咨询
会计中费用收入期末无余额吗
分享
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 炫炫 发表的提问:
资产负债表中 其他应收款的期末余额计算是其他用手款的期末余额+其他应付款期初贷方余额吗?
是用其他应收款明细科目借方余额加其他应付款明细科目借方余额减其他应收款计提的坏账准备
16楼
2022-11-29 09:32:12
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ @ 发表的提问:
开发成本和间接开发费用期末余额,计入存货当中国吗
你好,是的
17楼
2022-11-29 10:43:24
全部回复
@:回复邹老师 @邹老师:我做的这个实操就不是这样的,有三个。17%,11%,6%
2022-11-29 11:11:17
邹老师:回复@你好,一个是有形动产租赁17% 一个是销售货物
2022-11-29 11:35:07
@:回复邹老师 @邹老师我们一般说的行业税率是销售的税率不是进项抵扣的税率?是这样的吗,就像刚才问您的就是购进的税率
2022-11-29 12:00:46
邹老师:回复@你好,是的
2022-11-29 12:11:32
老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 猫熊 发表的提问:
年中建账,看11月的科目余额表里收入费用类的期末没有余额,但是辅助核算余额表里收入费用类的期末有余额,应该怎么录入期初余额,要保证年报里看到的是全年的
您好,那这样的话,建议收入费用类科目还是全额把期初余额录为0,但是本年累计借贷方发生额要录入期初数据中,就能保证年报里年到的是全年的数据了。
18楼
2022-11-29 12:05:26
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Augustus 发表的提问:
制造费用期末都要结转到生产成本吗?制造费用期末都是无余额的吗?
5101 制造费用 一、本科目核算企业生产车间(部门)为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用。企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的管理费用,在“管理费用”科目核算。 二、本科目可按不同的生产车间、部门和费用项目进行明细核算。 三、制造费用的主要账务处理。 (一)生产车间发生的机物料消耗,借记本科目,贷记“原材料” 等科目。 (二)发生的生产车间管理人员的工资等职工薪酬,借记本科目,贷记“应付职工薪酬”科目。 (三)生产车间计提的固定资产折旧,借记本科目,贷记“累计折旧”科目。 (四)生产车间支付的办公费、水电费等,借记本科目,贷记“银行存款”等科目。 (五)发生季节性的停工损失,借记本科目,贷记“原材料”、“应付职工薪酬”、“银行存款”等科目。 (六)将制造费用分配计入有关的成本核算对象,借记“生产成本(基本生产成本、辅助生产成本)”、“劳务成本”等科目,贷记本科目。 (七)季节性生产企业制造费用全年实际发生额与分配额的差额,除其中属于为下一年开工生产做准备的可留待下一年分配外,其余部分实际发生额大于分配额的差额,借记“生产成本——基本生产成本”科目,贷记本科目;实际发生额小于分配额的差额做相反的会计分录。 四、除季节性的生产性企业外,本科目期末应无余额。
19楼
2022-11-29 12:57:28
全部回复
王利老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ cicici豆 发表的提问:
你好,在填写增值税一般纳税人补充数据采集表时,那个现金、银行存款和其它货币资金借方发生额怎么计算,这个数据是本年累计的还是当月的?
你好,资产负债表填的是期末余额
20楼
2022-11-29 14:09:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱江南 发表的提问:
余额表中费用类账户跟收入期末都是没有余额 是因为月末的时候全部转入本年利润里吗 本年利润期末余额在借方是表示亏损是吧
你好,本年利润期末余额是借方,是代表的亏损的
21楼
2022-11-29 14:22:36
全部回复
桂龙老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 海的味道 发表的提问:
销售商品、提供劳务收到的现金 现金流量表中的,利润表中主营业务收入×(1+13%)+利润表中其他业务收入+(应收票据期初余额-应收票据期末余额)+(应收账款期初余额-应收账款期末余额)+(预收账款期末余额-预收账款期初余额)-计提的应收账款坏账准备期末余额,这里面为什么要加上(应收账款期初余额-应收账款期末余额),我认为利润表中主营业务收入×(1+13%)已经包含了这部分再加上不就重复了吗
利润表反应的是当期数据,应收账款的期末-期初代表往期流入进本期。比如:期初是1000,当期收回500,当期确认进了800,期末就是1300,期末-期初=300
22楼
2022-11-29 14:30:46
全部回复
海的味道:回复桂龙老师 这个我明白,不明白的是,主营业务收入×(1+13%)已经包括了回款部分的金额,再加上这部分不就重复了吗
