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逐步返还积分如何做会计分录
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 有些幸福不是我的 发表的提问:
供应商给销售方返点在往来账款里会计分录如何做
你好,借:销售费用 贷:应付账款
91楼
2022-12-23 07:54:41
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有些幸福不是我的:回复小云老师 我是销售方会计分
2022-12-23 08:21:36
小云老师:回复有些幸福不是我的那就是借:银行存款 贷:其他业务收入
2022-12-23 08:34:35
有些幸福不是我的:回复小云老师 供应商直接返在两家的往来帐里当受款
2022-12-23 09:00:18
有些幸福不是我的:回复小云老师 当货
2022-12-23 09:28:34
有些幸福不是我的:回复小云老师 供应商直接返在两家的往来帐里当货款
2022-12-23 09:53:53
小云老师:回复有些幸福不是我的那么,借:应收账款 贷:其他业务收入
2022-12-23 10:20:08
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 紫园 发表的提问:
银行代发工资因姓名错误而返回应如何做会计分录
当月退回的可以不用做的
92楼
2022-12-23 08:13:35
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 拉长的奇异果 发表的提问:
供应商年底给我们的返点,算作货款,如何做会计分录
您好!这样的一般需要对方开红字发票,你们冲减应付账款。
93楼
2022-12-23 08:38:59
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拉长的奇异果:回复宋生老师 内账,怎么做分录,借:应付账款 贷方呢
2022-12-23 08:52:53
宋生老师:回复拉长的奇异果您好!冲减原材料或者库存商品成本,相当于对方给你便宜点卖给你了。借应付账款 贷库存商品等。
2022-12-23 09:05:03
晓宁老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 0.3w
引用 @ 娟娟 发表的提问:
老师请问下,公司收到个税返还,怎么做分录呢?需不需要缴纳税费呢?如果需要缴纳税费,税种是什么呢?需不需要开票呢?
你好,个人所得税手续费返还需要缴纳增值税,一般纳税人6% 小规模1% 借 银行存款 贷 其他业务收入/营业外收入 应交税费
94楼
2022-12-24 08:15:30
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娟娟:回复晓宁老师 其它业务收入或营业外收入分别什么时候计入呢?如何区分呢
2022-12-24 08:32:50
晓宁老师:回复娟娟您好,更正一下,要按新的企业会计准则求是计入其他其他收益的,旧准则才是计入营业外收入但它已经不适应用了
2022-12-24 09:00:35
娟娟:回复晓宁老师 好的,谢谢哈
2022-12-24 09:27:16
晓宁老师:回复娟娟不客气,祝您工作顺利
2022-12-24 09:55:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 123意 发表的提问:
每月计提工资和社保公积金,如何做分录?发放时如何做分录
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
95楼
2022-12-24 08:28:48
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
您好!销售返利的收入抵货款方会计分录该如何做呢
你好,你给对方开发票吗?还是对方给你开红字发票
96楼
2022-12-24 08:35:59
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天天向上:回复郭老师 没有开发票 直接抵的货款,我们是销售方
2022-12-24 09:16:36
郭老师:回复天天向上你好,最好有发票的让对方给你开,借销售费用贷主营业务收入应交税费
2022-12-24 09:30:39
小宝老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 2w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
前台充电宝返利给我们的钱如何做会计分录呢?老师
你好计入营业外收入即可
97楼
2022-12-25 07:41:53
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微信用户:回复小宝老师 好,谢谢老师
2022-12-25 08:11:39
小宝老师:回复微信用户期待您的好评哦加油
2022-12-25 08:40:51
微信用户:回复小宝老师 怎么有的说计入其他业务收入?
