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会计科目发生额及余额明细表
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 发表的提问:
怎么区分科目汇总表,科目余额表。明细账,总账?、、
科目汇总表就是你这一个月做完账之后,每个科目借方发生了多少,贷方发生了多少,他都给你汇总起来。余额表就是一个月做完账之后,你每个科目的余额是多少。
166楼
2023-02-02 07:41:15
全部回复
李霞老师:回复明细账和总账就是你做的,所有的评论都会体现在这个明细账和总账里,简单一点,就跟那个银行对账单差不多。
2023-02-02 08:06:30
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 故意的黄豆 发表的提问:
会计模拟实训中应收账款,期初余额表没有出现的科目,本月有发生业务最后期末余额都为0,做明细账时需要记录吗
你好 需要做明细账的。
167楼
2023-02-02 07:59:55
全部回复
故意的黄豆:回复答疑苏老师 应收票据也是吗
2023-02-02 08:24:24
答疑苏老师:回复故意的黄豆你好 是的 即使没发生也需要把科目拖下来。
2023-02-02 08:48:34
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 小雨 发表的提问:
年末已经做了结转,发现总账余额表明细表住房公积金和医保金借贷方有科目余额怎么调账?
你好,同学。 你是应付职工薪酬 有余额?
168楼
2023-02-02 08:29:45
全部回复
小雨:回复陈诗晗老师 应付职工薪酬薪酬没有余额 明细里面有
2023-02-02 09:11:23
小雨:回复陈诗晗老师 总账余额表 住房公积金 医保金 借贷余额
2023-02-02 09:27:45
陈诗晗老师:回复小雨你好,同学。 你就是结转的时候没有按明细结转导致的。你现在考虑用分录调整,直接明细科目调整,借方和贷方同时对调处理。
2023-02-02 09:39:36
小雨:回复陈诗晗老师 对 结转时候没有仔细对明细账 住房公积金 借方贷方30000 直接反方向做就可以了吗?
2023-02-02 10:03:32
陈诗晗老师:回复小雨是的,就是这个意思。
2023-02-02 10:27:32
小雨:回复陈诗晗老师 好的谢谢老师 摘要怎样写呢?
2023-02-02 10:56:25
陈诗晗老师:回复小雨直接可以写 明细科目调整
2023-02-02 11:20:37
小雨:回复陈诗晗老师 好的 谢谢老师!
2023-02-02 11:49:52
小雨:回复陈诗晗老师 这样做分录借贷都是一个科目吗?借应付职工薪酬住房公积金 袋应付职工薪酬住房公积金 一样的
2023-02-02 12:01:08
陈诗晗老师:回复小雨明细科目还是有区别 的。只是总账一样的
2023-02-02 12:26:26
小雨:回复陈诗晗老师 现在是总账余额表 住房公积金 和 医保金 借贷方期末都有余额
2023-02-02 12:44:05
陈诗晗老师:回复小雨总账也有余额?总账有余额就是你应该要交还没有交的,这是正常的,负债有余额
2023-02-02 13:05:21
小雨:回复陈诗晗老师 不是,是都交了,总账和明细账一样的余额。 总账余额表里面借贷方是都有余额 我,住房公积金借方30000 贷方30000 医保金借方500 贷方500
2023-02-02 13:34:07
陈诗晗老师:回复小雨我已经零乱了,你 现在到底 是怎样的 总账有余额就是说明要有交的 但你说又交了 那就是账做错了。 你对应查一下什么原因
2023-02-02 13:52:33
小雨:回复陈诗晗老师 总账余额表 借贷方都有余额 借贷是相等的
2023-02-02 14:03:56
陈诗晗老师:回复小雨借贷相等是指你的发生额吧。 总账的余额怎么可能是相等的,总账余额就是一个,要么借要么贷要么0
2023-02-02 14:27:09
小雨:回复陈诗晗老师 是我总账余额表里面的明细错了
2023-02-02 14:43:35
小雨:回复陈诗晗老师 住房公积金和医保金 都是总账余额表里面的明细账吧
2023-02-02 14:56:05
小雨:回复陈诗晗老师 还是和老师开始说的一样,做相同科目反方向吧
2023-02-02 15:17:50
陈诗晗老师:回复小雨你如果总账都错了,明细调整就没有意义。 之前我理解为是你总账对的,明细错的。 你 现在要查一下为什么你的总账是错误 的,是由于少交了,还是多计提了
2023-02-02 15:30:17
小雨:回复陈诗晗老师 没有 总账下面的明细错了 一级科目没有错
2023-02-02 15:42:11
陈诗晗老师:回复小雨那你直接是用这明细科目调整就是了。之前说的处理
2023-02-02 15:56:07
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ l소천ㅅr 发表的提问:
某企业2019年管理费用科目发生额合计数为600万元,其中研发费用明细科目发生额为350万元,业务招待费明细科目发生额130万元,技术转让费明细科目发生额为120万元,则该企业2019年利润表管理费用项目的本期金额栏的列报金额为多少万元?
