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收到应收账款怎么作会计分录
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 发表的提问:
如果是应收账款,过了很多年,收不回来了,怎么做会计分录啊?
你好! 可以确认为坏账 借:资产减值损失(或管理费用-坏账损失) 贷:应收账款
121楼
2023-01-04 07:50:52
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鲸:回复蒋飞老师 这个需不需写一份证明文件由法人签字做附件呢?
2023-01-04 08:05:37
蒋飞老师:回复你好! 需要的,签字后做为记账凭证附件就可以了
2023-01-04 08:20:54
赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
假如某一个咨询服务公司为了加快完成合同项目,把其中的一部分转包给其他人,那这转包部分要不要缴税,会计分录怎样做?请老师不吝赐教转包部分的会计分录怎样做,相关附件需要什么,因为这牵涉到应收账款的平衡
专包出去合同金额部分不用交税,可以减除这部分金额算销售额。
122楼
2023-01-04 07:59:02
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赵英老师:回复天天向上相关附件有分包合同,分包发票复印件。
2023-01-04 08:19:12
赵英老师:回复天天向上关于分录,到实操课程建筑业去学习,每个环节都对应不同分录。
2023-01-04 08:37:13
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 做最好的me 发表的提问:
老师好!应收账款余额负数44元,客户不要了,如何做会计分录
你好,这个客户那边不还钱了是吧,借信用减值损失,贷应收账款44
123楼
2023-01-04 08:21:03
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 卿金云 发表的提问:
应收账款负数调平,怎么做会计分录呀
您好!这样的要找出原因,是哪个地方错了导致出现负数
124楼
2023-01-04 08:38:59
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卿金云:回复宋生老师 我们上个月收到客户的预收款300元,之前会计没做预收账款这个科目,把这项做到应收账款负数,我现在要把这300元已完工调为收入。
2023-01-04 08:51:09
卿金云:回复宋生老师 请问老师怎么做分录,麻烦告诉我下,谢谢
2023-01-04 09:11:34
宋生老师:回复卿金云您好!那你借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2023-01-04 09:33:57
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 素颜 发表的提问:
过后收到的应收账款,对方说得合情合理说要扣点水分,每月就少1-2百吨,少点这笔钱怎么做会计分录,请老师帮忙解答
同学你好 啥东西少这么多
125楼
2023-01-05 07:52:14
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素颜:回复朴老师 拉沙石料,说每车扣水分2吨,每月1-2百车就有2-3百吨的损失,因为这笔钱是过几个月才去商量结账,账提前做了,去结账结不了全款,少的这笔款怎么做会计分录
2023-01-05 08:09:06
朴老师:回复素颜那按照扣除之后的做账就行了
2023-01-05 08:29:37
素颜:回复朴老师 问题是账已经按多的做过账了,过后才结得的账得不到已经做过账的那么多,现在问少的这笔钱怎么做账,老师刚才回答的按扣除之后的做账,那要去改前几个月的账吗?,请给过明确明示
2023-01-05 08:55:09
朴老师:回复素颜那你现在没法改之前的 你收不回来的可以计入营业外 后面的都按扣除后的来做
2023-01-05 09:05:51
素颜:回复朴老师 能不能有过会计分录来解决,因为每月销售都不能马上结账,每月都按只有的销售数字做账,去结账都会有差额的,这长期的差额怎么整个会计分录好点
2023-01-05 09:24:06
朴老师:回复素颜同学你好 计入营业外就可以了
2023-01-05 09:42:23
素颜:回复朴老师 老师,这差额会计分录是借:营业外支出贷:应收账款吗
2023-01-05 09:57:39
朴老师:回复素颜对的 这样做就可以的
2023-01-05 10:13:44
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ Shirley 发表的提问:
期初挂账应收账款多挂账了,现在应该怎样做会计分录
期初可以通过反结账修改,或者做调整分录,借对应科目贷应收账款。
126楼
2023-01-05 08:22:09
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Shirley:回复方老师 可以冲减主营业务收入么,还是做啥分录
2023-01-05 08:59:46
方老师:回复Shirley先查找错账形成的原因,找到原来错的科目进行调整。如果人为输入造成建议修改期初余额。
2023-01-05 09:16:24
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.31w
引用 @ 老迟到的冬瓜 发表的提问:
应收账款用车来抵偿!会计分录怎么写
借:固定资产 贷:应交税费-增值税-进项 贷:应收账款
127楼
2023-01-05 08:29:29
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 发表的提问:
应收账款35200元,实收账款35000,有200元客户不给,如何做会计分录
有200元客户不给,计入财务费用或营业外支出
128楼
2023-01-05 08:36:00
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湘:回复文文老师 会计分录是借:银行存款35000 财务费用200 贷:应收账款35200
2023-01-05 08:53:55
文文老师:回复是的,分录是可以的
2023-01-05 09:05:16
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 学堂用户nxhwid 发表的提问:
3.甲企业8月15日出口商品一批,货款10000美元,尚未收到,当日汇率$1=¥6.8,8月31日汇率$1=¥6.6,应收账款账户无期初余额,作相关会计分录。
您好 借 应收账款68000 贷 主营业务收入10000*6.8=68000 借 财务费用-汇兑损益2000 贷 应收账款10000*(6.8-6.6)=2000
129楼
2023-01-06 07:51:25
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 乱乱 发表的提问:
应收账款借方余额是不是要转入预收,会计分录怎么写?
