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很会计较的人应该怎么批评她
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 你好 发表的提问:
公司老板,经常把公司的款转到她个人卡上,我就挂她的借款,做其他应收款有200多万元,然后一边公司日常各项报销的又是她垫付的,所以就挂她其他应付款有80多万,像这样处理好不好,还是怎样处理比较好呢
可以将其他应付款与其他应收款科目合并处理。就是只欠120万元左右了
211楼
2023-02-15 08:19:41
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你好:回复李爱文老师 那怎样合并处理,问题是一边是她将公司的款转入她个人卡上,相当于她借公司的钱了,一边是公司日常各面报销的钱,是她付的,相当于公司欠她的
2023-02-15 08:34:39
你好:回复李爱文老师 还有就是一边是她把公司的钱转入她个人卡上,有时她又把她个人卡上转入到公司账上,
2023-02-15 08:49:39
李爱文老师:回复你好借:其他应付款——XX老板 贷:其他应收款——XX老板
2023-02-15 09:13:30
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ A会计学堂吕老师(考证+实操做账) 发表的提问:
建筑公司有很多临工工资,应该如何记帐比较合适
你好,。可以计入工程施工的
212楼
2023-02-15 08:35:59
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A会计学堂吕老师(考证+实操做账):回复紫藤老师 对征税上没影响吗
2023-02-15 08:58:23
紫藤老师:回复A会计学堂吕老师(考证+实操做账)你好, 1、如果是临时工,并且与公司签订劳动合同,可以作为工资支出列支。  2、如果没有,需要到当地地税局开具劳务费发票,计入劳务费。
2023-02-15 09:27:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ べ妆 发表的提问:
代账公司记的账很乱,不平,我现在也暂时找不出来,库存商品本该是买的设备,固定资产等,她都入库存商品了,然后都结转成本了,我该怎么办?我不知道该怎么调,我会不会有责任
你好,冲销之前错误,然后做一笔正确的 不是你经手的不是你的责任的
213楼
2023-02-16 07:09:08
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べ妆:回复邹老师 老师,那工厂停了不干了,还要入固定资产吗?
2023-02-16 07:25:15
邹老师:回复べ妆你好,需要的,不能说停工了就没有固定资产的
2023-02-16 07:46:59
べ妆:回复邹老师 谢谢老师,那商贸企业可以办工厂有固定资产吗?
2023-02-16 08:10:00
邹老师:回复べ妆你好,不可以的,商业就是买卖,没有加工的
2023-02-16 08:20:56
べ妆:回复邹老师 那怎么判断是商业还是工业啊,我们公司贸易也做,有个小工厂,这样是不是违法啊?
2023-02-16 08:45:28
邹老师:回复べ妆你好,根据经营范围以及实际经营情况
2023-02-16 09:01:08
べ妆:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-02-16 09:17:54
邹老师:回复べ妆不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-02-16 09:42:05
宋艳萍老师
职称:中级会计师,经济师
5.00
解题: 0.49w
引用 @ 不忘初心,方得始终 发表的提问:
之前的会计,残保金的计算,她是工资总额除以4计算的,然后领导说就按她之前的计算方法报就行了,这样的风险大吗,该怎么做
您好:残保金,社保部门每年会发单子的,上面有准确数字。如果自己计算,就是上一年度社会保险费缴费基数之和*1.5%
214楼
2023-02-16 07:36:18
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不忘初心,方得始终:回复宋艳萍老师 什么单子啊,保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数X所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例 - 上年用人单位时间安排的残疾人及就业人数)X上年用人单位在职职工年平均工资,不是按照这个公式算吗
2023-02-16 07:57:37
宋艳萍老师:回复不忘初心,方得始终您好:上海是每年7月发放残保金缴纳通知,然后公司根据通知单上的金额,将款项直接打进残保账户来操作的。如果公司聘用残疾人,可以再申请减免,如果没有聘用残疾人,则就是该缴纳通知书的数字。
2023-02-16 08:08:53
不忘初心,方得始终:回复宋艳萍老师 嗯,我们这边是按季度交的,没有通知单
2023-02-16 08:19:56
宋艳萍老师:回复不忘初心,方得始终您好:那只能请你按当地通用的计算公式计算一下。
2023-02-16 08:37:28
不忘初心,方得始终:回复宋艳萍老师 嗯就是说上个会计按公式计算的时候,她还将职工工资总额除以4计算的工资总额,然后计算的平均工资
2023-02-16 08:57:59
宋艳萍老师:回复不忘初心,方得始终您好:除以4,是不是因为你们社保缴费基数比实际应发收入低的原因?这个做法不太理解,抱歉。
2023-02-16 09:17:30
不忘初心,方得始终:回复宋艳萍老师 我也不知道为啥
2023-02-16 09:28:48
宋艳萍老师:回复不忘初心,方得始终您好:这个只能请教原会计本人了,目前没有遇到过这种算法。抱歉。
2023-02-16 09:46:36
不忘初心,方得始终:回复宋艳萍老师 这个社保缴费基数是啥?怎么计算
2023-02-16 10:12:21
宋艳萍老师:回复不忘初心,方得始终您好:社保缴费基数就是上年度每个员工每个月的缴费基数之和。
2023-02-16 10:36:56
不忘初心,方得始终:回复宋艳萍老师 包括单位给交的吗?
