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会计分录?如何编制会计分录
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耀杰老师
职称:注册会计师
4.98
解题: 0.11w
引用 @ 自由的老虎 发表的提问:
如图:编制合并会计报表的抵消分录
x1年末 借:股本800 资本公积60 盈余公积200 未分配利润40 贷:长期股权投资770 少数股东权益330 借:资本公积168 贷:盈余公积140 未分配利润28
106楼
2022-12-27 09:14:59
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耀杰老师:回复自由的老虎x2年末 借:长期股权投资70 贷:投资收益70 借:应收股利49 贷:长期股权投资49 借:股本800 资本公积60 盈余公积220 未分配利润50 贷:长期股权投资791 少数股东权益339 借:投资收益70 少数股东损益30 年初未分配利润40 贷:提取盈余公积20 向股东分配利润70 年末未分配利润50
2022-12-27 09:59:28
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 醉熏的小蝴蝶 发表的提问:
会计分录如何编,书上的计算结果看不明白
学员你好,你的问题不完整,老师没办法判断能不能帮你解决
107楼
2022-12-28 08:27:49
全部回复
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
根据业务编制会计分录
什么分录
108楼
2022-12-28 08:34:48
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.56w
引用 @ A_星星藏在枕边. 发表的提问:
19-33会计分录编制过程
你好,请把题目完整发一下
109楼
2022-12-28 08:58:22
全部回复
A_星星藏在枕边.:回复暖暖老师 会计科目编制
2022-12-28 09:28:16
A_星星藏在枕边.:回复暖暖老师 还有这个
2022-12-28 09:43:43
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.你全部发一下把图片
2022-12-28 09:59:23
A_星星藏在枕边.:回复暖暖老师 就是这个啊
2022-12-28 10:22:54
A_星星藏在枕边.:回复暖暖老师 会计分录编制
2022-12-28 10:35:18
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.19借生产成本-HB产品73500 -DE.产品825000 制造费用70000 管理费用20000 贷原材料1650000
2022-12-28 11:00:27
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.20借生产成本-HB产品428324 -DE.产品277202 制造费用39887 管理费用60107 贷应付职工薪酬
2022-12-28 11:21:09
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.21.借生产成本-HB产品60000 -DE.产品40000 制造费用8513 管理费用8000 贷应付职工薪酬116513
2022-12-28 11:49:38
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.22.借制造费用46600 管理费用18075 贷累计折旧64675
2022-12-28 12:15:21
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.23.借生产成本-HB产品99000 -DE.产品66000 贷制造费用165000
2022-12-28 12:30:55
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.24借财务费用1217.40 贷应付利息1217.40
2022-12-28 12:58:13
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.25.借库存商品-HB产品1322324 -DE.产品1208202 贷生产成本-HB产品1322324 -DE.产品1208202
2022-12-28 13:26:22
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.26借主营业务成本859143 贷库存商品859143
2022-12-28 13:39:54
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.27.借应交税费-转出未交增值税101349.86 贷应交税费未分交增值税101349.86
2022-12-28 14:05:23
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.28借税金及附加10134.99 贷应交税费-应交城建税7094.49 -应交教育费附加3040.50
2022-12-28 14:25:50
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.29.借主营业务收入1100000 其他业务收入10000 营业外收入1000 贷本年利润1111000
2022-12-28 14:51:10
