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预付冲应付的会计分录怎么做
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ xiao材 发表的提问:
收到支付宝客户备付金怎么做账?会计分录 后面预付钱又怎么做账
你好 借;其他货币资金 贷;应收账款 借;应付账款 贷;其他货币资金
211楼
2023-02-14 08:40:10
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 阳光在雨后 发表的提问:
事业单位,2018年已报支出,挂的其他应付款。2019年支付时,预算会计怎么做分录?
借:事业支出 贷:资金结存。
212楼
2023-02-14 09:02:59
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阳光在雨后:回复姜老师 2018年已经报了支出,2019年还可以再报支出吗?会加大2019年的预算支出,预算结余是不是就不准确了
2023-02-14 09:18:14
姜老师:回复阳光在雨后2019年年初科目对接时就根据实际没有支付的货币资金做了财政拨款结转的调整,所以预算会计做支出是不增加当年预算支出的,实际是花的2018的结转资金。
2023-02-14 09:31:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 水中鱼 发表的提问:
预付一年房租5万怎么做会计分录
你好,有取得租金发票吗
213楼
2023-02-15 07:47:11
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水中鱼:回复邹老师 有发票
2023-02-15 08:02:26
邹老师:回复水中鱼你好 借;待摊费用 贷;银行存款等科目
2023-02-15 08:23:05
水中鱼:回复邹老师 怎么讲课老师做的会计分录是借:预付账款 应交税费-应交增值税-进项,贷:银行存款?
2023-02-15 08:36:35
邹老师:回复水中鱼你好,取得了发票是需要通过待摊费用核算,然后按月摊销计入支付费用或管理费用核算 预付账款是付款没有取得发票的情况下才使用的科目
2023-02-15 08:50:40
水中鱼:回复邹老师 例题:收到一年的房租五万发票,税金一万是银行付款,麻烦老师给具体分录,谢谢!
2023-02-15 09:05:48
邹老师:回复水中鱼借;待摊费用 50000 应交税费-应交增值税-进项10000 贷:银行存款
2023-02-15 09:22:57
水中鱼:回复邹老师 到后面实际发生的分录?
2023-02-15 09:48:05
邹老师:回复水中鱼你好,摊销 借;制造费用或管理费用 贷;待摊费用
2023-02-15 10:05:25
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 冰凌 发表的提问:
预付了6个月房租,怎么做会计分录
借:待摊费用--房租 贷:银行存款 每个月进行摊销 借:管理费用--房租 贷:待摊费用--房租
214楼
2023-02-15 07:59:04
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 鱼小鱼6 发表的提问:
冲销暂估的应付账款,怎么做分录
您好!你当时暂估的时候怎么入账的。
215楼
2023-02-15 08:26:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 相信自己 发表的提问:
公司预付充值油卡会计分录怎么做?
借:预付账款贷:银行存款
216楼
2023-02-16 07:41:12
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相信自己:回复袁老师 老师您好!如果再开不进来发票怎么冲预付账款呢?
2023-02-16 08:10:53
职称:,中级会计师,审计师
4.90
解题: 0w
引用 @ 张老师 发表的提问:
预付业务员过境费会计分录怎么做
您好!一般预支给职员的费用可以通过其他应收款来核算(设立辅助核算项目),付款时借其他应收款、贷资金科目。费用报销时,借费用科目,贷其他应收款。
217楼
2023-02-16 07:46:30
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 超级的棉花糖 发表的提问:
在供应商账户上有预付账款,后供应商给的返利也加在预付账款里,顶货款用,给的返利部分怎么做会计分录加到预付账款里
你们是怎么开的发票
218楼
2023-02-16 08:12:11
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逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 忧郁的羽毛 发表的提问:
在供应商账户上有预付账款,后供应商给的返利也加在预付账款里,顶货款用,给的返利部分怎么做会计分录加到预付账款里
根据结算单,借:应付账款 贷:预付账款
219楼
2023-02-16 08:23:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 乱乱 发表的提问:
如果把押金从预收转出到其他应付款会计分录怎么做?
借;预收账款 贷;其他应付款
220楼
2023-02-19 09:26:44
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 郑圆圆 发表的提问:
过桥资金预付利息怎么做会计分录
你好,借财务费用 贷 银行存款
221楼
2023-02-19 09:34:48
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 拼搏的蜜粉 发表的提问:
同一单位的应收和预付款如何冲平 会计分录是什么 应收借方有余额,预收贷方有余额
你好 借预收 贷应收 金额是哪个科目的余额小就按哪个金额
222楼
2023-02-19 10:02:01
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 俏皮的斑马 发表的提问:
在供应商账户上有预付账款,后供应商给的返利也加在预付账款里,顶货款用,给的返利部分怎么做会计分录加到预付账款里
借预付账款贷营业外收入
223楼
2023-02-19 10:15:00
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 乱乱 发表的提问:
应付账款怎么转其他应付款,会计分录怎么做
借:应付账款贷:其他应付款
224楼
2023-02-20 07:07:25
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 晴天 发表的提问:
去年的预付款,付的燃气费,现在才拿来发票冲账,用以前年度损益调整,怎么冲账,具体的会计分录是什么?
借:以前年度损益调整贷:预付账款
225楼
2023-02-20 07:13:58
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晴天:回复袁老师 不用做别的改动了吗?
2023-02-20 07:50:59
袁老师:回复晴天是的,这个不用的了呢。
2023-02-20 08:16:21
晴天:回复袁老师 但是,这样调了,负债表上的期末数减去期初数就不等于利润表上的期末数了
2023-02-20 08:36:56
袁老师:回复晴天这个勾稽关系不对,是正常的了
2023-02-20 08:50:24

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