smiling您好!是的。因为本身你也只支付了这些钱啊
2023-01-28 08:28:08
AA~~smiling:回复宋生老师 但是我支付的货款是折扣后的金额。
2023-01-28 08:40:49
AA~~smiling:回复宋生老师 老师,我想问的是入账按折扣后的票面金额,但是入库的是折扣前的,入库的和入账的不相等
2023-01-28 09:01:20
宋生老师:回复AA~~smiling您好!你入库写错了。你应该修改你的入库。
2023-01-28 09:15:52
AA~~smiling:回复宋生老师 老师,但是入库的时候不知道有折扣,况且,是系统里入库了就更改不了了
2023-01-28 09:35:51
宋生老师:回复AA~~smiling您好!这个是系统问题了,建议你电话咨询下你的软件服务商
2023-01-28 09:50:15

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