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已付款后收到发票的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 迈着猫步的阳光 发表的提问:
采购原材料的款项已付,但是发票未到怎么做会计分录
你好 借;预付账款 贷;银行存款
166楼
2023-01-30 07:39:49
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 丘生 发表的提问:
老师,请问下之前有一笔款已付15%,后面付了尾款,发票已开,会计分录是怎么做
这个是购买货物的吗?
167楼
2023-01-30 07:47:59
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丘生:回复郭老师 厂房设计费
2023-01-30 08:02:28
郭老师:回复丘生你好借在建工程贷,银行存款,应付账款, 借应付账款贷银行存款。
2023-01-30 08:27:46
丘生:回复郭老师 后面付了尾款,专票已开
2023-01-30 08:56:37
郭老师:回复丘生借在建工程应交税费应交增值税进项贷银行存款应付账款,这个是没有支付尾款的,人家开了发票的。
2023-01-30 09:15:30
郭老师:回复丘生现在付了尾款借应付账款贷银行存款。
2023-01-30 09:30:42
丘生:回复郭老师 有一笔款50000,9月付10000,借 在建工程  贷银行存款     11月付了10000,发票是11月开的2万发票  就是不知道9月做的那笔分录进账税怎么做进去
2023-01-30 09:55:00
郭老师:回复丘生借应付账款贷在建工程借在建工程应交税费应交增值税进项贷银行存款。
2023-01-30 10:14:31
丘生:回复郭老师 9月已经结账了
2023-01-30 10:35:30
丘生:回复郭老师 后面怎么调整
2023-01-30 10:46:07
丘生:回复郭老师 我9月是这样做的,借在建工程贷银行存款
2023-01-30 11:15:18
郭老师:回复丘生做上面那个两个分录,做到这个月
2023-01-30 11:32:58
丘生:回复郭老师 我9月做的怎么办
2023-01-30 11:55:50
郭老师:回复丘生九月份不是给你红冲了,借应付账款贷在建工程,这个不是吗?
2023-01-30 12:08:41
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 我是另一个你 发表的提问:
收到发票,款已付,货未收到,分录怎么做?
你好借应付账款贷银行存款来了货物入原材料,冲应付
168楼
2023-01-31 07:13:46
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我是另一个你:回复暖暖老师 那发票呢?是专票,我们还需要认证的
2023-01-31 07:41:15
暖暖老师:回复我是另一个你你先放着,不要认证,东西还没到
2023-01-31 07:52:33
暖暖老师:回复我是另一个你你先放着,不要认证,东西还没到
2023-01-31 08:10:00
暖暖老师:回复我是另一个你你先放着,不要认证,东西还没到
2023-01-31 08:22:19
暖暖老师:回复我是另一个你你先放着,不要认证,东西还没到
2023-01-31 08:34:39
暖暖老师:回复我是另一个你你先放着,不要认证,东西还没到
2023-01-31 09:03:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 鑫儿 发表的提问:
老师好,请问外账里面款已付材料已到,发票未到,会计分录怎么做?
借;预付账款 贷;银行存款 借;原材料 贷;应付账款——暂估
169楼
2023-01-31 07:35:23
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鑫儿:回复邹老师 下月发票抵税的账务分录又怎么做?
2023-01-31 08:01:56
邹老师:回复鑫儿根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料 根据发票入账 借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2023-01-31 08:18:24
鑫儿:回复邹老师 @邹老师:明的了,谢谢老师指点。
2023-01-31 08:35:16
邹老师:回复鑫儿不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-01-31 09:02:58
鑫儿:回复邹老师 借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目,为什么还是贷应付账款,款已付呢?
2023-01-31 09:15:47
邹老师:回复鑫儿你好,第二笔分录贷方改为预付账款,不好意思
2023-01-31 09:42:10
鑫儿:回复邹老师 @邹老师:嗯嗯,知道了,因为我是新手
2023-01-31 10:07:15
邹老师:回复鑫儿祝你学习愉快,工作顺利!
