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现金内部会计控制的控制流程
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 发表的提问:
公司会计说要控制毛利率,为何要控制
想少交企业所得税
211楼
2023-02-12 08:17:19
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秀:回复李爱文老师 @会计学堂老师--李:毛利率越低,成本就越高,利润就少,从而少交所得税?
2023-02-12 08:38:30
秀:回复李爱文老师 @会计学堂老师--李:这是针对外账,老板常说的毛利要达到多少,是不是指内账,老板想毛利高点,这样利润就会高,老板和会计说的毛利是针对内外账的吗
2023-02-12 08:55:41
李爱文老师:回复老板站的角度是内账,想多赚钱;会计站的角度是外账,想少交税
2023-02-12 09:17:44
秀:回复李爱文老师 @会计学堂老师--李:谢谢老师
2023-02-12 09:32:48
李爱文老师:回复共同学习,共同进步,有不懂的EXCEL函数范例实战精粹(速查版)函数问题、财务问题、税务问题、管理问题等都可以到会计学堂咨询,我在这儿等你问
2023-02-12 09:58:15
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 梦菇凉~^_^ 发表的提问:
如何区分审计工作前和审计工作后?!如内部控制等
您好,工作前就是制定审计策略和具体审计计划,工作后就是总结,出报告
212楼
2023-02-12 08:35:18
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
融资需要说明企业目前执行的会计核算制度、内部控制制度 这个是不是随便去网上down一个即可
对的 直接网站下载一个就可以
213楼
2023-02-12 08:42:00
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小樱 发表的提问:
餐饮行业怎么进行内部控制,规避内部管理漏洞
http://www.acc5.com/course/course_135/learn/lesson_2814你好,可以学习陈需老师的内控课程。
214楼
2023-02-13 05:44:10
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 发表的提问:
7. 审计证据的( ),是指用作审计证据的事实凭据和资料必须与审计目标和应证实事项之间有一定的逻辑关系。 A、客观性 B、相关性 C、合法性 D、经济性 8.( )是指为防止错误和舞弊以及防止经营和财务风险的发生,或尽量减少其发生机会所实施的控制。 A、侦察性控制 B、预防性控制 C、补偿性控制 D、主导性控制 9. 不属于流程图法的缺点是( )。 A、编制流程图需要具备较娴熟的技术和较丰富的工作经验,不易掌握 B、缺乏层次感和形象感 C、颇费时间 D、不能将内部控制中的业务流程之外的一些静态控制以及基础性控制反映出来 10.( )是在精确度界限和可靠程度一定的情况下,为了测定总体特征发生频率而采用的抽样审计方法。 A、变量抽样 B、属性抽样 C、任意抽样 D、判断抽样 11.现代审计的一个重要特征就是在评审被审计单位内部控制的基础上实行( )。 A、抽样审计 B、逆查法 C、详查法 D、审阅法 12.如果样本的可靠程度为95%,则样本的风险为( )。 A、95% B、100% C、5% D、90%
你好,这几个题目的答案是7B8B9A10A11C12C
215楼
2023-02-13 06:02:28
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胡芳芳老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师,审计师
4.97
解题: 0.81w
引用 @ 学堂用户d3mhei 发表的提问:
2.ABC会计师事务所负责审计甲公司2019年度财务报表,审计工作底稿中与内 部控制相关的部分内容摘录如下: (3)甲公司存货的存在认定存在特别风险,相关控制在2018年度审计中经测试运 行有效。因控制本年未发生变化,A注册会计师拟继续予以信赖,并依赖了上年 审计获取的有关这些控制运行有效的审计证据。 (4)A注册会计师对管理费用实施了实质性程序,未发现错报,因此认为甲公司 与管理费用相关的内部控制运行有效。 (5)A注册会计师拟信赖与无形资产摊销计提相关的自动化应用控制,因该控制 在2018年度审计中测试结果满意,且在2019年未发生变化,仅对信息技术一般 控制实施测试。 要求: 针对上述第(1)至(5)项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简 要说明理由。
同学你好,3不恰当,特别风险的内部控制应该每年都进行测试 4不正确,实质性程序没有发现错报无法推断内部控制运行有效 5不正确,应对一般控制和应用控制进行测试
216楼
2023-02-13 06:32:20
