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哪些会计科目期末有借方余额
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 放飞梦想 发表的提问:
请问一下,应付职工薪酬的下级科目,社保保险费-企业,为什么科目余额表期末余额的借方有余额的?
你好 这个是单位部分的社保 借方有余额 说明 你们是缴纳 大于了计提金额。 你去看看计提金额是不是少计提了
226楼
2023-02-21 07:04:46
全部回复
放飞梦想:回复meizi老师 这是6月份做的分录
2023-02-21 07:30:26
放飞梦想:回复meizi老师 这是这个月的分录,是不是哪个分录写错了
2023-02-21 07:50:13
meizi老师:回复放飞梦想你好 你去把你们社保的明细 拿着 核对个人 和单位各自承担多少 。 检查你们计提和支付分录金额是多少 。 看是否有差异
2023-02-21 08:12:25
放飞梦想:回复meizi老师 错是在6月份的分录里,但是7月份我红冲了,又重新计提了,7月份社保费我没有计提了?
2023-02-21 08:40:18
放飞梦想:回复meizi老师 这是7月份红冲了,重新写的分录
2023-02-21 09:07:39
meizi老师:回复放飞梦想你好 如果你没有计提就补计提 。 你既然知道原因了 就把错误分录 红冲了 在按正确的去补做一笔 就行了
2023-02-21 09:30:32
放飞梦想:回复meizi老师 计提社保的分录怎么写?是计提管理费用-社会保险还是应付职工薪酬-社会保险-企业
2023-02-21 09:51:44
meizi老师:回复放飞梦想你好 借管理费用-单位部分社保 贷应付职工薪酬-单位部分社保 这样做
2023-02-21 10:21:10
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 琴琴 发表的提问:
应交税费科目期末借方余额(1,181.715.72) 应交增值税借方余额:(578,001.21)应交增值税-销项税额:贷方余额(14,941,509.75) 进项税额:借方余额(15,550,806.32)应交增值税-进项税额转出:贷方余额(31,295.36)要结转期末余额都没有数,分录怎么写?
你现在是销项税小于进项税,借方余额578,001.21就是留底税额,可以不用结转的
227楼
2023-02-21 07:13:46
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琴琴:回复辜老师 但是销项和进项和进项税额转出,期末应该没有余额才行
2023-02-21 07:34:35
琴琴:回复辜老师 应该要做分录,调平对吧
2023-02-21 07:53:15
辜老师:回复琴琴你结转也是,借:应交税费—应交增值税—销项税 应交税费—应交增值税—进项税 转出 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税, 这样一结转,应交税费—应交增值税也还是借方余额,因为你有留底税额,应交税费—应交增值税就是个借方余额
2023-02-21 08:09:24
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小巧的蜡烛 发表的提问:
科目余额表,期末余额。应收在借方和在贷方表达的意思是什么?
你好, 1、应收账款是借方科目,借方主要表示: 应向购货单位收取的购买商品、材料等账款; 2、贷方一般表示收回应收款项。 3、借方余额表示:尚未收回的账款,贷方余额表示:向有关单位预收款项。
228楼
2023-02-21 07:38:52
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小巧的蜡烛:回复紫藤老师 个人应付账款期末余额在贷方和在借方的意思呢?
2023-02-21 08:05:04
紫藤老师:回复小巧的蜡烛应付账款的借方为还欠款金额,贷方为欠款金额
2023-02-21 08:33:17
小巧的蜡烛:回复紫藤老师 库存现金期初借方+本期借方-本期贷方,余额在借方说明我账上还有钱是么?
2023-02-21 08:59:18
小巧的蜡烛:回复紫藤老师 应收账款,期初借方+本期借方-本期贷方,余额在借方说明我还应该要收这么多钱的。余额在贷方,说明是我欠的?
