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计提管理费用收入的会计分录
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ qzuser 发表的提问:
6月份开户第一次代扣社保,6月份计提了工资,我把公司承担的部分直接计入了管理费用,7月份支付6月份工资时,会计分录应该怎样写呀,
借:应付职工薪酬贷:银行存款
136楼
2023-01-09 08:25:20
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qzuser:回复袁老师 我6月份开户的那个月公司承担的那部分不是应该计入应付职工薪酬吗?我计入了管理费用,不是相当于6月份管理费用多了吗?不懂!请老师指导下
2023-01-09 08:53:35
袁老师:回复qzuser如果提多了,冲回:借:应付职工薪酬贷:管理费用
2023-01-09 09:10:24
qzuser:回复袁老师 没有计提社保,相当于直接计入了管理费用,未通过应付职工薪酬这个科目
2023-01-09 09:39:31
袁老师:回复qzuser可以
2023-01-09 09:51:33
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 养猫专业户 发表的提问:
老师。我们在国电网上买的标书,应该怎么走会计分录?可以走管理费用吗?
你好,计入管理费用核算
137楼
2023-01-09 08:39:38
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养猫专业户:回复邹老师 老师请问这个算什么费用呢?办公费还是可以直接设个2级科目投标费?
2023-01-09 09:04:49
邹老师:回复养猫专业户你好,可以在管理费用下面增加一个二级科目,投标费
2023-01-09 09:17:03
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 段慧芳 发表的提问:
老师,我们社保交了退回来了,这个怎么做会计分录,管理费用冲红吗?
社保交了退回来了,你做和以前的分录相反
138楼
2023-01-09 08:54:16
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段慧芳:回复紫藤老师 好的,谢谢
2023-01-09 09:08:50
紫藤老师:回复段慧芳不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-01-09 09:27:25
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 想人陪的哈密瓜,数据线 发表的提问:
管理费用 职工福利的会计分录 老师写写
借管理费用-福利费 贷银行存款
139楼
2023-01-09 09:09:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 幸运草 发表的提问:
老师,我们从1月开始建账,但是没有收入,费用一直做的房租和工资,都计入管理费用,现在本月叫我把工资直接做到待摊费用,其他的都不用做,那么本月就不能结转损益,这样我该如何操作啊 我做的会计分录是 借:待摊费用-工资 300 贷:现金 300
你好,应当是 借;待摊费用 贷;管理费用 做这个调整分录
140楼
2023-01-10 07:31:45
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幸运草:回复邹老师 老师 意思是做两个分录吗? 先做 借:管理费用-工资300 贷:现金300 然后再做 借;待摊费用300 贷;管理费用300 是这样吗?谢谢
2023-01-10 07:56:17
邹老师:回复幸运草你好,是的
2023-01-10 08:16:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 学习 发表的提问:
17年的账现金少记147元 存货少记2000元 工资少记1463.22元 成本多记2000元 管理费用多记1563.32元,这个现在要调正确,怎么调呢?会计分录怎么做?
你好,需要知道少记对应的对方科目是什么,才可以做出正确的调整分录的
141楼
2023-01-10 07:54:27
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学习:回复邹老师 就是库存现金 库存商品 应付职工薪酬 这几个科目少记的,多记的就是 主营业务成本 管理费用
2023-01-10 08:31:06
邹老师:回复学习你好 借;库存现金 147 库存商品 2000 贷;应付职工薪酬 1463.22 以前年度损益调整——主营业务成本2000 ——管理费用 1563.32 根据你提供数据这个是不平衡的
2023-01-10 08:45:40
学习:回复邹老师 老师,应付工资不应该在借方吗?
