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现金内部会计控制的控制流程
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
内控良好时形成的领料单与内部控制较差时形成的领料单,哪个更准确,理由
内控良好时候。。。 。。。
241楼
2023-02-22 05:50:42
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
下列关于控制测试的时间的说法,不正确的是( )。 A、控制测试的时间包括何时实施控制测试 B、控制测试的时间包括测试所针对的控制适用的时点或期间 C、注册会计师一般在期中进行控制测试 D、注册会计师仅在期末进行控制测试
D 【答案解析】 一般情况下控制测试在期中执行更具有积极作用,因此选项D不正确。 【该题针对“控制测试的时间的含义”知识点进行考核】
242楼
2023-02-22 06:09:39
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
内部控制是用来对什么提供合理的保证
你好!.防止或发现雇员在履行其指定职责时的重大错误或违规,并且及时进行纠正.
243楼
2023-02-22 06:36:00
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 文婷 发表的提问:
举办鉴宝活动,现场需要收付现金,收付款如何控制,有何风险,如何规避,控制点在哪里?麻烦哪个老师能给我指点下。麻烦老师能给指点个流程?
您好,您这个收付的是什么钱,现场的话,根据人头收即可以,可以时候开收据,就是现在支付了形式的多样化,你可以设置好现金,还是微信,还是支付宝或银行刷卡
244楼
2023-02-23 05:52:43
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文婷:回复文老师 这是单位支付,目前支付形式为现金
2023-02-23 06:24:04
文婷:回复文老师 老师,现场收付现金的风险有哪些
2023-02-23 06:34:07
文老师:回复文婷那收现金的,应该是小金额的吧
2023-02-23 06:46:41
文老师:回复文婷收到现金以后,您直接存入银行就可以
2023-02-23 07:15:44
文老师:回复文婷不要坐支现金,这个影响不大的
2023-02-23 07:28:22
文婷:回复文老师 单人金额小,人数多,合计金额不小
2023-02-23 07:53:48
文婷:回复文老师 收钱这边如何能有个核对依据,做到钱款无误
2023-02-23 08:16:16
文老师:回复文婷可以同一笔业务,两人到三人核对,也就是应该有个缴费的平据,可以根据缴费的凭据入场
2023-02-23 08:36:31
文婷:回复文老师 收到
2023-02-23 09:04:53
文婷:回复文老师 支付那边,如果现场小额支付给多人,有什么好的方法吗,老师
2023-02-23 09:20:29
文老师:回复文婷支付的是什么钱呢
2023-02-23 09:35:12
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 放飞心情 发表的提问:
会计科关于报送内控制度报告的通知在哪呢
这个咨询当地相关部门吧
245楼
2023-02-23 06:01:11
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小刘老师
职称:,注册会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ SUPERNOVA 发表的提问:
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
这主要是风险导向审计的要求,了解了内部控制就知道哪里可能发生错误,做到有的放矢。
246楼
2023-02-23 06:10:34
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ Snail 发表的提问:
财务在内部成功控制中如何发挥作用
内部成功控制中是什么意思呢
247楼
2023-02-23 06:35:59
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水本无色
职称:中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 薄薄 发表的提问:
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
内部控制和注会审计在目标上有很多是相似的
248楼
2023-02-24 06:04:01
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 心想事程 发表的提问:
老师,关于成本控制,管理费用应该控制在多少范围之内,主营业务成本应该控制在多少范围内,人力成本应该控制在多少范围
你好,同学。这个没的企业就有不同的标准,你可以参考管理费用10%左右 成本60%左右,人力15%左右,
249楼
2023-02-24 06:20:34
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 彩色的雨 发表的提问:
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
B 【答案解析】 选项B描述的是控制活动的定义,而非控制的监督。 【该题针对“了解对控制的监督”知识点进行考核】
250楼
2023-02-24 06:32:59
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星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ A 梦啊 发表的提问:
为啥要控制现金流量经营相关与非经营相关
同学 控制现金流量经营相关可以得到企业的毛利。 与非经营相关我们可以控制企业的净利润。
251楼
2023-02-26 15:30:49
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A 梦啊:回复星河老师 老师那如果控制这两者的比重,让报表好看点是吧
2023-02-26 16:05:04
星河老师:回复A 梦啊同学。 对的,控制一定的比重,可以让报表盈利状况好一些。
2023-02-26 16:27:02
张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
判断 4.按照编制目的,财务报表可分为通用目的和特殊目的两种报表。前者是 为了满足范围广泛的使用者的共同信息需要,后者是为了满足特定信息使用者 的信息需要。( ) 5.应收账款的可收回金额、存货的可变现净值以及预计负债的金额等,管理层 有责任根据企业作出充分的估计,估计忌小不忌大,这符合谨慎性原则。( ) 6.为了履行编制财务报表的职责,企业应当设计、实施和维护与财务报表 编制相关的内部控制,内部控制一旦编制就不应该有大的改变,内部控制若经 常改动,则难以保证内部控制的有效性。( )
4对 5错 6对 这是审计
252楼
2023-02-26 15:49:27
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
B 【答案解析】 选项B描述的是控制活动的定义,而非控制的监督。 【该题针对“了解对控制的监督”知识点进行考核】
253楼
2023-02-26 15:59:01
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曹老师
职称:初级会计师,税务师
4.92
解题: 0.02w
引用 @ 粒粒冰棒 发表的提问:
有关事业单位的财务内部控制管理制度主要有哪些方面呀?
亲,这个每个企业每个公司情况都不一样,所对应指定的财务管理制度也不一样,建议亲可以去百度里多搜一些版本,看看有哪些方面与自己单位比较贴近,然后结合本单位实际情况,综合制定符合本单位情况的财务制度。
254楼
2023-02-26 16:12:12
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粒粒冰棒:回复曹老师 老师可不可以给点提示呢,我们农林研究所
2023-02-26 16:44:57
曹老师:回复粒粒冰棒不好意思,亲。对农林这块还真不太清楚
2023-02-26 17:05:44
俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 俊逸的发带 发表的提问:
(1)内部控制良好时形成的领料单与内部控制较差时形成的领料单。 要求:分别说明每组证据中哪项较为可靠,简要说明理由。
内部控制良好时形成的领料单肯定更可靠。
255楼
2023-02-26 16:20:59
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职称:注册会计师,税务师

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