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逐步返还积分如何做会计分录
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 多情的朋友 发表的提问:
你好 请问一下 行政单位收到的税收返还应该怎么做分录
你好,, 借 银行存款 贷 其他收入 借 资金结存 贷 其他预算收入
121楼
2023-01-04 07:33:28
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 火星上的大雁 发表的提问:
社保返还会计分录怎么做
你好!借银行存款 贷营业外收入-社保减免
122楼
2023-01-04 07:50:45
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 俊逸的大地 发表的提问:
用其他应付款(不用返还)采购固定资产如何出会计分录
你好,其他应付款不需要偿还是转为营业外收入 这个不是资金,无法用这个购买固定资产的
123楼
2023-01-04 08:08:19
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张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 微笑 发表的提问:
请问作为淘宝店铺,双十二发出的红包客户没用又返还了,如何做会计分录?
波德老师给您解答了
124楼
2023-01-04 08:14:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 乐乐 发表的提问:
老师,我想请问下,收到厂家的返利发票如何做会计分录
你之前做借库存商品 贷应付账款么,现在收到红字做借借库存商品负数 贷应付账款 负数
125楼
2023-01-05 06:54:59
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乐乐:回复maize老师 是借库存商品,贷应付账款,但是我的库存商品是有下级科目的喔
2023-01-05 07:10:04
maize老师:回复乐乐对方和你们交易那个库存商品下面都有么,有那几种就摊销到那几种下面
2023-01-05 07:30:37
乐乐:回复maize老师 有几十种哦
2023-01-05 07:51:00
maize老师:回复乐乐那把这个返利按数量摊销到每一种下面
2023-01-05 08:16:10
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 优秀的萝莉 发表的提问:
4S店返利是什么意思,还有相应计提结转的分录如何做
返利就是对你从对方购买的金额达到一定的额度的返给你的利润 一般是对方开负数发票,你红冲你的库存商品成本,借预付贷库存商品,借主营业务成本负数贷库存商品负数 如果你开发票,确认收入,借银存贷主营/其他业务收入应交税费
126楼
2023-01-05 07:19:31
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曹老师
职称:初级会计师,税务师
4.92
解题: 0.02w
引用 @ 迪恩 发表的提问:
供货商在我采购货物,销售后返利,如何做会计分录?比如,采购一批货物145000元,我卖给客户也是这个价格,但是后期供货商会给我45000元的返利,而且这个返利中有20000元我还要返给客户,请问分录如何做,谢谢!
在收到供货商的45000元返利时,做分录如下:借:银行存款 45000 贷:主营业务成本 45000 在返给客户20000元时,做分录如下:借:销售费用 20000 贷:银行存款 20000
127楼
2023-01-05 07:24:44
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 1092270637 发表的提问:
老师您好,请教下,就是税收返还退到公帐上的税怎么做账啊?分录怎么写?
你好 看你实际是什么返还 :一、企业收到的返还的税金等原计入“税金及附加科目的各种税金,应按实际收到的金额, 会计分录如下: 借:银行存款 贷:税金及附加 二、企业实际收到即征即退、先征后退、先征税后返还的增值税或直接减免的增值税,记入“营业外收入“科目的贷方, 会计分录如下: 借:银行存款 贷:营业外收入 期末“营业外收入”贷方发生额反映实际收到或直接减免的增值税,期末由本科目借方结转至“本年利润科目,结转后本科目无余额。会计分录如下: 借:营业外收入 贷:本年利润
128楼
2023-01-05 07:47:39
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刘闯老师
职称:初级会计师,中级会计师,注册会计师
4.92
解题: 0.02w
引用 @ 愉快的果汁 发表的提问:
要求采用逐步综合结转分步法计算,写出具体的计算过程,编制两个车间的会计分录!! 很急!求解答。
您好,稍等一下,正在计算
129楼
2023-01-05 08:14:59
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刘闯老师:回复愉快的果汁你好,答案请见下图
2023-01-05 08:51:56
愉快的果汁:回复刘闯老师 还有会计分录老师
2023-01-05 09:20:28
刘闯老师:回复愉快的果汁你好,分录请见下图
2023-01-05 09:39:34
愉快的果汁:回复刘闯老师 老师这个题帮忙解答一下呗,谢谢啦
2023-01-05 09:54:34
刘闯老师:回复愉快的果汁您好,我要出去一趟,可能没有时间,建议您重新发一个,让其他老师解答
2023-01-05 10:20:27
愉快的果汁:回复刘闯老师 没事老师,你回来再解答也可以的^
2023-01-05 10:38:39
刘闯老师:回复愉快的果汁好的?,回来吧。谢谢信任
2023-01-05 11:02:45
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 莫忘吾知音 发表的提问:
计提住房公积金如何做分录
你好 借:管理费用等---住房公积金 贷:应付职工薪酬
130楼
2023-01-06 07:09:29
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ Choi 发表的提问:
请问下,小规模企业18年底盈利十多万,如何做盈利的会计分录?需要计提所得税和法定盈余公积吗?会计分录如何做?
