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事业单位其他应收款会计分录
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 虚心的银耳汤 发表的提问:
2018年其他应收款汇款中石化没有设二节科目,现在2020年发现汇中石化的款项在贷方,现在会计分录怎么冲
把中石化的其他应收款调整至其他应付款
271楼
2023-03-01 05:47:11
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虚心的银耳汤:回复轶尘老师 但是这钱己付给中石化了
2023-03-01 06:03:17
轶尘老师:回复虚心的银耳汤那应该冲平啊 借:其他应收款-中石化 贷:银行存款
2023-03-01 06:20:05
虚心的银耳汤:回复轶尘老师
2023-03-01 06:32:49
轶尘老师:回复虚心的银耳汤最后支付给中石化 冲减其他应付款
2023-03-01 06:53:33
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 其他应收款4412335.79是2019年的期末余额
2023-03-01 07:21:56
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 2018年没有设二节科目,借其他应收款贷银行存款
2023-03-01 07:39:35
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 2019年开始接的账,开始设二节科目,1月份油票回来冲其他应收款-中石化,就变成贷方了
2023-03-01 07:54:46
虚心的银耳汤:回复轶尘老师
2023-03-01 08:10:54
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 因2018年没开二节科目,到2019年1月发票回来一下就贷方400多万
2023-03-01 08:37:35
轶尘老师:回复虚心的银耳汤你以前的其他应收款里面有需要冲账的 所以导致现在贷方很大
2023-03-01 09:04:31
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 那现在怎么冲,之前接的是手工帐,没有二节科目,我接账时,开了二节科目
2023-03-01 09:14:41
轶尘老师:回复虚心的银耳汤你之前的其他应收款还是挂账的吗
2023-03-01 09:41:28
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 有呢,挂保险和油的账
2023-03-01 09:57:37
轶尘老师:回复虚心的银耳汤是啊 说明发票来了应该冲之前挂账的油费 但是你把油费都计入到了新科目里面 所以导致新科目多了
2023-03-01 10:16:36
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 那现在怎么冲平新的科目
2023-03-01 10:36:14
轶尘老师:回复虚心的银耳汤原来的其他应收和现在的科目对冲
2023-03-01 10:52:50
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 原来的科目就是一节科目,没有设到油和保险
2023-03-01 11:15:06
轶尘老师:回复虚心的银耳汤但是原来是的一级科目是有余额的 你没有处理
2023-03-01 11:40:10
虚心的银耳汤:回复轶尘老师
2023-03-01 12:09:35
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 现在怎么处理,调整会计分录
2023-03-01 12:20:41
轶尘老师:回复虚心的银耳汤你要把这个一级科目余额里面 那些是油费产生的扒出来 然后和新科目对冲
2023-03-01 12:48:06
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 已经找出来,怎么做会计分录
2023-03-01 13:01:19
轶尘老师:回复虚心的银耳汤借:其他应付 贷:其他应收款
2023-03-01 13:27:55
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 腼腆的黑裤 发表的提问:
企业根据以往经验预计退货2000,已计入其他应收款科目,最后实际退货2300,会计分录怎么写
你好,那么剩下的300要冲收入,相当于多退了。
272楼
2023-03-01 06:02:25
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 睡到12点 发表的提问:
软件期初数据没录的情况下,收到员工还款的会计分录,如果进其他应收款,以后就一直挂着了??要怎么做?
您好!如果您没有期初数,又要接着之前的数据来,就只能先挂着了。
273楼
2023-03-01 06:27:00
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 无心的玫瑰 发表的提问:
收到之前被损坏的工程赔款,我之前是做入其他应收款,现在其他应收款的贷方余额一直挂着账,应该怎么处理,会计分录应该怎么做
你原来分录 是咋做的 ?
274楼
2023-03-02 05:09:43
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无心的玫瑰:回复玲老师 借:银行存款,贷:其他应收款
2023-03-02 05:36:24
玲老师:回复无心的玫瑰你好 这是收到钱的分录 ,前面没有收到钱时还应做一步分录 的
2023-03-02 05:46:30
无心的玫瑰:回复玲老师 没收到钱时,应该怎么做分录呢,工程材料是我们自己出来修复的
2023-03-02 06:05:43
玲老师:回复无心的玫瑰你原来的分录是怎么做的?就是修理那步
2023-03-02 06:24:31
无心的玫瑰:回复玲老师 没做过,这是第一次收到修复的赔款
2023-03-02 06:47:22
玲老师:回复无心的玫瑰你修复不是花钱了吗?你花钱那个分录是怎么做呀?
2023-03-02 06:57:48
玲老师:回复无心的玫瑰比如你花钱时记得费用,然后现在收到赔款,你就把原来那个费用充减了
2023-03-02 07:11:05
无心的玫瑰:回复玲老师 修复是用我们自己的材料,那是不是没收到钱的时候,分录应该是借:其他应收款,贷:库存商品呢?
