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销售业务的账务处理会计分录
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小宫老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.02w
引用 @ 迷人的帆布鞋 发表的提问:
A公司有一台机器设备原价为60万,预计使用寿命为10年,预计净残值率为4%,按年限平均法计算折旧,算出每月折旧额以及账务处理,会计分录怎么做
你好,每月折旧额=60*(1-4%)/120=0.48,借:生产成本 0.48 贷:累计折旧 0.48
286楼
2023-03-09 05:59:58
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 阳光的玉米 发表的提问:
老师县城城市自来水公司,会计分录,账务处理有哪些
自来水公司也是属于生产企业,产成品就是自来水,因此按工业企业会计制度进行会计核算。 工业实操课程学习地址:http://www.acc5.com/course/cat_9/cat_sub_20/1.html
287楼
2023-03-09 06:17:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 菜场小会计 发表的提问:
代销账务处理分录下两种方式 1视同买断方式和2 支付手续费方式 会计分录怎么写
1,视同买断按购进,销售处理 2 1)收到商品时:   借:受托代销商品(售价)       20 000     贷:受托代销商品款(售价)      20 000    (2)对外销售时:   借:银行存款             11 700     贷:受托代销商品           10 000       应交税费—应交增值税(销项税额)  1 700   (3)收到增值税专用发票时:   借:应交税费—应交增值税(进项税额) 1 700     贷:应付账款              1 700   借:受托代销商品款          10 000     贷:应付账款             10 000   (4)支付货款并计算代销手续费时:   借:应付账款             11 700     贷:银行存款             10 700       其他业务收入            1 000 金额部分仅供参考
288楼
2023-03-10 07:49:57
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 欣喜的胡萝卜 发表的提问:
让人力资源公司代发工资怎样做会计分录账务处理?
借:管理费用-工资(含个税) 管理费用-专业服务费 贷:其他应付款-劳务公司
289楼
2023-03-10 08:09:48
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 奋斗的世界 发表的提问:
企业应收账款100万,因资金压力,将100万应收账款债权以98万出售给第三方企业。问出售方和购买方的账务处理?会计处理分录?有什么风险?
你好 出售方: 借:银行存款 98 营业外支出2 贷:应收账款100 购买方 :借:其他应收款 98 贷:银行存款
290楼
2023-03-10 08:24:03
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奋斗的世界:回复轶尘老师 购买方的会计处理
2023-03-10 08:36:21
轶尘老师:回复奋斗的世界购买方 :借:其他应收款 98 贷:银行存款
2023-03-10 09:03:46
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 感性的咖啡豆 发表的提问:
答案是C,为什么不考虑增值税的影响,A公司的账务处理应该是怎样的,麻烦老师给写一下A公司的会计分录
你好,需要计算做好了发给你
291楼
2023-03-10 08:30:01
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暖暖老师:回复感性的咖啡豆你好增值税不影响损益的呀
2023-03-10 09:07:58
感性的咖啡豆:回复暖暖老师 麻烦把A公司的分录写一下
2023-03-10 09:33:16
暖暖老师:回复感性的咖啡豆你这个额题目换进和换出的总的价值也不相等呀
2023-03-10 09:59:13
感性的咖啡豆:回复暖暖老师 对,所以我在想这题是不是有问题,如果这种换进和换出不等,能做分录吗
2023-03-10 10:23:45
暖暖老师:回复感性的咖啡豆不能,我做不了,不平啊
2023-03-10 10:53:38
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 黄~艳 发表的提问:
股东用土地投资我企业,土地现在已经过户到我公司名下,而且我公司用这块土地建造厂房,那这块土地应该如何账务处理,相关的契税和印花税怎么处理,具体老师能给个会计分录吗
你好, 土地 借:无形资产 贷:实收资本
292楼
2023-03-12 07:48:24
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蒋飞老师:回复黄~艳契税,记入无形资产…土地使用权 印花税,记入税金及附加 借:无形资产…土地使用权 税金及附加 贷:银行存款
2023-03-12 08:06:09
黄~艳:回复蒋飞老师 无形资产摊销怎么处理
2023-03-12 08:27:55
黄~艳:回复蒋飞老师 在建造厂房期间这块土地作为无形资产摊销如何账务处理
2023-03-12 08:46:35
蒋飞老师:回复黄~艳房屋建造期间,土地使用权正常摊销,计入房屋的建造成本,也就是在建工程。
2023-03-12 09:10:26
蒋飞老师:回复黄~艳厂房完工转入固定资产。
2023-03-12 09:34:17
黄~艳:回复蒋飞老师 老师在麻烦问一下,这个印花税要不要计入无形资产~土地使用权里,还是直接计入税金附加里
2023-03-12 09:59:59
蒋飞老师:回复黄~艳直接计入税金附加里的
2023-03-12 10:16:17
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 说:顺其自然 发表的提问:
母子公司之间的非货币性资产交换算不算内部交易呢?合并报表时要不要做抵销分录?如何进行账务处理做会计分录呢?
