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事业单位其他应收款会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 柳动蝉鸣 发表的提问:
公司有预付部分定金 会计分录可以做在其他应收款里吗
你好,预付的 定金是计入其他应收款的
256楼
2023-02-24 06:38:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 阿力亚 发表的提问:
酒店自己老板欠酒店的钱,会计分录怎么做?谢谢!借:其他应收款,贷方做什么科目呢?
你好 在你们这边消费的吗 贷主营业务收入 应交税费
257楼
2023-02-26 14:46:42
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 不安的墨镜 发表的提问:
以前亏损挂应收款用事业基金冲销财务会计分录:借 累计盈余 贷 其他应收款。请问预算会计应该怎么做?谢谢!
你好,同学。 预算会计不处理,预算会计是收付实现制,这预算不处理的
258楼
2023-02-26 15:13:52
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 甜甜的笑笑 发表的提问:
我们是装饰公司 老板借款请员工吃饭会计分录借其他应收款贷现金 还要再做个分录吗
你好,最好是做一下安全
259楼
2023-02-26 15:29:19
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 快乐满满 发表的提问:
出纳怎样根据会计分录统计出总的费用?费用除了包括成本还包括哪些?费用包括其他应收款吗?请分别回答,谢谢!
就是根据销售费用,财务费用,管理费用科目的发生额统计 费用不包括成本的,也不包括其他应收款,这些之间没有直接关系
260楼
2023-02-26 15:58:19
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 沉静的柚子 发表的提问:
其他应收款 确定已收不回来 现已跨年 如何处理 会计分录怎样做 汇票清缴如何填报
您好 请问已经挂账几年了
261楼
2023-02-26 16:26:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 熊梦婷 发表的提问:
这个根据这两张单据来看款项已经现金收迄了,为什么会计分录还是其他应收款呢
您好,因为收讫之前记入和其他应收款了,所以收讫以后要冲其他应收款的,分录里也就有其他应收款了。
262楼
2023-02-27 05:18:40
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熊梦婷:回复王雁鸣老师 那老师,这个完整的分录是怎么做呢,日常工作中我们肯定没有上面阐述的文字让你来做分录,只有单据,那我如果收到这两张单据的话看到已经现金收讫了,那我肯定想到的是根据第一张单据我来做的话我肯定是会做借:其他应收款-李曦 600 管理费用 300 贷:待处理财产损益-待处理流动资产损益 900,然后根据第二个单据的话我会做 借:库存现金 600 贷:其他应收款-李曦 600 老师,我觉得这道题应该有两个分录,老师麻烦您帮我分析下
2023-02-27 05:44:18
熊梦婷:回复王雁鸣老师 但我觉得我这两个分录合在一起又有哪里有点问题,老师您帮我看下
2023-02-27 06:03:38
王雁鸣老师:回复熊梦婷您好,是的,您理解很正确,实际操作就是这样的分录。
2023-02-27 06:26:43
熊梦婷:回复王雁鸣老师 那第二个分录就像我那样做吗?不需要冲减待处理财产损益了吗?我觉得我的第二个分录有点问题,老师您帮我看下
2023-02-27 06:52:24
王雁鸣老师:回复熊梦婷您好,根据第二个单据做 借:库存现金 600 贷:其他应收款-李曦 600 ,不需要了,第二个分录没有问题。在做这两个分录之前,还应该有个分录,就是,借;待处理财产损益-待处理流动资产损益 900,贷:现金,900
2023-02-27 07:18:56
熊梦婷:回复王雁鸣老师 老师,我没明白您的意思,是哪一个分录不需要啊?哪一个分录没有问题啊?
2023-02-27 07:39:39
王雁鸣老师:回复熊梦婷您好,不需要做冲待处理财产损益的分录。借:库存现金 600 贷:其他应收款-李曦 600 这个分录没问题。
2023-02-27 07:59:43
小奇老师
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ 马木子 发表的提问:
某政府单位通过零余额账户偿还尚未报销的本单位公务卡欠款 财务会计 借:其他应收款—公务卡欠款 贷:零余额账户用款额度 预算会计还用写会计分录吗
同学您好,照理说像这种暂付性质的款项(例如职工借款),暂付时无需做预算会计分录,在实际报销时再做预算会计分录,但此业务涉及零余额,因此平时发生此类业务时,可以等到实际报销时再做预算会计分录,但如果这个业务发生在临近年终的几天,且无法保证职工当年能够报销的前提条件下,还是做预算会计分录,使得“资金结存—零余额账户用款额度”的科目余额为0。个人建议在平时的工作当中尽量在年终回避这一问题,或者可以先给职工报销,再归还职工的公务卡欠款, 先处理职工报销凭据的分录为: 借:业务活动费用(或单位管理费用等)    贷:其他应付款—公务卡欠款 后归还职工公务卡欠款分录为: 借:其他应付款—公务卡欠款    贷:零余额账户用款额度 借:行政支出    贷:资金结存—零余额账户用款额度 这样做可以有效地避免跨年问题,个人建议仅供参考
263楼
2023-02-27 05:47:43
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波德老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ 正直的河马 发表的提问:
事业单位 执行政府会计 不计算利润 2020年把冲账的费用入错科目了 借 单位管理费用-商品服务支出 -后勤汽车 贷 其他应收款 ,2021年发现错误 ,想改成 借 单位管理费用 -商品服务支出- 公务用车 请问怎么调账 需要红冲吗 红冲的话 分录是?