2023-03-02 07:26:31
玲老师:回复无心的玫瑰也可以这样做,分录的
2023-03-02 07:49:20
大老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.12w
引用 @ 米小强 发表的提问:
员工一月份工资正常扣个人承担部分社保,但是公司实际是在二月份一次性扣缴一月和二月的。这样在做一月份账的时候工资表中其他应收款-社保余额比一月份缴纳的多,如何做会计分录。请老师指导
你好同学 这样的话二月份不就平了吗?因为你一月份一次性扣了两月的。二月份时候在看没有其他问题的话,应该是能对上的。
275楼
2023-03-02 05:36:19
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米小强:回复大老师 一月份工资只扣缴一个月的,二月份也是只扣一个月的,只是公司是在二月份一下缴纳两个月。但是目前账上其他应收款-社保这个科目余额和二月份工资表中实际员工承担部分不符合,差额正好是一个人的社保。不知道账务如何处理
2023-03-02 05:54:11
大老师:回复米小强你好同学,那得找一下那一个人的社保差哪里了,正常情况下如果两个月都一样的话,你只是一个月一下交了两个月的,但是最终合起来看一二月月末的数应该是正好能对上的。你查查某一个月是不是增减人员了,你这个数正好差一个人的数应该很好查找原因的,查出来原因才能调账的,不知道原因的情况下调整,一是没有依据,二是你后期也容易乱
2023-03-02 06:07:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 紫炫翎 发表的提问:
遇到现金盘盈的会计分录是这样操作么?1.借:待处理财产损益 100 贷:现金盘亏 100审批后2.借:其他应收款-张玉 100 贷:待处理财产损益 100
你好,你给出的分录是现金盘亏啊,而不是盘盈 盘盈是 借;库存现金 贷;待处理财产损益 借;待处理财产损益 贷;其他应付款或营业外收入
276楼
2023-03-02 05:46:47
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发发发发发 发表的提问:
假如快递公司有下面的加盟店,他们被罚款了。我们是中转部,上海总部罚款从我们中转部账款上扣款。实际上这个钱要加盟店出。这个会计分录要怎么做?是其他应收款嘛?
你好 借其他应收款-某加盟店 贷银行存款 还给你到时借应付账款 贷银行存款 其他应收款
277楼
2023-03-02 06:02:36
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发发发发发:回复meizi老师 中转部账务这样处理可以吗
2023-03-02 06:27:26
meizi老师:回复发发发发发你好 可以的 你是走的其他货币资金垫付的嘛
2023-03-02 06:49:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ sandy 发表的提问:
公司收到一笔其他应收款,可以拿来冲抵收据金额吗?会计分录可以怎么做
你好,直接做收款分录就是了,借;银行存款等科目,贷;其他应收款
278楼
2023-03-02 06:26:59
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sandy:回复邹老师 是的,那么这笔收入可以拿来抵掉收据金额吗?
2023-03-02 06:56:53
邹老师:回复sandy你好,这个是收到其他应收未收的款项,不是收入 啊 你所指的拿来抵掉收据金额,这个是什么意思?能举例说明一下?
2023-03-02 07:16:17
sandy:回复邹老师 不是要发票才可以入帐吗 但是现在手头有一些没有发票的收据 这部分可以怎么处理
2023-03-02 07:40:40
邹老师:回复sandy你好,这个是往来款,是不需要发票就可以入账的
2023-03-02 08:09:23
sandy:回复邹老师 好的老师,明白了。但如果平时手里守着收据属于费用的要怎么入帐
2023-03-02 08:29:14
邹老师:回复sandy你好,是费用没有按规定取得发票的意思?
2023-03-02 08:56:35
sandy:回复邹老师 是,就是没有发票 都是这收据小票来的
2023-03-02 09:16:31
邹老师:回复sandy你好,做无票费用支出,汇算清缴做纳税调增处理就是了
2023-03-02 09:45:38
sandy:回复邹老师 无票费用支出的分录怎么做?
2023-03-02 10:06:58
邹老师:回复sandy你好,借;管理费用等科目,贷;库存现金等科目 只是这个分录后面费用发票作为附件
2023-03-02 10:24:23
sandy:回复邹老师 老师说的纳税调增这个在汇算清缴里面要怎么做?