2023-02-21 09:11:41
紫藤老师:回复小巧的蜡烛你好,对的,你的理解是正确的 
2023-02-21 09:41:15
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.45w
引用 @ 粗暴的大船 发表的提问:
预算结余科目衔接的步骤是( )。 原账预算会计科目期初余额的调整 原账预算会计科目期初余额的登记 新账预算会计科目期初余额的登记 原账预算会计科目期末余额的登记
新账预算会计科目期初余额的登记
229楼
2023-02-21 08:06:44
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.45w
引用 @ 动听的百合 发表的提问:
1.20×3年1月31日,甲公司将所有收入类科目余额:主营业务收入贷方余额3000000元其他业各收入优方余额600000元投瓷海收益贷方余额600000元、营业外收入贷方余额280000元,公允价值变动损益贷方余额500000元。费用类科目本期余额:主营业务成本借方余额1800000元、税金及附加借方余额120000元、销售费用借方余额200000元、管理费用借方余额500000元、财务费用借方余额80000元、其他业务成本借方余额200000元、营业外支出借方余额60000元、资产减值损失借方余额300000元,资产处置损益贷方余额260000元。企业适用的所得税税率为25%。要求: (1)根据所给账户资料计算企业当期的:营业利润、利润总额、所得税费用、净利润 (2)编制期末结转当期收入类科目的会计分录。 (3)编制期末结转当期费用类科目的会计分录(不包括所得税费用)。 (4)编制计提企业所得税的会计分录。 (5)编制结转所得税费用的会计分录。
你好需要计算做好了给你
230楼
2023-02-21 08:11:59
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暖暖老师:回复动听的百合1营业利润的计算是 3000000+600000+620000+500000-1800000-120000-200000-500000-80000-200000-300000+260000=1780000
2023-02-21 08:40:55
暖暖老师:回复动听的百合利润总额的计算是 1780000+280000-60000=2000000
2023-02-21 08:57:21
暖暖老师:回复动听的百合2借主营业务收入3000000 其他业务收入600000 投资收益620000 营业外收入280000 资产处置损益260000 贷本年利润5260000 3借本年利润2000000 贷主营业务成本1800000 税金及附加120000 销售费用200000 管理费用500000 财务费用80000 其他业务成本200000 营业外支出60000 资产减值损失300000 3借本年利润3000000 贷主营业务成本1800000 税金及附加120000 销售费用200000 管理费用500000 财务费用80000 其他业务成本200000 营业外支出60000 资产减值损失300000 4借所得税费用500000 贷应交税费应交所得税500000 5借本年利润1500000 贷所得税费用1500000 所得税费用是2000000*0.25=500000 净利润是2000000-500000=1500000
2023-02-21 09:22:37
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 发表的提问:
用友T+录入期初余额的时候之前科目余额表是要输入期末余额就好呢还是本期借方贷方都有输入呢
你好,本期不用输入,直接输入期末余额,也就是期初数据的录入
231楼
2023-02-22 07:44:33
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胡芳芳老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师,审计师
4.97
解题: 0.81w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
期末余额涉及分摊的有哪些项目
同学你好,具体你是想问什么问题呢
232楼
2023-02-22 07:57:09
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胡芳芳老师:回复微信用户是说期末余额需要结转的会计科目吗?
2023-02-22 08:27:11
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 欣喜的超短裙 发表的提问:
科目余额表中,客户往来,期末余额在借方和贷方,分别表示什么?
你好; 比如应收账款 借方是表示你应收客户的钱; 而贷方表示你客户支付款给你了。 做贷方冲
233楼
2023-02-22 08:08:59
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.34w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
@欣欣老师  老师您好,前任会计的报表上,应交税金的期末贷方余额数为0,科目余额表上的应交税金期末贷方余额为7392.68,我以哪个数为准呢,谢谢!
你查一下是什么原因造成的呢?
