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会计分录?如何编制会计分录
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廖廖老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.09w
引用 @ 英俊的河马 发表的提问:
编制会计分录(分录中金额以万元为计量)
1、 借:管理费用-维修费1.2 贷:应付职工薪酬1.2
91楼
2022-12-24 08:52:54
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.56w
引用 @ 三味线 发表的提问:
1)判断该专利权何时入账,并确定其入账价值(2)编制2020年度有关研究开发专利权的会计分录(3)编制2021年取得无形资产及其摊销的会计分录(假定按年摊销)4)编制2021年末计提减值准备的会计分录(5)编制2022年与该项专利权相关的会计分录
你好请把题目完整发一下
92楼
2022-12-24 09:20:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 偷回忆的人 发表的提问:
会计分录做完了,如何做报表,如何制?
你好,会计分录做完了就根据分录登记账簿,然后根据账簿编制报表 比如 “存货”=“原材料”+“库存商品”+“委托加工物资”+“周转材料”+“材料采购”+“在途物资”+“发出商品”+“材料成本差异”(借方为加,贷方为减)-“存货跌价准备” 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额   应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
93楼
2022-12-25 08:07:46
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.56w
引用 @ 学堂用户es26vb 发表的提问:
需要编制会计分录。
2借银行存款678000 贷主营业务收入600000 应交税费应交增值税销项税78000
94楼
2022-12-25 08:16:08
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暖暖老师:回复学堂用户es26vb3.借库存现金805520 贷银行存款805520
2022-12-25 09:07:55
暖暖老师:回复学堂用户es26vb4借应付职工薪酬805520 贷库存现金805520
2022-12-25 09:37:49
暖暖老师:回复学堂用户es26vb5.借原材料229840 贷银行存款229840
2022-12-25 09:48:16
暖暖老师:回复学堂用户es26vb6.借管理费用3520 应交税费应交增值税进项208.8 库存现金271.2 贷其他应收款4000
2022-12-25 09:58:32
暖暖老师:回复学堂用户es26vb7借银行存款11300 贷其他业务收入10000 应交税费应交增值税销项税1300
2022-12-25 10:08:54
暖暖老师:回复学堂用户es26vb借其他业务成本9000 贷原材料9000
2022-12-25 10:25:05
暖暖老师:回复学堂用户es26vb8借管理费用300 应交税费应交增值税进项39 贷库存现金339
2022-12-25 10:49:30
暖暖老师:回复学堂用户es26vb9.借管理费用3602.61 应交税费应交增值税进项468.34 贷银行存款4070.95
2022-12-25 11:09:32
学堂用户es26vb:回复暖暖老师 借其他业务成本9000 贷原材料9000。 老师这是哪一题的
2022-12-25 11:24:11
暖暖老师:回复学堂用户es26vb第七个题目的第二的分录
2022-12-25 11:48:59
王茫茫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.2w
引用 @ 贪玩的微笑 发表的提问:
编制会计分录,求净损益。
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
95楼
2022-12-25 08:44:17
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王茫茫老师:回复贪玩的微笑2019年折旧 借:管理费用 9.75 贷:累计折旧 9.75 报废时: 借:固定资产清理 112.25 累计折旧 9.75 贷:固定资产 122 清理费: 借:固定资产清理 1 应交税费-应交增值税-进项税 0.09 贷:银行存款 1.09 借:原材料 6 贷:固定资产清理 113.25 固定资产处置损益 107.25 (毁损净损益)
2022-12-25 09:24:03
贪玩的微笑:回复王茫茫老师 老师 第一问的会计科目应该是什么
2022-12-25 09:38:31
贪玩的微笑:回复王茫茫老师 折扣怎么算的老师
2022-12-25 09:49:44
王茫茫老师:回复贪玩的微笑第一问购入时: 借:固定资产 122 应交税费-应交增值税-进项税 19.38 贷:银行存款 141.38
2022-12-25 10:16:59
王茫茫老师:回复贪玩的微笑折旧为10年,当年使用10个月,所以 122/10*10/12=9.75
2022-12-25 10:29:48
贪玩的微笑:回复王茫茫老师 好的明白了
2022-12-25 10:47:20
王茫茫老师:回复贪玩的微笑不客气,很高兴能够帮助到你
2022-12-25 11:13:51
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.43w
引用 @ 舒适的学姐 发表的提问:
要求编制全部会计分录
同学你好 请提问完整问题
96楼
2022-12-25 08:51:37
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 2463024587 发表的提问:
审计的调整分录 会计如何录会计分录
你好,具体是什么事项需要调整?