2023-01-31 10:18:56
鑫儿:回复邹老师 @邹老师:谢谢,谢谢老师
2023-01-31 10:48:45
邹老师:回复鑫儿不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-01-31 11:11:43
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 派沃德 特别特 发表的提问:
老师好,采购商品,款已付,票没有收到,如何做会计分录
你好 暂估分录 借库存商品-暂估贷银行存款
170楼
2023-01-31 07:47:59
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派沃德 特别特:回复meizi老师 可以借应付账款吗或借预付账款
2023-01-31 08:12:40
meizi老师:回复派沃德 特别特你好 你货品都收到了 要暂估了 你不可能不销售货物出去 到时你也要结转成本的
2023-01-31 08:28:17
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 简单的幸福 发表的提问:
钱已付货已到,但是没开发票 后期会开发票 怎么做分录
您好!借库存商品等暂估 贷银行存款等。
171楼
2023-02-01 07:06:24
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 唯简 发表的提问:
合同签订后收到10万元的预付款,增值税发票已开,怎样分录
借:库存商品贷:预付账款
172楼
2023-02-01 07:17:59
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唯简:回复袁老师 那银行存款不要记增加么?不用登记销项税么
2023-02-01 07:35:00
袁老师:回复唯简你们是收钱:借:银行存款贷:预收账款;借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费
2023-02-01 07:59:01
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 蒂菲娜 发表的提问:
老师您好!货款已支付但未收到供应商的发票,支付时是借:预付账款,贷:银行存款吗?下个月收到票时要怎么做会计分录,谢谢!
你好!借库存商品等 贷预付账款
173楼
2023-02-01 07:27:41
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 单纯的紫菜 发表的提问:
老师您好,采购商品,款已经支付了,发票没有收到,怎么做会计分录呢
你好 ,暂估入库,借库存商品 贷应付账款暂估款,付款做借应付账款供应商 =贷银行 
174楼
2023-02-01 07:44:59
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单纯的紫菜:回复maize老师 那如果下个月收到发票了又怎么做分录呢
2023-02-01 08:13:29
maize老师:回复单纯的紫菜借库存商品 负数 ,贷应付账款暂估款 负数 那发票做借库存商品 贷应付账款供应商,
2023-02-01 08:34:32
单纯的紫菜:回复maize老师 好的,谢谢老师
2023-02-01 08:52:35
maize老师:回复单纯的紫菜好的,我先回复别的学员呐。
2023-02-01 09:06:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 紫枫叶 发表的提问:
银行已经付款,发票没收回,会计分录:借应收帐款贷:银行存款?
你好,银行已经付款,发票没收回,会计分录是 借:预付账款,贷:银行存款
175楼
2023-02-02 07:16:21
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紫枫叶:回复邹老师 我们之前会计一直借的其他应收款,贷银行存款
2023-02-02 07:40:21
邹老师:回复紫枫叶你好,银行已经付款,发票没收回,会计分录是 借:预付账款,贷:银行存款 (是针对这个回复有什么疑问吗)
2023-02-02 08:00:44
紫枫叶:回复邹老师 按这个思路,收回发票咋写分录
2023-02-02 08:13:19
紫枫叶:回复邹老师 对,我意思我们账借的其他应收款,这样对吗?
2023-02-02 08:30:38
邹老师:回复紫枫叶你好,银行已经付款,发票没收回,计入其他应收款(应收账款)是错误的  收回发票的分录是 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2023-02-02 08:56:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 招财猫 发表的提问:
建筑业购买材料,货款已支付,本月没有收到发票,暂估会计分录怎么做?次月重回会计分录怎么做?