2022-12-25 08:51:38
小宝老师:回复微信用户做其他业务收入还得交税
2022-12-25 09:14:55
微信用户:回复小宝老师 明白了,谢谢
2022-12-25 09:35:43
小宝老师:回复微信用户期待您的好评哦加油
2022-12-25 10:05:05
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 半夏 发表的提问:
城镇土地使用税按多少比例返还,会计分录如何处理
你好!这个每个地方不同,你要问当地地税局
98楼
2022-12-25 08:06:26
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半夏:回复宋生老师 返还的会计分录呢,怎么处理
2022-12-25 08:30:35
宋生老师:回复半夏你好!一般计入营业外收入-税收减免
2022-12-25 08:52:11
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 发表的提问:
请问下企业用积分兑换来的库存商品如何做会计分录
你好!你们计入营业外收入核算
99楼
2022-12-25 08:33:00
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王茫茫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.2w
引用 @ 姜雨琪 发表的提问:
逐步结转分步法不懂,还有这道题怎么额做老师
这道题这样: 主要计算第三车间的产成品金额 第二车间转入的14100 %2B 本月发生的5500%2B月初在产品的1800 = 月末在产品 1600 %2B 月末产成品 所以计算出 月末产成品= 19800
100楼
2022-12-26 07:20:33
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 魏梅 发表的提问:
老师,稳岗补贴和个人所得税返代扣代缴手续费收到了如何做会计分录,使用吋如何做会计分录?用交税吗,是免税的吗?
你好,稳岗补贴 借银行存款 贷其他收益或营业外收入
101楼
2022-12-26 07:46:12
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小惑老师:回复魏梅手续费 借银行存款 贷其他收益或营业外收入 销项税额
2022-12-26 08:04:50
魏梅:回复小惑老师 使用时呢,稳岗补贴只能用于交养老金和失业金吗?
2022-12-26 08:16:55
小惑老师:回复魏梅使用要遵循您当地的要求
2022-12-26 08:32:11
魏梅:回复小惑老师 使用时的会计分录咋做呢?
2022-12-26 08:46:20
小惑老师:回复魏梅要看您用途了,才知道账务处理
2022-12-26 08:57:53
魏梅:回复小惑老师 用来交社保呢,请问下咋做
2022-12-26 09:18:09
小惑老师:回复魏梅那就是正常处理 借:应付职工薪酬 其他应收或应付款 贷银行存款
2022-12-26 09:39:32
魏梅:回复小惑老师 其他收益不减少吗,只做一步分录吗?
2022-12-26 09:49:57
小惑老师:回复魏梅不减少啊,这个是你企业收益
2022-12-26 10:07:25
魏梅:回复小惑老师 可是我用这个收益交社保,不减少吗?
2022-12-26 10:20:23
小惑老师:回复魏梅为什么会减少收益呢,你不是用银行钱缴纳社保吗?
2022-12-26 10:36:10
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 像鱼. 发表的提问:
老师 先补交土地使用税与滞纳金,1月后又返还80%税款与滞纳金,老师返还如何做会计分录?
你好对于企业实际收到即征即退、先征后退、先征税后返还的增值税,借记“银行存款”科目,贷记“营业外收入”科目。
102楼
2022-12-26 07:53:01
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微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 张瀞洢 发表的提问:
请问老师,个税手续费返还分录如何做?
您好,收到手续费时: 借:银行存款 贷:其他业务收入 贷:销项税 发放给相应的财务人员时: 借;其他业务成本 贷:银行存款/库存现金
103楼
2022-12-26 08:22:01
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张瀞洢:回复微微老师 个税返还还要交税吗?
2022-12-26 08:42:53
微微老师:回复张瀞洢是的,个税返还需要缴纳增值税和企业所得税
2022-12-26 09:06:32
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ eheo 发表的提问:
请问下企业用积分兑换来的库存商品如何做会计分录
你好!计入你们的营业外收入
104楼
2022-12-26 08:32:59
全部回复
靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 美丽的水池 发表的提问:
总公司转钱到分公司支付社保公积金如何做会计分录
总公司代支付工资,社保,公积金,代扣个人所得税了,分公司要承担此项工资费用,通过往来账的方式解决。 借:管理费用-工资 借:应付职工薪酬-各项保险单位部分 借:其他应付款-各项保险个人部分 贷:其他应付款-总公司
105楼
2022-12-27 08:19:43
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