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已付款后收到发票的会计分录
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 陈莉 发表的提问:
一般纳税人,制造业采购材料发生的运费银行存款支付,怎么做会计分录,收到发票之后又怎么做会计分录
你好,未收到发票,借预付账款,贷银行存款
196楼
2023-02-09 06:48:01
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庄老师:回复陈莉收到发票,借材料采购,应交税费一应交增值税(进项税额),贷预付账款
2023-02-09 07:20:35
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 紫色忧郁1980 发表的提问:
请问,钱已经付过了,发票没有收到,分录可以写借:预付账款贷银行存款,收到发票后,借销售费用贷预付账款吗?
钱已经付过了,发票没有收到,分录可以写借:预付账款贷银行存款 收到发票后,借销售费用 等贷预付账款
197楼
2023-02-09 07:07:42
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紫色忧郁1980:回复紫藤老师 平台的服务费用销售费用科目可以吗?
2023-02-09 07:27:50
紫藤老师:回复紫色忧郁1980平台的服务费用管理费用-服务费
2023-02-09 07:57:00
紫色忧郁1980:回复紫藤老师 好的,谢谢
2023-02-09 08:20:39
紫藤老师:回复紫色忧郁1980不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-02-09 08:33:51
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 阿华 发表的提问:
1.未收到商业保险费专用发票,可以先计提入费用吗?有些是已付款,有些是未付款的。 2.如果可以的话,分录已付款,未付款分别应该如何填写呢?3.借方的进项税如何处理? 4.收到发票后分录要如何填写呢?
您好!可以的。 如果你要抵扣的话,一般只有财产保险才可以抵扣。 借管理费用-保险费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应付账款/银行存款等
198楼
2023-02-09 07:30:00
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阿华:回复宋生老师 我还没有收到发票,没有认证,也填写进项税额吗?那收到当月认证之后怎么处理呀?跟报表报税不是对不上?
2023-02-09 07:56:21
宋生老师:回复阿华您好!你没有收到就不用做这些分录啊、
2023-02-09 08:17:40
阿华:回复宋生老师 你的意思是没有收到,我不能计提入费用是吗?
2023-02-09 08:43:21
宋生老师:回复阿华你好!不是的。你没有收到就不用管税费。 你可以暂估费用。
2023-02-09 09:05:25
阿华:回复宋生老师 @宋老师:请问暂估时分录如何填写?
2023-02-09 09:29:56
宋生老师:回复阿华借管理费用-保险费 -暂估 贷应付账款等
2023-02-09 09:46:25
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 发表的提问:
已计提坏账准备,后来收到款怎样做会计分录
您好 请问有没有转销?
199楼
2023-02-10 06:35:32
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枫:回复bamboo老师 没有
2023-02-10 06:51:57
bamboo老师:回复借:银行存款 贷:应收账款 借:应收账款 贷:坏账准备
2023-02-10 07:13:41
枫:回复bamboo老师 这个不是已核销的分录吗
2023-02-10 07:34:53
bamboo老师:回复借:银行存款 贷:坏账准备 借:资产减值损失 借方红字 贷:坏账准备 贷方 红字
2023-02-10 07:57:20
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
已付货款收到发票怎么做分录?
你好,借库存商品  贷银行存款
200楼
2023-02-10 06:49:17
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 屿啵 发表的提问:
销售货物已支付运费,但暂时没有收到发票会计分录; 销售货物时,未支付款项,也未收款项,但收进项专票,开销项专票,会计分录如何处理啊,怎么报税呢。
你好  这个运费是你公司来承担吗 ?  运输公司开票给你们了 还是开票给的客户 
201楼
2023-02-10 07:03:22
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屿啵:回复meizi老师 我们公司承担的,说之后开票的,但是暂时未开票
2023-02-10 07:37:59
meizi老师:回复屿啵你好   那你就暂估入账 借销售费用-运输费 贷其他应付款 这样挂着 。然后开  借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品  
2023-02-10 07:58:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 香蕉你个布拿拿 发表的提问:
老师,您能具体说下,对当月未取得发票,但已经付款的进货,次月收到发票的,会计分录吗
暂估入库 借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估 借;预付账款 贷;银行存款
202楼
2023-02-10 07:27:00
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香蕉你个布拿拿:回复邹老师 那次月收到发票后的会计分录呢?
