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编制会计分录不能出现的形式
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
现金流量表是出纳编制还是会计编制?
这个又没 有规定的
121楼
2023-01-06 08:24:12
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林老师:回复爱笑的流沙这个又没 有规定的
2023-01-06 08:50:49
小奇老师
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ 孤独的信封 发表的提问:
(1)编制2×19年1月1日,A公司购入债券时的会计分录。 (2)编制A公司2×19年1月5日收到利息时的会计分录。 (3)编制A公司2×19年12月31日确认利息收入的会计分录。 (4)编制A公司2×19年12月31日应计提的减值准备的会计分录。 (5)编制A公司2×20年1月2日以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的会计分录。 (6)编制A公司2×20年2月20日出售债券的会计分录。
同学您好,本题没有题干,能提供一下题干吗?
122楼
2023-01-06 08:43:46
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 舒服的雨 发表的提问:
用现金5200元购买印花税票 (编制会计分录)
你好 借:税金及附加—印花税    ,     贷:库存现金
123楼
2023-01-06 09:06:11
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伍老师
职称:税务师
4.90
解题: 0.08w
引用 @ 放飞心情 发表的提问:
发出货物但是是以代收款的形式收款,一般都在一二个月才能收到钱,那发出货物时会计分录怎么做?
借:发出商品 贷:库存商品
124楼
2023-01-06 09:20:59
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放飞心情:回复伍老师 那收到钱时的分录是不是:借:银行 贷:营业收入 。商品成本什么时候结转吗?
2023-01-06 09:32:15
伍老师:回复放飞心情商品成本就是在确认收入时结转的
2023-01-06 09:52:45
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.43w
引用 @ 斯文的花卷 发表的提问:
编制甲企业的会计分录
你好请把题目完整发一下
125楼
2023-01-08 10:45:08
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 陆向东 发表的提问:
固定资产折旧怎么编制会计分录,以及固定资产清理怎么编制会计分录
借管理费用贷累计折旧,清理做公司报废机器设备,报废利得和损失分别计入“营业外收入”行项目和“营业外支出”科目; 公司转让机器设备或者抵债,处置利得或损失在“资产处置收益”科目。 具体会计处理: 1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 贷:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 贷:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) 贷:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 贷:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得)
126楼
2023-01-08 11:09:25
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
预支36000实际花了40800出纳补给不足的4800要求编制会计分录是多少
借xx费用40800贷其他应收款36000银行存款4800
127楼
2023-01-08 11:35:59
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 乘风破浪的黄喵喵? 发表的提问:
你好。如果是我买了原材料,但是原材料用途变更导致进项税不能抵扣,那一定要做进项税额转出吗?那会计分录如何写呢
对的,要做进项转出,转出的进项计入原材料成本。 借:原材料 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
128楼
2023-01-09 08:04:14
全部回复
王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ as仙阁 发表的提问:
要求:编制有关的会计分录。
你好,你的题目是什么呢
129楼
2023-01-09 08:17:44
全部回复
as仙阁:回复王瑞老师 不知道为什么图片传不了
2023-01-09 08:40:39
王瑞老师:回复as仙阁你再看下,传不了图片不知道你问的是哪些分录
2023-01-09 08:59:47
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.43w
引用 @ 瑾年 发表的提问:
编制1~20小题的会计分录
你好,需要计算做好了发给你
130楼
2023-01-09 08:47:03
全部回复
瑾年:回复暖暖老师 需要,需要
2023-01-09 09:32:42
暖暖老师:回复瑾年1.借原材料40000 应交税费进项税额6800 贷应付账款46800
2023-01-09 09:53:37
暖暖老师:回复瑾年2.借应收账款157950 贷主营业务收入135000 应交税费销项税22950
2023-01-09 10:07:59
暖暖老师:回复瑾年3.借银行存款50000 贷预收账款50000
2023-01-09 10:35:44
