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银行贷款服务营改增会计处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
增值税计入原值,借固定资产,贷实收资本,但是增值税部分银行存款支付,如果做会计处理?
你好,没有抵扣就全额计入固定资产成本的 借;固定资产 贷;实收资本 银行存款
166楼
2023-01-28 07:06:51
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昏睡的树叶:回复邹老师 关键没有实际支付房款,只付了税金,所以不会做了
2023-01-28 07:20:24
邹老师:回复昏睡的树叶你好,你这个是购入,不是投资吧
2023-01-28 07:48:47
昏睡的树叶:回复邹老师 没有实际支付手续,只是过户了
2023-01-28 08:14:49
邹老师:回复昏睡的树叶你好,到底是投资还是购买,分录就可以确定了
2023-01-28 08:32:25
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
营改增后,个人向单位提供贷款怎么纳税
营改增后金融服务按6%纳税
167楼
2023-01-28 07:25:12
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 伶俐的发卡 发表的提问:
老师,我们公司从银行借经营贷款100,银行这个贷款只能付给客户,不能付给我们账上,客户是个个人,这个会计上该如何处理?谢谢
你好 借:其他应付款,贷:短期借款等科目 
168楼
2023-01-28 07:41:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Debbie 发表的提问:
刚才问的 一件代发,@宋老师:1.就是只做 借:其他应收款 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其他应收款 主营业务收入 应交税费 不用借:主营业务成本 贷:库存商品 毕竟没进货2.如果按您说的做费用,会计分录又要怎么处理?
您好!不用。因为你没有货。 2,比如你支付的员工工资借管理费用 贷应付职工薪酬
169楼
2023-01-29 07:03:17
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Debbie:回复宋生老师 这种赚取手续费的进出货款,如果真没办法拿到进项发票,以银行回单为凭证应该没什么关系吧
2023-01-29 07:46:25
宋生老师:回复Debbie您好! 这样的,要销售方开发票给你购买方,然后你们开服务发票给销售方。
2023-01-29 08:10:11
Debbie:回复宋生老师 但是我们是一件代发的,没进货,开也是上家直接开给下单的消费者
2023-01-29 08:30:18
宋生老师:回复Debbie您好!是的。但是你们提供了服务,要开发票给卖家。
2023-01-29 08:53:39
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 行动上的chen chen 虫❀ 发表的提问:
之前的会计对残保金的账务处理一直是借营业外支出,贷银行存款。。。我需要调整吗?今年我应该怎么做呢
您好,以前的不用调整了,今年的你可以做,借:管理费用-残保金 贷:银行存款。
170楼
2023-01-29 07:17:53
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行动上的chen chen 虫❀:回复吴月柳 需要计提一下不??
2023-01-29 07:29:47
吴月柳:回复行动上的chen chen 虫❀可以不用计提,缴纳时直接做。
2023-01-29 07:46:15
行动上的chen chen 虫❀:回复吴月柳 计提借管理费用-其他费用,贷其他应付款,缴款借其他应付贷银行
2023-01-29 08:15:12
行动上的chen chen 虫❀:回复吴月柳 好的
2023-01-29 08:44:33
吴月柳:回复行动上的chen chen 虫❀计提的话也可以的,不影响。
2023-01-29 09:13:41
行动上的chen chen 虫❀:回复吴月柳 只要没有硬性要求规定,我就直接缴
2023-01-29 09:37:46
吴月柳:回复行动上的chen chen 虫❀没有强制性要求的。
2023-01-29 09:54:01
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 爱群 发表的提问:
老师,我五六两个月的收入分录:借:银行存款等 贷:主营业务收入 成本分录:借:主营业务成本 贷:银行存款等 因为营改增要价税分离来做分录,我应该怎么调整?
您好!借:银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 成本那个如果没有进项就不用调。
171楼
2023-01-29 07:41:57
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爱群:回复宋生老师 我的意思是我五六月已经做过借:银行存款等 贷:主营业务收入,而且月底收入成本已经结转掉了,现在再要调整成贷方:主营业务收入 贷方:应交税费--应交增值税,也就是之前做的主营业务收入的金额要把它价税分开来做
2023-01-29 08:04:26
宋生老师:回复爱群您好!您可以先做一个红字分录冲减之前的凭证,然后再做正确的分录(上面我说的那个分录借:银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税),就可以了。
2023-01-29 08:16:57
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 特别 发表的提问:
我公司疫情期间有退回银行一笔2月份工伤保险收入。请问老师我会计处理是要做红冲上个月做的借:管理费用贷:银行存款?还是借:营业外收入 贷:银行存款
您好,同学,红冲处理即可。
172楼
2023-01-30 06:39:07
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特别:回复晓宇老师 分录怎么做,谢谢
2023-01-30 06:54:43
晓宇老师:回复特别借:银行存款 贷:管理费用(负数)
2023-01-30 07:20:12
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 精灵天使 发表的提问:
房地产开发公司 贷款给银行的服务费记什么会计科目
你好,计入财务费用就行的啊
173楼
2023-01-30 06:52:39
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精灵天使:回复龙枫老师 好的
2023-01-30 07:21:07
龙枫老师:回复精灵天使感谢提问,能给个五星吗
2023-01-30 07:32:50
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 搞怪的花卷 发表的提问:
劳务派遣一般纳税人我收到款项会计分录是:借:银行存款贷:应收账款开具发票时会计分录:借:应收账款贷:主营业务收入(差额发票票面税率/0.05)贷:应交税金- 销项税额(差额发票票面税金)贷:其他应付款支付代发工资时会计分录:借:其他应付款贷:银行存款这样的账务处理没问题吧
你好,工资的不对,你怎么没计入成本
174楼
2023-01-30 07:21:50
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 吴梓梅 发表的提问:
老师你好!小规模的市场推广服务费收入的会计分录怎么做?是借:应收账款/银行存款,贷主营业务收入吗?