234楼
2023-02-23 06:52:58
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 红叶 发表的提问:
老师,科目余额表中,带抵扣进项税期末借方余额是负数,是不是我哪里错了,谢谢老师
你好,你看下待抵扣的明细价。
235楼
2023-02-23 07:13:13
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 雾里看花 发表的提问:
应交税费科目月末哪些明细留有余额
你好,应交税金—应交增值税(销项税额、进项税额、进项税额转出、已交税金)
236楼
2023-02-23 07:33:43
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雾里看花:回复月月老师 月末这些明细都可以用余额吗?用都结转到应交增值税~未交增值税里吗
2023-02-23 08:21:25
月月老师:回复雾里看花你好,不需要,年末结转一次就行。
2023-02-23 08:33:00
雾里看花:回复月月老师 比如应交税费一-应交增值税——销项20,应交税费一-应交增值税——进项12 期末 借:应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税 8 贷:应交税费一未交增值税 8
2023-02-23 08:50:39
雾里看花:回复月月老师 还是需要借:应交税费一应交增值税~转出未交增值税 12 贷:应交税费~应交增值税~进项税额 12 销项 借: 应交税费一应交增值税~销项税额 20 贷: 应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税 20 期末销项和进项还需要这么结转吗
2023-02-23 09:16:04
月月老师:回复雾里看花你好,这笔分录平时不需要做的,年末结转一次就行。
2023-02-23 09:38:17
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
年中建账,输入初始数据试算平衡了。但发现期末借方和贷方合计数差2777.4。刚好是应交税金三级科目借方金额1957.34+820之和问题1,我输入的是末级科目的金额,数据核对都一致。原来的科目余额表统计时,把一级科目金额+三级科目金额统计,有重复部分问题2,原来科目余额表借方有2个三级科目和贷方有1个三级科目。借方累计是科目1级加3级,贷方等于直接用借方合计数造成这样的原因是什么呀
你好,你如果全部按照科目余额表的数据录入,方向不变数据应该是一样的,或者是因为重复了而你没录入所以借贷都减少了
237楼
2023-02-23 07:56:23
全部回复
回复菲童牛宝老师,我核对了,12个一级科目余额都没有错
2023-02-23 08:16:45
回复菲童牛宝老师,我核对了期末借贷非损益类科目12个,一致。损益类科目也一致
2023-02-23 08:44:05
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 琴琴 发表的提问:
其他应付款”科目期末余额在借方表示啥子?
一、其他应付款属于负债类科目,期末余额正常情况下是在贷方。 二、其他应付款期末余额在借方表示: 1、应付的款项多付出了,已经由”应付“转变为”应收“性质了; 2、其他应收款发生较少的单位,可以将”其他应收款“科目并在”其他应付款科目“一起核算,也是属于应收回来的款项。
238楼
2023-02-23 08:08:59
全部回复
琴琴:回复吴月柳 我们公司成立时时找总公司借的钱,然后后面还的时候居然还多了,然后现在老板又拿了发票叫我多的那个冲掉,我怎么处理分录?
2023-02-23 08:42:32
吴月柳:回复琴琴借:管理费用 贷:其他应付款
2023-02-23 08:59:49
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 逃之妖妖. 发表的提问:
1月份的资产负债表按照什么填写的,是按照余额表1月的数据填写吗?资产负债表的年初数是余额表期初借方或者期初贷方吗?资产负债表的期末数是余额表的期末借方或者期末贷方吗?不考虑有些科目需要相加的总数填写。
按一月的余额填写。 年初数资产是借方余额,负债贷方余额。 期末是余额表的期末数。 你指的加总是那个科目
239楼
2023-02-24 07:16:55
全部回复
逃之妖妖.:回复方老师 老师:像资产负债表里面的货币资金--年初数,就是余额表的期初借方--现金+银行存款+其他货币资金的总数吗?余额在借方的话,资产负债表里面的货币资金--年末数,就是余额表期末借方的数吗?我就是不确定资产负债表是不是按余额表这样计算的,还不敢做报表,怕把数据做错了,麻烦老师看下我的描述是否正确?
2023-02-24 07:39:36
方老师:回复逃之妖妖.资产类科目比如货币资金=期初借方加本期借方一本期贷方等于期末余额。其中包含现金,银行存款,其他货币资金的金额
2023-02-24 07:55:01
逃之妖妖.:回复方老师 老师:我知道这个公式,但是我不知道怎么填资产负债表
2023-02-24 08:11:54
方老师:回复逃之妖妖.货币资金的余额就是按这个公式计算后的金额填写。 比如公司只有现金,期初余100本期取现金1000,支出现金700资产负债表货币资金的金额就是100+ 1000-700=400
2023-02-24 08:39:48
逃之妖妖.:回复方老师 老师 :我依照余额表填写的资产负债表,可是结果数据不平行,我检查不出来是什么原因,老师能帮我看看是怎么回事吗?这个不能上传表格,我只能截图给你看了,还有利润表,下面我计算的利润总额和利润净利润是对的吗?麻烦老师指出我犯错的地方。
2023-02-24 09:06:54
方老师:回复逃之妖妖.你发电子表我邮箱,帮你看。 358024135@**.com
2023-02-24 09:35:19
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ ︶人生如流水 发表的提问:
老师请问统计月报中的财务状况表转给你的固定资产原价,是根据科目余额表期末余额,借方填列,还是根据科目余额表本年累计发生额借方余额填列?
你好,是根据科目余额表期末余额,借方填列
240楼
2023-02-24 07:23:50
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