暖暖老师:回复瑾年4.借银行存款292500 贷主营业务收入250000 应交税费销项税42500
2023-01-09 10:55:59
暖暖老师:回复瑾年5.借主营业务成本312500 贷库存商品312500
2023-01-09 11:07:11
暖暖老师:回复瑾年6.借销售费用3000 贷银行存款3000
2023-01-09 11:32:05
暖暖老师:回复瑾年7.借销售费用5000 贷库存现金5000
2023-01-09 11:54:03
暖暖老师:回复瑾年8.借生产成本26000 制造费用2000 管理费用8000 贷应付职工薪酬36000
2023-01-09 12:21:09
暖暖老师:回复瑾年9.借财务费用2000 贷应付利息2000
2023-01-09 12:39:29
暖暖老师:回复瑾年10.借资本公积800 贷实收资本800
2023-01-09 12:51:08
暖暖老师:回复瑾年11.借营业外支出10000 贷银行存款10000
2023-01-09 13:13:06
暖暖老师:回复瑾年12.借制造费用780 管理费用1200 贷累计折旧1980
2023-01-09 13:38:40
暖暖老师:回复瑾年13.借银行存款1000000 贷实收资本800000 资本公积资本溢价200000
2023-01-09 13:54:33
暖暖老师:回复瑾年14.借管理费用300 贷银行存款300
2023-01-09 14:13:43
暖暖老师:回复瑾年15.借无形资产195000 贷实收资本195000
2023-01-09 14:34:53
暖暖老师:回复瑾年16.借待处理财产损益76000 累计折旧4000 贷固定资产80000
2023-01-09 14:58:56
暖暖老师:回复瑾年借管理费用76000 贷待处理财产损益76000
2023-01-09 15:10:41
暖暖老师:回复瑾年17借待处理财产损益900 贷库存现金900
2023-01-09 15:26:49
暖暖老师:回复瑾年借其他应收款500 管理费用400 贷待处理财产损益900
2023-01-09 15:51:08
暖暖老师:回复瑾年18.借待处理财产损益50000 贷原材料50000
2023-01-09 16:13:24
暖暖老师:回复瑾年借其他应收款10000 管理费用40000 贷待处理财产损益50000
2023-01-09 16:41:43
暖暖老师:回复瑾年19借实收资本100000 贷银行存款100000
2023-01-09 16:52:10
暖暖老师:回复瑾年20.借固定资产900000 贷银行存款900000
2023-01-09 17:16:22
瑾年:回复暖暖老师 老师可以把计算的公式发给我看下吗
2023-01-09 17:43:58
暖暖老师:回复瑾年哪一个带着公式呢你想问?
2023-01-09 18:06:27
瑾年:回复暖暖老师 就是增值税的进项税和销项税是怎么算出的
2023-01-09 18:18:22
暖暖老师:回复瑾年按照公允价值乘以17的税率
2023-01-09 18:44:57
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 会计小白_ph552171 发表的提问:
题中有请编制银行存款余额调节表并分析是否需要编制会计分录?一般这种情况需要编制会计分录吗?
你好!正常情况下一般是时间差异造成的,不需要做账务处理
131楼
2023-01-09 08:58:25
全部回复
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 哈利璐 发表的提问:
请问老师,他人以现金形式投资 不是股权形式的投资 要分红了分录怎么做?
借利润分配 贷应付利润 借应付利润 贷银行存款
132楼
2023-01-09 09:17:59
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 琴琴 发表的提问:
如果建内账,用表格的格式好还是会计分录的形式好?
你好!当然还是分录做账好
133楼
2023-01-10 08:43:43
全部回复
琴琴:回复宋生老师 如果一个公司前期没有内账,外账的数据也不太准确,现在要建内账,各科目期初数怎样确定呢?
2023-01-10 09:13:12
琴琴:回复宋生老师 银行和现金可以确定,应收,应付比较混乱,如何确定呢?
2023-01-10 09:35:14
宋生老师:回复琴琴您好!你可以先进行盘点,把盘点的数据作为期初数使用
2023-01-10 09:52:57
琴琴:回复宋生老师 可是期初数据试算不平衡,怎么办?
2023-01-10 10:21:56
宋生老师:回复琴琴你好!差额计入到未分配利润。
2023-01-10 10:36:11
王玲老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
4.98
解题: 0.07w
引用 @ 踏实的外套 发表的提问:
老师,题中有请编制银行存款余额调节表并分析是否需要编制会计分录?一般这种情况需要编制会计分录吗?
你好 不用 余额表是对账用的 不是做账的依据
134楼
2023-01-10 08:50:32
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 仁和会计 发表的提问:
编制现金流量表中收到的其他与经营活动有关的现金的计算公式是什么,可能出现负数吗?
你好! 不会出现负数的
135楼
2023-01-10 09:04:04
全部回复
蒋飞老师:回复仁和会计如果是负数,就是支付的其他与经营活动有关的现金了
2023-01-10 09:53:38
仁和会计:回复蒋飞老师 老师能麻烦告诉我个计算公式吗?
2023-01-10 10:09:46
蒋飞老师:回复仁和会计你好! 收到的其他与经营活动有关的现金 =营业外收入相关明细本期贷方发生额+其他业务收入相关明细本期贷方发生额+其他应收款相关明细本期贷方发生额+其他应付款相关明细本期贷方发生额+银行存款利息收入
2023-01-10 10:21:42

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