应收账款的借方余额本身就是应收账款,如果是预收账款,将同一客户的合并处理
130楼
2023-01-06 08:02:03
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乱乱:回复李爱文老师 应收账款贷方余额转入预收会计分录怎么做?
2023-01-06 08:21:55
李爱文老师:回复乱乱应收账款贷方余额属于报表的重分类,但也不用转预收账款。属于预收的货款,只是没有发货导致是借方余额
2023-01-06 08:48:52
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 喜悦的长颈鹿 发表的提问:
收回已核销的应收账款15000元,存入银行。求会计分录
您好 借:应收账款 15000 贷:坏账准备 15000 借:银行存款 15000 贷:应收账款 15000
131楼
2023-01-06 08:14:19
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喜悦的长颈鹿:回复bamboo老师 两个分录都要写吗
2023-01-06 08:31:12
bamboo老师:回复喜悦的长颈鹿是的 两个分录都要写
2023-01-06 08:48:59
喜悦的长颈鹿:回复bamboo老师 如果写预算的会计分录呢?该怎么写呢?
2023-01-06 09:07:07
bamboo老师:回复喜悦的长颈鹿抱歉 我不做政府会计 所以预算的会计分录我不太熟悉 麻烦您咨询下其他老师 对不起
2023-01-06 09:18:14
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 心灵美的小蝴蝶 发表的提问:
齐鲁公司2018年开始采用备抵法核算坏账损失,坏账损失提取率为0.5%,2018年年末应收账款余额为1100000元;2019年将应收汇通公司货款6000元确认为是坏账,年末应收账款余额为1300000元;2020年收回汇通公司上年已经注销的坏账2000元,年末应收账款余额1000000元。会计分录怎么写
你好 18年末 借,信用减值损失5500 贷,坏账准备5500 19年 借,坏账准备6000 贷,应收账款6000 借,信用减值损失7000 贷,坏账准备7000 20年 借,应收账款2000 贷,坏账准备2000 同时 借,银行存款2000 贷,应收账款2000 借,坏账准备3500 贷,信用减值损失3500
132楼
2023-01-06 08:27:52
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ yoyo 发表的提问:
老师你好,客户欠我们公司钱,但是客户给我们垫付了运费,现在客户要求运费抵应收账款,这个会计分录怎么做呀
取得运费发票 借:销售费用-运输费 贷:应付账款-客户
133楼
2023-01-06 08:35:59
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 心灵美的小蝴蝶 发表的提问:
齐鲁公司2018年开始采用备抵法核算坏账损失,坏账损失提取率为0.5%,2018年年末应收账款余额为1100000元;2019年将应收汇通公司货款6000元确认为是坏账,年末应收账款余额为1300000元;2020年收回汇通公司上年已经注销的坏账2000元,年末应收账款余额1000000元。会计分录怎么写?
你好 18年末 借,信用减值损失5500 贷,坏账准备5500 19年 借,坏账准备6000 贷,应收账款6000 借,信用减值损失7000 贷,坏账准备7000 20年 借,应收账款2000 贷,坏账准备2000 同时 借,银行存款2000 贷,应收账款2000 借,坏账准备3500 贷,信用减值损失3500
134楼
2023-01-08 09:56:08
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心灵美的小蝴蝶:回复立红老师 20年的3500怎么算出来的
2023-01-08 10:35:43
立红老师:回复心灵美的小蝴蝶你好 20年的3500怎么算出来的=1000000*0.5%减(6500加上2000)
2023-01-08 11:05:17
心灵美的小蝴蝶:回复立红老师 6500是哪里得出的
2023-01-08 11:34:04
立红老师:回复心灵美的小蝴蝶你好 6500是哪里得出的——1300000*0.5%
2023-01-08 11:54:27
心灵美的小蝴蝶:回复立红老师 为什么要减去6500+2000呢
2023-01-08 12:13:46
立红老师:回复心灵美的小蝴蝶你好,为什么要减去6500 2000呢——是要加上原来坏账准备借方减掉坏账准备贷方数,才是本期计提数。
2023-01-08 12:40:52
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ ♀vivi♀ 发表的提问:
计提坏账的分录都没涉及应收账款,怎么会影响应收账款呢
你好 坏账准备属于应收账款的备抵科目 影响了应收账款的账面价值
135楼
2023-01-08 10:04:51
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