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会计账目期初余额记账啊错误
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 書香墨韵 发表的提问:
金蝶结20年的账时出现的错误提示,不明白。 ①数量余额表是调出“数量金额总账”来查吗?图中铅笔写的数据。请问为什么库存商品期初余额+本期发生额(+借-贷?)要等于期末余额? ②固定资产数据表在哪里调出?累计折旧的期末余额503140.64又在哪里看? ③这些错误能先不管结账先,之后在21年1月做调整吗?
1,是的,期末余额=期初➕本期增加-本期减少 借就是增加,贷就是减少 2,可以看固定资产模块儿,也可以看明细表 3,可以的
166楼
2023-01-31 07:01:56
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書香墨韵:回复陈诗晗老师 如果要调整,要怎么做呢
2023-01-31 07:25:36
陈诗晗老师:回复書香墨韵你是需要调整什么,同学
2023-01-31 07:44:36
書香墨韵:回复陈诗晗老师 就是图片上的错误,怎么才能让错误消掉
2023-01-31 08:07:42
陈诗晗老师:回复書香墨韵你这里需要先找出差异原因,然后再决定如何调整处理
2023-01-31 08:34:05
書香墨韵:回复陈诗晗老师 怎么找出来呢
2023-01-31 08:54:06
陈诗晗老师:回复書香墨韵你每一个明细核对,找出对不上数据的原因
2023-01-31 09:07:01
書香墨韵:回复陈诗晗老师 好的。谢谢!
2023-01-31 09:36:13
陈诗晗老师:回复書香墨韵不客气,祝你工作愉快
2023-01-31 09:51:16
陈静芳老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师
4.97
解题: 0.14w
引用 @ 调皮 发表的提问:
那资产负债表里的净资产期末余额不等于业务活动表里的变动额怎么办,是会计做账错误,还是什么原因啊?差的有点多喃
同学你好。 有可能是以前年度净资产调整,或当期增加了资本投入,你对应去看看
167楼
2023-01-31 07:29:13
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 想人陪的自行车 发表的提问:
想问下,年初一月份结账,显示(本次结账为本年度第一次会计期间或总账启用的第一个会计期间,本期初余额试算结果不平衡!请调整后再结账!) 也查了科目期初余额,显示借贷余额差了该怎么办
您好,您期末损益结转了吗
168楼
2023-01-31 07:59:05
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想人陪的自行车:回复文老师 12月份的期间损益都结转了的,而且我12月份结账的时候看那些借贷余额都是平衡的,这怎么办
2023-01-31 08:53:43
文老师:回复想人陪的自行车1月份的也需要结转的
2023-01-31 09:15:46
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 等待幸福 发表的提问:
公账上的期初余额怎么做账啊
你不做账吗,那盘点做期初,不平输入未分配利润下面,新公司期初为0 ,按业务发生顺序做账
169楼
2023-01-31 08:20:59
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等待幸福:回复maize老师 这个公账用了很久,到现在做税务登记,现在有个期初余额不知道怎么办
2023-01-31 08:45:12
maize老师:回复等待幸福补上之前账补上,不想补就填写期初上面,不平填写未分配利润不过这样不准,
2023-01-31 08:56:21
等待幸福:回复maize老师 因为他这个税号去年注销了,今年三月份又做了税务登记,现在才找人做账
2023-01-31 09:11:08
maize老师:回复等待幸福注销,那重新注册,按这个公户没有换吗,公司名称没有换?
2023-01-31 09:40:11
等待幸福:回复maize老师 没有换,用的是原来的税号
2023-01-31 10:09:28
maize老师:回复等待幸福银行存款输入金额,不平填写未分配利润下面 别的没有话
2023-01-31 10:28:06
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ Cinry 发表的提问:
15. 多选题 活页式账簿的主要缺点有 A 使用不灵活,不便于分工 B 账页易散失 C 账页容易被抽换 D 不能有效防止记账错误
你好 活页式账簿的主要缺点有——B 账页易散失 C 账页容易被抽换
170楼
2023-02-01 07:15:52
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 孤独的刺猬 发表的提问:
本年度上月的的会计凭证错误,但已记账,影响损益数据,请问当月如何修改?谢谢
你好,错误的分录是?正确的分录应当是?
171楼
2023-02-01 07:43:39
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孤独的刺猬:回复邹老师 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 当月发工资的时候发现上月计提金额写错了,导致管理费用减少了,请问当月怎么修改?谢谢!
2023-02-01 08:04:05
邹老师:回复孤独的刺猬借;管理费用 贷;应付职工薪酬 补计提少计入的金额
2023-02-01 08:16:53
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 银贵 发表的提问:
请问年初应收账挂初期余额挂错了,应怎样调账?
