咨询
会计的其他应付款都包含什么
分享
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.34w
引用 @ 学堂用户t8iajv 发表的提问:
上年其他应付款转收入,预算会计怎么做
哈哈,这个不涉及资金进出,不做预算会计
16楼
2022-12-05 10:39:08
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 李梦露 发表的提问:
甘老师早上好,如果公司账面上有70万的其他应付款。没有任何单据,我是新接的会计。我该如何处理才是合理的?
您好 请问能看到前面其他应付款形成的明细么
17楼
2022-12-05 11:59:01
全部回复
李梦露:回复bamboo老师 账本从2019年才开始有,但是第一个账本年初数就有这个数据。我查税务申报表上2017年就有这个数据。但以前从未做过帐
2022-12-05 12:25:51
bamboo老师:回复李梦露那问下老板是否清楚 期初数是根据什么来的
2022-12-05 12:54:51
李梦露:回复bamboo老师 老板不清楚,是随便找的会计报税的
2022-12-05 13:20:34
bamboo老师:回复李梦露那资产负债表上有些什么数据 2017年的时候
2022-12-05 13:49:34
李梦露:回复bamboo老师 老师,用笔画着的就是2017年新增的数据,没有账本,没有单据。一直到2020年这两数据也一直未变动。中途换了几个会计都未处理这个数据
2022-12-05 14:04:33
bamboo老师:回复李梦露那您把工程物资跟其他应付款对应做红字调整掉
2022-12-05 14:15:47
李梦露:回复bamboo老师 具体怎么做?麻烦老师教一下,完全不会,都不敢乱做,因为是税务帐
2022-12-05 14:27:36
bamboo老师:回复李梦露借:工程物资 借方红字 贷:其他应付款 贷方红字 当然 这样做也是有一定风险的 因为工程物资少了 在建工程跟固定资产没有增加 您又没有帐拿出来 还可以工资物资做盘点处理 全部盘亏
2022-12-05 14:37:57
李梦露:回复bamboo老师 老师给个电话好吗?我想电话咨询
2022-12-05 15:02:29
bamboo老师:回复李梦露实在抱歉哈 学堂不允许我们私下跟学员联系 不允许我们留联系方式的 对不起
2022-12-05 15:18:18
李梦露:回复bamboo老师 其他应付款可不可以补个借款单。然后在用现金慢慢还还回去
2022-12-05 15:42:21
bamboo老师:回复李梦露如果单位账上有钱的话 可以
2022-12-05 15:54:57
李梦露:回复bamboo老师 帐上没那么多,可以慢慢还。是不是公司和别人借款,只需要有借款单。不需要说借钱用到哪里去了
2022-12-05 16:14:44
bamboo老师:回复李梦露最好还补签个借款协议哈
2022-12-05 16:35:37
李梦露:回复bamboo老师 补个协议就合理了吗?那之前也没有做借钱进来的分录。没有这笔钱增加,又减公司钱。
2022-12-05 16:49:19
李梦露:回复bamboo老师 老师,刚来公司接帐,以前全是乱帐。到底该如何接才合理。最近头都晕了,
2022-12-05 17:15:39
bamboo老师:回复李梦露可以解释购买工程物资 直接股东或者法人支付的
2022-12-05 17:36:13
李梦露:回复bamboo老师 但是以前公司不懂,也没会计。所购买的东西都没有发票
2022-12-05 18:05:02
bamboo老师:回复李梦露没有发票 工程物资就不能企业所得税前扣除 汇算清缴的时候要纳税调整
2022-12-05 18:21:01
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 333882 发表的提问:
老师,账上挂着其他应付款-老板 ,金额有207万多,这是之前会计的历史遗留问题。不知道有啥好的方式冲这个其他应付款吗?希望老师能给个合理的建议,谢谢老师。
你好,是贷方余额吗?实际是已经还款了吗?
18楼
2022-12-05 13:01:37
全部回复
333882:回复郭老师 对的,是贷方余额。借款应该还的差不多了。我看了下主要都是之前会计暂估的成本,发放工资,而且暂估的金额还特别大。
2022-12-05 13:28:14
郭老师:回复333882那你应该红冲,暂估,现在发票到了吗?
2022-12-05 13:44:00
333882:回复郭老师 没有呢,因为暂估的都是工地上的人工工资,都是工人或者一些临时工吧,还有就是我们每个月固定的工资薪金支出。这都没有办法取得票,所以估计之前的会计就一直挂在其他应付了。
2022-12-05 13:58:14
郭老师:回复333882实际是个人支付的吗?你们有没有转给个人的钱?
