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购税控机的会计分录怎么处理
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糖果老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ X 发表的提问:
购买变频控制器维修3台252,会计分录怎么做?
同学您好,请问是购买变频控制器3台,还是维修变频控制器3台?
286楼
2023-03-10 09:24:01
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X:回复糖果老师 如果是购买,是不是就是制造费用–低值易耗品
2023-03-10 09:54:40
X:回复糖果老师 维修就是制造费用–维修费
2023-03-10 10:16:21
糖果老师:回复X你购买的变频控制器要是长期使用的话,建议还是先进入固定资产,再摊销计入制造费用。
2023-03-10 10:27:14
X:回复糖果老师 如果是维修的呢,也是要先进入固定资产吗?
2023-03-10 10:44:40
糖果老师:回复X维修费比较小的话,可以直接计入制造费用
2023-03-10 11:08:15
X:回复糖果老师 好的
2023-03-10 11:34:47
X:回复糖果老师 老师,我想问一下,比如说东莞到深圳的车费,是记差旅费,还是市交通费呢?
2023-03-10 11:50:06
糖果老师:回复X同学您好!计入差旅费和计入交通费是一样的,他们的上一级科目都是管理费用或销售费用,所以本质应该是一样的,只是二级科目不同而已,都可以的。
2023-03-10 12:04:27
X:回复糖果老师 明白了,谢谢,老师!
2023-03-10 12:14:31
糖果老师:回复X不客气的。 满意的话记得五星评价鼓励一下喔~
2023-03-10 12:43:41
玲子
职称:中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 邓满媛 发表的提问:
老师:购买税控设备的480元怎么计分录?
借:管理费用-办公费 贷:银行存款/库存现金
287楼
2023-03-12 08:26:43
全部回复
邓满媛:回复玲子 可以抵扣480元的增值税的
2023-03-12 08:41:39
邓满媛:回复玲子 可以抵扣480元的增值税的
2023-03-12 09:05:43
玲子:回复邓满媛是可以抵,要看当月有没税额可抵,抵税时 借:应交税费-应交增值税(减免税款)480 借:管理费用-办公费 -480
2023-03-12 09:34:41
玲子:回复邓满媛如果觉得我的回答让您满意,请给予好评,谢谢!
2023-03-12 10:03:43
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 沐浴阳光 发表的提问:
建筑安装工程购买矿泉水会计分录应该怎么处理
你好,借:工程施工-间接费用 贷:现金
288楼
2023-03-12 08:45:36
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 晓赟 发表的提问:
我企业生产机器设备,购买企业出资让我企业做机器研发,我想问有关我企业机器研发的材料购买,领用,及人工的会计分录,设备研发中报废的处理,以及设备研发成功后的会计处理
您好,研发所需要的原材料购买时,借,原材料,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得可抵扣的票据,否则无此分录),贷,银行存款等科目。领用时,借,研发支出-资本化支出-预料消耗,贷,原材料。 人工费,计提时,借,研发支出-资本化支出-工资,贷,应付职工薪酬。发放时,借。应付职工薪酬,贷,银行存款等科目。 要有报废的设备,根据此设备分配的费用,借,管理费用-研发费用,贷,研发支出-资本化支
289楼
2023-03-12 09:15:00
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 安然妮儿 发表的提问:
加计抵减税额财务处理,会计处理上怎么做分录?详细的,包括计提。
借应交税费-增值税加计扣除 贷其他收益 借应交税费-未交增值税 贷应交税费-增值税加计扣除 贷银存
290楼
2023-03-13 06:15:36
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安然妮儿:回复郭老师 谢谢!
2023-03-13 06:59:53
郭老师:回复安然妮儿不用客气的,
2023-03-13 07:25:11
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 另一半 发表的提问:
老师,店员将商品低于进价出售,会计分录怎么出?收回差价部分会计分录又怎么处理?供应商应付款会计分录怎么处理
那么低价出售的话,就是正常按照销售收入处理,同时结转相关的成本,直说收入的金额会低一点。收回差价是什么意思?
291楼
2023-03-13 06:44:07
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另一半:回复陈诗晗老师 店员卖错价格,比进价还低的价格出售,低于进价部分的款我们从员工那里收回差价
2023-03-13 07:37:34
陈诗晗老师:回复另一半那你这个就是按照你销售的低价,再加上业务员要补的差价,来确认你的应收账款和你的主营业务收入。实际上你并没有低价销售呀,因为这个差价业务员补你了。
2023-03-13 07:53:46
另一半:回复陈诗晗老师 老师,这个是超市里的联营商品,会计分录要怎么出?