2023-02-10 07:43:47
邹老师:回复香蕉你个布拿拿根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料 根据发票入账 借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;预付账款
2023-02-10 08:11:30
香蕉你个布拿拿:回复邹老师 那次月收到发票后的会计分录?
2023-02-10 08:29:27
邹老师:回复香蕉你个布拿拿根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料 根据发票入账 借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;预付账款 就是这个分录
2023-02-10 08:40:39
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 马旭迎 发表的提问:
老师您好,采购一批原料,货已经收到,款已经支付,发票未到,怎么做分录?后期收到发票又怎么做分录?(一般人涉及进项税)
借原材料 贷应付账款,暂估款,付款做借应付账款供应商,贷银行,收到发票做借借原材料负数 贷应付账款,暂估款 负数,之后按发票做,
203楼
2023-02-12 08:08:52
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马旭迎:回复maize老师 老师可以这样做吗?未收到票:借预付账款 贷银行存款 收到票:借管理费用-原料费 应交税费-应交增值税(进项税额)贷预付账款
2023-02-12 08:33:01
maize老师:回复马旭迎这个不跨年可以这样,跨年最好是先根据实际到货时间入账,根据入库单先入账
2023-02-12 08:52:21
果果老师
职称:中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ 昏睡的百合 发表的提问:
已付款未收到发票怎么做分录?
已付款未收到发票分录如下 借 预付账款 贷 银行存款
204楼
2023-02-12 08:31:19
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 大气的星月 发表的提问:
税务账,原材料未到,付原材料定金,发票已收。会计分录怎么做?借:应付账款,货:银行存款?
借:其他应收款---XX定金 贷:银行发票等材料到了再做
205楼
2023-02-12 08:36:58
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大气的星月:回复田老师 jQuery19006457076622392659_1434355088729
2023-02-12 09:10:00
大气的星月:回复田老师 jQuery19006457076622392659_1434355088729
2023-02-12 09:31:37
大气的星月:回复田老师 jQuery19007979107620800487_1434355197118
2023-02-12 09:56:31
田老师:回复大气的星月jQuery19007979107620800487_1434355197118什么意思?
2023-02-12 10:16:12
大气的星月:回复田老师 呵呵,没什么意思,是电脑卡住了,出现这样的乱码。老师,怎么是发票等材料到了再做账的呀?
2023-02-12 10:40:01
田老师:回复大气的星月是的,如果不是很久的话
2023-02-12 10:53:17
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 拼搏的方盒 发表的提问:
公司开出去的票,已收到款的,会计分录
您好 借银行存款 贷应主营业务收入 应交增值税。
206楼
2023-02-12 09:03:33
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拼搏的方盒:回复玲老师 你好,我们自己开出去的,应交增值税-销项税额的抵减  用这个子目录吗
2023-02-12 09:29:58
玲老师:回复拼搏的方盒你好 一般不用  借银行存款 贷应主营业务收入 应交增值税应交增值税 
2023-02-12 09:44:56
拼搏的方盒:回复玲老师 老师,我想问下,我的总账显示的是应交税费是贷36781.99但是我2月缴增值税这里,用的销项-进项去抵扣的 不用缴税,还有留存额可以抵扣
2023-02-12 10:10:45
拼搏的方盒:回复玲老师 需要怎么调整呢
2023-02-12 10:22:58
玲老师:回复拼搏的方盒还有留存额以后可以抵扣
2023-02-12 10:49:59
拼搏的方盒:回复玲老师 不是很明白呢,我截图的这个是我开出去的发票总额,这样做出来的数据有没有问题呢
2023-02-12 11:07:32
玲老师:回复拼搏的方盒销项减进项差额就是你留底了。留底的在余额里体现。
2023-02-12 11:35:43
拼搏的方盒:回复玲老师 老师,我公司长期待摊费用,有十几万,是去年的,要怎么把他它摊掉呢?