2022-12-05 14:23:58
333882:回复郭老师 应该是有老板个人支付的,也有他们自己暂估的。
2022-12-05 14:45:43
郭老师:回复333882暂估的,先不要转。 你减出来 看下是不是欠他个人的
2022-12-05 15:07:44
333882:回复郭老师 好的,那老板个人银行卡支付的那块导致挂着的其他应付应该怎么调整呢?
2022-12-05 15:33:11
郭老师:回复333882需要你单位还钱,你有收入就可以还钱的。
2022-12-05 15:55:01
333882:回复郭老师 那老师,我可以这样做吗?就是每月做一笔收现金分录。借;现金 贷:其他应收款-老板 ,之后发放工资时借:应付工资 贷:现金 就是这样直接通过现金发放。因为目前每个月工资也就12000左右,就三个人。主要也是不想以后每个月发工资都通过其他应付款-老板。因为老板都是用自己的卡付工资,基本都不走公户付工资的。
2022-12-05 16:05:18
郭老师:回复333882你好,可以的,可以这么做。
2022-12-05 16:19:04
333882:回复郭老师 就是不知道现金发放工资会不会有税务风险啊?
2022-12-05 16:39:00
郭老师:回复333882有风险。 不如直接公户支付
2022-12-05 16:52:05
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 墨墨子 发表的提问:
公司收到水费,一部分是员工垫付的,我做的其他应付款,现在老板要求全部做成收入,另一个会计说,建议所有的收入通过其他应付过度,在做成收入,我可以不通过其他应付过度,直接做成收入吗?
你好!员工垫付部分按规定应该是从其他应付款过渡一下
19楼
2022-12-05 14:21:01
全部回复
墨墨子:回复QQ老师 那可以用一张凭证 做2个分录吗?就是 借现金 贷其他应付 借其他应付 贷主营业收入 做在一张凭证上?
2022-12-05 14:49:23
QQ老师:回复墨墨子可以的
2022-12-05 15:07:43
墨墨子:回复QQ老师 好的 谢谢,我把不是垫付的 和垫付都通过其他应付过度行吗?别人说还没走入正轨,建议这样,稳定后就不用过度,还是只是垫付的要过度?
2022-12-05 15:35:50
QQ老师:回复墨墨子你好!垫付的过渡一下
2022-12-05 15:48:38
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 胡桂芳 发表的提问:
老师,上一任会计把客户的贷款金额入其他应付款-Xⅹ银行,这一笔款我怎么做平呢?
您好!客户的贷款跟你们有什么关系呢
20楼
2022-12-05 15:29:58
全部回复
胡桂芳:回复宋生老师 我公司是做代理购车模式,那个客户的贷款就是帮客户做的。
2022-12-05 15:53:52
宋生老师:回复胡桂芳您好!这个不是你们的贷款啊。你们收到钱了吗?
2022-12-05 16:12:55
胡桂芳:回复宋生老师 但是一般我司全款帮客户把车拿回来,贷款的钱下来的话应该也是我们的其它应收款。我的理解正确吗?
2022-12-05 16:35:32
宋生老师:回复胡桂芳你好!如果你们付了钱,然后客户贷款,贷款给你们的话,是可以的
2022-12-05 16:48:03
胡桂芳:回复宋生老师 老师,您是觉得入那个其他应付款-ⅹx银行是没有问题是吧?
2022-12-05 17:04:03
宋生老师:回复胡桂芳你好!按你说的这个情况是没问题的
2022-12-05 17:19:34
胡桂芳:回复宋生老师 这个其他应付款-某某银行那我不是还要付给银行,我觉得这个呃会计科目用的不正确。
2022-12-05 17:32:24
宋生老师:回复胡桂芳您好!你不是已经代这个人付过钱了吗? 代他付钱的时候,借其他应收款 贷银行存款 然后收到银行的钱,借银行存款 贷其他应收款
2022-12-05 17:57:47
胡桂芳:回复宋生老师 应该是我司其他应收款-散户的钱这样子。老师我的理解正确吗?
2022-12-05 18:21:05
宋生老师:回复胡桂芳您好!是的。但是最终是他贷款给你们。你们是从银行收到这个钱
2022-12-05 18:35:05
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 雪白的钢铁侠 发表的提问:
本年付上年发生的其他应付款预算会计如何处理
借 事业支出 贷 资金结存 预算会计是收付实现制。
21楼
2022-12-05 15:55:21
全部回复
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 晓晓 发表的提问:
其他应付款-个人允许挂账多长时间?一般是1年,为什么我司会计说不没有关系
没有时间限制的。祝您工作愉快!
