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收到客户发票会计分录怎么做
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 发表的提问:
老师,销售货物客户开票金额为76805,客户实付货款76800,会计分录怎么做?
你好,借;银行存款 76800 财务费用 5 贷;主营业务收入 应交税费
256楼
2023-02-27 05:48:58
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 如果我说如果 发表的提问:
收到固定资产发票怎么做会计分录?
你好 借 固定资产 应交税费-应交增值税 贷 应付账款/银行存款
257楼
2023-02-27 06:13:51
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 千夜若水 发表的提问:
老师,从供应商处采购直接发到客户,不经过公司仓库怎么做会计分录
你好,还是需要走个入库,销售的过程的
258楼
2023-02-27 06:23:57
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 陶巧巧 发表的提问:
返给客户的回扣怎么做会计分录
你好 借;销售费用 贷;银行存款等科目
259楼
2023-02-27 06:30:32
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陶巧巧:回复邹老师 要不要设二级科目返点啊<br><br>
2023-02-27 06:41:52
邹老师:回复陶巧巧你好,可以把二级科目按回扣入账
2023-02-27 06:58:00
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 快乐的黑猫 发表的提问:
收到客户品牌使用费怎么做分录
借银行存款贷其他业务收入,应交税费应交增值税销项。
260楼
2023-02-27 06:38:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 柠檬我不萌i 发表的提问:
收到的房租的发票怎么做会计分录
您好!借管理费用-房租等 贷现金等。
261楼
2023-02-28 05:55:08
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ '' じ小奋斗ゝ 发表的提问:
开出增值税发票时怎么作会计分录(挂账),收到这张发票时怎么做会计分录(销账)
您好 开出发票 借 应收账款 贷 主营业务成本 应交税费~应交增值税~销项税额 收到货款销账 借 银行存款 贷 应收账款
262楼
2023-02-28 06:15:29
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'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 那我们是卖材料的,开出去的也是材料,但是我们公司没有材料,开出去的材料票要找别人开一样的材料票给我们,相当于成本票,要怎么做
2023-02-28 06:38:27
bamboo老师:回复'' じ小奋斗ゝ借 库存商品 应交税费~应交增值税~进项税额 贷 应付账款等
2023-02-28 07:07:35
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 那我收到成本票,但钱是后期才转的呢
2023-02-28 07:34:21
bamboo老师:回复'' じ小奋斗ゝ所以给您做的应付账款啊 后期付款 借 应付账款 贷 银行存款
2023-02-28 07:44:26
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 好的,谢谢老师!
2023-02-28 08:03:17
bamboo老师:回复'' じ小奋斗ゝ不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-02-28 08:26:13
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 老师,那我购买施工用监控设备是先付钱后面才得增值税发票呢
2023-02-28 08:49:35
bamboo老师:回复'' じ小奋斗ゝ借 预付账款 贷 银行存款 借 工程施工-合同成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 预付账款
2023-02-28 09:06:44
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 合同成本?没有合同呢
2023-02-28 09:20:07
bamboo老师:回复'' じ小奋斗ゝ没有合同的可以写工程施工~直接(间接)费用
2023-02-28 09:43:25
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 好的
2023-02-28 10:08:01
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 这个设备是一直存在的,不仅仅只是施工才用的,也计入工程施工吗
2023-02-28 10:23:52
bamboo老师:回复'' じ小奋斗ゝ那计入固定资产 然后分期计提折旧
2023-02-28 10:41:40
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 分多少期呢
2023-02-28 11:11:37
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 要一直计提折旧着吗
2023-02-28 11:35:23
bamboo老师:回复'' じ小奋斗ゝ电子设备按照三年计提折旧
2023-02-28 11:58:25
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 那要一直计提三年的折旧呢
2023-02-28 12:09:00
bamboo老师:回复'' じ小奋斗ゝ是的 每个月计提折旧 一共计提三年
2023-02-28 12:26:56
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 好吧
2023-02-28 12:49:21
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 还有就是收到个人向公司汇款,这笔款用于支付押金,到时押金是会退回的,这整个会计分录呢
2023-02-28 13:14:14
bamboo老师:回复'' じ小奋斗ゝ借 银行存款 贷 其他应付款
2023-02-28 13:34:25
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 来自星星的你 发表的提问:
收到了客户的钱,但是还没有开票给客户,做什么分录?
