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如果会计付钱付多了怎么处理
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 霄霄霄 发表的提问:
如果给对方付的钱少,对方给我们开票开多了,以后我们也不给对方了,少付的这部分怎么上账。?
你好;    那对方是有虚开的情况吗? 还是说你们 有优惠金额给你  ? 这样好判断 科目   
166楼
2023-01-31 08:23:59
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霄霄霄:回复meizi老师 优惠了金额。。。
2023-01-31 08:43:49
霄霄霄:回复meizi老师 业务真实存在
2023-01-31 09:08:36
meizi老师:回复霄霄霄你好; 那你就做 :比如发票是100  你支付  90   借管理费用  90  ; 贷银行存款 90  ; 营业外收入10    
2023-01-31 09:21:39
霄霄霄:回复meizi老师 后面还用付什么凭证不用了
2023-01-31 09:39:13
meizi老师:回复霄霄霄你好; 不用; 直接做即可  
2023-01-31 09:58:20
霄霄霄:回复meizi老师 这样叫人感觉,是不是有虚开发票的嫌疑?
2023-01-31 10:09:19
meizi老师:回复霄霄霄你好 ;  不会的。   对方有优惠 就可以的  
2023-01-31 10:23:51
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 细水长流 发表的提问:
预付的装修费怎么记账?如果装修完了,还是没有发票怎么处理?
借预付账款 贷银行,按装修合同发生费用先做借长期待摊费用 贷预付账款,次月开始摊销做费用借管理费用 贷长期待摊费用
167楼
2023-01-31 08:49:13
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 欢呼的流沙 发表的提问:
我想问下如果公司要注销,法人欠公司那么多钱怎么处理
你好,需要收回,如果无法收回需要按坏账处理
168楼
2023-01-31 09:00:01
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ JOAN 发表的提问:
如果出口的货物,结转后发现多收了客户几块钱美金,可以怎么做账务处理?
你好,多收的计入预收账款处理
169楼
2023-02-01 08:12:35
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JOAN:回复邹老师 该笔业务已经完结了,而且就多出来几块钱美金,客户不会再合作
2023-02-01 08:29:02
邹老师:回复JOAN你好,那你可以 计入营业外收入核算
2023-02-01 08:53:23
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 淡然若水 发表的提问:
如果应付职工薪酬计提多了如何来冲销会计分录如何来做
您好,按原分录,多计提的金额,做负数处理即可。
170楼
2023-02-01 08:22:31
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淡然若水:回复王雁鸣老师 你说的负数是什么意思那具体的会计分录如何来做呢
2023-02-01 08:42:40
王雁鸣老师:回复淡然若水您好,比如当时计提时,借;管理费用-工资,贷:应付职工薪酬-工资,则多提部分冲回时,借;管理费用-工资,负数,贷:应付职工薪酬-工资,负数。
2023-02-01 09:01:40
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ alisa 那年芳华 发表的提问:
请问发票比付款多开了7.多怎么处理?7块多是不付了
你好 按发票来做 少付款的走营业外收入
171楼
2023-02-01 08:31:56
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alisa 那年芳华:回复meizi老师 后期汇算清缴是否要调?
2023-02-01 08:56:33
meizi老师:回复alisa 那年芳华你好 你月末计入本年收入 缴纳企业所得税的
2023-02-01 09:12:56
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ ID 发表的提问:
法人收到货款要自家花掉,我该怎么账务处理? 垫付的工资,冲减了,多余的钱,怎么处理?
法人支取公司营业款,先冲减法人垫付部分,多余部分先挂法人往来,后期再冲销。年底前跟法人的往来要平掉,否则会有交个税的风险
172楼
2023-02-01 08:56:59
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ID:回复小黎老师 冲不掉怎么办?
2023-02-01 09:14:04
小黎老师:回复ID那就挂着,税务查账补缴个税
2023-02-01 09:36:44
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ xujia徐 发表的提问:
前期应付职工薪酬计提多了,该如何处理?
借应付职工薪酬,借管理费用负数。
173楼
2023-02-02 07:47:25
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xujia徐:回复郭老师 后面需要附单据吗?如果是调整上年的呢
2023-02-02 08:08:17
郭老师:回复xujia徐你好,去年汇算清缴不修改的情况下,摘要写清楚,可以不用原始凭证,也是这么做的。
2023-02-02 08:32:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 小英 发表的提问:
小微企业,家装公司,平时微信,支付宝收的钱,会计怎么处理?
