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事业单位其他应收款会计分录
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 紫灵 发表的提问:
单位是纯事业单位的干休所,因为我们要收物业费,这个费用要放入事业收入还是其他应付款合适呢?每年有50万左右的收入,加上财政拨款,年底会有结余,所以不明白这个费用是放哪个科目里合适
放收入比较合适
181楼
2023-02-01 06:34:29
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ Victoria胜利 发表的提问:
老师,事业单位:将其他应付款转成事业收入非同级财政拨款的财务会计和预算会计的账务怎么处理?
你好! 财务会计做分录: 借:其他应付款 贷:事业收入…非同级财政拨款 不涉及预算资金,预算会计不做分录的
182楼
2023-02-01 07:01:09
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Victoria胜利:回复蒋飞老师 老师,那现在要是需要支付这个1万元款项,财务会计和预算会计怎么做账呢?
2023-02-01 07:33:20
蒋飞老师:回复Victoria胜利你好! 不用支付的
2023-02-01 07:49:24
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 土豪的小土豆 发表的提问:
政府会计制度下,事业单位用其他应付款买的固定资产,怎么记账
你好!你这个其他应付款钱是怎么来的。你收到这个钱是如何做的分录?借银行存款 贷其他应付款?
183楼
2023-02-01 07:20:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 一米阳光? 发表的提问:
老师,同一家单位相互对冲,其他应付款100000借方,其他应收款借方397874,怎么写会计分录呢
你好,借;其他应付款100000,贷;其他应收款100000
184楼
2023-02-02 06:25:10
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一米阳光?:回复邹老师 但现在其他应付款余额在借方10000,还是借方,那其他应付款借方不是变20000了吗?有点闷了老师
2023-02-02 06:40:02
邹老师:回复一米阳光?你好,需要是其他应付款贷方,才可以与其他应收款借方冲销的 都是借方无法冲销的
2023-02-02 07:04:18
一米阳光?:回复邹老师 我怎么把其他应付款的这笔16066和上面的其他应收397874.07互相冲呢
2023-02-02 07:29:06
邹老师:回复一米阳光?你好,借;其他应付款16066,贷;其他应收款16066
2023-02-02 07:39:40
一米阳光?:回复邹老师 那应收账款和应付账款都是一借一贷相互冲是吧?
2023-02-02 08:04:41
邹老师:回复一米阳光?你好,是的,借;应付账款,贷;应收账款,冲销做这个分录
2023-02-02 08:31:09
一米阳光?:回复邹老师 好,谢谢老师
2023-02-02 08:58:14
邹老师:回复一米阳光?不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-02 09:23:14
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 丰富的微笑 发表的提问:
您好,我们是事业单位,下属有个企业,银行上没钱了,但有一笔账,在其他应付款里一直有钱,我们想把它消掉,贷其他应付,那解放应该对应什么科目?
如果说你这个应付账款不用支付的话,那么你这个是放到其他收入里面。
185楼
2023-02-02 06:38:26
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 追寻的蜻蜓 发表的提问:
你好,第一个问题:根据新会计准则,事业单位收到财政局直接打卡的年终绩效考核奖金怎么做账,是做其他应付款还是做收入,发放的时候又怎么做账?怎么写分录?是不是要过职工薪酬 第二个问题:县级事业单位收到市级主管单位拨付的专项经费补助要怎么做账?实际支出的时候要怎么做账?怎么写分录?
借,应付职工薪酬 贷,财政拨款收入 借,零余额账户用款额度 贷,财政拨款收入
186楼
2023-02-02 07:04:09
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陈诗晗老师:回复追寻的蜻蜓借,业务活动支出 贷,零余额账户用款额度
2023-02-02 07:50:36
追寻的蜻蜓:回复陈诗晗老师 没划预算,不是零余额。 没划预算,也不是财政拨款收入。 哎
2023-02-02 08:03:43
陈诗晗老师:回复追寻的蜻蜓什么没有划转? 你的意思就是预算确定了,没有划过来? 那这种你就不做处理,实际收到在做处理的
2023-02-02 08:17:21
追寻的蜻蜓:回复陈诗晗老师 就是不在预算范围内啊 现在收到了还要发放
2023-02-02 08:43:53
陈诗晗老师:回复追寻的蜻蜓明白了,相当于你就是一个代收代付这么一个情绪。这个没有,在预算之内,预算会计是不用处理的。
2023-02-02 08:55:27
陈诗晗老师:回复追寻的蜻蜓财务会计 借,银行存款 贷,受托代理负债 支付时,想到分录处理
2023-02-02 09:07:04
陈诗晗老师:回复追寻的蜻蜓财务会计 借,银行存款 贷,受托代理负债 支付时,相反分录处理
2023-02-02 09:30:21
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ kento? 发表的提问:
卫健委给差额事业单位拨了一笔款,收到时做了借:银行 贷:其他应付款。然后用这笔钱购买了固定资产,借:其他应付款 贷:银行 借:固定资产 贷? 这个贷方用什么科目呢?(政府会计制度)
借:固定资产 贷 本年盈余
187楼
2023-02-02 07:17:59
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 莹???? 发表的提问:
事业单位零余额账户10万转入工资代发账号10万,借:其他应付款9万,贷:工资代发户9万。从工资代发户转入职工工资卡9万,借:事业支出9万,贷:其他应付款9万。剩下1万咋做…这么做对吗?
