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收到开票税款怎样做会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ rosy clouds 发表的提问:
货款已经收到,发票也开出去了,这样的怎么做分录
借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费
286楼
2023-03-15 07:26:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 土豪的小猫咪 发表的提问:
含税利息收入每月计提 和季度开票收款的会计分录怎么做
借应收贷其他业务收入应交税费 季度开了发票借应收负数贷其他业务收入负数应交税费负数 借银行存款贷其他业务收入应交税费
287楼
2023-03-16 06:07:54
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ LLL 发表的提问:
请问我公司收到工程进度款,暂未开票,质保金未收,会计分录怎么做?
您好,借 银行存款 贷预收账款
288楼
2023-03-16 06:32:54
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
内账 收入到账时和收入为到账时会计分录分别怎样做?怎样结转成本
您好!未到账的时候借应收账款 贷主营业务收入 收到的时候借现金等 贷应收账款。 按实际销售货物的成本结转。借主营业务成本 贷库存商品
289楼
2023-03-16 06:49:30
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.39w
引用 @ 默默的玉米 发表的提问:
收款2000,开票2000.03多开了3角,这笔会计分录怎么做啊?然后又在另外一笔收款1000,少开了0.3,这两笔会计分录怎么做
同学,你好 借:银行存款2000 应收账款0.3 贷:主营业务收入2000.3 借:银行存款1000 贷:主营业务收入999.7 应收账款0.3
290楼
2023-03-16 07:04:08
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曼曼老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 有魅力的冥王星 发表的提问:
一般纳税人收到现金货款,当天上缴银行。怎么做会计分录,要不要做税收的会计分录?
你好,借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税金-应交增值税-销项税额
291楼
2023-03-16 07:23:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ X_熙什么熙  发表的提问:
跨年度收到借款利息发票,会计分录怎么做
你好,之前有做计提利息的分录 吗? 如果没有计提,现在支付的分录是,借;以前年度损益调整,贷;银行存款等科目
292楼
2023-03-19 08:17:39
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X_熙什么熙 :回复邹老师 以前是按月支付利息的(借:财务费用-利息支出 贷:银行存款)
2023-03-19 08:47:39
邹老师:回复X_熙什么熙 你好,如果没有计提,现在支付的分录是,借;以前年度损益调整,贷;银行存款等科目(是针对这个回复有什么疑问?)
2023-03-19 09:10:45
X_熙什么熙 :回复邹老师 计提借款利息,怎么做会计分录
2023-03-19 09:22:31
邹老师:回复X_熙什么熙 你好 如果是正常计提 借;财务费用等科目,贷;应付利息 如果是跨年计提 借;以前年度损益调整,贷;应付利息
2023-03-19 09:40:27
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
我公司开具工程款发票7万,实际收到4万工程款。怎么做会计分录
你好!声乐的计入应收账款就可以
293楼
2023-03-19 08:30:00
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 拿下CPA 发表的提问:
收到首款已开票但是没有验收报告不能确认收入?怎么做会计分录呢?
你好!你开了票,就先确认收入了。
294楼
2023-03-19 08:41:54
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
怎么做会计分录,我开出的发票做的会计分录是,借应收账款,贷营业收入,应交税费/应交增值税/销项税额
我开出的发票做的会计分录是,借应收账款,贷营业收入,应交税费/应交增值税/销项税额 可以
295楼
2023-03-19 08:58:55
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 嘟嘟疯丫头 发表的提问:
老师,您好,我问一下,建安行业被挂靠公司,在开出发票的时候怎么做会计分录,收到工程款有怎么做会计分录,
开出发票确认工程结算,收到工程款冲你的应收账款。 挂靠 你是按自有工程处理。
296楼
2023-03-19 09:24:00
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嘟嘟疯丫头:回复陈诗晗老师 我是被挂靠单位做会计分录意思是 借:工程结算 贷:应收账款,不确定收入吗,应交增值税怎么处理,老师能写一下分录吗
2023-03-19 10:09:26
陈诗晗老师:回复嘟嘟疯丫头你是 借:应收账款 贷:工程结算 应交税费-增值税-销
2023-03-19 10:37:07
嘟嘟疯丫头:回复陈诗晗老师 好的知道了
2023-03-19 10:50:12
嘟嘟疯丫头:回复陈诗晗老师 我是被挂靠公司的会计,刚开始不知道100万的工程,能要回来多少的成本,该怎么做会计分录呢
2023-03-19 11:15:25
陈诗晗老师:回复嘟嘟疯丫头不知道回来多少成本? 什么意思? 你这个和你分录并没直接影响,收到票据时才计入工程成本
