咨询
计提本月应交增值税会计分录
分享
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ remget 发表的提问:
一般纳税人计提增值税和缴纳时候的分录,上月计提本月缴纳,先在上月计提,本月缴纳即可计提: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税缴纳: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款本月直接缴纳,是不是不用计提,直接缴纳,并在月底进行结转? 缴纳时: 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 结转时: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
您好,本月缴纳的,月末先结转到应交税费——应交增值税(转出未交增值税),最后应交税费——应交增值税(转出未交增值税)的余额转应交税费——未交增值税
31楼
2022-12-07 12:22:14
全部回复
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 1+1=1 发表的提问:
一般纳税人计提增值税和缴纳时候的分录,上月计提本月缴纳,先在上月计提,本月缴纳即可计提: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税缴纳: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款本月直接缴纳,是不是不用计提,直接缴纳,并在月底进行结转? 缴纳时: 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 结转时: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
您好,本月缴纳的,月末先结转到应交税费——应交增值税(转出未交增值税),最后应交税费——应交增值税(转出未交增值税)的余额转应交税费——未交增值税
32楼
2022-12-07 12:29:59
全部回复
1+1=1:回复文老师 当月直接缴纳有那些分录
2022-12-07 12:52:16
文老师:回复1+1=1一般是预交税款是当月交的
2022-12-07 13:18:37
1+1=1:回复文老师 ok
2022-12-07 13:38:04
文老师:回复1+1=1OK,有问题欢迎前来咨询
2022-12-07 13:50:52
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 可惜不是我 发表的提问:
一般纳税人计提增值税和缴纳时候的分录上月计提本月缴纳,先在上月计提,本月缴纳即可计提: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税缴纳: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款本月直接缴纳,是不是不用计提,直接缴纳,并在月底进行结转? 缴纳时: 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 结转时: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
是的,是这样账务处理的
33楼
2022-12-08 15:14:34
全部回复
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 追寻梦想 发表的提问:
本月按照进度计提收入,有应交税费―应交增值税―销项税额 结转本月未交增值税的分录怎么做了
借,应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税
34楼
2022-12-08 15:37:10
全部回复
答疑何老师
职称:注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ 知识呗 发表的提问:
本月交了616的增值税 应该怎么写会计分录
借应交税费--未交增值税贷银行存款
35楼
2022-12-08 15:59:59
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 多情的老鼠 发表的提问:
月末,计算本月的进项税额和销项税额相抵后本月应交的增值税为86110。计算本月应纳的城市建设费为6027.70,怎么做会计分录,增值税的会计分录要不要做
借,应交税费~转出未交增值税86110 贷,应交税费~未交增值税86110 借,税金及附加6027.7 贷,应交税费~各明细
36楼
2022-12-09 11:28:17
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 俊逸的茉莉 发表的提问:
缴纳增值税应怎么做会计分录分当月缴纳和本月计提次月缴纳
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
37楼
2022-12-09 11:41:56
全部回复
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
一般纳税人企业,上月产生增值税,月末计提 会计分录:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)1万元 贷:应交税费-未交增值税 1万元本月缴纳增值税 会计分录: 借:应交税费-未交增值税 1万元 贷:银行存款 1万元然后我的资产负债表 应交税费一栏 显示的是负数1万元这个就有点迷糊了
我计提 然后缴纳 资产负债表的一栏应该为0 吗? 还是我的哪一步出现问题了
38楼
2022-12-09 11:59:59
全部回复
江老师:回复仰望星空这个可能是资产负债表数据填列有误,正常如果是交税的话,应交增值税是10000元,另外还有需要交的城建税、教育费附加、地方教育费附加,这个也需要计提计入税金及附加科目,贷方是应交税费
2022-12-09 12:16:11
仰望星空:回复江老师 附加没有问题,都是正常计提,然后缴纳。现在资产负债表的金额就差在增值税的金额
2022-12-09 12:38:40
仰望星空:回复江老师 就是缴纳以后没有预交也没有留底,应交税费一栏应该是为0吧?
2022-12-09 12:57:13
江老师:回复仰望星空是的,如果没有预交也没有留底应交税费——应交增值税一栏是0
2022-12-09 13:15:42
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 恬淡如水 发表的提问:
计提增值税的会计分录是怎样的?交了增值税每月都要先计提吗?
