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预付冲应付的会计分录怎么做
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 一把纸伞碎江南 发表的提问:
请问老师超市的预付款应该做在应付款,他的分录怎么做,还有就是来货了抵扣了预付款应该怎么样分录
你好 借 应付账款 贷 预付账款 抵扣预付款 借 库存商品 贷 预付账款
241楼
2023-02-23 08:11:59
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一把纸伞碎江南:回复答疑苏老师 预付是做在应付里面对吗,不单独设一个预付的
2023-02-23 08:34:24
答疑苏老师:回复一把纸伞碎江南你好,也可以单独设的,不是硬性规定。
2023-02-23 08:52:23
一把纸伞碎江南:回复答疑苏老师 不单独设置的话分录就是上面的是吗,单独设的话分录一样吗
2023-02-23 09:06:43
答疑苏老师:回复一把纸伞碎江南你好,是的,是一样的。
2023-02-23 09:36:02
小杜杜老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 文欣 发表的提问:
上个多计提的工资,这也发现多计提的工资要冲减其他应付款,怎么做会计分录
同学你好呀~ 参考以下分录 借:其他应付款 贷:管理费用等
242楼
2023-02-24 07:27:38
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文欣:回复小杜杜老师 但是我多计提的工资怎么冲减呢?
2023-02-24 07:54:23
小杜杜老师:回复文欣就是从贷方冲掉你计入到成本费用的金额里面。
2023-02-24 08:22:05
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 孤独的荔枝 发表的提问:
预付供应商10万,供应商按合同给返利5千,会计分录怎么做呀
你们之间发票怎么开的?
243楼
2023-02-24 07:45:51
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 缥缈的百褶裙 发表的提问:
老师,请问政府会计中,用财政应返还额度支付了本单位的暂付款,财务会计和预算会计的分录要怎么做?
你好,同学 财务 会计 借 XX付款 贷 财政应返还额度 预算会计 借 Xx支出 贷 资金结存 财政应返还额度
244楼
2023-02-24 08:08:59
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缥缈的百褶裙:回复陈诗晗老师 老师你好,感谢回答,我还想请问一下,这笔分录中财务会计借方是做往来科目吗?预算会计中借方是支出科目吗? 那收回这笔往来的时候怎么做双分录呢?
2023-02-24 08:39:05
陈诗晗老师:回复缥缈的百褶裙是的,理解没问题 收回?你这是应该支付?收回是什么情况?
2023-02-24 08:50:59
缥缈的百褶裙:回复陈诗晗老师 老师,收回是指后面对方把钱还给单位的时候
2023-02-24 09:19:26
陈诗晗老师:回复缥缈的百褶裙那么这个如果归还就是借款,就不是属于支付的进度款类
2023-02-24 09:35:57
缥缈的百褶裙:回复陈诗晗老师 老师,其实我们就是出纳在年初借了一笔备用金1万元,是用的财政应返还额度,年末出纳把备用金归还,存到了其他资金结算户上,我就想问问,这一借一还的双分录怎么处理?
2023-02-24 09:52:43
陈诗晗老师:回复缥缈的百褶裙财务会计 借,其他应收款 贷,财政应返还额度 预算会计 借,资金结存~货币资金 贷,资金结存~财政应返还额度
2023-02-24 10:21:48
缥缈的百褶裙:回复陈诗晗老师 老师,那出纳归还备用金的时候,分录是不是这样做:财务会计 借 银行存款 贷其他应收款 ;预算会计 借 资金结存~货币资金,贷 资金结存~货币资金。预算会计中借贷双方都是货币资金呢?
2023-02-24 10:37:18
陈诗晗老师:回复缥缈的百褶裙预算会计这边就不用再额外处理了,并没有区分这明细
2023-02-24 11:04:24
缥缈的百褶裙:回复陈诗晗老师 好的 ,明白了,谢谢老师!
2023-02-24 11:31:06
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.03w
引用 @ 沉默的楼房 发表的提问:
你好。库区办公楼门更换支付的预付款怎么做会计分录
同学你好 借预付款 贷银行存款
245楼
2023-02-26 17:24:51
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 欣慰的保温杯 发表的提问:
向职工预付年终奖,建行账户支付。怎么做会计分录
你好 借其他应收款 贷银行存款 发工资时扣 
246楼
2023-02-26 17:33:32
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 隐形翅膀 发表的提问:
收到京东预付卡发票怎么做会计分录?
你好,发票开的是预付款吗
247楼
2023-02-26 17:49:28
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隐形翅膀:回复月月老师 货物名称是 预付卡销售*预付卡
2023-02-26 18:11:08
月月老师:回复隐形翅膀你好,你是用于业务招待吗。
2023-02-26 18:37:13
隐形翅膀:回复月月老师 不太清楚,如果是送礼怎么做账?如果是自用又该怎么做账呢?