2023-03-19 11:43:15
嘟嘟疯丫头:回复陈诗晗老师 哦哦,还有就是采购材料的时候,我们被挂靠方公司直接打给材料厂家的钱,是借:应付账款 贷:银行存款,收到材料商的材料发票借:工程施工 应交税费应交增值税进项 贷:应付账款 这样对这没哈
2023-03-19 12:11:47
嘟嘟疯丫头:回复陈诗晗老师 还有一种情况就是,包工头直接把钱打给材料商,但是材料商有把发票开给我们被挂靠公司,这种怎么做会计分录
2023-03-19 12:37:52
陈诗晗老师:回复嘟嘟疯丫头你的第一种是对的 第2种 借,工程施工~合同成本 应交税费 贷,应付账款
2023-03-19 13:01:18
嘟嘟疯丫头:回复陈诗晗老师 那最终,应付账款的钱一直在账上挂这吗,这个钱直接是挂靠公司打给材料商的
2023-03-19 13:28:24
陈诗晗老师:回复嘟嘟疯丫头你支付给挂靠人款项时,这部分就抵消处理。 也就是应付账款,你支付挂靠人款时抵消
2023-03-19 13:43:10
嘟嘟疯丫头:回复陈诗晗老师 我们收到材料商的发票是 借:工程施工 应交税费应交增值税进项税额 贷:应付账款_材料商但是这个材料款A挂靠公司已经支付了,我们给A挂靠公司支付工程款的时候,直接是借:其他应付款 -A包工头,啊,怎么冲呢,
2023-03-19 14:11:38
陈诗晗老师:回复嘟嘟疯丫头你支付给挂靠人时 借,应付账款 贷,银行存款
2023-03-19 14:34:54
嘟嘟疯丫头:回复陈诗晗老师 应付账款一个是材料商,一个是包工头
2023-03-19 14:48:06
嘟嘟疯丫头:回复陈诗晗老师 还是有点懵哈收到材料的发票 借:工程施工 应交税费应交增值税进项税额 贷:应付账款_材料商 我们给A挂靠放打工程款的是,借:应付账款_A挂靠放公司 贷:银行存款怎么冲,考试能不能讲清楚一点
2023-03-19 15:11:34
陈诗晗老师:回复嘟嘟疯丫头你挂靠,你只能是支付挂靠人时冲你的应付账款 你没有其他可以平账的依据 考虑3方协议,或委托转款书来作为原始凭证入账处理
2023-03-19 15:31:05
嘟嘟疯丫头:回复陈诗晗老师 好的,知道了,那我的成本怎么结转呢,会计分录怎么做
2023-03-19 15:44:03
陈诗晗老师:回复嘟嘟疯丫头成本,从企业自己的工程一样完工进度确认哈
2023-03-19 16:13:28
嘟嘟疯丫头:回复陈诗晗老师 建安行业一般的毛利率是多少,我这个是这今年才开始要的成本,这样下来岂不是上的企业所得税特别多
2023-03-19 16:42:32
嘟嘟疯丫头:回复陈诗晗老师 借:主营业务成本 贷:工程施工 一般建安行业的毛利率是按收入的多少结转呢,老师能在把成本一块的分录仔细在讲一下吗
2023-03-19 17:07:36
陈诗晗老师:回复嘟嘟疯丫头毛利率一般是20%左右 发生成本是 借,工程施工~合同成本 贷,应付账款等 完工进度确认收入成本 借,主营业务成本 工程施工~合同毛利 贷,主营业务收入
2023-03-19 17:33:45
陈诗晗老师:回复嘟嘟疯丫头工程完工 借,工程结算 贷,工程施工~合同成本 工程施工~合同毛利
2023-03-19 18:02:16
嘟嘟疯丫头:回复陈诗晗老师 这个主营业务收入又是哪里来的,全程都没有这个科目哈
2023-03-19 18:23:59
陈诗晗老师:回复嘟嘟疯丫头什么 这是根据你的完工进度计算出来的主营业务收入。
2023-03-19 18:46:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 学习 发表的提问:
工程没完工,也没开票,对方先打款,怎样做会计分录
借;银行存款 贷;工程结算
297楼
2023-03-20 06:44:48
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学习:回复邹老师 要是开票了没付款呢?
2023-03-20 07:13:48
邹老师:回复学习你好,借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费
2023-03-20 07:40:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 婉儿 发表的提问:
我们销售货物,今天销售出库,款未收到,这个怎么做会计分录,下个月给对方开除发票,这个分录又怎么做,收到对方的货款,这个分录怎么写?
你好 今天销售出库,款未收到 借;发出商品 贷;库存商品 下个月给对方开出发票 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;发出商品 收到对方的货款 借;银行存款 贷;应收账款
298楼
2023-03-20 07:02:14
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 空镜子 发表的提问:
收到保险公司赔偿款,会计分录怎样的?
你好,借银行存款 贷 其他应收款 (这里代表之前修车的费用)
299楼
2023-03-20 07:10:29
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ ●︿●小英 发表的提问:
建筑业,开出去发票10万元,增值税率9%收到银行存款,怎样计提税金会计分录?印花税,附税需要计提吗?
借银行存款10.9 贷:主营业务收入10 应交税费应交增值税-销项税9 印花税和附加税都需要计提的
300楼
2023-03-20 07:17:58
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●︿●小英:回复钟存老师 附税计提的依据是不是销项减进项后的未交增值税?
2023-03-20 07:57:17
●︿●小英:回复钟存老师 计提附税之前,是不是要先结转增值税销项税额和进项税额?
2023-03-20 08:08:03
钟存老师:回复●︿●小英是呢事呢 因为你的题目没有告诉有进项税 有进项税需要先结转进项税
2023-03-20 08:35:11

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