计提:借:应交税金-----应交增值税----进项税额贷:应交税金---------应缴增值税(销项减进项差额)###一般是月末计算,下月初申报缴纳。月末计算时借:应缴税费--应交增值税--转出未交增值税贷:应缴税费--未交增值税下月初缴纳时借:应缴税费--未交增值税贷:银行存款
39楼
2022-12-11 11:54:14
全部回复
恬淡如水 :回复小黎老师 我们是交上个月的增值税,是销项税额!如果这个月计提的话,会计分录是怎样的?
2022-12-11 12:23:21
恬淡如水 :回复小黎老师 我们是交上个月的增值税,是销项税额!如果这个月计提的话,会计分录是怎样的?
2022-12-11 12:38:52
小黎老师:回复恬淡如水 您好,就是第一个分录啊,借:应交税金---------应缴增值税(销项减进项差额)贷 应缴税费--应交增值税--转出未交增值税
2022-12-11 12:56:17
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 叶宋 发表的提问:
本月交税,计提本月增值税的分录是什么?
借 应交税费转出未交增值税 贷应交税费未交增值税
40楼
2022-12-11 12:12:52
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.03w
引用 @ 薄荷心 发表的提问:
每月计提的增值税,月底如何分录,到季度的时候缴纳,本季度应该会超30万,目前不到,计入未交增值税吗
你好,小规模的吗?不超三十万计入减免税收入就可以了,超过的就要缴纳,目前还是未交增值税
41楼
2022-12-11 12:23:24
全部回复
薄荷心:回复朴老师 四月的我计入减免税收入了,五月收入较多,下月估计会超过,目前还是计入减免,下月做的时候在都转出来可以吗
2022-12-11 12:39:50
朴老师:回复薄荷心你好,可以的,冲出来就行了
2022-12-11 12:52:05
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 瘦瘦的斑马 发表的提问:
本月应交增值税为负数时,计提分录和实际缴纳分录怎么做?
一般纳税人吗 应交增值税哪个科目是负数。
42楼
2022-12-11 12:35:59
全部回复
瘦瘦的斑马:回复郭老师 嗯,一般纳税人
2022-12-11 12:48:01
瘦瘦的斑马:回复郭老师 销项税减进项税是负数
2022-12-11 13:04:07
郭老师:回复瘦瘦的斑马那就不需要计提增值税,留底就行 不需要缴纳
2022-12-11 13:18:04
瘦瘦的斑马:回复郭老师 就是说不用计提,也不用做账吗?
2022-12-11 13:35:53
郭老师:回复瘦瘦的斑马只需要把进项销项结转到转出未交增值税
2022-12-11 13:58:07
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 霸气的大叔 发表的提问:
1月份欠缴增值税,已经做了会计分录:借应交增值税-转出未交增值税;贷应交税金未交增值税。4月份有进项可以抵扣,我应该怎么做会计分录
借应缴税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费-未交增值税, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
43楼
2022-12-12 10:43:08
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 隐形翅膀 发表的提问:
计提本月增值税的会计分录怎么写?
您好,借:应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。
44楼
2022-12-12 11:03:40
全部回复
隐形翅膀:回复王雁鸣老师 这个分录每个月都要计提吗?
2022-12-12 11:21:47
王雁鸣老师:回复隐形翅膀您好,是的,您理解很正确。
2022-12-12 11:31:52
隐形翅膀:回复王雁鸣老师 要是当月没提,下月才提上月的,怎么写?
2022-12-12 11:47:23
王雁鸣老师:回复隐形翅膀您好,下月才提的话,也与上面的分录一样的。
2022-12-12 12:14:17
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 萌佳佳 发表的提问:
9月只有增值税销项税额,借银行存款 贷应交增值税(销项) 其他业务收入 月末怎么计提增值税会计分录,需不需要结转增值税 10月缴纳9月增值税时会计分录?
你好 一般纳税人的吗
45楼
2022-12-12 11:21:56
全部回复
萌佳佳:回复郭老师 对,一般纳税人
2022-12-12 11:41:47
郭老师:回复萌佳佳借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税。 10月借应交税费,未交增值税贷银行存款。
2022-12-12 12:04:28
萌佳佳:回复郭老师 什么时侯计提,什么时候结转
2022-12-12 12:14:40
郭老师:回复萌佳佳你好。九月份计提九月份结转,十月份缴纳。
2022-12-12 12:32:01

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×