2023-02-26 18:55:19
月月老师:回复隐形翅膀你好,送礼计入业务招待费。自用计入管理费用预付卡,消费的时候再从预付卡转到具体是用于什么,办公还是日用品等。
2023-02-26 19:13:12
隐形翅膀:回复月月老师 好的,谢谢老师
2023-02-26 19:36:33
月月老师:回复隐形翅膀不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。
2023-02-26 20:03:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 标致的小丸子 发表的提问:
采购电脑货款已预付怎么做会计分录
你好,借;固定资产等科目,贷;预付账款
248楼
2023-02-26 17:56:59
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 发表的提问:
老师 请问我公司预充手机话费是,分录做的 借:预付账款 贷:其他应付款,现在发票到了,我做的 借:销售费用 贷: 预付账款,这个贷方的其他应付款怎么冲掉啊?
你好 借其他应付款 贷银行存款
249楼
2023-02-27 06:39:31
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 啊啊啊128170 发表的提问:
收到下月账款,会计分录怎么做?没有预售预付
借;银行存款 贷;应收账款
250楼
2023-02-27 07:08:50
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 东冬 发表的提问:
给供应商汇货款,取得发票后,分录:借:库存商品,应交税金进项,贷:应付帐款,冲预付,借:应付帐款,贷:预付帐款。但是后来收到供应商退回的货款,原因是帐名不符退回的,分录怎么做?做成,借:银行存款,贷:预收帐款,正确的分录是什么?
可以做借银存贷预付账款
251楼
2023-02-27 07:34:35
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ ZB容 发表的提问:
你好,老师请问下,冲销预收和预付的尾数的分录怎么做呢?
你好,都是对方多支付,然后你们多支付,不需要收回来支付的是吗?如果是的话,借预收账款贷营业外收入,借营业外支出贷预付账款。
252楼
2023-02-27 08:03:00
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ luciaying 发表的提问:
超市开的预付卡充值发票怎么做会计分录
你好 借:预付账款 贷:银行存款
253楼
2023-02-28 06:40:27
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luciaying:回复小惑老师 后续花了怎么处理
2023-02-28 07:06:49
小惑老师:回复luciaying按照不同用途处理,管理费用-业务招待费,福利费
2023-02-28 07:35:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 张张张朵 发表的提问:
老师,预付租金超过一年的怎么做会计分录?
你好,有取得租金发票吗?
254楼
2023-02-28 07:09:37
全部回复
张张张朵:回复邹老师 没有。
2023-02-28 07:22:56
邹老师:回复张张张朵你好,没有取得发票付款了这样做分录,借;预付账款,贷;银行存款
2023-02-28 07:43:41
张张张朵:回复邹老师 老师,这不是应该放其他应收款?我们是租了办公室。
2023-02-28 08:12:18
邹老师:回复张张张朵你好,这个是预付的租金,应当通过预付账款科目核算的
2023-02-28 08:40:49
张张张朵:回复邹老师 老师,那如果有发票又怎么处理?
2023-02-28 08:57:59
张张张朵:回复邹老师 老师,非业务进销存往来不是应该不要通过应收账款,应付账款,预收账款,预付账款?
2023-02-28 09:08:02
邹老师:回复张张张朵你好,有发票,借;长期待摊费用,贷;预付账款 房租属于日常经营业务,发生 的往来(先付款,没有取得发票的情况下)是通过预付账款核算的
2023-02-28 09:34:03
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 以梦为马 发表的提问:
还有我们有一个工程项目,分四次收款,那么收到一笔预付款怎样做会计分录,发票是完工我们才一起开,我们用应收和应付的,不做预付预收
你好 你挂到应收账款里面去放着 如果你们是按进度来收款的话 也要先做无票收入 后期开票冲无票收入 按发票再做分录
255楼
2023-02-28 07:37:34
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以梦为马:回复meizi老师 我现在是做了借:银行存款,贷:应收账款,这样对吗
2023-02-28 08:00:12
meizi老师:回复以梦为马你好 嗯 是的 先做借:银行存款,贷:应收账款 看下是否按比例 达到了进度的话就按进度做收入交税的
2023-02-28 08:17:08
以梦为马:回复meizi老师 其实一般怎样做才合理哦
2023-02-28 08:29:46
meizi老师:回复以梦为马你好 一般建筑业提前收到一笔工程款,作为工程的预收账款。等完成相应工程量时再结转收入和成本,如果工程合同约定的,啊按合同规定的来做收入结转成本。
2023-02-28 08:47:37

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