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收到客户发票会计分录怎么做
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李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
公司将支票背书转让给客户,客户退回多余款,怎么做会计分录啊?
借;银行存款  应付账款   贷;应付票据 
196楼
2023-02-08 07:14:59
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 伶俐的滑板 发表的提问:
收到客户承兑汇票并且支付贴现怎么做分录
借应收票据  贷应收账款 借银行存款 财务费用  贷应收票据
197楼
2023-02-09 06:21:13
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 草莓 发表的提问:
收到红字发票后怎么做会计分录?
反冲之前收到发票的会计分录
198楼
2023-02-09 06:46:17
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 唯米 发表的提问:
买月饼收到发票怎么做会计分录?
用于哪里,你可以说下么?
199楼
2023-02-09 07:02:51
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唯米:回复maize老师 用于管理人员
2023-02-09 07:31:18
maize老师:回复唯米借。借:管理费用 贷:应付职工薪酬—福利费 发放时: 借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款
2023-02-09 08:00:46
唯米:回复maize老师 老师,这一部分需要缴纳个人所得税吗?
2023-02-09 08:23:20
maize老师:回复唯米是的,这个是需要交个税的,并入工资
2023-02-09 08:45:35
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 上善若水 发表的提问:
请问收到客户定金怎么做分录
你好!一般企业是记录预收账款。
200楼
2023-02-09 07:12:00
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 橙子???? 发表的提问:
客户多给1元怎么做会计分录
你好,记营业外收入,
201楼
2023-02-10 06:31:54
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 小苇 发表的提问:
客户投诉了,对员工的罚款收入,怎么做会计分录
您好,一般计入营业外收入
202楼
2023-02-10 06:52:18
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 馨馨 发表的提问:
房租3个月付一次,收到发票会计分录怎么做?摊销的会计分录怎么做?
您好,收到发票的时候可以直接计入对应的费用 借管理费用 房租费
203楼
2023-02-10 07:11:59
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馨馨:回复小黎老师 就是说不用摊销到每个月是嘛?
2023-02-10 07:37:32
小黎老师:回复馨馨你好,是的,不需要每个月摊销
2023-02-10 08:00:33
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 852874975 发表的提问:
货已发客户,客户已收到货,客户货款没有付,销售发票未开,采购发票也没有收到,这如何做会计处理?
你好 采购发票没收到 货收到 应该暂估入库 发生销售货已发符合收入确定条件 未开票做无票收入 借方库存商品-暂估入库贷方应付账款或者银行 借方应收账款-某客户 贷方主营业务收入应交税费-应交增值税
204楼
2023-02-12 08:01:27
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852874975:回复meizi老师 老师,我们这家客户比较特殊,对方要求要确认入库以后才能开票,还有就是这次的这批货具体用途还不确定,是卖给客户还是送给客户,要这么处理呢?
2023-02-12 08:14:16
meizi老师:回复852874975等你确定了是卖还是送 再做处理 先做发出商品 借方发出商品 贷方库存商品 这样挂着 等你确定好及时冲发出商品科目
2023-02-12 08:25:37
852874975:回复meizi老师 老师那就是收到货的时候 借库存商品-暂估入库 贷应付账款 发出货物的时候 借 发出商品 贷 库存商品-暂估入库
2023-02-12 08:50:16
meizi老师:回复852874975嗯 尽快催你的进项发票来冲暂估分录
2023-02-12 09:13:45
克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 发表的提问:
收到的劳务发票怎么做会计分录
你好,要看你们具体经济内容了,一般为人工费
205楼
2023-02-12 08:07:32
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娇:回复克江老师 怎么做会计分录,
2023-02-12 08:23:33
克江老师:回复你好,这个应该增加相关资产成本。
2023-02-12 08:34:14
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 自知 发表的提问:
客户公对公对 的转账,客户不需要发票,收入要怎么做分录
您好,收入分录,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。
206楼
2023-02-12 08:33:17
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 贝蒂琳卡 发表的提问:
建筑公司开具发票给业主,款项未收到,会计分录怎么做?收到工程款后,会计分录怎么做?
你好, 1开票 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额) 2.收款 借银行存款 贷应收账款
207楼
2023-02-12 08:48:02
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贝蒂琳卡:回复蒋飞老师 如果该业务是个人挂靠的,从我公司开具发票,到收到工程款,最后到扣除相应的税金和管理费,才打款到挂靠个人,全部的会计分录怎么做呢?
2023-02-12 09:17:15
蒋飞老师:回复贝蒂琳卡3. 挂靠个人开票报销时 借主营业务成本 贷银行存款
2023-02-12 09:33:12
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 可乐姐姐 发表的提问:
客户开了一张技术服务费发票给我公司要怎么做会计分录?
