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预付冲应付的会计分录怎么做
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
个体户,卖卫浴的用收付实现制 预付了进货款或预付了订金怎么做会计分录
借;其他应收款 贷;银行存款等科目
271楼
2023-03-06 07:28:07
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 一把纸伞碎江南 发表的提问:
请问预超市付款分录怎么做的,就是做在应付里面的!然后有好多年供应商付了预付的,我应该怎么录每一家的。
你好 分开录入每家的 
272楼
2023-03-06 07:36:37
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一把纸伞碎江南:回复玲老师 打个比方,说我预付供应商9.8万我要把他做在应付里面,分录具体怎么写的
2023-03-06 07:55:05
玲老师:回复一把纸伞碎江南借应付账款贷银行存款
2023-03-06 08:21:50
一把纸伞碎江南:回复玲老师 这样子对不对
2023-03-06 08:42:23
一把纸伞碎江南:回复玲老师 来货抵扣了a怎么录
2023-03-06 09:11:48
玲老师:回复一把纸伞碎江南来货了就抵原来应付账款那家
2023-03-06 09:33:42
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 零零淼 发表的提问:
应收账款和应付账款对冲的分录怎么做?
您好 借:应付账款 贷:应收账款
273楼
2023-03-06 07:50:59
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零零淼:回复bamboo老师 是不是同一客商才能对冲?
2023-03-06 08:05:48
bamboo老师:回复零零淼是的 同一客商才能对冲
2023-03-06 08:28:09
零零淼:回复bamboo老师 这种凭证后需要付原始凭证吗?
2023-03-06 08:46:07
bamboo老师:回复零零淼一般摘要写清楚就可以了 如果想更清晰的话 可以附调整依据的复印件比如发票或者写的调整说明
2023-03-06 09:04:00
零零淼:回复bamboo老师 应收账款和应付账款是不是要有二级明细科目,客商的名称?
2023-03-06 09:32:28
bamboo老师:回复零零淼如果您平时入账有二级科目 调整的话也应该挂二级科目
2023-03-06 09:55:50
零零淼:回复bamboo老师 我是刚接过来的 ,这个账里面应收没有二级科目,应付账款有,这种可以对冲吗?
2023-03-06 10:16:05
bamboo老师:回复零零淼如果是事实的话 写说明 领导签字同意 您可以冲
2023-03-06 10:31:32
安与逸老师
职称:中级会计师,注会专业阶段已过,税务师已过四门,初级会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ 一眼成永远 发表的提问:
确认无法支付的应付账款怎么做会计分录
你好,借:应付账款 贷:营业外收入
274楼
2023-03-07 06:23:32
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一眼成永远:回复安与逸老师 为什么计入营业外收入?
2023-03-07 06:53:57
安与逸老师:回复一眼成永远无法支付的应付账款,是与日常活动无直接关系的各项利得,应计入营业外收入。
2023-03-07 07:22:45
一眼成永远:回复安与逸老师 我还是不太明白
2023-03-07 07:36:43
安与逸老师:回复一眼成永远请问哪里不明白呢?
2023-03-07 07:48:17
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 蚂蚁先生 发表的提问:
我们公司卖废品,收购废品公司预付2万,每次卖废品冲一次账,会计分录怎么做
借预收账款贷其他业务收入应交税费。
275楼
2023-03-07 06:42:58
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 开心的山水 发表的提问:
工会预付款怎么做分录
同学你好!预付款的话 借:预付账款      贷:银行存款
276楼
2023-03-07 06:53:09
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笑口常开老师
职称:中级会计师,经济师
4.96
解题: 0.31w
引用 @ 光明 发表的提问:
什么是应收账款 什么是应付账款 什么是预收账款 什么是预付账款怎么做会计分录在买个流程里呢呢
应收账款是企业销售商品时应收未收到的款项,例如销售商品,借应收账款贷主营业务收入,应交税费。应付账款是企业购进商品时应支付而未支付给对方的款项,计入购进商品,借库存商品,应交税费贷应付账款。预收账款是企业与对方签订购销合同之后,对方提前支付部分款项,借银行存款贷预收账款。预付账款是企业与对方签订合同之后,企业预先支付给对方的款项,借预付账款贷银行存款
277楼
2023-03-07 07:20:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ feifei 发表的提问:
老板收到主营业务货款要冲减其他应付款老板的,会计分录怎么做呀
你好 销售 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费 收回冲销借款 借;其他应付款 贷应收账款
278楼
2023-03-07 07:47:59
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feifei:回复邹老师 应收账款二级科目是老板对吗
2023-03-07 08:06:29
邹老师:回复feifei你好,应收账款是对方公司名称 其他应付款明细才是老板 借;应收账款——某某公司 贷;主营业务收入 应交税费 收回冲销借款 借;其他应付款 ——老板 贷应收账款——某某公司
2023-03-07 08:34:51
feifei:回复邹老师 都是老板自己拿货卖的钱他自己收款的哟
2023-03-07 08:49:32
邹老师:回复feifei你好,还是需要按正常销售做销售分录,然后用收到的款项抵消之前向老板借款
2023-03-07 09:09:28
feifei:回复邹老师 好的,谢谢邹老师
2023-03-07 09:36:50