你好!借银行存款 贷预收账款。
263楼
2023-02-28 06:24:54
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 妃妃 发表的提问:
收到车间房租发票,怎么做会计分录,每月摊销怎么做分录啊
一、收到发票时 借:长期待摊费用——租赁费 贷:预付账款(或应付账款) 二、每月摊销时 借:制造费用——租赁费 贷:长期待摊费用——租赁费
264楼
2023-02-28 06:36:00
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 张老师 发表的提问:
问下先收到客户的首付款!其他的走贷款!贷款到账再安装这个会计分录怎么做
你好!收到收付款借银行存款 贷预收账款就可以了
265楼
2023-03-01 05:53:21
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张老师:回复宋生老师 贷款.就是尾款下来啦怎么做会计分录
2023-03-01 06:18:33
宋生老师:回复张老师你好!你收到钱,借银行存款 预收账款 贷主营业务收入 应交税费0应交增值税
2023-03-01 06:30:47
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ hqnt2u 发表的提问:
老师,我们给客户开了一张软件开发费的发票,要怎么做会计分录啊
借应收 贷主营业务收入 应交增值税
266楼
2023-03-01 05:58:57
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hqnt2u:回复maize老师 好的,谢谢老师
2023-03-01 06:25:05
maize老师:回复hqnt2u好的,我先回复别的学员了
2023-03-01 06:36:05
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 菜菜 发表的提问:
辊子送到韩国外协加工,加工好直接发给客户,这会计分录怎么做合适?
借:委托加工物资 贷:原材料--辊子 收回加工物资后 借:库存商品 贷:委托加工物资 发出 借:发出商品 贷:库存商品
267楼
2023-03-01 06:23:19
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菜菜:回复张艳老师 之前代账会计直接借:库存商品, 应交税费,贷:银行存款,应付 账款
2023-03-01 06:42:20
张艳老师:回复菜菜也可以的,但就是没有体现委托加工物资的核算。
2023-03-01 06:54:39
菜菜:回复张艳老师 如果这辊子加工完成后直接销售,我能否借:主营业务成本,应交税金,贷:银行存款,应付账款
2023-03-01 07:10:38
张艳老师:回复菜菜委托加工完不入库,直接销售出去了吗?
2023-03-01 07:26:08
菜菜:回复张艳老师 是的,直接从韩国发货给客户
2023-03-01 07:50:41
张艳老师:回复菜菜我没有接触过这样的业务,不过我个人认为还是要按我上面给出的分录,要核算出委托加工的费用来的。抱歉
2023-03-01 08:05:01
刘老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.87
解题: 0w
引用 @ ai小小萌 发表的提问:
我公司销售一台机器50000元,预收客户定金20000元。客户收到机器后支付尾款30000元,我公司开具增值税专用发票。怎样做会计分录?
1.预收定金: 借:银行存款 贷:预收账款 2.销售机器: 借:银行存款 预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
268楼
2023-03-01 06:35:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 泪,醉忆 发表的提问:
上月没有开票收到客户货款,本月才开票,分录怎么做?
你好 做无票收入 借方银行贷方主营业务收入 应交税费 开票冲前面的无票收入 分录不变金额负数 然后在做开票的账务处理 一样分录
269楼
2023-03-02 05:17:11
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泪,醉忆:回复meizi老师 不好意思,开票额为5万,能直接分别给出分录吗?收到款项时,开出发票时
2023-03-02 05:46:11
meizi老师:回复泪,醉忆你好 上面给你写清楚了呀 收到款的时候做无票收入分录 开票和做无票收入分录一模一样的
2023-03-02 06:12:49
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小熊 发表的提问:
是小规模纳税人,1.如果这个月收到客户转来的设计费款,并给客户开具了普通发票,需要怎么做账?2.如果这个月收到客户打款,但下个月才给他开具发票,又该怎样做账?3.如果这个月提前给客户开具了发票,下个月客户才打款,又该怎么做账?详细解答一下如何做分录。
您好!借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 2借银行存款 贷预售账款 3把银行存款改成应收账款
270楼
2023-03-02 05:36:25
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