2023-02-16 10:57:10
宋艳萍老师:回复不忘初心,方得始终您好:基数不是缴纳的总额,是指计算应缴社保金额=社保缴费基数*社保缴费比例。
2023-02-16 11:23:35
靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 留胡子的发夹 发表的提问:
固定资产原始价值90000,已提折旧20000,双方商议评估定价60000,应该怎么做会计分录?
借:长期投资60000 累计折旧20000 贷:固定资产90000
215楼
2023-02-16 08:04:46
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ gar 发表的提问:
上一会计做的账很乱,应收款对不上怎么办
您好,可以跟您的客户逐笔对账,以外部证据为准,看内部证据是否支持。
216楼
2023-02-16 08:32:59
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gar:回复小林老师 我们是工业会计,上一个会计进销存都没做好,五月份也还没结账,她就说她做不来,我怎么办
2023-02-16 08:50:27
小林老师:回复gar您好,建议盘点库存,以盘点结果调账。
2023-02-16 09:02:09
gar:回复小林老师 像这种她报表也没出,库存也没有,进销存是用月末一次加权平均法,她五月没弄好我就没有期初余额,五月报表也没出没结账,影响我六月份吗,我该如何下手,是不是工业真有那么难
2023-02-16 09:21:47
小林老师:回复gar您好,确实影响六月份,尤其是成本部分的金额。至少您得让对方把五月账结平,否则您六月期初数不准确。
2023-02-16 09:49:00
gar:回复小林老师 如果对方报表做不出来怎么办
2023-02-16 10:06:22
小林老师:回复gar您好,那您只能跟您的客户或供应商对账,盘点库存商品,固定资产和货币资金,让报表尽量准确。
2023-02-16 10:32:46
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 雨中慢跑 发表的提问:
工业企业里边的那个电费的维护费(电损)和和正常电费应该很开来记会计科目。具体的会计分录怎么做
你好,不用,直接计入电费项目,借生产成本--电费,贷银行存款,
217楼
2023-02-19 09:51:49
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雨中慢跑:回复庄老师 好的,谢谢老师
2023-02-19 10:16:14
雨中慢跑:回复庄老师 因为对方开的是专票金额开到一起的。考虑到电损不是我们生产实际发生的。所以想到是不是要分开计入科目。但是分开计又不清楚计那个科目
2023-02-19 10:26:30
庄老师:回复雨中慢跑你好,是合理损耗要计入成本,
2023-02-19 10:42:02
雨中慢跑:回复庄老师 老师,这个费用不是合理损耗,是我们园区变压器上面的电损分给个个企业的电损。 那应该计入那个科目
2023-02-19 11:10:04
庄老师:回复雨中慢跑你好,电损也要计入电费成本里,
2023-02-19 11:24:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
我公司在上个月给一个别的人交社保,那个人会定时的社保钱打入公司账户,请问我把她打入的钱计入其他应付款有没有什么问题? 还有缴纳社保时的会计分录应该是怎么样的? 社保发票回来时的会计分录应该是怎么样的? 关于这里的问题有点懵 我们公司没有计提社保,直接是计提工资,缴纳社保与收到社保发票 由于这个人是额外的,所以对于她的社保跟本公司的社保会计分录有点不太会弄,请老师帮帮忙,万分感谢!