2023-01-10 09:07:10
邹老师:回复学习你好,你少计提了还是少支付了
2023-01-10 09:33:16
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
现金盘亏时,做会计分录为什么不是借:管理费用,贷:现金,而是借:管理费用,贷:待处理财产损益
现金盘亏时,做会计分录为什么不是借:管理费用,贷:现金,而是借:管理费用,贷:待处理财产损益
142楼
2023-01-10 08:14:30
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李老师:回复爱笑的流沙通过待处理损益来中转过渡 先借待处理财产损益贷库存现金然后再做你那分录
2023-01-10 08:36:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 发表的提问:
现在是认缴注册资本,现在成立了个新公司。未收到股本,那么第一笔会计分录是借:其他应收款贷:实收资本;还是借:管理费用开办费 贷:其他应付款,期末再做一笔借:其他应付款贷实收资本呢?哪种好些啊
你好,没有收到投资,不需要做实收资本的账务处理 如果是代垫费用 借;管理费用 贷;其他应付款
143楼
2023-01-10 08:44:05
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云:回复邹老师 那老师就是我后面写的呢个分录哇,最后结转就可以了哇?那管理费用开办费可以做成长期待摊费用开办费吗?还有呢个如果不做实收资本的话,资产负债表里实收资本就为零了啊
2023-01-10 09:00:15
邹老师:回复你好,需要经过股东大会同意,其他应付款才可以转为实收资本 计入管理费用的开办费 实收资本在认缴制情况下是可以0的
2023-01-10 09:26:43
云:回复邹老师 那老师一般是做成管理费用开办费好,还是长期待摊费用好呢?
2023-01-10 09:55:06
邹老师:回复你好,费用化支出计入管理费用的开办费核算
2023-01-10 10:24:53
英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ magi…… 发表的提问:
公司年会,给音响师和摄像师的红包做管理费用的二级什么费用呢?还有,老板股东们给的现金,让现场发红包的会计分录怎么做呢?
同学好,如果是公司员工计入工资薪金中,如果是外单位的需要开具劳务费发票计入劳务费中
144楼
2023-01-10 09:08:59
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magi……:回复英老师 老师,没有发票 哦,就现场涂个彩头,给了个几百元红包
2023-01-10 09:22:28
英老师:回复magi……可以计成本费用,但需要按其他所得代扣个税
2023-01-10 09:35:24
magi……:回复英老师 哦哦,好的
2023-01-10 09:55:42
英老师:回复magi……谢谢同学,请给予5星好评,加油!!
2023-01-10 10:22:39
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ TST敏子 发表的提问:
老师你好,公司开业买的礼炮还有猪肉案子,铡刀,会计分录是不是记入管理费用
可以的,做管理费用其他就可以,是营业期吧,筹建期做管理费用开办费
145楼
2023-01-11 07:20:38
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TST敏子:回复maize老师 营业期间,借:管理费用,贷现金
2023-01-11 07:39:19
maize老师:回复TST敏子借:管理费用其他,贷现金
2023-01-11 07:52:29
TST敏子:回复maize老师
2023-01-11 08:19:27
TST敏子:回复maize老师 老师,财务软件系统提示赤字金额啥意思,我一输入库存现金就这样,老师这样还能入账吗?,是不是表示库存现金是负数表示没有钱
2023-01-11 08:35:07
maize老师:回复TST敏子是的,你账上没有库存现金了,你做一笔借款吧
2023-01-11 08:58:04
TST敏子:回复maize老师 咋做啊老师,我还没做收银员拿走的备用金呢?
2023-01-11 09:19:49
maize老师:回复TST敏子借其他应收款 贷库存现金
2023-01-11 09:34:26
TST敏子:回复maize老师 老师我现在库存现金账上好像都是负数了
2023-01-11 09:55:18
maize老师:回复TST敏子所以叫你先做借款啊,一般这样是做一笔借款,借库存现金 贷其他应付款
2023-01-11 10:08:03
TST敏子:回复maize老师 老师我做一笔借其他应收款,有钱在冲账吗?我有点蒙了
2023-01-11 10:37:05
TST敏子:回复maize老师 我自己咋借款阿,借多少
2023-01-11 10:50:18
maize老师:回复TST敏子现在先做一笔借款把这个库存现金调为正数
2023-01-11 11:13:56
TST敏子:回复maize老师 我借一笔把库存现金调为正数,结完是不是还得还上
2023-01-11 11:32:49
maize老师:回复TST敏子后续转钱给股东就可以冲掉
2023-01-11 12:00:45
TST敏子:回复maize老师 老师就是以后库存现金有钱了在转给老板是这样吗?