2023-03-02 10:45:57
邹老师:回复sandy你好,在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次做纳税调增处理
2023-03-02 11:00:51
sandy:回复邹老师 就是把这部分的费用填上是吗
2023-03-02 11:25:19
邹老师:回复sandy你好,这部分费用需要填写账载金额,而税收金额是0
2023-03-02 11:43:05
sandy:回复邹老师 明白了 谢谢老师
2023-03-02 12:02:06
邹老师:回复sandy不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-02 12:23:51
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ Zmj 发表的提问:
我单位账面亏损,但股东要提前拿周转金分红,已经分了,会计分录我还怎么做?因为未到分红时候,所以我想找挂在其他应收款上,行吗?到时候能分的时候,我在给他们平账
借:利润分配-分配利润 贷:应付股利 借:应付股利 贷:银行存款
279楼
2023-03-05 07:05:45
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Zmj:回复三宝老师 这样可以吗?没到分红时候就分了,下次分的时候我还得把这次的分红扣回来,属于提前预支分红款了
2023-03-05 07:38:36
三宝老师:回复Zmj可以这么处理,你这属于预分配,这样可以和个税等衔接。
2023-03-05 08:03:06
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 小红姐,加油! 发表的提问:
老师有个网来的账我有点弄糊涂了,麻烦帮我解答下:珍馐和亦顺轩二家公司是内部往来挂钩,在亦顺轩借给员工A一笔500块,结果报账报在了珍馐公司,现在需要把亦顺轩的500调到珍馐,然后员工的账科目用的是其他应收款—B员工,相对珍馐我的会计分录做成:借:内部往来(亦顺轩)500 贷:其他应收款(B员工)-500 相对亦顺轩我的会计分录做成:借:其他应收款(B员工)500 贷:内部往来(珍馐)-500 这样对吗?
你这个分录不平 亦顺轩借给职工500块钱,他当时的分录应该是借其他应收款-员工贷现金。 珍馐他报销给职工的分录是啥
280楼
2023-03-05 07:29:03
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小红姐,加油!:回复郭老师 这是与员工的二家内账的余额,我现在要调平了,分录怎么做,本来是想细调,现在来个总的余额调也是可以的,
2023-03-05 07:56:44
郭老师:回复小红姐,加油!你这个是那个公司的明细余额 第二个看出来珍馐的
2023-03-05 08:09:05
小红姐,加油!:回复郭老师 第一个是亦顺轩的,就是亦顺轩与珍馐二个账套,他们之间用往来来做账
2023-03-05 08:22:53
郭老师:回复小红姐,加油!员工拿回发票来了吗?如果拿回来了,珍馐借费用贷其他应收款员工。
2023-03-05 08:48:23
郭老师:回复小红姐,加油!亦顺轩把之前做的都红冲。 因为和他一点关系都没有。
2023-03-05 09:06:49
小红姐,加油!:回复郭老师 我现在是要把员工二边的账调平了,分录怎么做
2023-03-05 09:36:31
小红姐,加油!:回复郭老师 但是我们出纳就是把他的报销凭证装订错了,所以就只想通过凭证来调平下
2023-03-05 10:01:12
郭老师:回复小红姐,加油!珍馐借费用贷其他应收款员工。 这个平了吧
2023-03-05 10:29:03
郭老师:回复小红姐,加油!是不是已经平了呢 一个一个的看
2023-03-05 10:53:07
小红姐,加油!:回复郭老师 我是想把珍馐多付的1895调到亦顺轩少付员工的1895,调平了
2023-03-05 11:16:30
小红姐,加油!:回复郭老师 要从二家账上看这个员工的借款余额是平的为零
2023-03-05 11:34:11
郭老师:回复小红姐,加油!亦顺轩 借其他应收款借xx费用负数 两个都平了
2023-03-05 11:55:36
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 威力无敌 发表的提问:
调整年初其他应收款会计分录
同学您好,您具体是什么情况需要调整
281楼
2023-03-05 07:57:27
全部回复
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 机智的大叔 发表的提问:
老师您好,收到其他应收款及利息会计分录怎么做?
借:银行存款 贷:其他应收款 其他业务收入 销项税额
282楼
2023-03-05 08:18:00
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 元萍 发表的提问:
老师,我们公司用法人的名义代公司按揭了两辆展车,对方公司给我们返点,但是我们公司给他们开具了鉴证服务 其他服务的专票,税率6,现在,我不知道这个会计分录怎么做账,每期的按揭款是转到法人卡上扣的,做账是摆的其他应收款—按揭款
返点这一块,你开具了发票,就确认为你的收入处理。你这个贷款这一块儿因为是法人去贷款,给公司购买设备,历史记录到其他应付款处理。
283楼
2023-03-06 05:39:25
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 莲心 发表的提问:
老师,员工的其他应收款冲减到老板头上,会计分录怎么做?
这个是借款吗,你老板提他还?
284楼
2023-03-06 05:47:14
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莲心:回复郭老师 是的
2023-03-06 06:03:28
郭老师:回复莲心你老板给个人钱,私下给,员工借老板的你不管
2023-03-06 06:30:23
莲心:回复郭老师 可是要用老板的钱发工资呀
2023-03-06 06:51:23
郭老师:回复莲心这个员工没离职不是吗 老板给员工,员工给你单位,你冲借款发工资一样
2023-03-06 07:08:03
莲心:回复郭老师 谢谢老师
2023-03-06 07:24:08
郭老师:回复莲心不用客气的,
2023-03-06 07:50:01
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 雁子 发表的提问:
还有公司把人撞坏了,发生的治病费用,由病人打的借条,怎么做会计分录?是不是先挂其他应收款呢?
您好,分录,借;其他应收款-XXX,贷:现金或者银行存款。
285楼
2023-03-06 05:59:34
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