2023-03-13 08:06:12
陈诗晗老师:回复另一半直接按照正常的销售结转收入结转成本,那么你这里收入就是你的卖价,加上业务员补你的这一部分。
2023-03-13 08:28:02
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 雯雯 发表的提问:
购买税控盘是会计分录,税控盘的价格是可以全抵进销税的
您好!购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
292楼
2023-03-13 07:05:59
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雯雯:回复宋生老师 税账
2023-03-13 07:23:46
宋生老师:回复雯雯您好!是的。 上面就是。
2023-03-13 07:44:50
雯雯:回复宋生老师 老师意思说,820元的税控设备费可以冲费用,也可以当项税
2023-03-13 07:57:37
宋生老师:回复雯雯您好!是的。
2023-03-13 08:21:55
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 圈圈 发表的提问:
1 房地产购买材料的账务处理分录是什么, 2 房地产企业预缴的增值税,土增税,企业所得税的会计分录怎么做 3 抵减土地价款的增值税的会计分录怎么做
1.借:原材料 应交税费 贷:银行存款 2.应交税费-预缴增值税,土增税等 贷:银行存款 3.借:主营业务成本 应交税费-抵减销项税 贷:库存商品
293楼
2023-03-14 06:33:20
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圈圈:回复许老师 老师麻烦你仔细看我的问题哦 1 房地产企业也有原材料这个科目吗?,采购的一些钢结构,装饰材料 2 企业所得税的预缴,怎么做分录 3 房地产应该是开发产品吧,土地价款抵减增值税的会计分录
2023-03-14 06:59:55
许老师:回复圈圈1.房企采购的话,用工程物资、原材料等。借:工程物资、原材料 应交税费 贷:银行存款 但也会涉及原材料的问题呀。你这个,是房企自己盖房子,相当于建筑业,涉及原材料的呀。 2.应交税费-预缴企业所得税 贷:银行存款 思路是一样的 3.借:主营业务成本 应交税费-抵减销项税 贷:开发产品 刚才这个写错了,不好意思 抵减土地价款的增值税,是在销售并结转成本时体现的
2023-03-14 07:19:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 奔奔 发表的提问:
一般纳税人,新购入税控盘,给开具的有普票和专票,怎么做会计分录
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
294楼
2023-03-14 06:45:00
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奔奔:回复邹老师 这个月不抵扣,管理费用要结转到本年利润吗?还是挂着?
2023-03-14 07:05:03
邹老师:回复奔奔你好,管理费用需要结转到本年利润的
2023-03-14 07:29:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 你是々我的々*小幸福& 发表的提问:
购买固定资产一次性扣除税前企业所得税,账务怎么处理,会计分录怎么写
你好 借;固定资产,贷;银行存款等科目 次月一次性计提折旧,借;管理费用等科目,贷;累计折旧
295楼
2023-03-14 07:03:00
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你是々我的々*小幸福&:回复邹老师 本月购买固定资产1971000直接是借管理费用1971000 贷,累计折旧1971000?
2023-03-14 07:27:19
邹老师:回复你是々我的々*小幸福&你好,次月一次性计提折旧,而不是当月
2023-03-14 07:47:26
你是々我的々*小幸福&:回复邹老师 我是5月份买的车,没有抵扣,6月入账,是7月开始计提还是六月计提
2023-03-14 08:12:35
邹老师:回复你是々我的々*小幸福&你好,6月入账,是7月开始计提折旧
2023-03-14 08:42:15
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
你好收到退税怎么处理会计分录
您这个收到的什么退税呢?
296楼
2023-03-15 06:38:50
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朴老师
职称:会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ 笨笨的小松鼠 发表的提问:
中国移动捆绑销售业务(勾机赠费 ,存费折扣购机)在原准则下剩余价值法的会计处理(分录)
你们是移动公司吗?还是什么
297楼
2023-03-15 06:49:29
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 胡雅娜 发表的提问:
老师。我们购买机器。先支付货款50%机器进厂再支付50%.剩下10%为质保金这种会计分录每个时期应该怎么处理呀?
您好!借:固定资产 代应付账款 每次支付借应付账款 贷银行存款。
298楼
2023-03-15 07:02:59
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胡雅娜:回复宋生老师 老师东西还没拉进厂可以做固定资产嘛?
2023-03-15 07:39:19
宋生老师:回复胡雅娜您好!如果没有拉回来,可以先计入预付账款。
2023-03-15 08:01:12
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 唐棠 发表的提问:
你好,老师。我司是小规模纳税人,购入税控盘的会计分录是怎么做的呢
借:管理费用贷:现金;借:应交税费贷:管理费用
299楼
2023-03-16 06:34:27
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
酒店类补交税会计分录怎么处理?
举例:15年补报14年10月的收入1万,并补缴了14年10月的营业税及附加2千。完整的会计分录要怎么做呀?
300楼
2023-03-16 06:59:59
全部回复
邹老师:回复爱笑的流沙借:库存现金等科目 10000 贷:以前年度损益调整 10000 借;以前年度损益调整 2000 贷;应交税费 2000 借:应交税费 2000 贷:银行存款 2000
2023-03-16 07:10:06

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