咨询
出纳现金与会计对不上怎么办
分享
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
我已经认证了发票,已经报完税,出纳才发现与合同单价不服,得退票,对方退红冲开,我怎么办
您好,如果您已经申报成功,您可以做更正申报
211楼
2023-02-19 10:00:01
全部回复
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 学员weeffd 发表的提问:
是旅游业会计,每天账都核的对着了,每天都是往银行存钱,不会在办公室留现金,所以不可能短钱的,之前都对着了,但是上个月有一次开现金支票多开出了1000多与发票不符合,又给会计多交了一张发票,她那边账就做平了,但是在盘库时短钱,不知道什么情况,是不是和开的现金支票有关系呀
肯定是与你开的那张票有关,你多开一张发票,就要多收钱回来,你相当于虚开一张票,肯定会短少现金
212楼
2023-02-19 10:30:00
全部回复
学员weeffd:回复李爱文老师 @李爱文老师:但是是现金支票,我是从一个账户转到另一个账户里的,都是我们的公号,那会计账为什么可以做平呀
2023-02-19 10:51:45
李爱文老师:回复学员weeffd借:库存现金 贷:银行存款——A基本户 又转入另外户 借:银行存款——B户 贷:库存现金
2023-02-19 11:09:13
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 是大正正啊 发表的提问:
出纳的存款账和银行账都是依据会计做出的凭证登记的对吧?这二本账是必须把当日发生的现金业务和银行业务当日登记上么?如果当日发生业务了当日会计没有做出凭证来怎办?是等会计啥时候做出来凭证出纳啥时候登记那二本账么?
你好,出纳的存款账和银行账都是依据会计做出的凭证登记的,必须把当日发生的现金业务和银行业务当日登记上,可以协商,一起登账的
213楼
2023-02-20 08:00:35
全部回复
是大正正啊:回复紫藤老师 日常实操工作中是不是会计都必须把当日发生的业务全部做出记账凭证呀?
2023-02-20 08:21:09
紫藤老师:回复是大正正啊你好,对的,你的理解是正确的 
2023-02-20 08:43:14
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
出纳依据会计编制的记账凭证在办妥现金收取后应对原始凭证做何处理
将原始凭证再还给会计做帐用
214楼
2023-02-20 08:10:12
全部回复
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 言午娇 发表的提问:
出纳,会计做内账把所有的货币资金都算成我的钱,现在钱少了,但是自己统计的出纳日记表余额是完全对上了的!这个怎么查?
你好,是否有付出钱,你没有记出纳日记表的情况。
215楼
2023-02-20 08:32:59
全部回复
张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 芯俊 发表的提问:
我今天发现上任会计的账(资产负债表里2016年期数与2017年初数对不上,差了几十万,怎么办,查出2017年累计折旧的年初数大于2016年的,2017年初的未分配利润大于2016年的期末。这怎么调整
2017年的期初数是2016年的期末数,这个对不上吗
216楼
2023-02-21 07:54:18
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 甜甜圈 发表的提问:
会计和出纳的记账凭证怎么传递?出纳制的凭证和会计记编制的凭证,怎么写这个编号?出纳到底根据谁填的凭证登现金和银行存款日记账了?我百度,有说出纳可以编制与现金和银行有关的凭证,有的又不行,我到底怎么理解这个呢?
您好,是这样的,一般的小公司就会计和出纳两个人,出纳应该编制与现金或者银行存款收支有关的凭证,并交会计审核,出纳再根据审核后的凭证,登记现金和银行存款日记账。如果大公司的话,财务人员很多,那么出纳可以不做凭证了,只是把原始单据整理好,交给会计做凭证,出纳再根据凭证登记现金或者银行存款日记账,不过大公司都是财务软件记账了,也不需要财务人员登记账簿了。
217楼
2023-02-21 08:00:55
全部回复
甜甜圈:回复王雁鸣老师 老师,我想问的就是手工帐,还有出纳编制凭证,凭证不是有个编号吗?这个编号怎么编写,出纳编制的凭证等会计审核登记入账之后不是最后要交由会计并与会计编制的记账凭证一起编订成册,我心理还有疑问,两个人编制的凭证,怎么连起来这个编号?编号不是不能断号吗
2023-02-21 08:17:32
王雁鸣老师:回复甜甜圈您好,是这样的,手工账,出纳与会计的凭证编号,都是会计和出纳在编制凭证时,相互沟通后,来编号的。会计在编号前问一下出纳,您的凭证到了多少号了?我从多少号开始往后编啊?然后就开始往后排号,同理,出纳编号的时候一样的操作。
2023-02-21 08:37:07
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 下一个十年 发表的提问:
出纳没上班,会计可以代替出纳开收据收现金吗?