你好,结转本年利润分录,借;本年利润 贷;利润分配——未分配利润 需要计提所得税,借;所得税费用 贷;应交税费——企业所得税 需要计提法定盈余公积,借;利润分配——提取的法定盈余公积,贷;盈余公积——法定盈余公积
131楼
2023-01-06 07:37:17
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Choi:回复邹老师 老师,计提的所得税需要结转到本年利润吗?我看您的会计分录是先把利润结转到未分配利润,之后再计提所得税
2023-01-06 07:55:10
邹老师:回复Choi你好,计提的所得税需要结转到本年利润,然后结转到利润分配的 我是根据你提问顺序回答 计提所得税在结转本年利润之前的
2023-01-06 08:18:26
Choi:回复邹老师 老师,那是否是在先结转了12月的本期损益后得出的利润总额,在做计提和结转所得税的分录,之后再做税后利润的结转,最后做计提法定盈余公积,就可以年度结账了
2023-01-06 08:40:27
邹老师:回复Choi你好,是的,是这样处理
2023-01-06 09:09:11
Choi:回复邹老师 老师,还有就是公司之前年度有亏损,然后如何用18年度的盈利去补亏损,我18年第四季度时是按盈利十多万缴纳的所得税,现在如何调整?
2023-01-06 09:34:28
邹老师:回复Choi你好,在汇算清缴的时候填写弥补亏损明细表,弥补之前年度亏损就是了
2023-01-06 09:46:26
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 陈乔碧11606333 发表的提问:
学校高中学费收入,即从国库返还回到学校账户的经费,财务会计和预算会计如何做会计分录
你好,同学。 借 零余额账户用款额度 贷 财政应返还额度 借 资金结存 零余额账户用款额度 贷 资金结存 财政应返还额度
132楼
2023-01-06 07:46:09
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陈乔碧11606333:回复陈诗晗老师 老师,这应该是事业收入
2023-01-06 08:19:28
陈诗晗老师:回复陈乔碧11606333返还你不是?如果是返还不是事业收入哟 如果你 事业收入 借 零余额账户用款额度 贷 事业收入 借 资金结存 零余额账户用款额度 贷非财政拨款收入
2023-01-06 08:33:17
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
天猫这个返点积分怎么做会计分录呢?是折算多少金额来的呢
同学你好 是你们给天猫开发票的那个吗
133楼
2023-01-06 07:54:41
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小鱼儿:回复朴老师 是的老师,该如何处理
2023-01-06 08:48:00
朴老师:回复小鱼儿这个计入销售费用就行了
2023-01-06 09:05:01
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 2333333 发表的提问:
,本月收到上月的返利如何做会计分录上月并不知道有返利,本月才知道的,
你好,可以直接借:银行存款,借:主营业务成本(红字)
134楼
2023-01-06 08:11:59
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2333333:回复徐阿富老师 上月的可以在本月做成本吗
2023-01-06 08:28:38
徐阿富老师:回复2333333你好,只因为是上月,才做的成本里,不然要冲减进货成本。这个问题若还有疑问,请继续提,等我答复你明确了,如果觉得还满意,请给我评价,谢谢。
2023-01-06 08:54:07
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 蔷薇 发表的提问:
退还工会经费,如何做会计分录
你好! 借记 管理费用-工会经费 负数 借记 银行存款
135楼
2023-01-08 09:34:18
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蔷薇:回复老江老师 @Lillian 计提时:   借:管理费用-工会经费   贷:应付职工薪酬-工会经费   缴纳时:   借:应付职工薪酬-工会经费   贷:银行存款   返还时:   借:银行存款   贷:其他应付款-工会经费
2023-01-08 09:59:21
蔷薇:回复老江老师 这是另外一位老师给的回复
2023-01-08 10:25:20
蔷薇:回复老江老师 就是不明白在退还时为什么是其他应付款
2023-01-08 10:53:28
老江老师:回复蔷薇@Lil*nMU:退还了,应该冲管理费用更好些,毕竟这个已经不用还了,不用挂其他应付!
2023-01-08 11:11:35

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