咨询
很会计较的人应该怎么批评她
分享
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.39w
引用 @ 发表的提问:
老师今年税务师的考题为什么难?考得都很偏,我隔壁桌考注会过来的,她都说财务与会计比注会都难
同学,你好 今年税务师考题是比较难的,毕竟税务师含金量也不低
181楼
2023-02-07 08:08:24
全部回复
翠:回复小菲老师 但是我做过历年真题和学堂的所有试卷,好像都没有考到
2023-02-07 08:19:25
小菲老师:回复同学,你好 不可能出现原题的
2023-02-07 08:39:32
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 333882 发表的提问:
老师麻烦问一下,固定资产做了评估,原价800万累计折旧300万,净额500万,评估值却只有200万这个情况,会计应该怎么处理
你好,那么这个发生了减值,要计提的 借资产减值损失-计提的固定资产减值准备;贷固定资产减值准备。
182楼
2023-02-07 08:13:35
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ yi平 发表的提问:
公司是做教育行业的,一般纳税人,但没有交过税,个税也没有,这样是不是很危险呀,会计该怎么做呀,前面的会计把费用类都记成了应收款,这样该怎么调账?
隐瞒收入有风险的 可以做无票收入
183楼
2023-02-07 08:22:30
全部回复
yi平:回复郭老师 那应该怎么调整呢
2023-02-07 08:53:28
郭老师:回复yi平可以做无票收入,正常申报缴税
2023-02-07 09:19:18
淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 张丽 发表的提问:
公司员工本月应发放工资8000,但是她之前有借款,然后用工资冲借款,这个会计分录应该怎么做?
你好,借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款
184楼
2023-02-07 08:50:59
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 奥利给 发表的提问:
我刚来一家公司,前面的会计已经辞职了,她当时对增值税的处理比较乱,我整理了手上待抵扣的进项税比她账上的进项税多了几千,请问怎么处理啊,
要找到原因再调整
185楼
2023-02-08 08:29:57
全部回复
奥利给:回复玲老师 找不到
2023-02-08 09:00:55
奥利给:回复玲老师 请问去年购买金税盘服务费的280元做了管理费用办公费,也没有抵扣,请问现在要抵扣的话怎么做账务处理
2023-02-08 09:30:43
玲老师:回复奥利给借应交税费,应交增值税减免税额贷管理费用,
2023-02-08 09:44:21
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 小小小 发表的提问:
请问6月的时候员工通过公司自己补交了三个月的社保,单位和个人部分的都是她自己给的钱,她把钱给老板了,社保款直接从公司公账上划款,我把她这三个月的社保做成了6月工资,扣掉社保后她6月没有实发工资,请问我应该怎么做账?她这三个月的社保全做成代扣个人社保?还是公司一部分,个人一部分比较好呢?
最好是全额通过其他应付款核算,因为你们没有产生任何费用。全部是由个人自己承担的。
186楼
2023-02-08 08:40:07
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ A0-左 发表的提问:
老师想问一下我们外出项目开评审会,要给评审老师送钱,这笔钱应该怎么做账
您好 给评审老师送钱 没有发票不能入账 如果您一定要白条入账的话计入管理费用——业务招待费 汇算清缴调增
187楼
2023-02-08 08:47:59
全部回复
A0-左:回复bamboo老师 肯定不能白条入账吧 有其它办法吗 比如找供应商开发票,然后后面给转回去,税点给他们给了 这样做的话有风险吗
2023-02-08 09:22:01
bamboo老师:回复A0-左那您可以找别的发票代替 比如车票 定额发票之类的
2023-02-08 09:38:25
思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 红叶 发表的提问:
提问:老师:刚接到上个会计的账,今天我打开她申报的增值税申报表,发现她九月份有进项转出194893.04元(从报表上应该是八月之前但是应抵扣税额合计又有留抵的),但是应抵扣税额合计又是194893.04元,期末留抵税额是194893.04元。请老师告诉我她是哪里做错了?应该怎么改正?
您好,申报表与财务报表上的数据是否一致
188楼
2023-02-09 08:19:48
全部回复
红叶:回复思顿乔老师 老师:你好,我去打开看一下
2023-02-09 08:52:25
思顿乔老师:回复红叶您好。好的建议去核对帐
2023-02-09 09:10:18
红叶:回复思顿乔老师 老师:财务报表没有留抵税额一项的。她是增值税申报表主表几有进项税额转出
2023-02-09 09:28:19
思顿乔老师:回复红叶看科目余额表里面的应交税费
2023-02-09 09:40:43
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 梦想家 发表的提问:
公司是做民宿酒店的,前期有很多瓷砖款,木门款,工程款以及定金,都是个人打审批,审批通过后,然后公司直接打到个人账户了应该怎么走账,
那支付的这些款项有取得发票吗。
189楼
2023-02-09 08:37:10
全部回复
梦想家:回复方老师 有的
2023-02-09 09:02:18
方老师:回复梦想家可以按支付的发票进行记账。 你个酒店是租来的还是自己建的。如果租来的,这些都是装修费。 借长期待摊费用 贷现金
2023-02-09 09:30:22
梦想家:回复方老师 没有发票的 咋做啊
2023-02-09 09:56:05
方老师:回复梦想家没有发票的可以单独做一笔,因为没发票的到时影响税前扣除。可以参照上面分录单独做一笔。摊销也单独做,到时调整也方便。
2023-02-09 10:17:02
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 浅后 发表的提问:
购买的办公家具发票开的是一批 固定资产怎么管理?会计应该怎么入账?
