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报销差旅费补足金额会计分录
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.31w
引用 @ ? 发表的提问:
办公室张明预借差旅费2000,以现金支付,回来后报销差旅费1700,退回多余现金300元。会计分录怎么做
借:管理费用 1700 库存现金300 贷:其他应收款 2000
151楼
2023-01-10 07:41:52
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 婉约·奶茶 发表的提问:
老会计分录 直接记录 借:差旅费 还是借:销售费用_差旅费呢
同学你好!不能用差旅费的呀    这个不是一级科目的 应当是管理费用-差旅费或者销售费用-差旅费的
152楼
2023-01-10 08:06:20
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婉约·奶茶:回复许老师 好的呢,老师。那么一堆发票申请日期一样的,差旅费单子怎么填?日期,从哪天到哪天
2023-01-10 08:17:47
许老师:回复婉约·奶茶这个的话 一次问一个问题的 其他问题 要重新提问的
2023-01-10 08:43:21
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
以现金支付采购员报销原未借款的差旅费1200 的会计分录
以现金支付采购员报销原未借款的差旅费1200 的会计分录
153楼
2023-01-10 08:32:23
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李老师:回复爱笑的流沙借销售费用差旅费 1200贷库存现金1200
2023-01-10 08:50:00
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
采购员李平出差归来报销差旅费2670元,余额交回用会计分录怎么表示
借销售费用 库存现金 贷其他应收款
154楼
2023-01-10 08:41:59
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李老师:回复爱笑的流沙借销售费用 库存现金 贷其他应收款
2023-01-10 08:55:27
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
员工上星期预支了1200差旅费,今天报销差旅费,实际他差旅费共3200元,会计分录要怎么做呢
同学你好!预支的话 借:其他应收款   1200     贷:银行存款/库存现金     1200 报销的话 借:管理费用   3200     贷:其他应收款    1200          银行存款        2000
155楼
2023-01-11 07:38:00
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微信用户:回复许老师 银行存款是支付员工的报销费用是吗
2023-01-11 08:08:51
许老师:回复微信用户是的呀  是支付这个的
2023-01-11 08:20:44
微信用户:回复许老师 如果差旅费中,需要另外补贴餐费,是要另外记会计分录吗?
2023-01-11 08:48:24
许老师:回复微信用户这些另外记入的哦    是补助   通过应付职工薪酬核算的
2023-01-11 09:17:27
微信用户:回复许老师 好的,明白了,谢谢老师
2023-01-11 09:44:16
许老师:回复微信用户不客气,如果对回答满意,请五星好评,谢谢
2023-01-11 10:07:56
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
采购员李平出差归来报销差旅费2670元,余额交回用会计分录怎么表示
借销售费用 库存现金 贷其他应收款
156楼
2023-01-11 08:01:42
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ z.q. 发表的提问:
采购员李平出差归来报销差旅费2670元,余额交回。用会计分录怎么表示
你好,没有看到全部的内容
157楼
2023-01-11 08:23:27
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z.q.:回复庄老师 前面是采购员李平出差,预借差旅费3000元,用库存现金支付
2023-01-11 08:42:01
庄老师:回复z.q.你好,预借时,借其他应收款--李平3000,贷库存现金3000, 采购员李平出差归来报销采购员李平出差归来报销差旅费2670元,余额交回元,余额交回 借管理费用--采购员李平出差归来报销差旅费2670元,余额交回,库存现金330,贷其他应收款--李平3000
2023-01-11 09:10:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 秀丽的向日葵 发表的提问:
预借差旅费2000元 报销1800元 会计分录怎样做
你好 预借差旅费2000元,借:其他应收款 2000,贷:库存现金等科目 2000 报销1800元,借:管理费用等科目 1800,库存现金等科目 200,贷:其他应收款
158楼
2023-01-11 08:39:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 小时 发表的提问:
张三出差向财务借3000元,出差回来报销差旅费2500元,归还财务500元,问会计分录???
借;库存现金 500 管理费用 2500 贷;其他应收款 3000
159楼
2023-01-12 07:48:59
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 觉醒的天平 发表的提问:
办公室王明报销差旅费,并退回剩余现金的会计分录,怎么写?
预支现金 借:其他应收款-王明 贷:银行存款 报销 借:管理费用 库存现金 贷:其他应收款-王明
160楼
2023-01-12 08:16:55
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觉醒的天平:回复许老师 老师,能讲一下其他应收款还有差旅费的分录嘛
2023-01-12 08:33:07
许老师:回复觉醒的天平借钱的时候,记入其他应收款。回来报销,用管理费用,冲减其他应收款。就是这样的呀。是哪里不明白吗?
