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各会计要素期初记账应记那方
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 爱简单的凡人 发表的提问:
出纳记的凭证都会编号,那如果每天把应收应付的款项记录单记账凭证中,那是否需要重新编号
你要重新编号,你的是全盘账的,出纳只是流水相关的,编的号跟你的肯定用不上,所以你要重新编。如果解答了你的疑问,请给老师五星好评!
286楼
2023-03-10 09:57:01
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ Hyacinth 发表的提问:
老师,会计课堂里面关于出纳实操讲解里的出纳记账方法,现在有没有变动,会计已经有财务软件记账了,那出纳现在还是用手工记账的方式吗?
你好,关于课件儿咨询一下学习群的技术,他们负责和更新和维护,
287楼
2023-03-12 09:11:48
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.45w
引用 @ 俏佳人 发表的提问:
出纳到底根据什么登记日记账? 有些说是根据会计登记后的记账凭证,有些说是根据原始凭证,我现在是在用原始凭证登记日记账的方法(因为每天要登记),有个疑点就是我根据原始凭证逐笔登记日记账,然后会计会把同用途的原始凭证一起作一个分录,就是她的一笔分录是我日记账上的很多笔,那我再根据记住凭证上的编号一一填入日记账上,那样编号可能会乱(不过余额能对上);那如果我根据会计的记账凭证登记(她一般是隔几天做一次,业务量少时月初一起作的上月凭证),不就是不能体现每日逐笔登记的要求了?我的日记账上可以按会计做的那样,几笔同类型的消费登记在一笔吗?那如果已付款的原始凭证被会计弄丢导致没编记账凭证,出纳也跟着没登这笔的日记账,出纳还得赔钱?以为出纳钱少了呢
你好,最好根据原始凭证登记,如果凭证丢了那就是会计的责任
288楼
2023-03-12 09:41:13
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俏佳人:回复暖暖老师 学堂里课程里是按会计编制的记账凭证来登记日记账的啊,你不知道吗?
2023-03-12 10:33:12
暖暖老师:回复俏佳人那个是不准确的,因为原始凭证一般是报销一笔就出纳登记一笔
2023-03-12 10:55:12
俏佳人:回复暖暖老师 会计学堂刘思佳老师的课程里就是这么教学的,所以我觉得奇怪来提问,那如果是错的,得更正课件吧?
2023-03-12 11:18:05
暖暖老师:回复俏佳人我把问题反馈一下,这个确实是的
2023-03-12 11:41:38
俏佳人:回复暖暖老师 谢谢老师,还有老师未达账项现在都是转账实时到账的,那么一般是什么情况下会存在?举个例子容易理解
2023-03-12 11:51:41
暖暖老师:回复俏佳人比如利息,有时候账单出来的晚,容易造成企业未记账,而银行记账的情况
2023-03-12 12:05:11
俏佳人:回复暖暖老师 利息按月的话,不会存在的,银行每月对账单流水里都有的,那支票,本票,汇票有没这种情况,有的话请举例一种票据来说说?
2023-03-12 12:32:41
暖暖老师:回复俏佳人票据的还没有见过未达账项的说法
2023-03-12 12:52:38
俏佳人:回复暖暖老师 课件里说:报销单等原始凭证是出纳审核的,一般是会计审核的啊,不是吗?
2023-03-12 13:08:20
暖暖老师:回复俏佳人是会计审核,出纳报销的
2023-03-12 13:33:35
俏佳人:回复暖暖老师 那这里刘思佳老师课件也得改了?
2023-03-12 13:53:28
暖暖老师:回复俏佳人咱们这个实操,也是根据实际编写,难免有不当之处
2023-03-12 14:07:03
俏佳人:回复暖暖老师 实际是这样的吗?实际是出纳审核原始凭证,根据记账凭证来登日记账的吗?
2023-03-12 14:17:29
暖暖老师:回复俏佳人会计申报,出纳报销登记明细账
2023-03-12 14:46:21
俏佳人:回复暖暖老师 老师银行日记账和银行明细账是一回事吗?还是有区别?
2023-03-12 15:15:23
暖暖老师:回复俏佳人其实就是一回事的实际操作中
2023-03-12 15:39:14
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ WIND. 发表的提问:
会计凭证是,借:应付职工薪酬,贷:现金。登记三栏式明细账要怎么做?是只登记上借方金额,没有贷方吗?
你好!你是登记应付职工薪酬的明细账吗?
289楼
2023-03-12 09:48:00
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WIND.:回复晓海老师 是的
2023-03-12 10:13:11
晓海老师:回复WIND.你好,计提时在贷方啊?
2023-03-12 10:27:42
WIND.:回复晓海老师 用的库存现金,什么时候计提
2023-03-12 10:47:01
晓海老师:回复WIND.你好,一般工资都是当月计提下月发放
2023-03-12 11:02:58
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 卷卷 发表的提问:
一个会记期间结束后,继续下个会计期间的时候,哪些起初数据需要录取吗?
