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计提本月应交增值税会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 发表的提问:
老师,这个分录可以叫计提增值税吗借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税
你好,这个是增值税一般纳税人结转未交增值税分录 增值税没有计提的说法
286楼
2023-03-13 06:38:11
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风:回复邹老师 老师,摘要应该怎么写呢,之前摘要写错了怎么办呢
2023-03-13 06:51:57
邹老师:回复你好,可以是结转未交增值税 之前摘要写错了可以去更改
2023-03-13 07:12:31
风:回复邹老师 老师,凭证都订好了,不好整了咋整呢啊影响大吗
2023-03-13 07:31:18
邹老师:回复你好,可以把摘要有错误的凭证,手工修改到正确的就是了
2023-03-13 07:42:14
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 简而易 发表的提问:
你好,老师,这么做会计分录是否正确 1步 :收到发票: 借 原材料 应交税费-应交增值税(进项税额)贷 银行存款 2步:月末结转增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税额)贷应交税费-应交增值税(进项税额)应交税费-转出未交增值税 3步:月末计提增值税 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 4步:下月初缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款。 老师帮忙看一下,是否这样做分录
您好 这样账务处理正确的
287楼
2023-03-13 07:02:42
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简而易:回复bamboo老师 好。那还有一个问题,为什么有些同事收到进项发票就直接通过:借原材料 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款。这样跟我做分录有什么区别
2023-03-13 07:14:43
bamboo老师:回复简而易当月收到发票没有勾选就计入待认证进项税额 您收到当月勾选认证就计入进项税额科目
2023-03-13 07:34:50
简而易:回复bamboo老师 啊。那我之前收到发票不管当月有没有认证抵扣,都计入应交税费应交增值税(进项税额)。那我现在要怎么去调整之前记错分录
2023-03-13 07:49:54
bamboo老师:回复简而易借 应交税费-待认证进项税额 借方蓝字 借 应交税费-应交增值税-进项税额 借方红字
2023-03-13 08:18:28
简而易:回复bamboo老师 那如果下月初认证抵扣,是不是在做一笔借:应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应交税费-待认证进项税额
2023-03-13 08:41:44
bamboo老师:回复简而易是的 认证的时候再写这笔分录
2023-03-13 09:02:56
简而易:回复bamboo老师 1步:借 原材料 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款 2、月末结转增值税 借:应交税费 应交增值税(销项税额)贷;应交税费-待认证进项税额 应交税费-转出未交增值税 3步:月末计提增值税 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 4步 月初缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 老师帮我看一下,我感觉怪怪的。
2023-03-13 09:23:20
bamboo老师:回复简而易应交税费-待认证进项税额 在二级科目下 月末不结转
2023-03-13 09:35:27
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 小辛辛 发表的提问:
小规模纳税人月末增值税计提会计分录?
你好,你有发票做账时就把增值税做起来啊,有不是计提,销售发票做账:借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税
288楼
2023-03-13 07:23:13
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小辛辛:回复徐阿富老师 月末计提 不需要像一般纳税人那样借:应交税费应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税
2023-03-13 07:42:33
徐阿富老师:回复小辛辛你好,不用,发票做贷方应交税费-应交增值税 次月缴纳 借方应交税费-应交增值 这样就好
2023-03-13 07:53:45
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
小规模纳税人 这个季度超过9万 要交4900元的税 年底如何计提增值税 会计分录怎么做? 是不是借:应交税费-未交增值税 4900 贷:应交税费-应交增值税 4900
你好!不是的。你确认收入的时候,比如10万,借应收账款10 贷主营业务收入 应交税费0应交增值税
289楼
2023-03-13 07:41:59
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冉:回复宋生老师 我确认收入时候 做的是借:现金 贷主营业务收入 应交税费-未交增值税
2023-03-13 08:12:09
宋生老师:回复您好!你用的科目不规范。不过这样也算是计提了。
2023-03-13 08:39:48
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 丶青年范 发表的提问:
本月应交增值税为9000,城建税及附加为900,但是抵扣了5万多的进项税,我在次月申报时应交税款为零,我应该如何写分录计提增值税?
