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已付款后收到发票的会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 白沙的云 发表的提问:
收到发票,末见银行付款单,货已到,求分录
你好!借库存商品等 贷应付账款等。
271楼
2023-03-05 07:30:40
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
新会计准则下收到水电费发票未付款会计分录怎么做
你好!借管理费用-水电费等 贷应付账款。
272楼
2023-03-05 07:53:36
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 梦想 发表的提问:
1、收到货,已付款增值税发票未开;2收到货,已付款,增值税发票已开,但是未抵扣;3商品已发出,钱已经收到,增值税发票未开;4商品已发,钱未收到,增值税发票未开。这都怎么做会计分录?我有点晕,老师应该怎么最呀?
您好,1、收到货,已付款增值税发票未开;分录,借:库存商品,应交税费-待抵扣增值税,贷:现金或者银行存款。 2收到货,已付款,增值税发票已开,但是未抵扣;借:库存商品,应交税费-应交增值税-进项,贷:现金或者银行存款。 3商品已发出,钱已经收到,增值税发票未开;借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-待交增值税。 4商品已发,钱未收到,增值税发票未开。借:发出商品,贷:库存商品。
273楼
2023-03-05 08:12:01
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梦想:回复王雁鸣老师 我已经收到货,钱已付,增值税发票已经收到,但是我没有抵扣,你说的和分录和已经抵扣时的分录一下呀?那如果我抵扣时又应该做什么会计科目?谢谢老师
2023-03-05 08:39:50
王雁鸣老师:回复梦想您好,是的,抵扣与不抵扣的分录是一样的。如果确实不需要抵扣的,那分录就不一样了,直接把税额全部记入库存商品即可。
2023-03-05 08:59:36
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
我公司有几笔其他应收款多半是发票未收到,已付款,现在要调整,账务处理的会计分录怎么写
你好   你付款了。 那么实际这个已经发票了 做 :借费用或者成本贷其他应收款  处理了  
274楼
2023-03-05 08:42:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售货物,货已发出,收到部分货款,没开发票怎么做会计分录
借;银行存款 贷;预收账款 借;发出商品 贷;库存商品
275楼
2023-03-06 05:43:56
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 梦里知多少 发表的提问:
老师,我公司是建筑设计小规模公司,购买了图纸3万元,因为做好设计后要用图纸打印出来给客户的,,上季度已付款没收到发票,已做帐暂估,现收到发票怎样做会计分录?
您好!你红字冲减之前暂估的分录,然后做同样的分录就好了,其实分录一直是一样的额,只是金额不同而已。
276楼
2023-03-06 05:58:29
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梦里知多少:回复宋生老师 那之前我做的分录金额是3万元,,现在做会计分录红冲也是3万元?因为这个月收到的发票三张每张9900元一共29700元,这个差额300元,现在收到了发票做的这个会计分录又怎么样做呢?
2023-03-06 06:14:22
宋生老师:回复梦里知多少你好!分录也还是一样,跟你第一次做的3万一样,只是金额是29700
2023-03-06 06:42:45
梦里知多少:回复宋生老师 那做了这样一样的会计分录后,因为是私人账户付的款,我就做库存现金付款,这样做会计分录?1.购买蓝图纸,借:主营业成本29700,贷:应付账款:29700,2.支付蓝图费;借:应付账款:29700,贷:库存现金:29700元
2023-03-06 06:57:27
宋生老师:回复梦里知多少您好!可以的。分录就是这样
2023-03-06 07:27:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 小小明 发表的提问:
目前是小规模,想进一批货,专票目前还不能抵扣,就想升为一般纳税人之后再让对方开专票,(1)现在付款会计分录为:借:预付账款 贷:银行存款。 (2)收到货物的时候的会计分录怎么写??(3)收到增值税专用发票的会计分录怎么写??
你好 收到货物 ,发票一起做账务处理 借;库存商品 应交税费(进项税额) 贷;预付账款
277楼
2023-03-06 06:22:24
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小小明:回复邹老师 发票和货物不是一起到的,货物先到,后期再开发票
2023-03-06 06:42:10
邹老师:回复小小明收到货物 借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料 根据发票入账 借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2023-03-06 07:06:27
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 我们 发表的提问:
销售商品,但未收到货款,已开发票,会计分录怎么写
您好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 借:主营业务成本 贷;库存商品
278楼
2023-03-06 06:41:59
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我们:回复bamboo老师 下面那个是结转成本吗
2023-03-06 07:07:27
bamboo老师:回复我们下面那个是结转成本
2023-03-06 07:20:58
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 幸运星 发表的提问:
购买商品,2月底收到发票,已支付货款。未收到货款。请问可以在3月确认成本吗?会计分录如何做?
