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无法回收的应收账款会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 高高的大神 发表的提问:
企业发生的应收账款,在有商业折扣的情况下,应按扣除商业折扣后的金额入账。 A公司在2019年6月1日销售一批产品给B公司 按价目表标明的价格计算,金额为20000元,由于是成批销售,A企业给B企业10%的商业折扣,折扣金额为2 000元,增 值税税率为13%。 A公司编制如下会计分录:
你好,请问你想问的问题具体是?
286楼
2023-03-09 06:36:39
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 大熊和哆啦A梦131 发表的提问:
行政单位往来款长期挂帐,确认无法收回,财务会计和预算会计分别如何做账?
往来款长期挂帐,确认无法收回, 借其他费用 贷其他应收款或应收账款 预算会计不用做分录的
287楼
2023-03-09 07:02:00
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蒋飞老师:回复大熊和哆啦A梦131往来款长期挂帐,确认无法收回, 借资产处置费用 贷其他应收款或应收账款 预算会计不用做分录的 (以这一回答为准)
2023-03-09 07:21:37
大熊和哆啦A梦131:回复蒋飞老师 资产处置费用是指待处理财产损溢?
2023-03-09 07:49:30
蒋飞老师:回复大熊和哆啦A梦131资产处置费用属于“费用”类科目
2023-03-09 08:06:26
大熊和哆啦A梦131:回复蒋飞老师 明白了,同样的其他应付款应该怎么做账务处理呢?
2023-03-09 08:35:50
蒋飞老师:回复大熊和哆啦A梦131借其他应付款 贷其他收入
2023-03-09 08:49:10
大熊和哆啦A梦131:回复蒋飞老师 谢谢老师
2023-03-09 09:16:34
蒋飞老师:回复大熊和哆啦A梦131不客气,加油!祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-03-09 09:42:02
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 乐观的水杯 发表的提问:
无法支付的款项转作营业外收入 做会计分录
您好,无法支付的款项转作营业外收入,分录,借:应付账款,或者其他应付款等科目,贷;营业外收入-不再支付的应付款项。
288楼
2023-03-09 07:12:55
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.03w
引用 @ 聪慧的水杯 发表的提问:
财政专户长期挂账的应收账款经批准核销如何做会计分录
同学你好 收不回来的做账计提坏账  坏账核销 借坏账准备贷应收账款
289楼
2023-03-09 07:34:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
一张面值140000元,无利息的商业汇票到期,对方无力付款,转入应收账款的会计分录
借;应收账款 贷;应收票据
290楼
2023-03-09 07:44:59
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.45w
引用 @ 浩瀚星辰 发表的提问:
我们公司是18年建的账,现在有笔17年的货物退回了,当时建账时这批货的款已清过。现在他退了我没办法冲应收账款,我应该怎么做会计分录
那可以直接冲银行存款
291楼
2023-03-10 09:18:03
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浩瀚星辰:回复暖暖老师 但是我们没有把钱用银行存款付出去,而是从他又要的货款中冲减了
2023-03-10 09:39:11
暖暖老师:回复浩瀚星辰那还是冲减应收账款的呀
2023-03-10 10:06:58
浩瀚星辰:回复暖暖老师 当时建账时应收中不包括这个货,所以如果冲应收的话就对不上了
2023-03-10 10:32:42
暖暖老师:回复浩瀚星辰那只能先挂账了应收
2023-03-10 10:52:55
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 无心的小蝴蝶 发表的提问:
您好,我期初余额建账套时,写错了,现在只想通过做个会计分录请问怎么做,具体的是某应收账款的客户的期初余额是37770,结果建账套时写成了,怎么做会计分录
对方科目写利润分配,
292楼
2023-03-10 09:36:20
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无心的小蝴蝶:回复郭老师 具体怎么写会计分录,谢谢
2023-03-10 09:54:49
郭老师:回复无心的小蝴蝶具体的哪里有错误
2023-03-10 10:19:03
无心的小蝴蝶:回复郭老师 建账套时,应收账款的期初余额应该是37770,结果结转时写成了0,
2023-03-10 10:37:08
郭老师:回复无心的小蝴蝶借应收账款贷利润分配,
2023-03-10 10:52:17
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
老师我们公司有笔应收账款收不回来了,应该如何做会计分录?