同学您好 根据是管理部门,计入“”管理费用——服务费“”就可以了 祝您工作顺利
208楼
2023-02-12 08:54:00
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宸宸老师:回复可乐姐姐同学您好 如果是管理部门,计入“”管理费用——服务费“”就可以了 根据不同的部门,放不同的一级科目。 祝您工作顺利
2023-02-12 09:11:02
可乐姐姐:回复宸宸老师 我公司是商务服务有限公司来的哦 不是应该是借:主营业务成本 贷:银行存款吗
2023-02-12 09:29:09
宸宸老师:回复可乐姐姐额........好吧…… 如果您本身就是从事服务类的公司,那就是借.主营业务成本的。 祝您工作顺利
2023-02-12 09:42:05
可乐姐姐:回复宸宸老师 以个人名义(但非法人存入)存了一笔款项进公司银行账户要怎么做分录
2023-02-12 10:00:46
宸宸老师:回复可乐姐姐借 银行存款 贷 其他应付款
2023-02-12 10:27:39
可乐姐姐:回复宸宸老师 公账付了一笔款项出去但对方没有开发票给我们公司这种情况要怎么做分录
2023-02-12 10:48:25
宸宸老师:回复可乐姐姐同学您好,为什么没有发票?
2023-02-12 11:14:06
宸宸老师:回复可乐姐姐没有发票为什么要付款? 如果是预付款,后期你们应该跟对方沟通。 祝您工作顺利
2023-02-12 11:39:44
可乐姐姐:回复宸宸老师 款项已经支付了,但对方没有发票
2023-02-12 11:52:42
宸宸老师:回复可乐姐姐什么理由对方没发票?
2023-02-12 12:13:58
可乐姐姐:回复宸宸老师 我也不知道老板,就是没有发票
2023-02-12 12:34:49
宸宸老师:回复可乐姐姐你们通过对公账户,就有记录,可以先跟对方沟通,实在无法沟通的,可以找对方税务局,要求对方开票。
2023-02-12 12:45:11
可乐姐姐:回复宸宸老师 是12月份付的款项哦,发票还能补回来吗?
2023-02-12 12:57:07
宸宸老师:回复可乐姐姐发票能不能补回来? 我没看懂你的问题,抱歉 祝您工作顺利,天天开心
2023-02-12 13:09:06
可乐姐姐:回复宸宸老师 如果发票能补回来,那12份的分录要怎做呢?
2023-02-12 13:38:00
宸宸老师:回复可乐姐姐借 预付账款 贷 银行存款
2023-02-12 13:52:28
可乐姐姐:回复宸宸老师 我的意思是我们12月付的这一笔钱出去给对方 是不是可以要求对方在1开发票回来给我公司呢 那分录要怎么做呢!
2023-02-12 14:22:27
宸宸老师:回复可乐姐姐当然可以。 请问您购买的是什么东西呢? 祝您工作顺利。
2023-02-12 14:44:45
可乐姐姐:回复宸宸老师 技术服务
2023-02-12 15:08:16
宸宸老师:回复可乐姐姐1.预付账款的时候 借 预付账款 贷 银行存款 2.借 原材料等 贷 预付账款 祝您工作顺利,天天开心
2023-02-12 15:20:19
可乐姐姐:回复宸宸老师 我们服务行业的公司 没有购买原材料哦 对方开给我们的发票都是技术服务费的哦
2023-02-12 15:40:39
宸宸老师:回复可乐姐姐所以我写了一个“等”字呢,哈哈。 这个科目主要看您买进的是什么东西了呢…… 同学很晚了,早点休息哈,祝您每天都有好心情~~
2023-02-12 16:01:29
宸宸老师:回复可乐姐姐呀,真是不好意思,原来你刚刚已经回复是 “技术服务费”了,我这边没有及时收到,真是抱歉哈。
2023-02-12 16:12:21
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 海贝 发表的提问:
老师,收到客户一张承兑汇票,(相当于是收到客户的预付账款),但是我们还没有给客户开票,怎么做分录?
同学你好 借,应收票据 贷,预收账款;
209楼
2023-02-13 06:32:28
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海贝:回复立红老师 那开票以后再直接冲预收账款是吗?
2023-02-13 06:51:32
立红老师:回复海贝同学你好,那开票以后再直接冲预收账款是吗?——是的;
2023-02-13 07:14:43
海贝:回复立红老师 好的,明白,谢谢老师!
2023-02-13 07:33:39
立红老师:回复海贝不客气的,祝您学习愉快;
2023-02-13 08:03:37
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ ciaoin 发表的提问:
商品发出,款已收,客户收到货发现质量问题工厂免费补发会计分录如何做?
借:以前年度损益调整贷:库存商品
210楼
2023-02-13 06:51:26
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