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增值税免税收入如何做会计处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 会计学堂程祥老师 发表的提问:
我是小规模纳税人一季度销售收入没有超过9万元,所以免收增值税,减免的增值税如何做账务处理?已经计提做账了
你好,减免分录是 借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
16楼
2022-10-21 04:43:26
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 等待的棉花糖 发表的提问:
请问 增值税差额征税,小规模企业会计处理,即收入、成本会计分录如何做?
收入成本的话,还是正常处理的 只是在确认收入时 对应的应交税费科目 是应交税费-差额征收 就可以了哦
17楼
2022-10-21 06:06:35
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 曼曼 发表的提问:
一般纳税人当月收入开票,增值税4260.03元。金税盘抵扣480元,无进项税额可以抵扣~这个未交增值税如何计提?减免的480如何处理?如何进行会计分录?
你好 开具发票 , 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 金税盘,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。 未交增值税结转 借;应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 4260.03 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税4260.03 减免税额抵扣,借;应交税费-未交增值税 贷;应交税费——应交增值税(减免税款)480
18楼
2022-10-21 07:04:06
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曼曼:回复邹老师 我次月缴纳增值税的之后,分录如何做?
2022-10-21 07:27:13
邹老师:回复曼曼你好,缴纳增值税税款这样做分录 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 4260.03-480
2022-10-21 07:55:47
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 孤独的海燕 发表的提问:
上年度含税收入10054,实际做账时未做销项税,全部计入收入,并按10054的金额免征增值税,现如何处理
你好,先正常计提然后转入营业外收入的啊
19楼
2022-10-21 08:07:16
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 霏儿 发表的提问:
免征自产自销农产品销售10000元,会计科目处理及申报增值税如何填写收入
您好,做账时,借;现金或者银行存款,10000元,贷;主营业务收入,10000元。申报增值税时,填写减免税明细表,填写收入时,小规模填写10000/(1+3%),一般纳税人填写10000/(1+9%)。
20楼
2022-10-21 09:20:59
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霏儿:回复王雁鸣老师 谢谢老师,我还有点不明白, 主营业务收入为10000元,申报表收入填写为9708.74元,这样账上报表体现的收入为10000元与申报表体现的收入9708.74不是不一样?? 这个我不理解 ,即然是免征税额,增值税申报表中为什么收入不能直接填写10000元呢?
2022-10-21 09:49:46
王雁鸣老师:回复霏儿您好,是的,是不一样的,因为税务想知道给单位免了多少税,所以才要那样填写的。
2022-10-21 10:12:05
朱立老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 2.05w
引用 @ 俊秀的大叔 发表的提问:
老师你好,收到一张免税的代理运输费普通增值税发票,账务怎么处理,如何做会计分录
直接全额销售费用 或者直接记到相关产品的成本即可
21楼
2022-10-21 13:45:31
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 柳儿 发表的提问:
减免的增值税如何做账务处理?
你好,是小规模纳税人收入符合条件而减免的增值税?
22楼
2022-10-21 14:03:28
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柳儿:回复邹老师 是的
2022-10-21 14:16:20
邹老师:回复柳儿你好,借;应交税费-应交增值税 , 贷;营业外收入——增值税减免
2022-10-21 14:30:41
柳儿:回复邹老师 减免的税金及附加呢?
2022-10-21 14:47:32
邹老师:回复柳儿你好,减免的税金及附加就直接不用计提就是了
2022-10-21 15:05:10
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 傻傻的咖啡豆 发表的提问:
免增值税的小微企业主营业务收入如何做会计分
借:银行存款 / 应收账款 等 贷:主营业务收入(不含税收入) 应交税费-应交增值税(销项税额) 同时 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入-补贴收入
23楼
2022-10-21 14:10:26
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.83w
引用 @ 优雅的外套 发表的提问:
小规模一季度增值税减免,账务一套如何处理,收入,减免
借银行存款贷,主营业务收入应交税费应交增值税。 季度末的那个月,借应交税费应交增值税,贷营业外收入。
24楼
2022-10-21 14:38:20
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优雅的外套:回复郭老师 应交税费交增值税二级科目是什么
2022-10-21 14:55:05
郭老师:回复优雅的外套应交税费应交增值税这个应交增值税就是二级科目,他没有三级科目,小规模用不到三级科目。
2022-10-21 15:11:16
优雅的外套:回复郭老师 你看下我的分录
2022-10-21 15:38:52
优雅的外套:回复郭老师 对不对,这个正确吗?