你好,要填列130万元的
169楼
2023-02-02 08:36:09
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黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 守望 发表的提问:
接外账过来或者移交外账,我做账到上个季度三月份,凭证装订好了,是不是打印科目余额表,总账,明细账就可以了?
你好,总账,明细账,一个年度完才打印。
170楼
2023-02-02 08:48:00
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守望:回复黎老师 我现在需要交接走,那么我不是需要打印到这个年度三月份吗?
2023-02-02 09:18:55
黎老师:回复守望你好,离职交接,需要打印。
2023-02-02 09:29:37
守望:回复黎老师 是的,现在是把外账交接给代理做,我做账到三月份了,那么我需要打印什么资料,求解
2023-02-02 09:48:31
黎老师:回复守望你好,经你手的会计资料都需要打印出来给对方。
2023-02-02 10:00:42
守望:回复黎老师 那么我做账到三月份,那么总账明细账,科目余额表如何打印
2023-02-02 10:26:23
黎老师:回复守望你好,打开财务软件总账明细账,科目余额表,这些表格就可以打印了。
2023-02-02 10:45:06
守望:回复黎老师 那么选择时间我如何选择呢
2023-02-02 11:10:50
守望:回复黎老师 月份的话选择1-3月就可以了吧,我做账截止到三月份,是一个月一个月打那还是只需要打三月份的就可以了
2023-02-02 11:28:37
黎老师:回复守望你好,选择1-3月份打印。
2023-02-02 11:40:33
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 娟娟2018 发表的提问:
#提问#老师,投入产出分析表本期发生额及累计发生额在会计哪个表中查找?是在科目余额表中查找数据吗?怎么查?
你好,科目汇总表按累计数填写就可以。
171楼
2023-02-05 09:26:42
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 自由的蜻蜓 发表的提问:
销项税额明细已结平,为什么科目余额表还有余额?
你好!这个你要看明细账了
172楼
2023-02-05 09:45:01
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 文艺的龙猫 发表的提问:
其他应收款的明细科目社保及公积金为什么会有余额呢
你好,这个应该是存在滞后,是你们先代垫了个人部分,后面再从个人工资里面去扣,所以会有余额。
173楼
2023-02-05 10:08:34
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文艺的龙猫:回复宇飞老师 正常吗,需要调平吗
2023-02-05 10:23:12
宇飞老师:回复文艺的龙猫正常啊,你们后面从工资扣了后就平了。不用调整,
2023-02-05 10:41:04
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 646383391 发表的提问:
新接一个家账,别的财务账做账到6月份有,我7月份开始做。然后他就导出了,科目余额表,明细账,总账,要新建账套怎么录入之前的初始数据
你好,把6月末的明细科目余额作为你的期初数,损益类科目填上累计发生额,这样。
174楼
2023-02-05 10:33:00
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646383391:回复徐阿富老师 老师,细明账, 科目余额表 ,上面有本年累计发生额(借方),本年累计发生额(贷方) 还有期末余额(借方),还有期末余额(贷方),账套上面只有累计借方,累计货方,还有期初余额,我不知道对应填哪个
2023-02-05 11:05:20
徐阿富老师:回复646383391你好,你按照6月末的明细余额填你的期初数,损益类科目天1――6月累计数。其他不用填
2023-02-05 11:16:26
646383391:回复徐阿富老师 好的 谢谢
2023-02-05 11:44:59
徐阿富老师:回复646383391不客气,祝你顺利建好帐,请为我五星评价 谢谢。
2023-02-05 12:11:00
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 发表的提问:
新接手公司 交接的时候 要交接哪些?科目余额表的余额 交接? 总账 明细账? ~纳税资料也要交接? 纳税资料是哪些啊?