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.30借本年利润1041000 贷主营业务成本859143 其他业务成本9000 税金及附加10134.99 销售费用1900 管理费用113604.61 财务费用1217.40 营业外支出10000
2022-12-28 15:14:02
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.31.借所得税费用17500 贷应交税费应交所得税17500
2022-12-28 15:43:49
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.32借本年利润17500 贷所得税费用17500
2022-12-28 15:58:18
暖暖老师:回复A_星星藏在枕边.33借本年利润673000 贷利润分配未分配利润673000
2022-12-28 16:23:57
孺子牛老师
职称:注册会计师,税务师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 留胡子的唇膏 发表的提问:
编制会计分录和第二题的计算
1借:其他权益工具投资-成本6400 贷:银行存款6400 借:其他权益工具投资-公允价值变动100 贷:其他综合收益 借:长投-投资成本12800%2B6360 盈余公积4 利润分配-未分配利润36 贷:银行存款12800 其他权益工具投资 -成本6400公允价值变动-100 借:其他综合收益 100 贷:盈余公积10 利润分批-未分配利润90 借:长投-投资成本 1840 贷:营业外收入70000*0.3-12800-6360 借:长投-损益调整(500-500*0.8-200)X0.3 贷:投资收益 2调整利润8000-评估增值存货(1500-1000)*0.2%2B存货实现了(500-300)=8000-100%2B200=8100 借:长投-损益调整8100*0.3 贷:投资收益8100*0.3 借:应收股利900 贷:长投-损益调整900
110楼
2022-12-28 09:11:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 欣慰的鞋子 发表的提问:
经股东大会批准以现金回购本企业股票方式减资。如何编制会计分录
你好,账务处理是 借:库存股,贷:库存现金 
111楼
2022-12-29 08:20:30
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
求帮忙编制会计分录
整体正确率80~90%即可 1、某企业上月末银行存款余额为500000元,现金余额为3000元,本月发生会计事项如下:根据以下经济业务编制会计分录,并绘制银行存款日记账: (1)3月2日,华宇公司收到一张3个月商业汇票120000元,利率为6%。 (2)3月4日电汇上海农业银行1000000元,开立采购专户。 (3)3月4日在上海采购某设备,共计900000元,以4日开设的采购专户支付(见第2小题),余款退回原银行。 (4)3月7日,华宇公司提供服务收到转账支票一张,金额为35 000元。 (5)3月9日,华宇公司收到投资人设备一台,价值10万元。 (6)3月11日,华宇公司因经营需要,向银行临时借款1 800 000元。 (7)3月11日,华宇公司收到投资人一台设备价值110000元。 (8)3月20日,华宇公司仓储部收到5000元货款,存入银行。 (9)3月27日,华宇公司因急需用钱,把2日(见第1小题)收到的汇票去贴现,贴现率为8%。 (10)3月30日,华宇公司以银行存款支付本月水电费2000元。 2、华宇物流 公司在6月30日进行财产清查,发现以下情况:库存现金短款6000元。后来盘亏事项己查明,报经领导批准如下处理:由于经营管理不善造成,其中员工甲应赔偿2000元。 要求:根据以上的财产清查情况及经批准后的情况,写出有关的账务处理。 3、华宇
112楼
2022-12-29 08:37:14
全部回复
邹老师:回复爱笑的流沙你可以加我QQ,1076199025,我可以给你回复
2022-12-29 08:55:39
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 学堂用户qs34ns 发表的提问:
请编制相关会计分录
学员您好,提问请先提出问题,以便老师知道能否帮助你。
113楼
2022-12-29 08:57:08
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 陆向东 发表的提问:
一般编制会计分录的
你好 要看你需要什么分录
114楼
2022-12-29 09:11:59
全部回复
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 学堂用户6vxs53 发表的提问:
编制会计分录怎么写
你好,学员,你说的哪个的
115楼
2023-01-03 07:41:09
全部回复
芳芳老师
职称:中级会计师,初级会计师
3.45
解题: 0.11w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
一名行政事业单位会计,19年会计制度改革后财务会计对单位的工资、社保公积金所得税的会计分录如何编制?
借:管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行 其他应付款-社保
116楼
2023-01-03 08:00:53
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青春侠:回复芳芳老师 您指的其他应付款-社保应该是个人代扣代缴部分吧?单位负担的社保部分如何在分录中反应?
