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很会计较的人应该怎么批评她
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 而有 发表的提问:
公司是做民宿酒店的,前期有很多瓷砖款,木门款,工程款以及定金,都是个人打审批,审批通过后,然后公司直接打到个人账户了,应该怎么走账,没有发票
可以按支付的发票进行记账。 你个酒店是租来的还是自己建的。如果租来的,这些都是装修费。 借长期待摊费用 贷现金 没发票的也单独进行处理。没发票的因为不能税前扣除,分开处理方便后期进行调整。
271楼
2023-03-09 07:05:39
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Fairy-极简 发表的提问:
这是和上一个出纳的对话,她去年十一月份担任单位的出纳,她和交接完了,是小白,单位是新成立的,所以会计和出纳暂时是我一个人担任,不太懂月底都应该干什么,下面是和她对话,根据对话帮分析一下,明天去单位上班应该干什么,
银行存款日记账、现金日记账等这些是出纳登记的,你要根据账上的金额和你实际的资金进行核对是否对得上。 完了会计,要做账,根据相关的单据,做凭证、出总账明细账和财务报表。
272楼
2023-03-09 07:23:14
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Fairy-极简:回复陈诗晗老师 银行日记账和现金日记账 是什么时间结算 是每笔业务登记完 每天都算出余额吗
2023-03-09 07:49:57
Fairy-极简:回复陈诗晗老师 财务报表是她所说的支出表吗
2023-03-09 08:14:56
陈诗晗老师:回复Fairy-极简每天算出余额,日清月结。 是的,你接手后可以按你的思路开展工作,不必完全按他的来
2023-03-09 08:44:42
Fairy-极简:回复陈诗晗老师 那总账和明细账啥的都是逐笔登记吗?到年底或者月底用结算吗
2023-03-09 09:04:42
陈诗晗老师:回复Fairy-极简是的,同学,月底和年底需要结账
2023-03-09 09:23:32
Fairy-极简:回复陈诗晗老师 每个账本都要月结吗
2023-03-09 09:46:53
Fairy-极简:回复陈诗晗老师 还是不同的账本不同的结账日期
2023-03-09 09:58:13
Fairy-极简:回复陈诗晗老师 您能跟我说说具体的吗?谢谢了
2023-03-09 10:11:32
陈诗晗老师:回复Fairy-极简不管是你的日记账、明细账、总帐都需要月结,都是每个月月结。结账时间是一致的,
2023-03-09 10:21:47
Fairy-极简:回复陈诗晗老师 所有的账本都是要月结的是吗
2023-03-09 10:38:15
陈诗晗老师:回复Fairy-极简是的,同学,所有的都是需要
2023-03-09 11:06:50
Fairy-极简:回复陈诗晗老师 好的
2023-03-09 11:31:14
Fairy-极简:回复陈诗晗老师 谢谢
2023-03-09 11:41:59
陈诗晗老师:回复Fairy-极简不客气,祝你工作顺利
2023-03-09 11:52:01
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 325074191 发表的提问:
项税额 我录入到快账里跟他她的年初余额对不上 ,我应该怎么对应录入呢?她的 差额翻倍了 我应该借方录贷方吗
你好你看下这个科目余额方向是在借方还是贷方,借方的话用正数表示,贷方用负数
273楼
2023-03-09 07:33:24
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 翟翟 发表的提问:
如果汇算清缴没完成会有什么后果因为企业比较多,人手不够,前面的会计把账做的很烂老师,会有罚款嘛对企业会造成什么影响
你好,要罚款而且还要继续申报的。
274楼
2023-03-09 07:53:59
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翟翟:回复徐阿富老师 按什么罚
2023-03-09 08:18:18
徐阿富老师:回复翟翟你好,按照应交所得税的的万分之五一天计算。没有税额交的,按一次违规罚,金额不等。
2023-03-09 08:33:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 懒得说 发表的提问:
外账会计,是新手,公司现在出现了很多应收账款的贷方余额,该怎么把它们给调平
你好,你可以调整到预收账款 借;应收账款 贷;预收账款
275楼
2023-03-10 09:01:36
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懒得说:回复邹老师 这两个可以转账的吗,是复合会计准则的吗,那到时候预收账款怎么清掉呢老师
2023-03-10 09:26:17
邹老师:回复懒得说你好,可以这样调整的,准则并没有对这方面做规定 预收账款冲销就需要转为收入才是的 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
2023-03-10 09:37:45
懒得说:回复邹老师 不应该是营业外收入吗
2023-03-10 09:58:48
邹老师:回复懒得说你好,这个不是因为销售货物预收款项? 是多收到的货款并没有发生销售?