你好!你是什么岗位?交接你所在岗位就可以
175楼
2023-02-06 08:18:12
全部回复
凡:回复QQ老师 给小企业代理记账
2023-02-06 08:51:36
凡:回复QQ老师 之前的所有凭证都要交接 一本本的要去检查吗? 纳税资料也要交接? 哪些是纳税资料
2023-02-06 09:13:47
QQ老师:回复你好!主要是接收一下月就可以,资料要交接需要审核一下
2023-02-06 09:40:22
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 吴月 发表的提问:
电脑做账,每月除了会计报表打印装订之外,明细账和科目余额表要不要打印装订
明细账和科目余额表可不打印装订
176楼
2023-02-06 08:28:37
全部回复
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ vicky 发表的提问:
凭证完成后,\"科目余额表,明细账,总账\"是不是有软件自动生成?
凭证录入后,科目余额表,明细账,总账在过完账就会生成
177楼
2023-02-06 08:41:59
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赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 韦园园 发表的提问:
资产负债表中“应付票据及应付账款”项目,应按“应付票据”期末余额加上“预付账款”明细科目期末贷方余额和“应付账款”明细科目期末贷方余额之和填列?为什么呢?
应付款项,包扣应付账款,应付票据都是负债类科目,期末贷方表示欠款累计金额。预付账款数据资产类账户,期末余额在借方,当余额在贷方时类似于预收账款,属于负债类。
178楼
2023-02-07 07:53:13
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赵英老师:回复韦园园所以归集到应付款项当中。
2023-02-07 08:31:19
Ricky 老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.90
解题: 0.02w
引用 @ 草莓 发表的提问:
甘老师在吗?我这个按照明细账维护这个期初设置可以吗?公司是5月成立的6月开始做账,我从10月接手的。没有科目余额表,按照这个明细账我怎么填这个期初设置呢?
同学,您应该工6月开始设期初月,并把6到10月的凭证按期补进去。
179楼
2023-02-07 08:04:08
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草莓:回复Ricky 老师 我是10月才接的,我按照余额接不行吗?要是之前有一两年的账我还需要都补?按照9月的余额接不行吗
2023-02-07 08:59:59
Ricky 老师:回复草莓不行,企业必须报保持会计凭证的齐全,不然你6月到10月的凭证里的收入和成本由于无原始凭证,汇缴时不能扣除。你现在接受了一个不好的基础,只能和老板谈,或者自己补。不然以后也是自己的麻烦。
2023-02-07 09:23:31
草莓:回复Ricky 老师 以前都凭证的呀!5到9月的报表和凭证都有,是纸版,上个会计用的金蝶,我接手我用我自己的新软件。
2023-02-07 09:45:38
Ricky 老师:回复草莓如果新软件,那就按金蝶转为新软件的月份的余额进行初始化,这时候是可以的。
2023-02-07 10:08:51
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ slh 发表的提问:
凭证完成后,\"科目余额表,明细账,总账\"是不是有软件自动生成?
过账后自动生成科目余额表,明细账,总账
180楼
2023-02-07 08:25:37
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slh:回复吴少琴老师 什么叫过账?
2023-02-07 08:59:35
吴少琴老师:回复slh过账就是登记账本的意思
2023-02-07 09:14:32

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