已支付货款。未收到货款是什么意思 ?
279楼
2023-03-07 06:28:31
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幸运星:回复玲老师 说错,未收到货
2023-03-07 06:59:06
玲老师:回复幸运星你好 没收到货那你也销售不了呀 没有销售不用结转成本
2023-03-07 07:16:04
幸运星:回复玲老师 好的
2023-03-07 07:32:57
幸运星:回复玲老师 那收到发票支付货款,会计分录如何做?
2023-03-07 08:02:00
玲老师:回复幸运星你好 那你收到货了吗?
2023-03-07 08:31:44
幸运星:回复玲老师 2月未收到货
2023-03-07 08:59:23
玲老师:回复幸运星先付款 借预付账款 贷银行存款 收到货和发票 借 库存商品等 贷预付账款
2023-03-07 09:26:20
dizzy老师
职称:注册会计师专业阶段
4.99
解题: 0.19w
引用 @ 记得要微笑 发表的提问:
买固定资产 款已付 发票已收 但是当月没有认证发票 该怎么做会计分录
借:固定资产 应交税费-待认证进项 贷:银行存款
280楼
2023-03-07 06:34:43
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记得要微笑:回复dizzy老师 公司处置固定资产开具的3%的发票如何进行账务处理
2023-03-07 06:54:28
dizzy老师:回复记得要微笑借:固定资产清理       累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款  贷:固定资产清理        资产处置损益
2023-03-07 07:16:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 依旧 发表的提问:
1、货款已经付了,货收到了,发票没到怎么做分录? 2、钱已经收到,货已经发了,发票未开怎么入账? 3、增值税及增值税月末计提分录?
1,借;库存商品 贷;应付账款-暂估 2,借;银行存款 贷;预收账款 借;发出商品 贷;库存商品 3,月末结转未交增值税 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 次月初 扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
281楼
2023-03-07 06:41:59
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 紫苏 发表的提问:
老师,收到金税盘280发票时,并且支付款的会计分录
你好 借 管理费用 280 贷 银行存款 280
282楼
2023-03-08 05:47:38
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紫苏:回复答疑苏老师 那,借:应交税费~应交增值税减免税 贷管理费用。这笔是什么时候做的呢?
2023-03-08 06:03:34
答疑苏老师:回复紫苏你好,这个是抵减税款的时候做的。
2023-03-08 06:19:24
紫苏:回复答疑苏老师 也就是在增值税纳税申报表里,操作后,写这个分录是吗?
2023-03-08 06:30:39
答疑苏老师:回复紫苏你好,是的,是这样的。
2023-03-08 07:00:26
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
已买到商品并已经销售出去,可是进货发票最后才收到怎么做会计分录
先暂估入库 借库存商品 贷应付账款暂估 然后正常结转商品销售成本 发票到了红字冲销暂估入库分录 然后正确金额入库
283楼
2023-03-08 06:14:32
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 蒂菲娜 发表的提问:
老师你好!请问一下建筑公司办资质I8年对公转的还没收到发票,今年会补发票过来,请问付款时怎么做会计分录,还有今年收到发后又怎么做会计分录呢
你好 付款的时候做预付账款 贷银行存款 收到发票 冲预付账款 做费用
284楼
2023-03-08 06:38:59
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 饼饼啦 发表的提问:
收到房租的发票,但是还没有付款,会计分录如何计入啊
你好 借管理费用 贷其他应付款
285楼
2023-03-09 06:05:54
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饼饼啦:回复冉老师 可是这样子做,那税款呢
2023-03-09 06:23:48
冉老师:回复饼饼啦是普票还是专票 普票加税合计计入费用 专票的话 借管理费用 应交税费应交增值税(进项税) 贷其他应付款
2023-03-09 06:35:49
饼饼啦:回复冉老师 支付的是一年的房租需要长期待摊这样处理对吗 借:长期待摊费用 应交税费应交增值税(进项税) 贷:其他应付款
2023-03-09 06:59:46
冉老师:回复饼饼啦如果是一年的话,要摊销的
2023-03-09 07:16:51
饼饼啦:回复冉老师 借:长期待摊费用 应交税费应交增值税(进项税) 贷:其他应付款 老师那会计分录可以这样做吗
2023-03-09 07:27:15
冉老师:回复饼饼啦借:长期待摊费用 应交税费应交增值税(进项税) 贷:其他应付款
2023-03-09 07:51:22

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