可以入固定资产,在明细账中加“办公家具” 借:固定资产--办公家具 贷:银行存款
190楼
2023-02-09 08:47:59
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Summer 发表的提问:
老师,残疾人个税减免税务局审批了是7000元,她的应发是13000元,减免数是多少啊!怎么算啊?
哪里就是13000-7000 按审批金额减少计税基础
191楼
2023-02-10 07:29:52
全部回复
Summer:回复陈诗晗老师 那5000还用减吗
2023-02-10 07:51:06
陈诗晗老师:回复Summer需要的,你这个5000是免征额,单独地
2023-02-10 08:13:38
Summer:回复陈诗晗老师 那再减五险一金数据为负了啊
2023-02-10 08:25:43
Summer:回复陈诗晗老师 直接按照正常算她的个税吗
2023-02-10 08:36:59
陈诗晗老师:回复Summer你有2险1金扣除就可以了,负数也是不缴纳税的
2023-02-10 09:06:22
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 包儿 发表的提问:
2019年我做了一笔会计分录。应该不需要计提个税的。 借:应付工资 贷:应交税费-个税 2020年我应该如何处理?怎么冲平比较好?
您好 做相同的红字分录冲销就好了
192楼
2023-02-10 07:47:44
全部回复
包儿:回复bamboo老师 跨年的,也可以直接红字冲吗?
2023-02-10 08:04:21
bamboo老师:回复包儿是的 都是负债类科目
2023-02-10 08:31:56
包儿:回复bamboo老师 个人所得税期末应该有没有余额?
2023-02-10 08:51:42
bamboo老师:回复包儿个人所得税期末应该有余额
2023-02-10 09:13:54
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ xqq009 发表的提问:
老师 之前那个会计19年账里 应收账款记错了一笔,导致我这里应收账款跟对方对不上,现在该怎么把我这里改成正确数呢?之前那个会计错记进去一张6320元的发票,导致跟对方汇入的钱差了6320,就是她以为对方多给了6320,其实是她漏计入了一张我们开的发票6320,她的分录是应收账款贷方余额6320。那我现在应该怎么调账啊?
你好 借 应收账款 6320 贷 主营业务收入 应交税费
193楼
2023-02-10 07:56:59
全部回复
xqq009:回复答疑苏老师 那老师我们这个税款已经交了啊
2023-02-10 08:26:13
答疑苏老师:回复xqq009你好 你们税款已经交了,就是没做分录确认收入吗?
2023-02-10 08:48:58
xqq009:回复答疑苏老师 老师 我看了一下 他之前的没有把这个发票算到收入,但是为什么那个当时打的发票汇总单子里也没有这个6320
2023-02-10 09:12:51
答疑苏老师:回复xqq009你好 是不是没有这个发票呢?
2023-02-10 09:40:00
xqq009:回复答疑苏老师 老师 我又看了一遍 那个发票6320已经确认收入和税额了
2023-02-10 10:07:58
答疑苏老师:回复xqq009你好 确认了 为什么有6320的贷方余额?
2023-02-10 10:30:31
xqq009:回复答疑苏老师
2023-02-10 10:55:29
xqq009:回复答疑苏老师 老师 这个账做的对吗?
2023-02-10 11:06:23
答疑苏老师:回复xqq009你好 这个应收帐款没确认收入吧?
2023-02-10 11:34:10
xqq009:回复答疑苏老师 老师 那个银行进账的数减去收入和税款 多了6320
2023-02-10 11:48:00
答疑苏老师:回复xqq009你好 是的 就是因为这些没确认收入或者多收了
2023-02-10 12:03:55
xqq009:回复答疑苏老师 老师 当时那个月 她开了一个负数发票 6320 这个也在里面
2023-02-10 12:20:35
xqq009:回复答疑苏老师 老师 负数发票的帐 怎么做啊
2023-02-10 12:43:26
答疑苏老师:回复xqq009你好 负数发票做正数发票的分录的负数分录就可以了
2023-02-10 13:08:17
xqq009:回复答疑苏老师 应收账款贷方余额 怎么给它转销呢
2023-02-10 13:23:01
答疑苏老师:回复xqq009你好 这个是不是做错了?
2023-02-10 13:41:35
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 发表的提问:
老师好,新入职一家贸易公司,发现公司的帐很乱,主要如下: 【1】所有的应收应付没有做二级明细科目,无法看出每家客户及供应商的明细情况 【2】没有进销存帐,前任会计把当月认证的进项全都结转为成本。 五年左右的数据都是很混乱,这种情况应该怎么改善会比较好呢
1.这样你新入公司,你没有办理区分,考虑和领导沟通,让他们那一份实际的往来款明细给你 2.只能考虑把之前的数据打包作为期初数据重新建帐处理。然后在后面逐步清查,有错误再通过以前年度损益调整
194楼
2023-02-10 08:18:20
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ ㏕`棒棒冰 发表的提问:
交的个人所得税我应该怎么做会计分录呢? 项目上交的工会经费应该怎么做会计分录呢
借;应交税费——个人所得税 贷;银行存款 借;应付职工薪酬——工会经费 贷;银行存款
195楼
2023-02-10 08:45:00
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×