2022-10-21 16:06:25
郭老师:回复优雅的外套如果你没有二级科目,地可以。
2022-10-21 16:31:24
优雅的外套:回复郭老师 这不是有二级科目吗,也有3级
2022-10-21 16:56:42
郭老师:回复优雅的外套你好,如果没有二级科目应交税费,应交增值税可以用这个三级科目销项。
2022-10-21 17:24:40
郭老师:回复优雅的外套小规模的没有三级科目,它的增值税只有一个应交税费,应交增值税,如果你增加不了这个应交税费,应交增值税的,你可以用这个三级科目来做。
2022-10-21 17:36:40
优雅的外套:回复郭老师 可以用未交增值税这个科目吗?
2022-10-21 18:00:52
郭老师:回复优雅的外套可以的,可以这么做的。
2022-10-21 18:19:58
优雅的外套:回复郭老师 小规模公司,可以用一般纳税人这个科目吗
2022-10-21 18:48:32
郭老师:回复优雅的外套你好,你增加不了二级科目,应交增值税可以的。
2022-10-21 18:59:31
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 难过的海燕 发表的提问:
月收入未达10万元免征增值税的账务如何处理
你好,免税部分,借应交税费-应交增值税 贷营业外收入-政府补助
25楼
2022-10-21 14:57:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 陈媛 发表的提问:
请问老师 小规模企业收入在免税额以内,如何做增值税的账务处理?
您好 借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税 借:应交税费——应交增值税 贷:营业外收入
26楼
2022-10-23 13:55:01
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陈媛:回复bamboo老师 还有附加税如何处理?
2022-10-23 14:26:23
bamboo老师:回复陈媛计提的时候 借:税金及附加 贷:应交税费——城建税等 后期不缴纳 直接红字冲销
2022-10-23 14:38:12
陈娟老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.17w
引用 @ O 发表的提问:
晶晶: 资管产品管理公司对于基金的增值额按照简易征收缴纳的增值税,如何会计处理,因为之前一直未对基金的购入和价值变动以及处置未做会计处理,那么这次缴纳增值税对应的增值额如何直接会计处理?
增值部分计入投资收益
27楼
2022-10-23 14:23:15
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 优秀的野狼 发表的提问:
请问 免税收入 减免的税额 怎么入账?比如小规模开具增值税普通发票90000元,税率显示免税,申报按90000收入申报,减免增值税2700元,收入要不要价税分离做账?减免的增值税如何处理,望指点!多谢!
你好,申报时收入是不含税的收入。减免增值税计入营业外收入 借:应交税费——应交增值税 贷:营业外收入
28楼
2022-10-23 14:32:11
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优秀的野狼:回复立红老师 可是免税发票只显示 一个金额90000,税额显示***,这个90000就是不含税金额吧,还是小规模按照90000/1.03=87378.64按这个金额呢?再麻烦您了。
2022-10-23 14:53:46
立红老师:回复优秀的野狼你好,您这个90000是不含税的。
2022-10-23 15:15:58
优秀的野狼:回复立红老师 借:银行存款 90000 贷:主营业务收入 90000 减免税款 借:应交增值-减免税额 2700 贷:营业外收入2700 请问这样做分录对吗?感觉减免的2700 计入应纳税所得 计算企业所得税了。减免的2700计入营业外收入这一笔需要做吗?谢谢
2022-10-23 15:30:00
立红老师:回复优秀的野狼你好,如果确认收入时没在确认增值税,不需要做转入营业外收入的分录,只做借:银行存款 90000 贷:主营业务收入 90000,就可以的。
2022-10-23 15:58:38
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
月收入不足20000的免增值税的会计处理
月收入不足20000的免增值税的会计处理
29楼
2022-10-23 14:58:00
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李老师2:回复jossonli您好,不做处理
2022-10-23 15:20:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 寂寞的小白菜 发表的提问:
办公耗材,计入管理费用,收到增值税专用发票,如何会计处理?
你好 借:管理费用—办公费  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款等科目 
30楼
2022-10-24 14:34:50
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