22楼
2022-12-05 16:21:21
全部回复
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
为了避税会计将帐空挂在其他应付款上那以后怎样解决
这样操作并非真正意义上避税哦 只是偷税漏税 之后被税务查了还是要补税的 挂其他应付款 就用现金冲销了
23楼
2022-12-05 16:34:58
全部回复
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
其他应收款都包括什么?
其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款以外的其他各种应收、暂付款项。包括: 1.应收的各种赔款、罚款 2.应收出租包装物的押金 3.应向职工收取的各种垫付款项 4.备用金(向企业各职能科室、车间等拨出的备用金) 5.存出保证金,如租入包装物支付的押金 6.预付账款转入 7.其他各种应收、暂付款项
24楼
2022-12-06 11:33:11
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 学学学想 发表的提问:
其他应收款都包括什么
其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款等以外的其他各种应收及暂付款项。   其他应收款主要内容包括:   1.应收的各种赔款、罚款,如因企业财产等遭受意外损失而应向有关保险公司收取的赔款等;  2.应收的出租包装物租金; 3.应向职工收取的各种垫付款项,如为职工垫付的水电费、应由职工负担的医药费、房租费等;  4.存出保证金,如租入包装物支付的押金; 5.其他各种应收、暂付款项。
25楼
2022-12-06 11:57:17
全部回复
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ ゞ Sugar ° 发表的提问:
老师,其他应付款挂在老板账上的钱为负数,多付的钱年底要不要还回来,老会计说不用,公司又没有清算,到底是怎样的?
既然负数,相当于老板多拿走钱,如果年底不还,可能被视为分红,需要缴纳个税。
26楼
2022-12-06 12:19:35
全部回复
ゞ Sugar °:回复岳老师 老师,老板账户被冻结了,还不回来怎么办
2022-12-06 12:37:03
岳老师:回复ゞ Sugar °这是他自己的事情,理当他本人自行解决,“账户冻结”不是免除他归还责任的理由。
2022-12-06 13:06:44
ゞ Sugar °:回复岳老师 老师,公户转给不认识的人一笔钱没有经济业务往来,下账的时候也在其他应付款里,现在显示科目余额在借方,应该怎么处理啊
2022-12-06 13:31:50
岳老师:回复ゞ Sugar °您要先找老板确认一下,为什么转钱给此人。
2022-12-06 13:51:29
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 旭日东升 发表的提问:
是这么个原因 前任会计没核对银行帐 去年公司贷款 老板取走时没挂帐 所以其他应付款就是越累越大象这种以前移留问题怎么办
您好,最好按银行对账单上的记录,补做会计凭证处理。
27楼
2022-12-06 12:29:59
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 若遇浅香 发表的提问:
用借的钱还别人的钱,但是他们是直接打过去的,之前会计弄了两个人都是其他应付款,现在我咋写
一个人两个科目是吗
28楼
2022-12-07 11:16:56
全部回复
若遇浅香:回复郭老师 我借别人的钱还给另一个人,但是钱没有进我们账户,是直接转过去的,之前会计做了两个其他应付款,
2022-12-07 11:52:37
郭老师:回复若遇浅香借其应收款贷其他应付款,需要出委托付款证明的
2022-12-07 12:10:42
何何老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师
4.99
解题: 1.11w
引用 @ 冷艳的哈密瓜,数据线 发表的提问:
借其他应付款,贷非同级财政拨款收入。怎么做预算会计呢
涉及到资金支出要做 借:行政支出/事业支出 贷:财政拨款预算收入
29楼
2022-12-07 11:44:29
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 147 发表的提问:
以前的会计把个人从公司借的款项放在其他应付款,在贷方,他做错了,现在个人还钱给公司,公司应该怎么作账呢?
你好,放在其他应付款借方,
30楼
2022-12-07 11:56:25
全部回复
庄老师:回复147现在还款,借银行存款,贷其他应付款
2022-12-07 12:11:32
147:回复庄老师 恩恩,但是他做错了,放在了贷方,那现在我应该怎么作账呢?
2022-12-07 12:38:22
庄老师:回复147那付款放在哪里,借方变成增加,
2022-12-07 12:49:28

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×