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会计如何做到开发票得心应手
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 毛毛雨 发表的提问:
劳务费本月未开发票该如何做会计分录
你好,这个是你单位应当支付的费用?还是取得的收入?
286楼
2023-03-10 09:26:04
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毛毛雨:回复邹老师 支付的费用,支付的劳务报酬,但没开发票,等着一起开
2023-03-10 09:55:17
邹老师:回复毛毛雨你好 借;预付账款 贷;银行存款
2023-03-10 10:25:13
毛毛雨:回复邹老师 老师,直接记入了管理费用了怎么办
2023-03-10 10:40:26
邹老师:回复毛毛雨你好,你可以做这个调整分录 借;预付账款 贷;管理费用
2023-03-10 10:54:51
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 不是小白 发表的提问:
老师,暂估入库,到供应商开出发票,如何做分录?
冲减暂估,然后按发票入账
287楼
2023-03-10 09:51:00
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 乐观的月亮 发表的提问:
收到劳务公司的差额征收的税率为0的发票,我们应该如何做会计分录
你好,同学。 税率为0?是否开错了,他应该是税率是**或者是5%或者是3%
288楼
2023-03-12 08:53:56
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ A在远方 发表的提问:
供应商开具发票后没有送货,会计如何处理?
你好,借:在途物资 应交税费-进项 贷:应付账款
289楼
2023-03-12 09:04:12
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ flash 发表的提问:
我想问一下4月缴纳5~8月的房租如何做账,收到发票时如何做会计分录
你好 借:管理费用—房租 贷:银行存款
290楼
2023-03-12 09:12:50
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flash:回复月月老师 不用分摊到每个月嘛?
2023-03-12 09:26:00
月月老师:回复flash你好,四个月可以直接入账的,
2023-03-12 09:48:27
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 无语的小虾米 发表的提问:
2019年支付房租(2019.6-2020.5),且2019.6-2019.12已摊销,但2020年汇缴前未收到发票,2020年6月收到发票。2019年汇缴如何调整?如何会计处理?2020年6月如何会计处理?如何追溯调整企业所得税?
你是之前的摊销不可税前扣除,你直接做调减处理就是了的
291楼
2023-03-12 09:20:31
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无语的小虾米:回复陈诗晗老师 老师,这个问题时回答完了吗?
2023-03-12 09:56:58
陈诗晗老师:回复无语的小虾米你现在分录不用处理, 你只是调表不调账,直接报表做调增就可以了。 然后企业所得税增加 借所得税费用 贷应交税费 所得税
2023-03-12 10:22:16
无语的小虾米:回复陈诗晗老师 2020.6开票不用做会计处理?不用汇缴处理?
2023-03-12 10:43:40
陈诗晗老师:回复无语的小虾米不用,你这开票只是附件处理, 你这之前在会计上已经做过处理了,你现在只是税法上没票不可扣除,调表不调账的
2023-03-12 11:02:42
无语的小虾米:回复陈诗晗老师 谢谢老师!
2023-03-12 11:15:28
无语的小虾米:回复陈诗晗老师 2020年6月收到发票后是需要更改2019汇算清缴的吧?
2023-03-12 11:35:19
陈诗晗老师:回复无语的小虾米不用去更改,你在二零年汇算的时候,做条件就是了。
2023-03-12 11:54:17
陈诗晗老师:回复无语的小虾米不用去更改,你在二零年汇算的时候,做调减就是了。
2023-03-12 12:12:17
无语的小虾米:回复陈诗晗老师 好的,谢谢老师!
2023-03-12 12:36:34
陈诗晗老师:回复无语的小虾米不客气,祝你工作愉快
2023-03-12 12:57:48
阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 空气云 发表的提问:
银行收到广告场地租赁费,开给对方一张收据,未开发票,要如何做会计分录?
你好,你们之后需开票出去吗?你做内帐还是外帐
292楼
2023-03-12 09:42:00
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空气云:回复阳老师 外账,我们单位还没去申请购买发票呢
2023-03-12 10:01:43
阳老师:回复空气云你好,你们是什么行业?你之后开票出去吗?
2023-03-12 10:12:21
空气云:回复阳老师 我们税控盘也还没申请购买,还没购买过发票
2023-03-12 10:41:28
空气云:回复阳老师 新办物业公司,之后可以开票
2023-03-12 10:58:05
空气云:回复阳老师 ??????
2023-03-12 11:15:02
阳老师:回复空气云你好,如果你之后要开发票的话先做预收账款
2023-03-12 11:27:51
空气云:回复阳老师 那我要把收据附着吗?还是只要银行的凭条就可以了?