你好,借;其他货币资金 贷;主营业务收入 应交税费
174楼
2023-02-02 08:14:06
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 柏丽雅集 发表的提问:
广告公司那边我们付了钱,对方开票过来,多开票0.01元,怎么处理啊
你好,0.01计入营业外收入
175楼
2023-02-02 08:39:57
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 学堂用户_ph707549 发表的提问:
计提员工工资是根据什么计提,如果上月计提多了怎么处理
你好,根据本月应付工资计提,如果上月计提多了这个月要少计提,
176楼
2023-02-02 08:54:00
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学堂用户_ph707549:回复庄老师 应付工资谁提供呢,工资表还没有拿过来
2023-02-02 09:12:43
庄老师:回复学堂用户_ph707549月底的工资表应该结算了,是各部室提供给财务计算的,
2023-02-02 09:26:20
一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
下列关于企业营业期间发生的大修理费用的处理,正确的有( )。 A、如果会计处理在本年内一次性作为收益性支出,则直接作为该年付现成本 B、如果会计处理在本年内一次性作为收益性支出,则在摊销年份以非付现成本形式处理 C、如果跨年摊销处理,则直接作为该年付现成本 D、如果跨年摊销处理,则在摊销年份以非付现成本形式处理
AD 【答案解析】 对于在营业期内的某一年发生的大修理支出来说,如果会计处理在本年内一次性作为收益性支出,则直接作为该年付现成本;如果跨年摊销处理,则本年作为投资性的现金流出量,摊销年份以非付现成本形式处理。
177楼
2023-02-05 10:03:52
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 白天的星星 发表的提问:
我有个单位3月份的应收账款少付了3000多了,直至未付,也不会付了,请问怎么账务处理啊,是计提坏账准备吗
要按照您公司的财务制度计提坏账准备。
178楼
2023-02-05 10:26:04
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 春风化雨 发表的提问:
我们支付了一笔款项 现在发现钱付多了 对方让退回发票 但是我之前付款的凭据就没了 怎么处理比较好呢
你好!是钱付多了还是发票也开多了?专票可以要就对方按差额开红字发票,普通发票要退回
179楼
2023-02-05 10:42:00
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春风化雨:回复QQ老师 钱是根据发票开的 发票是根据合同开的 合同错了 所以现在要重签合同 财务该怎么处理合适
2023-02-05 11:11:35
QQ老师:回复春风化雨专票可以要就对方按差额开红字发票,普通发票要退回
2023-02-05 11:38:34
春风化雨:回复QQ老师 老师 对方开具红字发票后 是不是也是和正常发票一样 有抵扣联 有发票联 我收到以后 按照红字发票金额 增加银行存款就好了 是不是不能将发票退回
2023-02-05 12:07:52
QQ老师:回复春风化雨专票开红字发票不用将发票退回
2023-02-05 12:33:32
春风化雨:回复QQ老师 那老师 我请教下 像这种情况 如果将发票退回 合不合适
2023-02-05 12:58:54
QQ老师:回复春风化雨不合适
2023-02-05 13:11:34
春风化雨:回复QQ老师 那老师 如果是普通发票 我钱已经付了 把发票退回后 我付款依据也没了 再收到发票 比如原发票是1000 再收到的发票是900 是这样吗
2023-02-05 13:22:47
QQ老师:回复春风化雨你好!用复印件红字冲回就可以,
2023-02-05 13:51:47
春风化雨:回复QQ老师 好的 谢谢老师
2023-02-05 14:20:49
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 卡布奇诺 发表的提问:
老师,预付款项的账挂了2年了,收不到发票了,该如何处理?如果两年后收到发票了,又该怎么处理
你好,预付账款没有收到发票,汇算清缴也不调整。
180楼
2023-02-06 08:03:44
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郭老师:回复卡布奇诺没有影响损益。
2023-02-06 08:31:19
卡布奇诺:回复郭老师 那我该如何做账呢,如果收到发票就正常的入本年费用?如果没有收到发票就一直挂账,还是也是入本年的费用,汇算清缴时调增
2023-02-06 08:55:34
郭老师:回复卡布奇诺你现在需要确定一下能不能收到发票。
2023-02-06 09:17:59
卡布奇诺:回复郭老师 收不到发票了
2023-02-06 09:43:47
郭老师:回复卡布奇诺那你现在就可以做成本费用。次年汇算清缴调整。
2023-02-06 09:55:30
卡布奇诺:回复郭老师 那要是这个月收到发票了呢
2023-02-06 10:25:04
郭老师:回复卡布奇诺收到发票,你在这个月做成本费用就可以 可以抵扣二零年的所得税。
2023-02-06 10:48:17
卡布奇诺:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-02-06 11:00:52
郭老师:回复卡布奇诺不用客气的。
2023-02-06 11:15:12

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