如果依照税法计算应纳税额为零,那就不用计提。
290楼
2023-03-14 06:28:14
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 棒棒糖 发表的提问:
应交增值税会计分录是急样的
一般纳税人还是小规模的
291楼
2023-03-14 06:33:43
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ GZY 发表的提问:
计提 应交税费/应交增值税/企业所得税 交 应交税费/应交增值税/企业所得税 分录怎么做??
增值税不需要计提,所得税,借企业所得税 贷应交税费-企业所得税
292楼
2023-03-14 06:42:39
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 333882 发表的提问:
老师好,请问以下分录正确? 1、小规模企业开出发票分录: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税 2、计提增值税的会计分录: 借:应交税费——应交增值税 贷:应交税费——未交增值税 3、计提附加税 借:营业税金及附加 贷:应交税费——应交城建税 应交税费——教育费附加 应交税费——地方教育费附加 4、缴纳时 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
你好,1、小规模企业开出发票分录: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税 缴纳增值税 借 应交税费——应交增值税 贷银行存款
293楼
2023-03-14 07:11:25
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333882:回复紫藤老师 老师 科目只能选 应交税费—应交增值税(销项税额) 另外我想再请问一下,什么情况下需要计提增值税?
2023-03-14 07:35:55
紫藤老师:回复333882小规模没有应交税费—应交增值税(销项税额)
2023-03-14 07:50:18
333882:回复紫藤老师 那我需要新增设一个科目是?
2023-03-14 08:08:06
紫藤老师:回复333882应交税费——应交增值税
2023-03-14 08:29:29
333882:回复紫藤老师 再请问一下,什么情况下需要计提增值税???
2023-03-14 08:49:26
紫藤老师:回复3338821、小规模企业开出发票分录:  借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税缴纳增值税借 应交税费——应交增值税 贷银行存款
2023-03-14 09:18:42
333882:回复紫藤老师 前面我已经收到你发的这个信息了。主要是前两天我询问老师说计提增值税怎么做分录。后发了这个分录。 计提增值税的会计分录: 借:应交税费——应交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 就有些搞不清楚了。
2023-03-14 09:44:15
紫藤老师:回复333882你好,这个是一般纳税人的 
2023-03-14 10:12:55
333882:回复紫藤老师 现在情况是,我这边的财务软件不能加“应交税费-应交增值税”。应该怎么办?
2023-03-14 10:26:38
紫藤老师:回复333882如果你是小规模的,有的
2023-03-14 10:47:26
333882:回复紫藤老师 估计前财务人员最初建账时,建到一般纳税人了。我问一下软件工作人员。 请问,如果真的科目不能设置“应交税费-应交增值税”科目,应该怎么办?
2023-03-14 10:58:27
紫藤老师:回复333882最初建账时,建到一般纳税人了,你更正
2023-03-14 11:17:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ AAA 发表的提问:
月末结转增值税的会计分录,及下月交上月增值税的会计分录不是很清楚,麻烦老师说说
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
294楼
2023-03-14 07:36:00
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AAA:回复邹老师 借应交税费-应交增值税(已交税金)这个科目适合那种情况
2023-03-14 07:55:24
邹老师:回复AAA你好,当月缴纳当月的,也就是预交的情况下
2023-03-14 08:12:53
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 小脾气 发表的提问:
这张正常发票上月做了计提附加税和转出增值税,计提附加税的分录是”借:营业税金及附加/城建税等 贷:应缴税费/城建税等“。 转出增值税的分录是”借:应交税费/增值税/销项税额 应交税费/城建税等 贷:应交税费/未交增值税 营业外收入/免税收入“ 老师,我现在开这张正常票的红字发票,怎么冲减计提和转出的附加税和增值税啊?会计分录怎么写啊?
计提税的科目不用调整。 你意思是这个发票是退货了吗?还是发票开错
295楼
2023-03-15 06:43:46
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 怡然的红酒 发表的提问:
计提增值税和附加税会计分录,缴纳增值税和附加税会计分录
你好,是一般纳税人的吗?