2023-03-12 11:41:49
阳老师:回复空气云你好,是银行的回单附在后面就可以了
2023-03-12 11:59:17
小轩老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.11w
引用 @ 糊涂的火龙果 发表的提问:
小规模纳税人收到银行开具的手续费发票,会计分录如何填写,可以在企业汇算清缴时抵扣吗
同学,你好,收到银行开具的手续费发票会计分录如下: 借:财务费用—手续费 贷:银行存款 可以在企业所得税汇算清缴税前扣除的
293楼
2023-03-13 06:10:28
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 胖头鱼 发表的提问:
一般纳税人公司打算注销,销售二手固定资产,即2018年购入的固定资产(电脑,办公桌椅),开具发票的税率如何计算,如何做会计分局?
按销售旧的固定资产处理,增值税率是3%,减免1%,再按2%交税处理。
294楼
2023-03-13 06:36:07
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 青柠檬 发表的提问:
收到发票十万元,款已付,如何做会计凭证?谢谢
你好,借;库存商品等科目,贷;银行存款 等科目
295楼
2023-03-13 07:00:00
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青柠檬:回复邹老师 税金不用确认?
2023-03-13 07:20:38
邹老师:回复青柠檬你好,如果是一般纳税人,取得了专用发票,是需要做进项税额确认的
2023-03-13 07:39:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 余丹 发表的提问:
维修费属于制造费用,如何做分录 已经收到货款 不打算开票 也不想交税 应该如何做会计分录 是对公账户收的
借;银行存款 贷;预收账款或其他应付款
296楼
2023-03-13 07:08:20
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ ???????? 发表的提问:
天猫店铺给天猫公司开购物券和积分发票,但未收到现金,应该如何开票,如何做账
你好。同学。 比如一客户消费了100万,实际支付80万,另外的20万是属于积分消费 账务处理 借:银行存款等80 贷:营业收入80万*80/100 其他应收款-积分 80万/20/100
297楼
2023-03-13 07:35:59
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????????:回复陈诗晗老师 那其他应收款后期不是金额越来越大么
2023-03-13 08:07:35
陈诗晗老师:回复????????怎么会越来越大,积分清零的时候 借:其他应收款-积分 贷:营业收入
2023-03-13 08:35:18
????????:回复陈诗晗老师 天猫平台需要开发票的话,如何做账呢
2023-03-13 08:56:25
陈诗晗老师:回复????????你给他开发票的时候,确认为收入,就是我后面给你的分录 。
2023-03-13 09:20:52
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.45w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
公法人把自己的车过户到公司名底下,二手市场开的发票如何做账呢
你们付款吗?付款就是借固定资产贷银行存款
298楼
2023-03-14 06:46:40
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四毛呀:回复暖暖老师 麻烦看下这个图片
2023-03-14 07:21:03
四毛呀:回复暖暖老师 就只有二手市场开的这个票 35000
2023-03-14 07:50:19
暖暖老师:回复四毛呀他投资还是卖给了单位
2023-03-14 08:14:39
四毛呀:回复暖暖老师 卖给了单位
2023-03-14 08:31:14
暖暖老师:回复四毛呀是借固定资产贷银行存款
2023-03-14 09:00:10
四毛呀:回复暖暖老师 为什么是固定资产那固定资产已什么入账
2023-03-14 09:24:58
暖暖老师:回复四毛呀车辆是固定资产核算的
2023-03-14 09:39:27
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.45w
引用 @ Happiness 发表的提问:
公司中间换会计 后来的会计如何准确的接手之前的会计工作 后去的会计应该怎么做
你好,做好会计交接,最好让老会计带着新的会计完整的过支付月的账务处理
299楼
2023-03-14 07:07:12
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Happiness:回复暖暖老师 过支付月??
2023-03-14 07:36:19
暖暖老师:回复Happiness过渡一个月,就是老会计在帮着新会计做一个月,监督好
2023-03-14 07:55:47
Happiness:回复暖暖老师 可是工作交接上个走了 这个才来怎么做
2023-03-14 08:13:29
暖暖老师:回复Happiness你需要先认真看看这几个月的会计凭证,每一个月有哪一些固定的费用
2023-03-14 08:32:57
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 燕子 发表的提问:
:先支付房租,后收到发票,包括进项税。会计分录如何做?借:预付账款贷:银行存款,借:管理费用,应交税费贷:预付账款 房是一次付一年的,不知道收到发票后,应该如何做?
借:预付账款贷:银行存款,借:管理费用贷:待摊费用,发票:借:待摊费用,应交税费贷:预付账款 ;这样比较合适
300楼
2023-03-14 07:29:59
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燕子:回复袁老师 老师:待摊费用的科目,有没有取消呀?
2023-03-14 08:00:51
燕子:回复袁老师 老师:待摊费用科目有没有取消?
2023-03-14 08:16:31
袁老师:回复燕子取消,还可以用的
2023-03-14 08:28:54

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