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 彩色的雨 发表的提问:
列关于控制测试的时间的说法,不正确的是( )。 A、控制测试的时间包括何时实施控制测试 B、控制测试的时间包括测试所针对的控制适用的时点或期间 C、注册会计师一般在期中进行控制测试 D、注册会计师仅在期末进行控制测试
D 【答案解析】 一般情况下控制测试在期中执行更具有积极作用,因此选项D不正确。 【该题针对“控制测试的时间的含义”知识点进行考核】
217楼
2023-02-13 06:45:43
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阎老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ Kalen Wu 发表的提问:
如内部控制应根据外部环境变化,单位经济活动的调整和管理要求,不断修订和完善。这体现了内部控制的什么原则 a适应性 b全面性 c重要性 d制衡性 请问选择哪个
你好,因为外部环境变化,内控也随之变化,体现了适应性原则。
218楼
2023-02-13 06:53:59
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 没心没肺 发表的提问:
老师在实际小企业在内部控制中会有哪些问题呢
你好同学 一般都是审批的问题,就是控制好审批的权限就可以了
219楼
2023-02-14 06:23:44
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没心没肺:回复何江何老师 好的,谢谢老师
2023-02-14 06:49:25
何江何老师:回复没心没肺不客气满意记得五星好评
2023-02-14 07:06:13
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 美一天 发表的提问:
3、下列有关发现抽样的说法错误的是(  )。 A、发现抽样的目的是至少发现一个具有特定特征的项目 B、发现抽样可以看作是样本的审计结果 C、发现抽样是对总体发表意见 D、发现抽样中,常用的抽取样本方法有两种:随机抽样和货币单位发现抽样  A        B        C        D        E       4、以下不属于内部控制评价报告至少应当披露的内容的是(  )。 A、内部控制评价工作的总体情况 B、内部控制评价的范围 C、内部控制缺陷及其认定情况 D、内部评价的结果 单选题
你好,这些题目的答案是BCD、ABCD
220楼
2023-02-14 06:30:46
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胡芳芳老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师,审计师
4.97
解题: 0.81w
引用 @  发表的提问:
这里面没有提到非财务报告内部控制的内容呀?
同学你好,你是有什么疑问呢?正是因为审计报告中没有披露非财务报告内部控制的重要缺陷,所以需要披露的
221楼
2023-02-14 06:50:59
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:回复胡芳芳老师 意思是内审一定要提到非财务报告的内容,不管它好坏
2023-02-14 07:30:08
胡芳芳老师:回复同学你好,这里是说cpa的责任段,在责任那里不仅仅包括对财务报告内部控制,还包括对非财务报告内部控制的重要缺陷也要承担责任的
2023-02-14 07:59:01
星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 感动的日记本 发表的提问:
成本计划和控制的报告仅供内部使用这句话对不对
你好,这个说法是正确的,这个一般用于企业内部的生产管理部门。
222楼
2023-02-15 06:19:55
全部回复
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
我想问下什么是内部控制?要怎么做
就是企业各个部门的管理制度。例如咱们财务的财务制度。
223楼
2023-02-15 06:42:05
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小耳朵:回复马老师 哦哦,有没有范本啥的?麻烦给个
2023-02-15 07:03:01
马老师:回复小耳朵你在会计学堂下载中心里找一下
2023-02-15 07:23:25
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 学堂用户pzqc4z 发表的提问:
为啥超内控,有啥办法控制
224楼
2023-02-15 06:50:59
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 世界有我更精彩 发表的提问:
咱们的课程有讲企业内控制度方面的吗|?
还没有,可以学习注会战略课程,里面有内控课程
225楼
2023-02-16 06:04:25
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