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其他业务收入怎么做会计分录
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 进阶的小曼 发表的提问:
老师您好!请问我们公司请人帮我们翻译要付翻译费,我要怎么做会计分录。翻译费是需要长期支付的,是主营业务收入还是管理费还是其他应付款?谢谢
你好! 支付时 借:管理费用-劳务费 贷:银行存款
136楼
2023-01-11 09:32:59
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进阶的小曼:回复蒋飞老师 不属于主营业务成本吗?我们公司不是翻译公司,是做网站的,翻译的东西是要放到我们网站上的
2023-01-11 09:45:59
蒋飞老师:回复进阶的小曼记入主营业务成本科目了
2023-01-11 09:57:25
进阶的小曼:回复蒋飞老师 那就是, 借:主营业务成本 贷:银行存款
2023-01-11 10:09:51
蒋飞老师:回复进阶的小曼你好! 对的。你的理解很对
2023-01-11 10:25:05
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ liu 发表的提问:
一个厂,销售产品给客户要计提返利,分录是:借方主营业务收入,贷方其他应付款-客户返利;借方其他应付款-客户返利,贷方主营业务收入,我有点没搞懂,这两个会计分录是什么意思呢 ?麻烦解释一下
一个是冲收入的意思。 第二个是确认收入。
137楼
2023-01-12 08:42:05
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liu:回复郭老师 冲减收入是要给客户的返利 第二个确认收入?怎么理解 可以举例说明一下嘛
2023-01-12 09:11:38
郭老师:回复liu第二个就是确认收入的,分录借银行存款贷主营业务收入,应交税费,这个能理解吗?
2023-01-12 09:31:31
liu:回复郭老师 嗯 一般的确认收入就是借银行或者应收 ,贷收入、税金 。那现在这个借其他应付_返利,这个有点不理解
2023-01-12 09:56:34
郭老师:回复liu是不是一个客户用一个往来。 这么个原因
2023-01-12 10:26:08
liu:回复郭老师 应该不是呢 主营业务收入贷方是确认收入 就是不理解这个借方其他应付-返利这个意思 ,在日常这笔分录在什么情况下使用呢
2023-01-12 10:47:28
郭老师:回复liu我问下做账的那个人员。
2023-01-12 11:14:58
liu:回复郭老师 你问?
2023-01-12 11:29:45
郭老师:回复liu对 你问 打错了 贷方主营业务收入都是确认收入的。
2023-01-12 11:54:38
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 不过不罢休 发表的提问:
公司是一个教育平台,各教育机构在平台注册,然后客户从平台上缴费报名,从中收返利,再扣掉渠道返利,剩余款项给各教育机构。例:A学员通过B学员了解知道了平台并在我们平台报名了甲教育机构的课程,课程学费10000元,现在:平台扣取返利500元,平台扣取要支付给B学员的渠道返利(奖学金)200元,剩余9300支付给甲教育机构,那么这个会计分录如何做? 借:银行存款 10000 贷:应付账款--机构提现--甲机构 9300 其他应付款--奖学金 200 主营业务收入500这可以吗
你好,你的账务处理可以的
138楼
2023-01-12 08:50:43
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不过不罢休:回复佟老师 那么关于这三方(学员,平台,机构)的发票该怎么开具呢?我们只赚了500元,总不能给学员开个10000的票吧
2023-01-12 09:20:10
佟老师:回复不过不罢休这个发票看谁开具,决定分录处理不一样。这个您要跟商家协商了
2023-01-12 09:42:38
不过不罢休:回复佟老师 如果分录按照刚才那个处理的话,那我们只给商家开500的发票就可以了,是吧?