2023-02-12 11:48:42
玲老师:回复拼搏的方盒你好 按月平均分摊就可以了 
2023-02-12 12:14:49
拼搏的方盒:回复玲老师 像现在这些挂的2020年了的待滩的,以前没有滩分掉,我现在都做2021年2月的账了,我该怎么按月摊呀
2023-02-12 12:44:25
玲老师:回复拼搏的方盒你好 分摊期要是结束了就一次分录 就可以了
2023-02-12 13:01:32
拼搏的方盒:回复玲老师 好的,一次性分录那就是借管理费用贷长期待滩费用吗
2023-02-12 13:31:21
玲老师:回复拼搏的方盒借以前年度损益调整待长期待摊费用。
2023-02-12 13:41:28
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 怕孤单的绿草 发表的提问:
公司购买了一批货物,款已付,但是月末没收到发票该怎么做会计分录
您好!借库存商品-暂估 贷银行存款。
207楼
2023-02-12 09:12:00
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怕孤单的绿草:回复宋生老师 如果次月发票还是没收到呢,还要做冲回分录吗
2023-02-12 09:31:26
宋生老师:回复怕孤单的绿草您好!你可以等到收到再冲
2023-02-12 09:53:28
怕孤单的绿草:回复宋生老师 @宋老师:是不是哪个月份收到了哪个月份冲回,然后再根据发票做正常的分录是吗
2023-02-12 10:15:13
宋生老师:回复怕孤单的绿草您好!是的。就是这样。不过有的会要求每个月冲,然后月末再计提
2023-02-12 10:41:11
怕孤单的绿草:回复宋生老师 那您的意思是只要没有收到那么每个月都要月初做冲回,月末再做暂估是吧
2023-02-12 10:57:10
宋生老师:回复怕孤单的绿草您好!是的。有的是这样要去,但是我觉得没意义呵呵
2023-02-12 11:15:43
怕孤单的绿草:回复宋生老师 那如果发票一直没有来,那么库存商品已经领用了该如何做会计分录
2023-02-12 11:27:07
宋生老师:回复怕孤单的绿草你好!领用的时候借生产成本-暂估 贷原材料暂估
2023-02-12 11:41:14
怕孤单的绿草:回复宋生老师 如果发票没来,卖出的库存商品的会计分录是不是就是借:主营业务成本,贷:库存商品
2023-02-12 11:54:55
宋生老师:回复怕孤单的绿草你好!是的。等发票回来都要进行修改。
2023-02-12 12:05:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 大太阳 发表的提问:
付款买包装物,包装物已经收到,但是发票没有给我开,怎么做会计分录?
借;预付账款 贷;银行存款 借;周转材料——包装物 贷;应付账款——暂估
208楼
2023-02-13 05:48:55
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大太阳:回复邹老师 那给我开完发票以后怎么做分录呢?
2023-02-13 06:10:25
邹老师:回复大太阳取得发票,冲销暂估 借;应付账款——暂估 贷;周转材料——包装物 借;周转材料——包装物 贷;预付账款
2023-02-13 06:31:04
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 粗暴的戒指 发表的提问:
收到物业费发票,未付款怎么做会计分录
你好!计入其他应付款
209楼
2023-02-13 06:11:35
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粗暴的戒指:回复QQ老师 借方是什么
2023-02-13 06:28:13
QQ老师:回复粗暴的戒指你好!计入你们的相关费用
2023-02-13 06:51:15
粗暴的戒指:回复QQ老师 收到5月,6月,7月物业管理费发票,会计分录借方和贷方是什么科目
2023-02-13 07:17:44
粗暴的戒指:回复QQ老师 6月和7月还没到没办法计入费用
2023-02-13 07:45:40
QQ老师:回复粗暴的戒指你好!借:相关费用(物业费哈上的部门来划分)贷:其他应付款
2023-02-13 08:03:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 妖精打架 发表的提问:
上月收到发票,次月付款怎么做会计分录
你好 上个月,借;原材料等科目,贷;应付账款 次月付款,借;应付账款,贷;银行存款等科目
210楼
2023-02-13 06:32:46
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