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购买金税盘全额抵减会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 57小菇凉? 发表的提问:
购买金税盘全额抵减的会计分录怎么做
借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数
1楼
2022-12-04 07:54:57
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 烽哥 发表的提问:
购买金税盘的会计分录怎么做?还有金税盘全额抵减增值税的会计分录怎么做?
购买 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 抵扣 借:管理费用-办公费(金额红字) 借:应交税费-增值税
2楼
2022-12-04 09:16:01
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 晕菜简简单单 发表的提问:
一般纳税人,初次购买金税盘,全额抵减的会计分录
借管理费用贷银行存款 全额抵扣,借应交税费应交增值税减免税款,借管理费用负数。
3楼
2022-12-04 10:28:10
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 无聊的金鱼 发表的提问:
购买金税盘全额抵扣会计分录
 借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数
4楼
2022-12-04 11:31:05
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 灰鸽子 发表的提问:
购买金税盘全额抵税的会计分录怎么做?
设备:①购入时: 借:固定资产 贷:银行存款(应付账款)②按规定抵减的增值税应纳税额借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:递延收益③按期计提折旧借:管理费用 贷:累计折旧 同时:借:递延收益贷:管理费用2、技术维护费:一般纳税人:企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借:管理费用等贷:银行存款等按规定抵减的增值税应纳税额,借:应交税费——应交增值税(减免税款)贷:管理费用等小规模纳税人:企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借:管理费用等贷:银行存款等按规定抵减的增值税应纳税额,借:应交税费——应交增值税贷:管理费用等
5楼
2022-12-04 12:49:14
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
小规模纳税人,购买金税盘全额抵减分录
借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税 借:管理费用 负数
6楼
2022-12-04 13:54:26
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 艳子 发表的提问:
请问购买金税盘全额抵税怎么做会计分录
购买 借:管理费用 贷:银行存款 抵税 借:应交税费-加计抵减 贷:其他收益 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-加计抵减
7楼
2022-12-04 15:08:12
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艳子:回复许老师 请问抵税后,在报税时有没有什么特别的注意事项
2022-12-04 15:29:16
许老师:回复艳子这个有个填抵税的地方 把它填上去 就可以了 其他没什么的
2022-12-04 15:55:41
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小傻 发表的提问:
购买金税盘要全额抵扣要如何做会计分录
你好 金税盘服务费抵税分录 金税盘和报税盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用200    贷:银行存款/现金200抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)200借:管理费用 -200服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用    280     贷:银行存款/现金     280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)   280 借:管理费用   -280
8楼
2022-12-04 16:22:30
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 小刘666 发表的提问:
购买的金税盘820元,全额抵税怎么做会计分录
你好! 购买时 借:管理费用-办公费 贷:库存现金
9楼
2022-12-04 17:16:25
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蒋飞老师:回复小刘666抵税时 借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用-办公费
2022-12-04 17:43:53
小刘666:回复蒋飞老师 抵税时的会计分录呢?
2022-12-04 18:07:30
蒋飞老师:回复小刘666你好! 看一下吧,上面的分录
2022-12-04 18:27:52
小刘666:回复蒋飞老师 不好意思才看到
2022-12-04 18:49:48
蒋飞老师:回复小刘666好的 功夫不负有心人 加油!
2022-12-04 19:14:23
俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 跳跃的老鼠 发表的提问:
小规模购买金税盘全额抵扣怎么做会计分录
借管理费用办公费 贷银行存款等 借管理费用办公费负数 借应交税费应交税费减免税额
10楼
2022-12-04 18:30:26
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 辣椒小白 发表的提问:
买金税盘全额抵的会计分录
你好!借管理费用 贷银行存款。 然后抵减的时候,借应交税费-应交增值税(减免税额)贷管理费用
11楼
2022-12-04 19:47:35
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辣椒小白:回复宋生老师 直接借应交税费-应交增值税(减免税额)贷银行存款可以吗
2022-12-04 20:10:35
宋生老师:回复辣椒小白您好!虽然可以,但是不建议
2022-12-04 20:27:45
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 㔶作号 发表的提问:
购买金税盘发票和抵减税额的会计分录怎么做
购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
12楼
2022-12-04 21:16:48
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㔶作号:回复玲老师 不用转未交,在转减免?