2023-01-11 12:26:38
TST敏子:回复maize老师 老师那我借多少合适,没有原始凭证咋借款,账务处理咋做
2023-01-11 12:49:37
maize老师:回复TST敏子老师就是以后库存现金有钱了在转给老板是这样吗? 是的,你保持库存现金不是负数就可以啊
2023-01-11 13:14:01
TST敏子:回复maize老师 老师库存现金是负数不可以吗?
2023-01-11 13:38:16
maize老师:回复TST敏子是的啊,库存现金不能是负数
2023-01-11 14:01:01
TST敏子:回复maize老师 那就做一笔借:库存现金,贷其他应付款,老师那我自己得做一张收据做完依据
2023-01-11 14:21:43
maize老师:回复TST敏子是的,需要有收据或者是借款根据这个贴后面
2023-01-11 14:32:47
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Dan-rrr 发表的提问:
电子退库,记在管理费用养老保险里怎么做会计分录
借银行 贷应付职工薪酬,借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 单位社保 负数,
146楼
2023-01-11 07:50:18
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朴老师
职称:会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ 微笑的歌曲 发表的提问:
公司材料盘盈,经查原因不明,公司决定计入管理费用-存货盘盈,再做会计分录的时候为什么是在借方用红字登记管理费用存货盘盈,而不是在贷方登记呢?
同学你好 计入营业外支出
147楼
2023-01-11 08:17:13
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朴老师:回复微笑的歌曲盘盈的计入营业外收入
2023-01-11 08:47:39
微笑的歌曲:回复朴老师 老师,那是不是应该是借方登记待处理财产损益,贷方登记营业外收入
2023-01-11 09:04:50
朴老师:回复微笑的歌曲对的 就是这样做的
2023-01-11 09:33:43
微笑的歌曲:回复朴老师 好的,谢谢老师
2023-01-11 09:58:55
朴老师:回复微笑的歌曲满意请给五星好评,谢谢
2023-01-11 10:24:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 缥缈的大象 发表的提问:
广告公司,负责设计广告的人员工资会计分录是怎样的,借管理费用么
你好,计入劳务成本科目核算
148楼
2023-01-11 08:39:52
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缥缈的大象:回复邹老师 计提时是,借:主营业务成本,贷:应付职工薪酬。支付时候是,借:应付职工薪酬,贷:库存现金么
2023-01-11 09:02:03
邹老师:回复缥缈的大象你好,计提 借;劳务成本,贷;应付职工薪酬 支付时候,借:应付职工薪酬,贷:库存现金等科目 结转,借;主营业务成本,贷;劳务成本
2023-01-11 09:24:48
缥缈的大象:回复邹老师 公司在税务局备案的是小企业会计准则,里面没有劳务成本这个科目,这个要怎么弄,需要改备案?
2023-01-11 09:47:17
邹老师:回复缥缈的大象你好,没有就在成本科目里面新增就是了
2023-01-11 10:13:42
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 学堂用户9855 发表的提问:
仓存和总账不平,盘盈和盘亏的会计分录?管理费用的二级明细写什么合适
借,待处理财产损溢 贷,原材料等 借,管理费用~盘亏 贷,待处理财产损溢 或相反分录
149楼
2023-01-11 09:05:59
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学堂用户9855:回复陈诗晗老师 那查不到原因的盘盈,也按管理费用处理么?其他入库,会计分录按盘盈处理么
2023-01-11 09:40:11
陈诗晗老师:回复学堂用户9855查不到,计入管理费用处理
2023-01-11 09:50:56
学堂用户9855:回复陈诗晗老师 其他入库的会计分录和盘盈处理一样么?就是类似放错仓库,以前盘亏过,后面发现东西在。这样的会计分录
2023-01-11 10:15:56
陈诗晗老师:回复学堂用户9855存货,盘亏盘盈都是计入管理费用处理的
2023-01-11 10:29:50
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 凌飞 发表的提问:
老师,管理费用不能计提是吗? 比如,员工A 4月发生的管理费用500元,5月才报销,公司5月才支付给他。请问如何做会计分录呢?
你好,可以计提,4月,借管理费用 贷其他应付款 报销时借其他应付款 贷银行存款等
150楼
2023-01-12 08:21:04
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