小规模的市场推广服务费收入,借:应收账款/银行存款,贷主营业务收入 应交税费
175楼
2023-01-30 07:38:58
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吴梓梅:回复紫藤老师 不是小规模的税费直接进成本吗?
2023-01-30 07:58:01
紫藤老师:回复吴梓梅不是的,收入要纳税的
2023-01-30 08:11:29
吴梓梅:回复紫藤老师 那贷方的应交税费–未交增值税对吗
2023-01-30 08:40:56
紫藤老师:回复吴梓梅应交税费-应交增值税
2023-01-30 09:01:23
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 发表的提问:
借 :主营业务成本 应交税费-增(进) 贷 :预付账款 借:预付账款 贷: 银行存款 老师,我们是服务业,这样做分录对不 ?
你好,请问主要是什么业务?
176楼
2023-01-31 06:44:43
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陆:回复立红老师 互联网广告发布服务
2023-01-31 07:07:30
立红老师:回复你好,可以按您说的处理做。
2023-01-31 07:34:25
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 菲菲 发表的提问:
支付银行短信费,银行支付: 1, 会计分录: 借:财务费用 贷银行存款 2, 会计分录 借: 管理费用-通信费 贷 银行存款 那一种比较好
您好,1比较好。谢谢。
177楼
2023-01-31 07:11:30
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
快电每月预付500元 收到预付款项: 借:银行存款 贷:应收账款 收到剩余费用并开票 借:应收账款 银行存款(补差) 贷:主营业务收入-服务费80% 应交税费——应交增值税(销项 剩余20%快电给我们开票 借:管理费用-服务费 贷:银行 帮我看看是这样做吗
可以的,可以这么做的。
178楼
2023-01-31 07:27:04
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 寂寞的小白菜 发表的提问:
服务行业,为员工统一定制工作服,怎么进行会计处理
同学你好 计入劳保费
179楼
2023-01-31 07:35:59
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寂寞的小白菜:回复朴老师 会计分录是?
2023-01-31 08:07:09
朴老师:回复寂寞的小白菜同学你好 借管理费用劳保费 贷银行存款
2023-01-31 08:28:58
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 咸鱼 发表的提问:
老师,收到银行的贷款利息,开的普票给我公司,之前会计每个月做的借财务费用贷银行存款,现在收到票了,原则上不用做帐务处理,但是这票怎么处理 放到哪里呢?
你好,这月可以红冲之前的无票费用然后做个发票的,发票放到这月
180楼
2023-02-01 06:28:41
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咸鱼:回复郭老师 老师,我可以不红冲直接放到12月帐里面吗?因为这个是从17年12月到18年5月,涉及17年的帐,怎么处理呢?
2023-02-01 07:11:37
郭老师:回复咸鱼你好,最好是红冲,你可以红冲今年的,然后再做一个就可以,要不到时税务局查帐看到会以为你提前做了费用
2023-02-01 07:23:10
咸鱼:回复郭老师 再做一个什么意思啊?怎么做呢?
2023-02-01 07:46:35
咸鱼:回复郭老师 但是确实是每个月扣款了呢?有银行流水
2023-02-01 08:06:56
郭老师:回复咸鱼你好,借财务费用负数贷银存,再做一个就是借财务费用贷银存
2023-02-01 08:17:40
咸鱼:回复郭老师 到时候和实际不符合,也不对啊!17年人家会计也记账了,我就做在18年就不对了啊?
2023-02-01 08:28:27
郭老师:回复咸鱼你好,17年的不要调整了,调整得用以前年度损益调整,你或者不用发票,你把它放到12月份的凭证里面也不是个事,要么就放到五月的凭证里面,但是有个问题税务局查帐会问你的,你到时解释吧
2023-02-01 08:41:57
咸鱼:回复郭老师 好的谢谢老师
2023-02-01 08:55:46
郭老师:回复咸鱼你好,不用客气的
2023-02-01 09:17:30

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