2022-11-29 14:50:32
桂龙老师:回复海的味道搞错了。应收账款是期初-期末。你可以假设期初是0,当期确认了200。试推一下。
2022-11-29 15:08:15
风老师
职称:注册会计师,中级会计师,CISA
4.99
解题: 0.29w
引用 @ ︶人生如流水 发表的提问:
利润表中主营业务收入×(1+17%)+利润表中其他业务收入+(应收票据期初余额-应收票据期末余额)+(应收账款期初余额-应收账款期末余额)+(预收账款期末余额-预收账款期初余额)-计提的应收账款坏账准备期末余额 老师请问这个现金流量表中的销售商品提供劳务收到的现金,为什么要用资产负债表的应收期初减掉期末,
应收账款本期减少数就是上期确认了收入,但是本期收回现金的部分,所以要加进去才是销售收现
23楼
2022-11-29 14:58:59
全部回复
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 青黛zik 发表的提问:
会计结转期初数时,期末无余额的科目也需要结转吗
你好,期末如果没有余额就不存在结转的问题。
24楼
2022-11-29 15:14:59
全部回复
青黛zik:回复宇飞老师 会计科目需要对应结转过去吧
2022-11-29 15:31:44
宇飞老师:回复青黛zik是的,就是一个过账过程。
2022-11-29 15:44:39
青黛zik:回复宇飞老师 好的,谢谢老师
2022-11-29 16:08:15
宇飞老师:回复青黛zik不客气,满意请五星好评哈,谢谢。
2022-11-29 16:23:01
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 傻傻的E鱼 发表的提问:
请问 贝尔斯 练习的报表 工业会计的资产负债表 长期待摊费用期末余额怎么来的? 我根据科目余额表的长期待摊费用 金额对不上
应该是长期待摊费用的期初余额减去本期发生的待摊金额,这样就等于期末的长期待摊的余额
25楼
2022-11-30 08:30:23
全部回复
刘之寒老师
职称:税务师
4.98
解题: 0.24w
引用 @ 秀丽的香氛 发表的提问:
请问老师 现金流量表中的年报 1、销售商品、提供劳务收到的现金=利润表中主营业务收入×(1+13%)+利润表中其他业务收入+(应收票据期初余额-应收票据期末余额)+(应收账款期初余额-应收账款期末余额)+(预收账款期末余额-预收账款期初余额)-计提的应收账款坏账准备期末余额公式中应收票据、账款中的期末、期初余额是通过资产负债表取数,还是科目余额表取数呢?
除了坏账准备外,其余可以从资产负债表取数,这个是重分类之后的。
26楼
2022-11-30 08:39:44
全部回复
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 寻の梦の者の 发表的提问:
资产负债表中的期末余额是不是本月数据加上上月期末余额
是的。
27楼
2022-11-30 09:05:40
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 潇潇暮雨 发表的提问:
老师,期初余额的借贷和期末余额的借贷关系有没有公式
期末余额=期初余额+本期增加—本期减少
28楼
2022-11-30 09:11:40
全部回复
希老师
职称:初级会计师
4.92
解题: 0.05w
引用 @ 侠客 发表的提问:
在科目余额表中“应交税费”的期末贷方余额,与各明细科目期末贷方余额的合计数不相等,会发生这种情况吗?
你好,不会啊,
29楼
2022-11-30 09:20:00
全部回复
侠客:回复希老师 我在河北合众企业管理咨询有限公司的实操平台上,它的科目余额表中“应交税费”的余额与它所属的各明细科目的余额的合计数就不相等,麻烦老师您给看一下。
2022-11-30 09:49:54
希老师:回复侠客你给一个全一点的截图嘛
2022-11-30 10:02:56
侠客:回复希老师 表太大截不下来,麻烦老师登录一下学堂的实操课程,找到“管理咨询”那个实操模块,点击看一下它的余额表,看一下应交税费的合计数及明细数的合计,它们是不相等的。
2022-11-30 10:28:20
希老师:回复侠客我们没有开通实操课程的,无法登录
2022-11-30 10:52:26
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 彤棕快乐 发表的提问:
以前手工做账时, 2018.12.31账簿总账余额110363.92, 2018.12.31资产负债表“预收账款”期末余额131165, 2018.12.31资产负债表“应收账款”期末余额20801.08(前期预收账款为负数时在应收账款中体现) 2019年1月份改用云会计软件做账, 录入期初余额时,预收账款期初余额是按账簿110363.92录入,还是按资产负债表中期末余额131165录入?应收账款20801.08期初要录入吗?那么以后负债表每月都会有20801.08,这个能去掉吗?
不是有科目余额表吗、按照那个来录入就可以了
30楼
2022-12-01 08:32:38
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×