296楼
2023-03-15 06:49:58
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怡然的红酒:回复郭老师 我都想问,
2023-03-15 07:08:08
郭老师:回复怡然的红酒借税金及附加贷、应交税费。
2023-03-15 07:29:29
郭老师:回复怡然的红酒这个是附加税的一般纳税人,和小规模都是一样的,缴纳借应交税费,贷银行存款。
2023-03-15 07:43:12
郭老师:回复怡然的红酒一般纳税人增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 缴纳 借应交税费未交增值税贷银行。
2023-03-15 08:06:23
郭老师:回复怡然的红酒小规模的借应交税费应交增值税,贷银行存款不需要具体。
2023-03-15 08:34:44
怡然的红酒:回复郭老师 小规模不计提吗
2023-03-15 08:49:39
郭老师:回复怡然的红酒是的,小规模的,不需要计提
2023-03-15 09:13:12
怡然的红酒:回复郭老师 小规模直接缴纳吗
2023-03-15 09:31:39
郭老师:回复怡然的红酒对的是的是这么做的,是这么理解的。
2023-03-15 09:51:38
怡然的红酒:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-03-15 10:13:45
郭老师:回复怡然的红酒不用客气,工作愉快
2023-03-15 10:25:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ living 发表的提问:
缴纳当月增值税的会计分录借:应交税费-应交税费-销项税 贷:银行存款,这分录正确吗?
你好,是小规模还是一般纳税人?
297楼
2023-03-15 07:16:13
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living:回复邹老师 是小规模
2023-03-15 07:32:10
邹老师:回复living你好,那就是错误的 缴纳应当是 借;应交税费——应交增值税 贷;银行存款
2023-03-15 07:53:38
living:回复邹老师 老师,不好意思我看错了,18年的时候已经转为一般纳税人了
2023-03-15 08:07:48
living:回复邹老师 代理记账当月没有计提直接就做借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:银行
2023-03-15 08:26:31
邹老师:回复living你好,一般纳税人缴纳就需要做这个调整分录 借;应交税费——未交增值税 贷;应交税费-应交税费-销项税
2023-03-15 08:40:58
living:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-03-15 09:06:13
living:回复邹老师 计提那部分省掉也是可以的对吧
2023-03-15 09:18:34
邹老师:回复living你好,在缴纳分录之前需要做一笔结转未交增值税分录的
2023-03-15 09:34:22
living:回复邹老师 这是发生在18年3月份的经济业务,代理记账会计也没有做借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税这部分结转的分录,怎么办?现在还能调吗?
2023-03-15 09:59:39
邹老师:回复living你好,补做这个分录就是了
2023-03-15 10:19:59
living:回复邹老师 已经跨年度了,还可以补做18年的啊?
2023-03-15 10:44:11
邹老师:回复living你好,之前没有结转,那只能是现在补结转的
2023-03-15 11:01:18
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ Amy 发表的提问:
老师, 每个月计提增值税分录是, 借 转出未交增值税 贷应交增值 税,,摘要就写转出未交增值 税? 由应交增值税转,,这个是什么意思?
计提增值税分录 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
298楼
2023-03-15 07:26:46
全部回复
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 回眸一笑(美羊羊) 发表的提问:
老师您好,计提本月增值税:借,应交税费-转出未交增值税500,贷,应交税费-未交增值税500。请教一下,这个分录里边的500元,我在资产负债表中哪里提现出来?谢谢您
你好 体现再应交税费的贷方
299楼
2023-03-15 07:35:59
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回眸一笑(美羊羊):回复轶尘老师 谢谢您老师。还想再麻烦老师一下,我的借方500在哪里提现出来呢?
2023-03-15 07:46:51
轶尘老师:回复回眸一笑(美羊羊)应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 借方增加 和贷方的销项税和借方的进项税合计是平的
2023-03-15 08:14:44
回眸一笑(美羊羊):回复轶尘老师 好的老师谢谢您
2023-03-15 08:29:41
轶尘老师:回复回眸一笑(美羊羊)不客气 如果帮到你 请打五星好评
2023-03-15 08:43:07
回眸一笑(美羊羊):回复轶尘老师 老师看看我理解的对不对,就是在我做的丁字账的应交税费科目的借方和贷方分别增加500就可以了是吗?
2023-03-15 09:01:33
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小辰 发表的提问:
少计提多交增值税,之后的会计分录要怎么写
您好,交税分录,借:应交税费-未交增值税,贷:现金或者银行存款。就行了。
300楼
2023-03-16 07:32:59
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