2022-12-04 21:36:25
玲老师:回复㔶作号不用的 就是这样做 这个不是进项
2022-12-04 21:58:55
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ ぉ兜兜里ヾ咪有”糖糖” 发表的提问:
老师,购买金税盘和全额抵减的分录怎么做呢?
你好,财会(2016)22号文件规定,按现行增值税制度规定,企业初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。 相应的分录如下: 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:管理费用
13楼
2022-12-04 22:45:48
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ぉ兜兜里ヾ咪有”糖糖”:回复紫藤老师 好的
2022-12-04 23:07:18
紫藤老师:回复ぉ兜兜里ヾ咪有”糖糖”继续加油,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2022-12-04 23:24:50
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ ????Angel Zhou???? 发表的提问:
购买金税盘,在当月全额抵扣了,会计分录怎么做
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目[ 纳税人使用应交税费—应交增值税(减免税款)科目) ]记“管理费用”等科目。
14楼
2022-12-05 00:00:16
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????Angel Zhou????:回复张艳老师 老师,我就是按这样的分录做的,是用软件做的,为什么每个月余额表的应交税费-应交增值税(减免税款)的借方有余额呢
2022-12-05 00:30:25
张艳老师:回复????Angel Zhou????您是不是没有做增值税的结转分录啊?如果做的话,减免税款的科目应该是冲平的。
2022-12-05 00:53:57
????Angel Zhou????:回复张艳老师 我们都是这个月增值税在下个月银行代扣的,减免税款的这个好像没做,那现在怎么做呢
2022-12-05 01:22:57
张艳老师:回复????Angel Zhou????等年底时,再统一结转,再给冲平吧。
2022-12-05 01:42:17
????Angel Zhou????:回复张艳老师 7月份的税的还没报呢,审查是发现借方有余额,7月份的增值税还未做转出,减免税款在7月份不能结转吗?
2022-12-05 02:11:06
张艳老师:回复????Angel Zhou????这笔减免税款是什么时候发生的?
2022-12-05 02:26:23
????Angel Zhou????:回复张艳老师 2月份做的分录
2022-12-05 02:38:03
张艳老师:回复????Angel Zhou????您3月份申报2月份的增值税的时候,已经全额抵减了吧?
2022-12-05 03:05:16
????Angel Zhou????:回复张艳老师
2022-12-05 03:19:46
张艳老师:回复????Angel Zhou????那就建议到年底时,再做统一结转,因为您这个月结转的话,增值税的数字就不对了。
2022-12-05 03:44:51
????Angel Zhou????:回复张艳老师 好的,那年底的时候分录怎么做呢
2022-12-05 04:11:41
张艳老师:回复????Angel Zhou????借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 应交税费--应交增值税(减免税款) 借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税
2022-12-05 04:40:27
????Angel Zhou????:回复张艳老师 如果是当月发生的,月末的时候怎么结转呢,增值税,还有减免税款
2022-12-05 05:04:08
张艳老师:回复????Angel Zhou????也是上面的分录结转的。
2022-12-05 05:27:15
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 货² 发表的提问:
购买金税盘的会计分录怎么做?全额抵扣增值税么?
可以全额抵扣的,借:管理费用贷:现金;借:应交税费贷:管理费用
15楼
2022-12-05 01:17:23
全部回复
货²:回复袁老师 老师 抵扣的不计入营业外收入么?要冲减管理费用啊?
2022-12-05 01:46:49
袁老师:回复货²冲减管理费用吧
2022-12-05 02:12:17

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