2023-01-12 08:56:14
觉醒的天平:回复许老师 嗯嗯,因为我之前写的是借管理费用贷其他应收款和库存现金
2023-01-12 09:20:30
觉醒的天平:回复许老师 为什么报销的时候,库存现金在借方
2023-01-12 09:36:33
觉醒的天平:回复许老师 我明白了,是库存现金增加,资产类账户,在借方
2023-01-12 10:01:29
许老师:回复觉醒的天平哦哦。你看,题目中说是退回现金。说明呀,借的钱,没有用完。现金呀,要增加。现金是资产类科目,增加的话,要做在借方的哦
2023-01-12 10:19:55
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ abc 发表的提问:
报销差旅费,涉及到旅客进项,我之前有多算的,怎么更正,怎么写会计分录,还是麻烦点直接冲销之前的会计分录
您好!最方便的就是红字冲减之前的,然后按正确的入账。
161楼
2023-01-12 08:24:15
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 学堂用户8n9w5c 发表的提问:
1.企业2020年8月1日甲材料余额:300件,单价50元。8月5日购进甲材料400件,单价45元,8月16日购进甲材料500件,单价39元,8月18日,销售甲材料410件,8月25日财务处领用甲材料200件。 要求:(1)请用先进先出法计算发出甲材料的成本,做出发出甲材料相应的会计分录; (2)简单评述企业8月份用这种方法对企业财务指标的影响。 2.企业2021年1月收到A单位投入的设备一台,该设备原价100万元,已经折旧20万元,经过评估,这台设备净值70万元。请做出收到设备的会计分录。 3企业3月份向工商银行贷款50万元,期限1年,利率5%.到期一次还本付息。请做出借款,按月计提利息以及到期还本付息的会计分录。 4.王厂长3月10日到财务处借支差旅费5000元,4月10日从上海出差回来后到财务处报销差旅费3500元,余款退回。请做出借款,报账 会计分录。
1月末结存材料数量是 300+400+500-410-200=590 发出材料成本是300*50+310*45=28950
162楼
2023-01-12 08:38:58
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暖暖老师:回复学堂用户8n9w5c借其他业务成本19950 管理费用9000 贷原材料28950
2023-01-12 09:28:15
暖暖老师:回复学堂用户8n9w5c)简单评述企业8月份用这种方法对企业财务指标的影响28950
2023-01-12 09:57:44
暖暖老师:回复学堂用户8n9w5c2借固定资产70 贷实收资本70
2023-01-12 10:23:01
暖暖老师:回复学堂用户8n9w5c3借银行存款50 贷短期借款50
2023-01-12 10:34:42
暖暖老师:回复学堂用户8n9w5c借财务费用0.21 贷应付利息0.21
2023-01-12 10:51:47
暖暖老师:回复学堂用户8n9w5c借应付利息2.5 短期借款50 贷银行存款52.5
2023-01-12 11:17:32
暖暖老师:回复学堂用户8n9w5c4借其他应收款5000 贷库存现金5000
2023-01-12 11:37:11
暖暖老师:回复学堂用户8n9w5c借管理费用3500 库存现金500 贷其他应收款4000
2023-01-12 11:53:06
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
采购员报销差旅费900元交回剩余现金200元怎么做会计分录
借管理费用900库存现金200贷其他应收款1100
163楼
2023-01-27 09:01:08
全部回复
回复爱笑的流沙借管理费用900库存现金200贷其他应收款1100
2023-01-27 09:18:53
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 隔壁王老二 发表的提问:
员工的差旅补助,我们公司是随差旅费报销一起报给员工的,那么每个月做账或者做工资的时候,差旅补助这部分金额会计算个税吗? 比如差旅费一共5000元(有票), 补助1000元(无票), 8月15号报销时直接给员工报了6000元, 那么这1000元在做账时候是走什么科目呢?会累计到这名员工名下的个税额度,去计算个税吗?
您好,实际是差旅费补贴,这个是补计入到工资里申报个税的
164楼
2023-01-27 09:09:59
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玲老师:回复隔壁王老二报销时借管理费用差旅费,贷银行存款等
2023-01-27 09:22:09
玲老师:回复隔壁王老二如果您是固定的补助,不管出不出差?每个月都发补助,那您需要必入工资一起计算个人所得税,看您实际情况
2023-01-27 09:48:10
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 九剑 发表的提问:
报销员工差旅费,餐补,和发工资,分录怎么做?
报销员工差旅费,餐补 借 管理费用-差旅费 贷 银行存款 当月计提时:借:管理费用 贷:应付职工薪酬 次月发放时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款
165楼
2023-01-27 09:35:40
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九剑:回复紫藤老师 如果把差旅费,出差补贴和工资一起发放,分录怎么写?
2023-01-27 10:05:08
紫藤老师:回复九剑如果把差旅费,出差补贴 借 管理费用-差旅费 贷 银行存款 发工资 当月计提时:借:管理费用 贷:应付职工薪酬 次月发放时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2023-01-27 10:29:40
九剑:回复紫藤老师 差旅补贴。餐费补贴,高温补贴也是计入应付职工薪酬吗?这些有没有标准,还是按公司规定就行?
2023-01-27 10:49:59
紫藤老师:回复九剑差旅补贴。餐费补贴计入管理费用-差旅费 ,高温补贴计入应付职工薪酬
2023-01-27 11:04:42
九剑:回复紫藤老师 问题是如果把差旅费和餐费一起同工资,高温补贴一起发放,分录怎么做?
2023-01-27 11:32:25
紫藤老师:回复九剑你好,要分开做分录的
2023-01-27 11:50:01

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