你好,此问题已经给予回复
218楼
2023-02-19 10:04:31
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萌哒哒的小萝卜:回复邹老师 谢谢老师!。全五星好评。
2023-02-19 10:28:54
邹老师:回复萌哒哒的小萝卜祝你学习愉快,工作顺利
2023-02-19 10:43:19
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 一心烘培 发表的提问:
公司今年收到的工程款很少,支出比较大,老板不想给地产商开发票或者今年少开点,这样会不会很不合理,我需要怎么做,如果一定要开要跟老板怎么沟通比较好
只要和甲方商量好 工程结算不要再年底做 就达不到开票的义务了
219楼
2023-02-19 10:24:00
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 果果 发表的提问:
个人协助给公司帮了一个大忙,公司要给一笔很大的好处费,怎么走账,怎么处理,会比较安全,谢谢老师
你好,个人需要去税务局代开发票
220楼
2023-02-20 07:26:38
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果果:回复紫藤老师 老师,发票内容开什么?
2023-02-20 07:42:37
紫藤老师:回复果果人需要去税务局代开发票,劳务费
2023-02-20 08:12:17
果果:回复紫藤老师 好的,谢谢老师
2023-02-20 08:32:06
紫藤老师:回复果果不客气,如果对解答满意可以五星好评哦 
2023-02-20 08:57:23
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 义气的眼神 发表的提问:
单位增值税税率为13个点,有人从单位过账,单位应该收她几个点,是18个点吗怎么计算的
你好,增值税13%,城建税和教育附加税12%=13%*12%=1.56%,企业所得税2%,合计=13+1.56+2=16.56,差不多要17个点
221楼
2023-02-20 07:45:23
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 兔子先森 发表的提问:
外账会计在申报的财报中应付职工薪酬填写的720,不是应该是应交税费-应交个人所得税的,她的分录是怎么写的,是应付职工薪酬-应交个人所得税,可以吗,还有上月取得专票一张因为没有销项,所以计入借 应交税费-待认证进项税额,为什么她的财报应交税费没有数字呢
资产负债表的应付职工薪酬是余额,是没有发放的工资,,没有进项税是不是发票没有入账,或者留底的进项税重分类到了其他流动资产
222楼
2023-02-20 07:57:04
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兔子先森:回复辜老师 工资都已经发了,这个720是应交的个税,不是应该在应交税费吗,进项也没有认证啊,处于待认证进项税额
2023-02-20 08:25:44
辜老师:回复兔子先森没有认证也要重分类到其他流动资产的,个税那就是科目核算错了
2023-02-20 08:50:34
兔子先森:回复辜老师 怎么做分录呢 借 管理费用 应交税费-待认证进项税额 贷预付账款 以后呢
2023-02-20 09:07:34
兔子先森:回复辜老师 怎么重分类到流动资产
2023-02-20 09:28:31
辜老师:回复兔子先森这个只是报表重分类,不用账务处理的
2023-02-20 09:47:12
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 四叶草 发表的提问:
公司支付了一般12500元的软件服务年费,这个会计分录应该怎么做比较合理
你好,如果是年服务费,可以做管理费用科目
223楼
2023-02-20 08:07:04
全部回复
四叶草:回复徐阿富老师 需不需要按月摊销呢
2023-02-20 08:31:07
徐阿富老师:回复四叶草你好,跨年的要放下一年,当年的视金额可以一次性做进去
2023-02-20 08:50:15
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 诚心的长颈鹿 发表的提问:
饰品店的风险评估应该怎么写
一、首先,应该分析饰品行业(具体到你,是不是还需要细分到饰品渠道)的关键成功要素:例如 品牌 货源 产品设计 地理位置 客流……就是写清楚对于在这个行业生存,对于你和竞争对手而言,都最重要和最不可缺少的要素 二、针对关键成功要素框架,在每个要素下面,分析你和竞争对手各自的优势和
224楼
2023-02-20 08:26:59
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 叶子 发表的提问:
社会稳定风险评估费计入管理费用的那个明细科目较合适
管理费用--评估费
225楼
2023-02-21 07:58:31
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