你好,期初数错误,需要重新建账,而不是调整账务可以实现的
172楼
2023-02-01 07:58:55
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朴老师
职称:会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
老师!看下这个账目有没有错误?
你好,这个问题已经回答了
173楼
2023-02-01 08:11:48
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职称:,中级会计师
5.00
解题: 0.05w
引用 @ 旧人旧梦久别离 发表的提问:
在科目余额表中其中一家预付账款期末余额金额在贷方显示31900,应付账款期末余额贷方显示有9750,这是什么情况?查单子没有录入错误的,为什么会这样显示?
查一下期初余额,看看是不是期初余额操作
174楼
2023-02-01 08:17:59
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旧人旧梦久别离:回复 现在是应付账款这项里期初余额贷方是9750期末余额贷方9750,预付账款这项里期初余额贷方31900本年累计发生额贷方30500期末余额贷方31900。
2023-02-01 08:55:38
旧人旧梦久别离:回复 我总觉的不太对,又不知道是怎么回事。
2023-02-01 09:14:45
回复旧人旧梦久别离你们公司预付款帐户主要是哪些业务作进去呢
2023-02-01 09:33:24
旧人旧梦久别离:回复 我们这是超市,预付款都是进货的。先付给对方钱。后面对方再给货
2023-02-01 09:47:41
回复旧人旧梦久别离最后结算呢,主要用哪个科目,比如预付100,进货进了500,再付400时用的哪个科目
2023-02-01 09:57:47
旧人旧梦久别离:回复 有时候他们当时结账就是库存商品借方现金贷方,如果不是当时结账就是记应付帐里库存商品借方应付账款贷方
2023-02-01 10:16:12
回复旧人旧梦久别离那就需要冲了预付款的,不然一直挂着也不是真实的帐务啊
2023-02-01 10:41:50
旧人旧梦久别离:回复 因为我做账是按照单子做账,这个月他们给我的单子里我没有见到冲预付这家的。
2023-02-01 11:04:04
回复旧人旧梦久别离那你们的预付款那么多不进行冲销吗
2023-02-01 11:28:04
旧人旧梦久别离:回复 有冲销。只是现在也有别的好几家都是有预付款的,但没有一家余额表上是像这家一样的显示在贷方,我怕是不是我这里哪出问题了
2023-02-01 11:41:42
回复旧人旧梦久别离那你就要查一查,我无法看到全部资料只能作推猜
2023-02-01 11:53:39
旧人旧梦久别离:回复 好的,那我再重新查一遍吧。谢谢
2023-02-01 12:20:40
回复旧人旧梦久别离如果得老师回答不错请给个好评
2023-02-01 12:37:45
欧老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.2w
引用 @ wyj 发表的提问:
请问没有期初余额,登记明细账时用写期初余额0么
同学你好,没有期初余额的科目,不用登记明细账。
175楼
2023-02-02 07:00:17
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 乐乐 发表的提问:
老师,我登记总账的时候,科目没有期初余额,期初为零,是不是可以不用登记,等发生了以后再登记,然后期初余额平,这样可以吗
你好,是的,是这个意思的。
176楼
2023-02-02 07:26:40
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
没有任何错误,单位内部银行日记账余额出现负数,记账时余额方向可以写贷,然后写正数么?
怎么会出现负数呢
177楼
2023-02-02 07:44:09
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 粗犷的日记本 发表的提问:
简易计税,前期入账错误,使得应交税费简易计税交纳科目借方有余额,现需将余额转入应交税费简易计税预交科目,怎么处理?
您好 借:得应交税费简易计税交纳 借方红字 借:应交税费简易计税预交 借方蓝字
178楼
2023-02-02 08:05:45
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 莹莹1994 发表的提问:
老师 其他应收款的期初借方余额忘记录入新账套了 怎么调账啊
别的都没有问题吗,金额其他应收款 贷利润分配未分配利润
179楼
2023-02-02 08:17:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ sunny 发表的提问:
我做初级试题,出现一个未达账项,企业银行存款账面余额216万,银行对账单余额212.3万,企业记账错误,从银行提取现金6.9万,会计误记9.6万,银行为企业代付电话付6.4万,但企业未接到银行付款通知,尚未入账,最后调整的余额是212.3万,计算过程是216 9.6-6.9-6.4=212.3万,我不太明白为什么会计入账错误,原本是6.9万,现变成9.6万,不是企业账上多了2.7元,冲减应该是减去2.7元,为什么是相加呢?
您好,企业是加了2.7万元的,调整后企业为:216+9.6-6.9-6.4=212.3万元。
180楼
2023-02-05 08:51:40
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