你好 借;预付账款,贷;银行存款 借;原材料,贷;应付账款——暂估 次月冲回,借;应付账款——暂估,贷;原材料
176楼
2023-02-02 07:34:31
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招财猫:回复邹老师 为啥又是预付又是应付
2023-02-02 07:55:53
招财猫:回复邹老师 不想用预付账款科目,怎么替换
2023-02-02 08:24:36
邹老师:回复招财猫你好,因为款项已经支付,没有取得发票,就做预付 账款处理 因为没有收到发票,就需要暂估入库,所以第二个分录贷方是应付账款——暂估 不想用预付账款科目,那预付款项可以这样做分录,借;应付账款,贷;银行存款
2023-02-02 08:45:09
招财猫:回复邹老师 现在收到成本发票了,怎么冲回暂估?分录怎么做?
2023-02-02 09:03:32
邹老师:回复招财猫你好 借;应付账款——暂估,贷;原材料 借;原材料,贷;预付账款
2023-02-02 09:15:04
招财猫:回复邹老师 这是我暂估的会计分录还有结转成本的?这个月票收到了怎么做分录?麻烦老师把红字部分给我讲一下
2023-02-02 09:31:59
邹老师:回复招财猫你好 红冲暂估入库分录,借;应付账款——暂估,贷;原材料 根据发票做购进分录,借;原材料,贷;预付账款 如果之前结转的成本金额有错误,需要做相应的调整分录
2023-02-02 09:45:26
招财猫:回复邹老师 这样做出来不平啊
2023-02-02 09:58:40
邹老师:回复招财猫你好,你认为不平的地方具体是哪里呢?
2023-02-02 10:15:24
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 贝蒂琳卡 发表的提问:
建筑公司开具发票给业主,款项未收到,会计分录怎么做?收到工程款后,会计分录怎么做?
你好, 1开票 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额) 2.收款 借银行存款 贷应收账款
177楼
2023-02-02 07:42:00
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贝蒂琳卡:回复蒋飞老师 如果该业务是个人挂靠的,从我公司开具发票,到收到工程款,最后到扣除相应的税金和管理费,才打款到挂靠个人,全部的会计分录怎么做呢?
2023-02-02 08:05:54
蒋飞老师:回复贝蒂琳卡3. 挂靠个人开票报销时 借主营业务成本 贷银行存款
2023-02-02 08:19:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @  rorista 发表的提问:
装修费用20万,收到发票没付钱怎么做会计分录,付钱时,和付钱后怎么做会计分录
你好 收到发票没付钱,借;长期待摊费用,贷;应付账款 付钱,借;应付账款,贷;银行存款 按月摊销,借;管理费用等科目,贷;长期待摊费用
178楼
2023-02-05 08:18:21
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 曉傅 发表的提问:
当月收到发票,付款时怎么做会计分录
如果是购入货物的借款商品进项贷银行存款。
179楼
2023-02-05 08:47:20
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曉傅:回复郭老师 是购入,可以借应付账款?
2023-02-05 08:59:04
郭老师:回复曉傅你好,可以的,
2023-02-05 09:17:03
曉傅:回复郭老师 那应付账款就成负数了,怎么调正呢
2023-02-05 09:29:53
郭老师:回复曉傅借应付帐款贷银存
2023-02-05 09:45:24
曉傅:回复郭老师 是这样呀
2023-02-05 10:05:19
曉傅:回复郭老师 应付账款期末不是应该无余额?
2023-02-05 10:30:47
郭老师:回复曉傅可以有余额的 贷方表示应该支付没有支付的借方表示提前支付的。
2023-02-05 10:41:25
曉傅:回复郭老师 是否可以直接计入工程物资呢
2023-02-05 10:57:11
郭老师:回复曉傅你好,你们自建房屋的吗?是的话可以啊。
2023-02-05 11:13:30
曉傅:回复郭老师 购置零配件安装设备
2023-02-05 11:33:10
郭老师:回复曉傅你好,可以做工程物资。
2023-02-05 11:59:52
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 三顺 发表的提问:
酒款付了,没收到发票,怎样做会计分录
同学 您好 借:预付账款 贷:库存现金、银行存款
180楼
2023-02-05 08:56:52
全部回复

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