邹老师:回复feifei不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-07 09:54:13
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 依思碧 发表的提问:
向供应商采购设备、从签订合同,预付款到支付尾款,整个过程的会计分录怎么做
您好!预付款的时候借预付账款 贷银行存款 收到设备借固定资产等 贷应付账款 预付账款 支付尾款借应付账款 贷银行存款
279楼
2023-03-08 06:07:06
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ K.James 发表的提问:
老师当预付账款的金额少于实际应付款时, 会计分录的贷方是 贷:预付账款 应付账款 吗 为什么我看书上贷方直接写了预付账款 贷:预付账款 可是预付的钱不够啊
你好!如果是这样做分录,到实际付款时 借:预付账款 贷:银行存款或现金。或者是借:预付账款 贷:应付账款
280楼
2023-03-08 06:32:50
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 梅传忠 发表的提问:
应付账款怎样冲成本,分录怎么做
借应付借主营业务成本负数
281楼
2023-03-08 06:54:12
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 熊玉婷 发表的提问:
就是之前预付账款已经付了100万,为什么这次的分录还是预付账款货款的总额呢,那预付账款应该怎么冲掉
你好,有先预付是这样处理的 比如货款总额是100万,先预付了10 万 预付时 借;预付账款 贷;银行存款 10 取得发票 借;库存商品 100 贷;预付100 而不是预付10 ,应付90 支付尾款 借;预付账款 贷;银行存款 90
282楼
2023-03-08 07:18:11
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熊玉婷:回复邹老师 原题是这样的: 12月16日,财务部收到采购部交来商品入库单与增值税专用发票,单据记载从江苏百胜电子商贸有限公司购入商品一批,商品已验收入库,货款于11月9日部分预付。(发票已当月认证) 以下金额均为不含税金额。 品名 数量 单价 总价 步步高数字无绳电话 260 3
2023-03-08 07:38:51
邹老师:回复熊玉婷你好,还有什么疑问吗
2023-03-08 08:02:10
熊玉婷:回复邹老师 @邹老师:就是我货款是1126803.6 之前预付账款100万 为什么现在还是预付账款1126803.6 图片是网站上正确答案,但不懂
2023-03-08 08:13:51
邹老师:回复熊玉婷有先预付是这样处理的 比如货款总额是100万,先预付了10 万 预付时 借;预付账款 贷;银行存款 10 取得发票 借;库存商品 100 贷;预付100 而不是预付10 ,应付90 支付尾款 借;预付账款 贷;银行存款 90 你可以看看这个回复
2023-03-08 08:34:10
熊玉婷:回复邹老师 @邹老师:你有看懂这个问题吗
2023-03-08 08:49:20
邹老师:回复熊玉婷有先预付是这样处理的 比如货款总额是100万,先预付了10 万 预付时 借;预付账款 贷;银行存款 10 取得发票 借;库存商品 100 贷;预付100 而不是预付10 ,应付90 支付尾款 借;预付账款 贷;银行存款 90 你可以看看这个回复
2023-03-08 09:09:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ Yy 发表的提问:
外帐里的销售商品为什么要做应收冲预收?我是新手,在前财务交接给我的时候就没有给我讲外帐要怎么做,就是说让我自己看她的怎么做,我就怎么做,我看她做的销售商品,分录里还有应收冲预收,付款又是预付,有的又做的是应付,请问应收和预收,应付预付是怎么区分的,我拿到的原始凭证是银行电子回执做账的,真不知道是怎么区分的
你好,如果没销售,收款就预收,先销售然后收款,就是应收 应付就是先购买,后支付 预付就是先支付,后购买
283楼
2023-03-08 07:47:59
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Yy:回复邹老师 就是看付的款和收的款有没有发票,有发票就是应收和应付,没有发票只有电子回执,只要是货款就是预收和预付是吧
2023-03-08 08:01:06
邹老师:回复Yy你好,一般是这样,但是需要看之前有没有挂应收或应付
2023-03-08 08:17:18
会计学堂陈老师
职称:中级会计
5.00
解题: 0.09w
引用 @ 伶仃 发表的提问:
车行内帐,从一般户转账入私户购车,会计分录怎么做?做其他应付款还是做预付账款?
您好,如果是私户借款的款,可以做 借 其他应收款-私户姓名 贷 银行存款
284楼
2023-03-09 06:46:32
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伶仃:回复会计学堂陈老师 不是私户借款的,没有得还的了,应该怎样出
2023-03-09 07:31:37
会计学堂陈老师:回复伶仃没有得还,就不能给他,如果给了 只能做 借 营业外支出 贷 其他应收款-私户借款 冲销借款
2023-03-09 07:50:35
伶仃:回复会计学堂陈老师 车行内帐的,一般户转给公司业务员帮客户购车的,无票生意。按老师你的说法,是不是每笔款都要出两笔分录?
2023-03-09 08:15:01
会计学堂陈老师:回复伶仃业务员帮客户购车? 然后公司给员工的钱?那要算奖金提成好吧,需要计入销售费用-奖金提成。纳入工资中依法缴纳个税。
2023-03-09 08:40:11
伶仃:回复会计学堂陈老师 不是的,是从公司一般户转入私户(法人或者业务员)的购车款,买车的,不是提成。
2023-03-09 08:51:34
会计学堂陈老师:回复伶仃您好,那样算公司的车的,必须车辆入公司户,否则就必须私户的人员还钱给公司。
2023-03-09 09:02:05
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 玩命的冷风 发表的提问:
冲减上年度主营业务成本(人工费)怎么做会计分录 原会计分录是 借 主营业务成本 贷 应付职工薪酬
同学你好,借:以前年度损益调整,负数,贷:应付职工薪酬,负数。
285楼
2023-03-09 06:54:19
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