您好,一个会记期间结束后,继续下个会计期间的时候,有余额的科目,需要结转到下期,作为期初数据的。
290楼
2023-03-13 06:44:55
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
第二个我想会计初级实务那个入门班的时候,就想着那个应付利息,那个应付利息,他说要记得财务费用里面去,那为什么他说应付利息有个应付利息的账务呢
他是按月计提,借,财务费用,贷,应付利息 支付的时候,借,应付利息,贷,银行存款
291楼
2023-03-13 07:13:27
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 徐亚娟 发表的提问:
税务上要求视同销售,管你会计上记不记收入,都要开票交税,那么,会计现实得考虑税法做收入喽?多税法跟会计不一样的地方,是按照税法要求做账还是会计准则做账?
你好!你可以按会计的做,然后汇算清缴再调整。这个汇算清缴就是专门来做会计与税法的差异的调整
292楼
2023-03-13 07:20:17
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徐亚娟:回复宋生老师 汇算清缴不是只有所得税汇算吗?增值税也可以之后汇算清缴?
2023-03-13 07:57:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 精明的绿草 发表的提问:
你好,请问期初建账时,应收账款一直没登记,期初数入少了许多,现在款收回来了,要怎么入账?
你好,需要重新建账,录入正确的期初数,然后做收款分录
293楼
2023-03-13 07:32:01
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精明的绿草:回复邹老师 重新建账工作量太大了,牵涉部门比较多,有没有其他方式呢?
2023-03-13 07:43:58
邹老师:回复精明的绿草你好,期初数错误只能是重新建账的 因为期初数错误无法通过分录来调整期初数,分录只能起到调整期末数的作用
2023-03-13 07:59:51
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ kj_2vrnZBAlTEMX 发表的提问:
公司四月开始建账,前期没有记账,3.31银行余额3万,其他应收款1300,录入期初数据时,借方总额是31300,贷方该计入什么科目?
其他应付款吧
294楼
2023-03-13 07:41:59
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kj_2vrnZBAlTEMX:回复袁老师 其他应付款的话到最后是付给股东?那这样的话利润分配就没数字,也不应该吧?
2023-03-13 08:02:41
袁老师:回复kj_2vrnZBAlTEMX是的,刚建账,有经营吗
2023-03-13 08:15:17
kj_2vrnZBAlTEMX:回复袁老师 之前一直经营着的但是没记账,现在建账只是有银行和其他应收这两个数字,借方对应银行存款和其他应收款,就是贷方不知道该放哪里合适了
2023-03-13 08:27:14
袁老师:回复kj_2vrnZBAlTEMX如果确认没有欠款,就计入未分配利润吧,发行错误再通过这个科目调整
2023-03-13 08:41:46
kj_2vrnZBAlTEMX:回复袁老师 就是31300全额计入未分配利润,后期发现还有欠款再冲减未分配利润是吧?
2023-03-13 09:04:46
袁老师:回复kj_2vrnZBAlTEMX是的
2023-03-13 09:28:32
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 与时俱乐 发表的提问:
那费用报销单的记账凭证是出纳记还是会计记?
会计记录费用报销的记账凭证,
295楼
2023-03-14 06:49:01
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 阳光 发表的提问:
应交的各种税费应该记那个科目里。
增值税就在应交税费在中核算,附加税计入税金及附加
296楼
2023-03-14 07:15:36
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 蝶儿翩翩飞xiaoxiao 发表的提问:
比如各行业要支付的费用,总借记:应付账款?但之前无贷记:应付账款,这样平不平,各行业这样分录要如何做?
你好同学 同学 借:管理费用 贷:应付 账款 你这样将总的金额计算出来,就可以同学。
297楼
2023-03-14 07:36:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
以下各会计要素中什么不是反映经营成果的会计要素
不好意思,没有看到你所提供的选项
298楼
2023-03-15 07:20:02
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瑜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.3w
引用 @ 野性的小兔子 发表的提问:
我们会计实验是有16个经济业务(某年1个月内发生的经济业务),根据这些写凭证 日记账 总账 试算平衡表 资产负债表。题目说 库存现金 银行存款 原材料等都有期初余额。问题一:库存现金日记账 银行存款日记账和总账的期初余额怎么算啊?怎么写啊?问题二:收付凭证可以写在库存现金日记账和银行存款日记账,那转账凭证写在哪里啊,是具体分什么日记账嘛?问题三:总账上有对方科目,那收付凭证可以写,那转账凭证怎么登到总账啊?
期初余额应该是已知条件或者就是去年年末余额 转账凭证根据对应的会计科目记到总账或明细账
299楼
2023-03-15 07:28:35
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ A会计学堂-李老师13103832268 发表的提问:
试算平衡表本年利润,期初加本期发生最后合计是负数,应该记在期末的借还是贷方
借方,这个是负数这个是表示是借方
300楼
2023-03-15 07:35:59
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