2023-01-12 10:04:45
佟老师:回复不过不罢休是的,您的分录处理正确的
2023-01-12 10:18:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ feifei 发表的提问:
老板收到主营业务货款要冲减其他应付款老板的,会计分录怎么做呀
你好 销售 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费 收回冲销借款 借;其他应付款 贷应收账款
139楼
2023-01-12 09:07:44
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feifei:回复邹老师 应收账款二级科目是老板对吗
2023-01-12 09:34:20
邹老师:回复feifei你好,应收账款是对方公司名称 其他应付款明细才是老板 借;应收账款——某某公司 贷;主营业务收入 应交税费 收回冲销借款 借;其他应付款 ——老板 贷应收账款——某某公司
2023-01-12 10:01:21
feifei:回复邹老师 都是老板自己拿货卖的钱他自己收款的哟
2023-01-12 10:23:39
邹老师:回复feifei你好,还是需要按正常销售做销售分录,然后用收到的款项抵消之前向老板借款
2023-01-12 10:39:17
feifei:回复邹老师 好的,谢谢邹老师
2023-01-12 10:49:18
邹老师:回复feifei不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-12 11:01:59
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.03w
引用 @ Momo58 发表的提问:
其他业务收入,需要怎么结转?月底会涉及哪些分录,谢谢
你好,借:其他业务收入 贷:本年利润 这是月底结转的分录,然后月底就是结转损益 (1)结转各项收入 借:主营业务收入、其他业务收入、营业外收入 贷:本年利润 (2)期间费用的结转 借:本年利润 贷:管理费用、销售费用、财务费用 (3)成本支出的结转 借:本年利润 贷:主营业务成本、其他业务支出、营业外支出 (4)税金的结转 借:本年利润 贷:税金及附加、所得税费用 年末结转分录 利润亏损结转 借:利润分配--未分配利润 贷:本年利润 利润盈利的结转 借:本年利润 贷:利润分配--未分配利润
140楼
2023-01-12 09:33:00
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乐成
职称:会计师
4.90
解题: 0w
引用 @ 迷路的老鼠 发表的提问:
求助:有关维修收入的会计分录要怎么做 公司是销售设备的,设备过了保修期有收工时费,比如维修设备时,更换配件200元,工时费30元,客户欠款,这样的会计分录怎么做?借:应收账款--某客户 230元 贷:主营业务收入200元 其他业务收入--工时费 30元,能这样做会计分录么
分录的思想有些对。但维修取得收入中,劳务收入应视同增值税混合,如果是增值税一般纳税人,税率按0.17,即:借应收账款230元,贷其他业务收入230/1.17 ,贷应交税费-应交增值税-销项税230/1.17*0.17 。
141楼
2023-01-27 10:14:21
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.03w
引用 @ 发表的提问:
公司是物业公司,去年年底,其他应付款电费贷方余额为17万,截止到今年3月份底,贷方余额为14万,我想把这转到主营业务收入,可以吗?该如何转会计分录如何做
同学你好 这个可以的 是什么会计准则
142楼
2023-01-27 10:20:34
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.34w
引用 @ 发表的提问:
公司是物业公司,去年年底,其他应付款电费贷方余额为17万,截止到今年3月份底,贷方余额为14万,我想把这转到主营业务收入,可以吗?该如何转会计分录如何做
为啥要转到收入呢?会计做任何处理都要有依据,不然,就会承担责任
143楼
2023-01-27 10:39:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 简单的灯泡 发表的提问:
求劳务派遣公司收到代发工资社保会计分录。我们是一月收到钱,二月开票。借银行存款贷预收账款。开具发票的金额是12万多。那么问题就来了,我是把这部分全部计入主营业务收入?还是借预收账款 贷主营收入 贷其他应付款工资社保?
1月份 借;银行存款 贷;其他应付款(全部) 2月份 借;其他应付款 (全部) 贷;银行存款(支付的社保工资) 主营业务收入(劳务派遣收入) 应交税费
144楼
2023-01-28 08:27:04
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简单的灯泡:回复邹老师 这步看懂了。那我支付工资就直接借其他应付款款工资贷方银行存款。可是我们的工资如果次月发放,这个难道也要计提?还有缴纳社保,借其他应付款 贷银行存款。可是社保也有个人承担的部分,这样做无法体现啊
2023-01-28 08:55:31
简单的灯泡:回复邹老师 老师麻烦回复我!
2023-01-28 09:10:36
邹老师:回复简单的灯泡你好,劳务派遣其实社保,工资不是你公司承担,而是雇佣单位,所以不需要体现
2023-01-28 09:33:50
简单的灯泡:回复邹老师 所以我的工资不需要计提?也就是收到对方打来的钱,就发工资,就直接借其他应付款工资 贷银行存款?那社保不是也要扣掉个人承担的部分?这个不能理解。
2023-01-28 10:00:31
邹老师:回复简单的灯泡你好,是的,不需要计提 是的 社保也是雇佣单位打款过来你单位代为缴纳的
2023-01-28 10:15:30
简单的灯泡:回复邹老师 派遣的人也不自己承担啊?社保部分。还是你的意思是说,雇佣单位在打钱来的时候,已经扣了个人部分?我就是没明白这。我的理解是借其他应付款工资 借其他应收款 个人社保部分 贷银行存款。缴纳社保就借其他应付款单位 贷银行存款贷其他应收款个人社保。
2023-01-28 10:34:21
邹老师:回复简单的灯泡你只是代收代付,与一般的企业有个人负担不同的
2023-01-28 10:59:25
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 张文华 发表的提问:
老师,确认收入的时候我们公司给对方开的增值税专票,会计分录是:借预付账款,贷:其他业务收入,应缴增值税。现在款进入公司了,会计分录怎么做?
