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现金内部会计控制的控制流程
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 流云 发表的提问:
控制缺陷的严重程度取决于:(1)控制不能防止或发现并纠正账户或列报发生错报的可能性的大小;(2)因一项或多项控制缺陷导致的潜在错报的金额大小。 “因一项或多项控制缺陷导致的潜在错报的金额大小。”这句话怎么理解?与控制缺陷严重程度有什么关系?
同学你好 这个说的是多项控制的缺陷,最终导致潜在错报比较大
256楼
2023-02-27 05:16:07
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流云:回复钟存老师 这里的潜在错报又是什么意思呢?
2023-02-27 05:42:28
钟存老师:回复流云潜在错报就是还没有被发现的错报
2023-02-27 06:05:53
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
根据以上资料,假定其他内容不存在缺陷,请指出a公司内部会计控制在设计与运行
根据以上资料,假定其他内容不存在缺陷,请指出a公司内部会计控制在设计与运行
257楼
2023-02-27 05:27:29
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邹老师:回复爱笑的流沙请问你想问的问题具体是?
2023-02-27 05:51:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 王文婷 发表的提问:
每月控制税负率大概在什么范围内呢,是每月都要控制还是到年底一次性控制
你好,做到一年控制在一个大致水平就是了 这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考
258楼
2023-02-27 05:36:07
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 可爱的石头 发表的提问:
内控制度包喊哪些制度
一般包括财务管理制度,资产管理制度,采购销售相关制度
259楼
2023-02-27 06:01:31
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
B 【答案解析】 选项B描述的是控制活动的定义,而非控制的监督。 【该题针对“了解对控制的监督”知识点进行考核】
260楼
2023-02-27 06:26:59
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
B 【答案解析】 选项B描述的是控制活动的定义,而非控制的监督。 【该题针对“了解对控制的监督”知识点进行考核】
261楼
2023-02-28 05:55:52
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
B 【答案解析】 选项B描述的是控制活动的定义,而非控制的监督。 【该题针对“了解对控制的监督”知识点进行考核】
262楼
2023-02-28 06:00:53
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小雨 发表的提问:
有没有哪位老师是事业单位做会计的,可以指导填报一下内部控制报表吗?
你好,这些是根据决算报表数据来填的,你需要从财务报表和决算报表取数
263楼
2023-02-28 06:24:00
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小雨:回复紫藤老师 嗯嗯,还有很多需要上传的佐证材料,有些内容填写后报红,审核不过关,又改不掉,不知道是什么原因呢?
2023-02-28 06:51:48
小雨:回复紫藤老师 比如说这个报表,不适用报红了怎么改不了适用呢?
2023-02-28 07:12:25
紫藤老师:回复小雨你好,可能是你的原始数据不对,或者不平衡。
2023-02-28 07:22:57
小雨:回复紫藤老师 原始数据是指的什么呢?之前上报的吗?这个是导入参数带过来的数据吗?
2023-02-28 07:49:42
小雨:回复紫藤老师 想把不适用改成适用,改不了,提交审核又报红,不知道怎么回事?
2023-02-28 08:04:54
紫藤老师:回复小雨你好,主要叫会计提供决算数据
2023-02-28 08:25:32
小雨:回复紫藤老师 老师可以发一个内控不适用的佐证材料说明给我吗?
2023-02-28 08:40:08
紫藤老师:回复小雨你好,我们的单位的同事已经做好上报了,他们是要决算数据
2023-02-28 09:03:53
小雨:回复紫藤老师 是要一部分的决算数据对应上,有几个地方报红出错,与决算数据无关的,审核无法通过,会做的话可以指导一下吗?
2023-02-28 09:29:36
紫藤老师:回复小雨一般是不平衡,你按照提示找找
2023-02-28 09:50:49
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 城白白 发表的提问:
为什么说内部控制是银行生死攸关的大事?
银行坏账跟不良贷款是经营利润好坏的重要因素,需要有很好的内部控制的
264楼
2023-03-01 05:37:36
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城白白:回复龙枫老师 老师,你可以从内部控制的角度帮我具体分析一下吗?
2023-03-01 06:26:28
龙枫老师:回复城白白一般是有审批还有授权 财产管理 出具报告审查等方面的,比如说如果企业在发放贷款的时候可能会没有严格的审核就进行发放,可能大额资金收不回,然后银行可能亏损甚至倒闭的
2023-03-01 06:47:20
王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ ???? 发表的提问:
老师,这题为啥要选C呀?内部控制与审计风险好像是实施风险评估程序这一阶段的
你好,实施风险评估也是为后面具体审计做基础,判断报表重要性时需要考虑内控与审计风险的评估结果。
265楼
2023-03-01 05:43:44
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
、下列关于信息技术系统的说法中,错误的是( )。 A、信息技术一般控制环境影响应用控制的运行 B、信息技术一般控制通常对全部或部分财务报表认定作出间接贡献 C、编辑检查可以实现应用控制审计的准确性目标 D、编辑检查不能实现应用控制的完整性目标
您好 选择D 编辑检查同时可以实现应用控制审计的完整性和准确性。
266楼
2023-03-01 06:03:35
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 王文婷 发表的提问:
每月控制税负率大概在什么范围内呢,是每月都要控制还是到年底一次性控制
你好!建议每个月不要波动太大。
267楼
2023-03-01 06:18:14
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王文婷:回复宋生老师 我们是代账公司,那我们的客户每家企业应该控制在多少合适呢
2023-03-01 06:46:59
宋生老师:回复王文婷你好!这个建议增值税不要低于2%,企业所得税小微企业不要低于千分之五
2023-03-01 07:03:21
武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 发表的提问:
判断题 19.注册会计师在了解资金的内部控制情况时,可以编制货币资金内部控制调查表,但是这种方式比较适用于大中型企业被审计单位,因为其货币收支的业务量较大,人员分工较细。( ) 20.委托人将会计报表与审计报告一同提交给使用人,可以减除编制单位对会计报表真实性、合法性所负的责任。( )
第一个和第二个都不对
268楼
2023-03-01 06:23:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 左岸Jocelyn 发表的提问:
老师,我想问中小企业存在内部控制吗
你好,也是存在的
269楼
2023-03-02 05:54:23
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左岸Jocelyn:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-03-02 06:09:13
邹老师:回复左岸Jocelyn不客气,祝你学习愉快,工作顺利。
2023-03-02 06:26:15
左岸Jocelyn:回复邹老师 对了,企业内部控制制度的有效性和内部控制的有效性是一个概念吗
2023-03-02 06:48:03
邹老师:回复左岸Jocelyn你好,是的
2023-03-02 07:07:56
左岸Jocelyn:回复邹老师 我们在做srtp项目,研究中小企业内部控制制度的有效性,老师有啥建议么
2023-03-02 07:35:38
邹老师:回复左岸Jocelyn这方面是内部审计的问题
2023-03-02 07:47:36
宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
关于控制环境,下列说法中错误的是( )。 A、对诚信和道德价值观念的沟通和落实是控制环境的内容之一 B、考虑控制环境,应当考虑被审计单位对控制的监督 C、人力资源政策与实务是控制环境的内容之一 D、财务报表层次的重大错报风险通常源于薄弱的控制环境
ABD 【答案解析】 注册会计师在选择的基准时,会考虑被审计单位的性质、所处的生命周期以及所处行业和经济环境;在为选定的基准确定百分比时,要考虑财务报表使用者的范围。注册会计师在确定财务报表整体重要性时无需考虑以前年度的审计情况。 【该题针对“重要性水平的确定(综合)”知识点进行考核
270楼
2023-03-02 06:05:00
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