你好,请稍等我看下哦
188楼
2023-02-05 08:12:27
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朴老师:回复莹????1万留在用款额度,以后继续使用
2023-02-05 08:51:24
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 黑咖啡 发表的提问:
您好老师我问下行政事业单位财务会计是做的其他应付款,预算会计这边其他应付款怎么记
你好 预算会计不涉及现金收支的话,是不需要做账的。
189楼
2023-02-05 08:34:12
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韩—老师
职称:,注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师,审计师,资产评估师
4.95
解题: 0.02w
引用 @ 飘逸的发带 发表的提问:
老师你好 我是一名事业单位的会计,我单位其他应付款挂账年限长达14年,因发票未收回,现在怎么处理 。
根据事业单位会计制度,其他应付款无法偿付的,借记其他应付款科目,贷记其他收入科目
190楼
2023-02-05 08:44:50
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 秦慧丽 发表的提问:
老师 事业单位年终结转的时候 其他应付款怎么结转?
没有实际支付只能是挂在账上,结转到次年年初余额
191楼
2023-02-05 09:06:00
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小奇老师
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ 傻丫头 发表的提问:
行政事业单位通过财政授权支付工程款,项目工程不属于单位的在建工程,包工单位开全额发票了,从中扣除质保金,怎么做会计处理?借:业务活动费用,贷:其他应付款—质保金,贷:零余额用款账户可以吗?还是不用挂其他应付款,等到申请质保金的时候直接借:业务活动费用,贷:零余额用款账户
同学您好,这个需要挂其他应付款,因为包工单位全额开票,在建工程应该全额计入
192楼
2023-02-06 06:09:04
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小奇老师:回复傻丫头不好意思,同学,刚才没注意项目工程不属于单位的在建工程这句话,不应该计入在建工程,那就按照您写的第一个分录核算吧
2023-02-06 06:30:07
傻丫头:回复小奇老师 要计入在建工程吗?旧会计我们是计入经费支出的,新会计制度是要怎么处理?
2023-02-06 06:40:20
傻丫头:回复小奇老师 好的,谢谢老师!
2023-02-06 07:01:23
小奇老师:回复傻丫头新会计制度的处理是在您第一个财务会计分录的基础上,加上一个做预算会计分录,预算会计分录为: 借:行政支出(或事业支出) 贷:资金结存-零余额账户用款额度
2023-02-06 07:13:57
阿文老师
职称:中级会计师,初级会计师,经济师
4.96
解题: 0.19w
引用 @ 飞天小能豆 发表的提问:
政府会计制度下,事业单位用其他应付款买的固定资产,怎么记账?
用其他应付款买固定资产?
193楼
2023-02-06 06:30:18
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飞天小能豆:回复阿文老师 是的,外借人员的公用经费,作为往来款放在其他应付款里
2023-02-06 07:07:26
阿文老师:回复飞天小能豆直接减少银行存款 增加固定资产
2023-02-06 07:35:28
飞天小能豆:回复阿文老师 老师,这样其他应付款就不对了
2023-02-06 07:55:50
阿文老师:回复飞天小能豆专项应付款科目核算企业取得政府作为企业所有者投入的具有专项或特定用途的款项,一般是按资本性投资项目进行明细核算。企业收到政府拨入款项时,借记“银行存款”等科目,贷记“专项应付款”。在将政府拨款用于工程项目建设时,借记“在建工程”等科目,贷记“银行存款”、“应付职工薪酬”等科目。工程项目完工后,对形成长期资产的部分,借记“专项应付款”,贷记“资本公积——资本溢价”科目;对未形成长期资产需要核销的部分,借记“专项应付款”,贷记“在建工程”等科目;拨款结余需要返还的,借记“专项应付款”,贷记“银行存款”科目。本科目期末贷方余额,反映企业尚未转销的专项应付款。
2023-02-06 08:08:42
黄老师-阿顶
职称:,中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.17w
引用 @ 粗犷的羽毛 发表的提问:
事业单位,其他应付款年末借方有余额,实际以往没有这次账,记错了,年初想把其他应付款变成0,怎么调
找到以前的这个凭证,冲掉就好了。
194楼
2023-02-06 06:44:42
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 爱笑的啤酒 发表的提问:
你好,老师。我们单位是事业单位,有几年挂往来的其他应付款未付。现今年己做其他收入。需不需要交税呢?
同学你好 这个不用的
195楼
2023-02-06 07:11:59
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