没收到前面咋有预付账款科目呢 ?
145楼
2023-01-28 08:46:30
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张文华:回复玲老师 以前的会计做的帐
2023-01-28 09:10:16
玲老师:回复张文华这个就不好说了 看一下附件
2023-01-28 09:28:28
张文华:回复玲老师 附件就是给对方公司开的增值税专用发票,
2023-01-28 09:56:50
玲老师:回复张文华你后面又收到钱了?
2023-01-28 10:18:58
张文华:回复玲老师 嗯,后面油把钱打到我们公司账户了
2023-01-28 10:30:00
玲老师:回复张文华那前面的应做错了 或者以前还有什么账 这个不好说 问下当事人 或者看明细
2023-01-28 10:54:24
张文华:回复玲老师 预付账款的贷方表示什么
2023-01-28 11:16:34
玲老师:回复张文华贷方是应付账款的意思
2023-01-28 11:32:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 小辰 发表的提问:
出售原材料,请问其他业务收入,怎么结转到其他业务成本,分录是什么呀? 借:银行存款 贷:其他业务收入。应交税费-增(销) 结转就直接是借:其他业务成本 贷:原材料这中间还有其他分录么?比如其他业务收入和其他业务成本之间的
你好,中间没有其他分录 只是需要把其他业务收入和其他业务成本结转到本年利润
146楼
2023-01-28 09:02:58
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ Umigxixx 发表的提问:
你好,B公司收到一笔A公司的委托支付款(A公司员工工资),要给A公司开回普通发票,B公司应该怎么做会计分录?我看到有些人记其他应付款,有些人记主营业务收入?那个开票税费怎么记会计分录呢?
你好,既然是委托支付为什么你们要开票,你票开的什么内容呢
147楼
2023-01-29 08:13:06
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Umigxixx:回复小云老师 信息服务费
2023-01-29 08:29:18
Umigxixx:回复小云老师 开具的发票,要记会计分录吗?
2023-01-29 08:56:38
小云老师:回复Umigxixx开了票就要按发票做,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
2023-01-29 09:12:08
Umigxixx:回复小云老师 开票金额与汇款金额不一样,应该按哪一个入账呢?
2023-01-29 09:37:13
Umigxixx:回复小云老师 汇款金额比开票金额大~汇款9万,开票7万
2023-01-29 09:50:11
小云老师:回复Umigxixx按汇款金额确认收入。
2023-01-29 10:05:43
Umigxixx:回复小云老师 谢谢
2023-01-29 10:33:30
小云老师:回复Umigxixx不客气,祝你工作顺利
2023-01-29 10:54:41
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 米虫 发表的提问:
老帅,您好!我公司有一笔其他应付款要分期转为主营业务收入,会计分录可能直接转入吗,还是先从其他应付款再到预收账款,再分期确认收入?
你好! 可以直接记入的(不用通过预付账款科目过渡的)
148楼
2023-01-29 08:37:29
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 学堂用户_ph188061 发表的提问:
你好请问 我们和总公司往来要怎么做账好呢?? 例:我们应付总公司:10万,做账分录-借,销售费用 贷 其他应付款-总公司,我们应收总公司:例12万元,会计分录:其他应收款,主营业务收入12万,然后对清楚,总公司转2万给我们,请问我怎么做我的银行账比较好??
同学,你就是用这个做往来就好了,但是记得只记一个科目,就是用其它应付款,无论是收还是付,这样就行了。
149楼
2023-01-29 09:00:00
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学堂用户_ph188061:回复何江何老师 不用其他应收款吗?那我收他的 借其他应收款,贷 主营业务收入吗?
2023-01-29 09:17:01
何江何老师:回复学堂用户_ph188061同学,你用其它应收和其它应付都是可以的同学。
2023-01-29 09:31:06
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @   发表的提问:
老师,我们出售固定资产分录怎么做,贷其他业务收入么。
你好 出售固定资产可以贷其他业务收入的,固定资产的净值计入其他业务成本。
150楼
2023-01-30 07:35:27
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 :回复答疑苏老师 老师,你的意思是固定资产净值是计入其他业务成本么。
2023-01-30 07:57:22
答疑苏老师:回复 你好 老师是这个意思的。
2023-01-30 08:24:37
 :回复答疑苏老师 老师,其他业务成本高于其他业务收入的话,是不是计入营业外支出。
2023-01-30 08:54:16
答疑苏老师:回复 你好 不用计入营业外支出 ,因为其他业务成本和其他业务收入都属于损益类的科目。直接结转就可以了。
2023-01-30 09:11:59
 :回复答疑苏老师 好的。
2023-01-30 09:24:13
答疑苏老师:回复 祝同学工作顺利哦!
2023-01-30 09:42:43

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