2023-03-10 10:26:47
懒得说:回复邹老师 我们老板娘的意思是说有没有可以不用交税的但是又可以把它做平的
2023-03-10 10:55:01
邹老师:回复懒得说你好,那需要做其他应付款,然后退回给对方才是的
2023-03-10 11:22:53
懒得说:回复邹老师 如果那个客户已经倒闭或者我们已经不跟它们有业务往来了那怎么办
2023-03-10 11:39:44
懒得说:回复邹老师 那就不能退给它们了
2023-03-10 12:04:30
邹老师:回复懒得说你好,那就需要按营业外收入确认的
2023-03-10 12:32:46
懒得说:回复邹老师 怎么确认呢老师,怎么做分录
2023-03-10 12:54:12
邹老师:回复懒得说你好 借;应收账款 贷营业外收入
2023-03-10 13:19:55
懒得说:回复邹老师 这个如果到时候被税务局检查的话会不会是不合法的或者是到时候要出具什么证明的
2023-03-10 13:39:17
邹老师:回复懒得说你好,转为营业外收入是合理的,如果没有转倒是需要按规定转并计入利润总额计算企业所得税的
2023-03-10 13:57:04
懒得说:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-03-10 14:15:39
邹老师:回复懒得说不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-10 14:32:41
懒得说:回复邹老师 好的
2023-03-10 14:54:46
邹老师:回复懒得说祝你学习愉快,工作顺利! 谢谢 这个不需要再回复了
2023-03-10 15:10:07
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
老师,您好,我有一个情况,公司有个员工,她2月份请了一整个月的病假,她的工资应该怎样计算,我从网上查到说她应该是按照正常工资标准的70%作为计算基数,是这样吗?
你好 最低工资标准的70%的吧
276楼
2023-03-10 09:16:48
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ -舒拾叁 发表的提问:
设计产品模具的图片费用应该记入什么会计科目,金额比较大7500
你好,可以计入制造费用的
277楼
2023-03-10 09:43:55
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-舒拾叁:回复紫藤老师 制造费用,那二级明细科目直接编产品设计费是吗
2023-03-10 09:59:55
紫藤老师:回复-舒拾叁你好,对的,你的理解是正确的  
2023-03-10 10:22:58
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.45w
引用 @ The A 发表的提问:
请问公司有一批原有的旧设备,应该是注销前的公司留下来的。现在注册新公司,股东说要入账。怎么办?我个人觉得一可以去税务代开,但是税点比较高,因为这个设备肯定是抵过进账,而且不是从二手市场购买,再有种就是评估入账,折扣不提。但是不知道这评估入账需要出具评估公司的评估报告不?还 有一种就是直接使用。
你好,入账就需要评估才可以的
278楼
2023-03-10 10:06:00
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The A:回复暖暖老师 请问还有别的方法吗
2023-03-10 10:22:23
暖暖老师:回复The A要么就是无偿使用
2023-03-10 10:51:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
学习会计,应该从哪开始学起比较好
基础的,比如会计基础,财经法规与职业道德,电算化
279楼
2023-03-12 08:08:25
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 斯莹 发表的提问:
公司做环评费用很高,每次的咨询费都十几万,环评属于无形资产吗?这类的咨询费在收到发票后应该如何记账?
这个是计入管理费用--环评费的
280楼
2023-03-12 08:33:30
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斯莹:回复袁老师 还需要单独设置一个二级科目吗?管理费中有咨询服务费的。如果后期取得的环评资质属于无形资产吗?
2023-03-12 08:57:50
袁老师:回复斯莹是的,不属于无形资产的啊
2023-03-12 09:21:26
斯莹:回复袁老师 老师例如只花几百元申请的专利,有证书的这种,需要怎么记账?
2023-03-12 09:42:46
袁老师:回复斯莹计入管理费用即可
2023-03-12 10:07:15
Kim
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.29w
引用 @ WATER 发表的提问:
在较大型的地产公司里做成本会计或者费用会计,是不是可以学到很多东西?不过很明确地告诉我,会天天加班…
可不可以学到很多这个看你自己的
281楼
2023-03-12 09:02:23
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宋艳萍老师
职称:中级会计师,经济师
5.00
解题: 0.49w
引用 @ 大气的故事 发表的提问:
老师,小规模纳税人应该用什么软件做账会比较好呢
您好:小规模纳税人业务量不多,用金蝶迷你版这样的软件做账就可以。
282楼
2023-03-12 09:27:56
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 犹豫的吐司 发表的提问:
企业计提个人应负担的社会保险费 应该怎么写会计分录
您好,一般情况下,计提个人应负担的社会保险费 ,在发放工资时处理,借:应付职工薪酬-工资,贷:其他应付款-社保等科目。
283楼
2023-03-12 09:57:00
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 飞天小能豆 发表的提问:
企业计提个人应负担的社会保险费 应该怎么写会计分录
你好, 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税
284楼
2023-03-13 06:58:06
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飞天小能豆:回复小惑老师 生产数据来自哪几个方面
2023-03-13 07:27:25
小惑老师:回复飞天小能豆生产数据来自哪几个方面?没太明白这句话?
2023-03-13 07:52:34
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
问下,支付社保费用的会计分录不是应该 借:管理费用-社保费 贷:银行存款?她怎么是其他应收款-代扣代缴社保费呢?
你好 要走应付职工薪酬-社保科目去过渡 。 你不能直接这样做贷方银行存款的
285楼
2023-03-13 07:09:25
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会计学堂:回复meizi老师 那正确的应该怎么做呢,老师
2023-03-13 07:39:15
meizi老师:回复会计学堂你好 我给你举例 。你对应去改分录 。 借管理费用-单位部分社保贷应付职工薪酬-单位部分社保 缴纳:借应付职工薪酬-单位部分社保 其他应收款-个人部分社保贷银行存款
2023-03-13 07:52:34

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