97楼
2022-12-25 09:17:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.77w
引用 @ Maomaokang 发表的提问:
新企业会计制度应计提工资,五险,个税,会计分录如何做?发放工资,上缴五险个税又如何做会计分录
您好!1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
98楼
2022-12-26 08:19:55
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Maomaokang:回复宋生老师 开办期呢
2022-12-26 08:49:09
Maomaokang:回复宋生老师 我现在的财务软件里可用的会计科目是应付工资
2022-12-26 09:12:46
宋生老师:回复Maomaokang您好!开办期也是一样。科目您可以自己改
2022-12-26 09:23:50
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.43w
引用 @ 火星上的发夹 发表的提问:
编制相关会计分录
同学你好 问题不全,老师们没法回答,带着你的问题重新提问
99楼
2022-12-26 08:45:05
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王玲老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
4.98
解题: 0.07w
引用 @ 踏实的外套 发表的提问:
老师,题中有请编制银行存款余额调节表并分析是否需要编制会计分录?一般这种情况需要编制会计分录吗?
你好 不用 余额表是对账用的 不是做账的依据
100楼
2022-12-26 09:04:40
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 漂亮的身影 发表的提问:
老师如果是利息不预提,到期一次偿还本息该如何编制会计分录
您好 到期一次偿还本息的话 应该按期计提利息 如果不计提的话 到期偿还 借:短期借款等 财务费用 贷:银行存款
101楼
2022-12-26 09:15:00
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 呆萌的跳跳糖 发表的提问:
1编织7月18日财务会计分录?2编制7月18日预算会计分录?
你好,7.18的业务是什么
102楼
2022-12-27 08:03:18
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ Golden Cross 发表的提问:
这题,甲公司要编会计分录该如何写?
你好 ,借 应收利息 500 贷 债券投资 -利息调整 150 投资收益 350
103楼
2022-12-27 08:10:36
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 许镁 发表的提问:
年终晚宴费用,晚会表演费计入哪项费用,凭证分录如何编制。
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
104楼
2022-12-27 08:39:03
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 巍澜*漫威 发表的提问:
承兑汇票是什么?收到承兑汇票转入的款,如何编制会计分录?
承兑汇票通俗讲就是信誉较好的企业开具的一种相当于借条的流通票据,付款人在最迟6个月后格尼兑换成货币资金。 收到的 借应收票据 贷应收账款等
105楼
2022-12-27 09:02:49
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巍澜*漫威:回复马老师 汇票到期日企业肯定会收到承兑汇票的款项吗?和其他转让背书企业还有关系吗
2022-12-27 09:31:03
马老师:回复巍澜*漫威是最后一个收票人承兑 银行承兑汇票的话肯定会收到钱 商业承兑汇票的话如果对方账户没有钱 你也是收不到的 所以一般都不要商业承兑汇票
2022-12-27 09:48:18
巍澜*漫威:回复马老师 因为收到的是转让的承兑汇票,会计分录记应收账款是否可以
2022-12-27 10:06:01
马老师:回复巍澜*漫威什么转让 你意思你们要背书给别人吗
2022-12-27 10:19:34
巍澜*漫威:回复马老师 不是,是客户在付款时将承兑汇票转让给我公司
2022-12-27 10:34:56
马老师:回复巍澜*漫威那就是我给你写的分录啊 人家欠你的 你收到人家的汇票 贷方你的应收 是合适的啊
2022-12-27 11:03:41
巍澜*漫威:回复马老师 如果到了汇款到期日,对方账户上没有资金,那我是需要向我应收账款的企业催要税款,还是向出承兑汇票的企业催款
2022-12-27 11:29:23
马老师:回复巍澜*漫威应收账款的企业 催要
2022-12-27 11:55:41

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