您好!借营业外支出 贷:应收账款。
293楼
2023-03-10 09:57:00
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王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ Victor???? 发表的提问:
担保方式继续涉入的,不是企业保留了对应收账款的控制吗,为什么做会计分录时要贷方应收账款,终止金融资产
你好,这种情况一般应收账款没有市场,应收账款方既未保留也未转移该应收账款所有权上几乎所有风险与报酬,担保方也没有出售被转移资产的能力,甲保留了控制权,继续涩入被转移的应收账款,计入继续涩入资产。
294楼
2023-03-12 08:34:10
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Victor????:回复王瑞老师 那为什么要贷应收账款,我还是没懂
2023-03-12 09:01:49
王瑞老师:回复Victor????已经不满足应收账款定义了,可以理解为应收账款收回的不确定性很大,如果继续放在账面会使财务信息不准确。
2023-03-12 09:31:22
Victor????:回复王瑞老师 为什么不满足应收账款定义,收款权利是在那一方
2023-03-12 09:57:28
王瑞老师:回复Victor????在应收账款所有方,只是这时的债权在市场上已经交易不动,流动性很低。
2023-03-12 10:18:15
Victor????:回复王瑞老师 应收账款所有方是甲企业吧,因为他控制吧
2023-03-12 10:44:07
王瑞老师:回复Victor????你发下完整的题目,甲企业是被担保方吧。
2023-03-12 11:08:29
Victor????:回复王瑞老师 甲企业是把应收账款给乙银行
2023-03-12 11:19:54
Victor????:回复王瑞老师 甲企业换钱并提供担保,但是控制应收账款
2023-03-12 11:49:17
王瑞老师:回复Victor????此时应收账款已经相当于一项资产被抵押,控制的只是债务人还款需要还到甲账户,已经不是准则规定的与销售商品提供劳务相关的应收账款性质。需要从应收账款转入继续涩入资产。
2023-03-12 12:14:21
Victor????:回复王瑞老师 大概了解了,谢谢
2023-03-12 12:35:09
王瑞老师:回复Victor????不客气,希望五星好评。
2023-03-12 13:02:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 菲&皓O_o宝 发表的提问:
老师,应收账款转为赠品怎么做会计分录呀
你好, 应收账款转为赠品是什么意思
295楼
2023-03-12 08:54:08
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 玉儿小。 发表的提问:
今年4月份,应收账款-A公司多记了500元,请问如何调账,会计分录怎么写?
你好,借应收账款贷主营业务收入应交税费做的这个吗?
296楼
2023-03-12 09:17:49
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玉儿小。:回复郭老师 是的,之前是这样做的
2023-03-12 09:39:10
郭老师:回复玉儿小。借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数,如果开了发票,需要红冲。
2023-03-12 10:01:38
玉儿小。:回复郭老师 还没有发票
2023-03-12 10:26:46
郭老师:回复玉儿小。那就不需要做其他的。
2023-03-12 10:42:33
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 阳光 发表的提问:
将之前应收账款挂到新开软件中应该如何写会计分录
你好,你是要建账填期初吗?
297楼
2023-03-12 09:39:39
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阳光:回复吴月柳 是,我应该如何做分录呢
2023-03-12 09:58:25
吴月柳:回复阳光期初数直接填进去就可以了,不用做分录
2023-03-12 10:24:45
阳光:回复吴月柳 已经开佐账,但是少入佐的数据我要如何做分录进去呢?
2023-03-12 10:53:02
吴月柳:回复阳光借:应收账款 贷:利润分配~未分配利润
2023-03-12 11:13:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
从一个区域接受该地区的业务时,从上一任花80万买了100万的应收账款,会计分录怎么写
你好 借;应收账款 贷;银行存款 财务费用
298楼
2023-03-12 09:45:00
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萌哒哒的小萝卜:回复邹老师 邹老师帮忙看下,税局说我申报的出口退税错误,我申报是按照报关单上的数据申报,因为有两个不同的税率,所以按照两张单申报,这是错了嘛?老师帮忙看下
2023-03-12 10:02:34
萌哒哒的小萝卜:回复邹老师 邹老师,帮忙看下呗?
2023-03-12 10:13:15
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 石宇欣 发表的提问:
本月收回上月已确认并作为坏账着转销的应收账款5万的会计分录应该怎么写
您好 借:银行存款 贷:应收账款 借:应收账款 贷:坏账准备
299楼
2023-03-13 07:19:57
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安与逸老师
职称:中级会计师,注会专业阶段已过,税务师已过四门,初级会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ 珠珠 发表的提问:
应收账款收到的比实际少怎么写会计分录
你好,只需要记实际收到的金额。借:银行存款 贷:应收账款 剩下的还未收到的应收账款继续放着就行。
300楼
2023-03-13 07:38:59
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珠珠:回复安与逸老师 应收100实际是后来给了80,摸了20应该怎么入账?
2023-03-13 07:54:49
安与逸老师:回复珠珠借:银行80 营业外支出20 贷:应收100
2023-03-13 08:12:08

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