2023-01-03 08:45:47
芳芳老师:回复青春侠你好,是的哦,个人部分。 银行扣缴五金时 借:管理费用-社会保险(单位负担部分)   其他应收款-职工社会保险(个人部分)  贷:银行存款
2023-01-03 09:09:08
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 唐羽 发表的提问:
聘请退休人员,不交社保等,如何编制会计分录?算职工薪酬吗?
你好 不算工资 借成本费用 贷银行存款地
117楼
2023-01-03 08:21:48
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 学堂用户_ph717892 发表的提问:
根据该凭证编制会计分录
借银行存款 贷其他应付款
118楼
2023-01-03 08:45:51
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孙燃老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.12w
引用 @ 学堂用户w5xe2q 发表的提问:
这些题怎么编制会计分录
您好,是说上面的资料吗
119楼
2023-01-03 09:02:58
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学堂用户w5xe2q:回复孙燃老师 是的 所有的人
2023-01-03 09:33:14
孙燃老师:回复学堂用户w5xe2q好的,资料有点长,请您稍等
2023-01-03 09:51:48
孙燃老师:回复学堂用户w5xe2q1、 借:银行存款 6780 贷:主营业务收入 6000 应交税费——应交增值税(销项税额)780 2、 借:银行存款 20000 贷:应收账款 20000 3、 借:应收账款22600 其他应收款——代垫运费300 贷:主营业务收入 20000 应交税费——应交增值税(销项税额)2600 银行存款 300 4、 借:应收票据 5650 贷:主营业务收入5000 应交税费——应交增值税(销项税额)650 5、 借:销售费用 1000 贷:银行存款 1000 6、 借:税金及附加:500 贷:应交税费——应交城建税350 ——应交教育费附加150 7、 借:主营业务成本 5000 贷:库存商品 5000 8、借:应交税费——应交城建税350 ——应交教育费附加150 贷:银行存款 500
2023-01-03 10:21:11
孙燃老师:回复学堂用户w5xe2q下面资料 1、借:银行存款5000 贷:营业外收入 5000 2、借:营业外支出 2000 贷:银行存款 2000 3、借:现金400 贷:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢400 借:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢400 贷:营业外收入400 借:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢2000 贷:原材料2000 借:营业外支出 2000 贷:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢2000
2023-01-03 10:45:59
学堂用户w5xe2q:回复孙燃老师 这些该怎么编制分录
2023-01-03 10:56:24
孙燃老师:回复学堂用户w5xe2q您好,鉴于资料比较长,建议您用新问题的方式进行提问,这样会更快得到答复
2023-01-03 11:18:49
学堂用户w5xe2q:回复孙燃老师 这里不可以解答了嘛
2023-01-03 11:36:57
孙燃老师:回复学堂用户w5xe2q非常抱歉,根据平台规则,追问只适用于对初始问题的补充提问。鉴于新问题的话,重新提问会更快得到答复,麻烦您了
2023-01-03 12:01:19
学堂用户w5xe2q:回复孙燃老师 那这个第一张图片的下面的解答是全部答案吗 感觉序号有点对不上
2023-01-03 12:27:39
孙燃老师:回复学堂用户w5xe2q您好,下面资料的第四小问给出的数据不全,没法做出分录
2023-01-03 12:37:55
学堂用户w5xe2q:回复孙燃老师 那下面的5/6/7/8也做不了么
2023-01-03 12:54:37
孙燃老师:回复学堂用户w5xe2q您好,6、7、8分录可以做 6、借:本年利润 100000    贷:利润分配——未分配利润 100000 7、借:利润分配——提取任意盈余公积 5000            利润分配——应付股利30000     贷:盈余公积——任意盈余公积 5000           应付股利30000 8、借:应付股利 30000    贷:银行存款 30000
2023-01-03 13:09:53
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.56w
引用 @ Demon 发表的提问:
这个怎么做?编制会计分录
你好,把题目完整复制过来
120楼
2023-01-04 08:06:11
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