算的,参照注会会计课程合并报表章节即可
293楼
2023-03-12 08:05:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ smile 发表的提问:
支付了50万的房租费一年怎么样的账务处理?需要每月摊销吗》计算方法怎么样的》有年限要求吗?缴纳房租时和摊销时的会计分录怎么写?
借;待摊费用 贷;银行存款 借;管理费用等科目 贷;待摊费用 按月平均摊销
294楼
2023-03-12 08:18:01
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 慧慧 发表的提问:
老师,电子商务公司平台的优惠券和红包券等怎么进行账务处理呢?比如,我们本来收入应该是300元,客户用50元的代金券,我们实际只收到了250元,这个平台优惠券是虚拟的,不占用我们的资金,会计分录怎么写?
您好,一般情况下,借:现金或者银行存款,250元,贷:主营业务收入,250元/(1+增值税率),应交税费-应交增值税(销项),250元*增值税率/(1+增值税率)。50元的代金券原没有进行账务处理,现在也不用账务处理了。
295楼
2023-03-13 04:38:09
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潘潘老师
职称:管理会计师 财税师
4.96
解题: 0.39w
引用 @ 苹果发夹 发表的提问:
老师您好,律所律师个人承担全部社保及公积金,该如何进行账务处理,举例a律师应发合计6800,社保938,公积金320,个税20,实发5502,该如何做会计分录,请您解答谢谢!
你好,借应付职工薪酬6800 贷:其他应收账款-个人社保938 公积金320 应交税费应交个人所得税 20 银行存款5502 个税下个月支付 社保和公积金当月公司已代付
296楼
2023-03-13 04:53:01
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 李艳月rxnvgu 发表的提问:
从一般账户转账到基本户的账务处理如何去操作,会计分录
你好!借:银行存款—基本户 贷:银行存款— 一般户
297楼
2023-03-13 05:21:54
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 王耐 发表的提问:
老师好,我是小规模代销商,在淘宝上卖衣服,现在想请教一下账务处理:卖衣服时,收到客户款50元,其中衣服40元,运费10元,这个会计分录中,运费怎么做呢?、
你好!运费如果全部是给物流公司的就贷主营业务收入40其他应付款10不考虑税金的情况下
298楼
2023-03-13 05:43:44
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王耐:回复晓海老师 购货时,是厂家直接发给买家的,我是代销,我支付给厂家货款共42元,其中衣服成本是35元,运费是7元,请问这种分录怎么做?、
2023-03-13 06:02:39
王耐:回复晓海老师 实际上运费是收了客户10元,付给了厂家7元,赚了3块钱的差价
2023-03-13 06:21:30
晓海老师:回复王耐你好!全额记主营业务收入,厂家的进价做主营业务成本
2023-03-13 06:36:04
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 喜悦的冬天 发表的提问:
增值税及附加的加计递减账务处理,会计分录怎么做?
你好, 借:应交税费—增值税加计抵减    贷:其他收益
299楼
2023-03-13 06:08:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 开心美美 发表的提问:
老师你好!收到社保局退还的一笔待转金,说是原来多交的,请问如何账务处理?会计分录怎么做呢?谢谢
你好 。您好,做交费时相反的分录处理。
300楼
2023-03-14 06:08:59
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开心美美:回复玲老师 缴费时通过主营业务成本~应付职工薪酬科目核算,请问现在做分录是需要负数吗
2023-03-14 06:25:51
玲老师:回复开心美美对的,就做缴费时相反的那个分路。
2023-03-14 06:46:22
开心美美:回复玲老师 借:银行存款   借:应付职工薪酬   负数 贷:应付职工薪酬   负数 借:主营业务成本   负数
2023-03-14 06:59:59
开心美美:回复玲老师 老师,请问这个分录对吗?
2023-03-14 07:24:46
玲老师:回复开心美美您好 这个分录是正确的
2023-03-14 07:53:44
开心美美:回复玲老师 谢谢老师的耐心解答
2023-03-14 08:16:29
玲老师:回复开心美美不客气,祝工作学习愉快
2023-03-14 08:32:38

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