同学你好,借 单位管理费用 -商品服务支出- 公务用车 借 单位管理费用-商品服务支出 -后勤汽车 金额用负数
264楼
2023-02-27 05:56:13
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正直的河马:回复波德老师 就这么简单?
2023-02-27 06:30:10
正直的河马:回复波德老师 不用以前年度损益调整这个项目么
2023-02-27 07:00:06
正直的河马:回复波德老师 请教一下老师
2023-02-27 07:28:23
正直的河马:回复波德老师 因为是去年的账
2023-02-27 07:39:00
波德老师:回复正直的河马用的话借贷方都是那个科目就没什么意义了,如果金额不变,按我上面说的比较合适
2023-02-27 07:54:31
正直的河马:回复波德老师 金额是不变的 谢谢老师
2023-02-27 08:05:31
波德老师:回复正直的河马不客气,很高兴为你服务
2023-02-27 08:16:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 佳佳 发表的提问:
因测试网银,从A单位打了1分钱到B单位,第二天B单位把1分钱还给了A单位,这1分钱应该挂往来。那A单位会计分录是借银行存款,贷其他应付款。收到钱后借其他应付款,贷银行存款。这样对吗?B单位会计分录是反过来的,这样做对吗?
你好 A单位,借;其他应收款,贷;银行存款 借;银行存款,贷;其他应收款 B单位,借;银行存款,贷;其他应付款 借其他应付款,贷银行存款
265楼
2023-02-27 06:16:14
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王娟老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 会计人生 发表的提问:
事业单位收到财政拨款怎样做会计分录
你好 借:银行存款 贷:财政补助收入
266楼
2023-02-27 06:32:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 积极的小蚂蚁 发表的提问:
其他应收款贷方有余额时,银行付款时如何做会计分录,谢谢!
您好 借:其他应付款 贷:银行存款
267楼
2023-02-28 05:39:24
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 申屠虹旭 发表的提问:
其他应收款借给个人的款,现在收不回,超过3年以上,现在要处理,怎么做费用处理?会计分录怎么做?
您好,分录,借:营业外支出-坏账损失,贷;其他应收款。
268楼
2023-02-28 06:07:54
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申屠虹旭:回复王雁鸣老师 无法收回的应收账款也是这样操作吗?要不要转利润分配?
2023-02-28 06:21:11
王雁鸣老师:回复申屠虹旭您好,是的,也这样操作。要转本年利润,不转利润分配,年底再转利润分配。
2023-02-28 06:43:24
申屠虹旭:回复王雁鸣老师 是以前年度的,
2023-02-28 07:12:27
王雁鸣老师:回复申屠虹旭您好,是的,以前年度的也是这样操作的。
2023-02-28 07:26:21
申屠虹旭:回复王雁鸣老师 我在审计,要做到2016年去的,可不可以做以前年度损益调整科目,再做利润分配―未分配利润
2023-02-28 07:40:10
王雁鸣老师:回复申屠虹旭您好,可以的。
2023-02-28 08:06:04
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 累了倦了懂了 发表的提问:
老师,我公司2018年代个人交养老与医疗部份,因部分员工已辞职,不再扣回其他应收款了,一直挂在其他应收款上,现在想把他冲平,怎样出会计分录?
这个不能收回了,就只能转入费用了
269楼
2023-02-28 06:29:59
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累了倦了懂了:回复辜老师 具体会计分录?
2023-02-28 06:43:16
辜老师:回复累了倦了懂了借:XX费用 贷:其他应收款
2023-02-28 06:55:42
累了倦了懂了:回复辜老师 这个是去年就挂起的其他应收款,不需要讲入以前年度损益调整吗?
2023-02-28 07:23:58
累了倦了懂了:回复辜老师
2023-02-28 07:41:37
辜老师:回复累了倦了懂了金额不大,可以不用以前年度损益调整的
2023-02-28 07:51:56
累了倦了懂了:回复辜老师 3仟多元呢?
2023-02-28 08:09:48
辜老师:回复累了倦了懂了3千多,也可以不用调整,如果你要计入以前年度损益调整也是可以的
2023-02-28 08:24:51
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 忐忑的老虎 发表的提问:
公司内部股东之间股权转让:股东A原实缴金额270万,股东B原实缴金额270万,股东C实缴金额270万。现A股东转让股权261.9万元给C股东。现A股东账面上的其他应收款415万,作为付给A股东的退股资金,请问会计分录怎么做?
前面是aa270万的股权,以261.9万亏损转让给C里,现在说的这个415万作为他的退股资金是吗?那么你现在账上的这个净资产有多少?
270楼
2023-03-01 05:25:09
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