这个没有上班,是可以的了
218楼
2023-02-21 08:17:42
全部回复
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 来自星星的你 发表的提问:
会计和出纳怎么对账?我根据出纳的单据作账,做完账和出纳的账对了没错,然后我再叫出纳提供银行流水余额和盘点现金是否对得上,出纳居然觉得我这样做是质疑她,我好纳闷
这个是需要进行月末现金盘点以及与银行存款的余额进行核对的,这个是正常的核对工作。不是不相信出纳,这是必须的工作
219楼
2023-02-21 08:22:56
全部回复
来自星星的你:回复江老师 因为我是是刚来的会计,她总和我说以前几个会计都不会好像我这样,都不用这样做,觉得我质疑她怀疑她,现在就是账实对不上,好烦啊
2023-02-21 08:48:14
江老师:回复来自星星的你这个只能导出银行的流水账进行核对,以及与他的现金明细账进行核对,属于账账核对
2023-02-21 09:05:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 1242360533 发表的提问:
银行对账单与做滴银行明细账之间对不上 但是银行回单与银行对账单 对得上就 他们之间滴余额对不上 怎么办
你好,银行日记账与银行对账单余额对不上,需要去查明原因,才知道该如何做调整分录的
220楼
2023-02-21 08:30:00
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 学徒 发表的提问:
我是新手出纳,由于不懂,之前跟前任交接的现金的时候只是清点了数目,并没跟会计对账,才一个礼拜就发现了库存金额少于账面金额200块钱左右,应该怎么办啊?
那需要自己补上,或者找找看账面有错误码》?
221楼
2023-02-22 07:56:17
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 炫耀年华 发表的提问:
与供应商对账的差额怎么写会计分录,金额不大,
你好 具体说一下什么差额
222楼
2023-02-22 08:03:49
全部回复
炫耀年华:回复玲老师 我们付款3000,来货可能2999.8,或者3000.18
2023-02-22 08:30:41
玲老师:回复炫耀年华你好 这个余额就挂往来 少付的记应付账账 多付的记预付账款 同一个客户用一个科目就好
2023-02-22 08:47:38
炫耀年华:回复玲老师 可是这笔账不会再付款了,清了
2023-02-22 09:08:47
玲老师:回复炫耀年华那就记营业外收支科目
2023-02-22 09:36:36
职称:
解题: 
引用 @ 星田 发表的提问:
我现在申报企业所得税时因为之前有三个月(1、2、3月份)没有计提工资,是之后10月份才重新每月计提的,现在我报税的时候导致本期金额与累计金额与我账面利润表上的金额对不上,请问我申报的时候可不可以把我的累计金额那跟利润表上填来一致,那样就会导致本期金额会与我的林润表的对不上
怎么没有老师回答我的问题啊
223楼
2023-02-22 08:29:59
全部回复
回复星田学员你好,你把工资重新计提的同时就需要同时调整财务报表,12月份还是要把累计金额和利润表调整为一致,不然影响下一年度的数据。
2023-02-22 08:57:56
星田:回复 意思是我申报的时候就按照我现在发给你的那张申报
2023-02-22 09:21:02
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ HF芳 发表的提问:
做项目会计出纳那边没有登备用金台账和现金台账会计这边应该怎样对账?
同学您好,也就是没有明细可以核对是吧
224楼
2023-02-23 07:17:55
全部回复
HF芳:回复文老师 是的,怎么办?出纳是老板得亲戚,不会登也不登,会计这边改怎么办?
2023-02-23 07:34:11
文老师:回复HF芳那您可以指导她一下,要不然以后出问题了对大家都不好
2023-02-23 08:00:50
HF芳:回复文老师 他是老板亲戚他说莫时间登,不会登
2023-02-23 08:20:33
HF芳:回复文老师 总金额对得上会出问题吗?
2023-02-23 08:45:35
HF芳:回复文老师 烦的很,我也是新手也不晓得怎么办
2023-02-23 09:14:48
HF芳:回复文老师 都不想求做了
2023-02-23 09:44:34
HF芳:回复文老师 会出什么问题??大问题吗?
2023-02-23 10:12:08
文老师:回复HF芳我们以前亲戚也会有贪污腐败的
2023-02-23 10:35:27
HF芳:回复文老师 我现在不管贪不贪污,只是工作能否做走
2023-02-23 10:49:27
文老师:回复HF芳那就是没有办法和他的实际余额对账是吧
2023-02-23 11:07:25
HF芳:回复文老师 是呢,我这边交出去的账务,就这样哦,工作能做走嘛
2023-02-23 11:23:34
文老师:回复HF芳做是可以做的,只是可以和老板说清楚
2023-02-23 11:50:44
HF芳:回复文老师 嗯嗯嗯嗯
2023-02-23 12:17:07
文老师:回复HF芳OK 有问题欢迎前来咨询
2023-02-23 12:41:14
HF芳:回复文老师 不晓得实际金额,我这边万一有些金额错了,怎么办
2023-02-23 12:58:05
HF芳:回复文老师 一直对不上,就相当于做一套错误的账
2023-02-23 13:11:55
文老师:回复HF芳是的,您或者可以和老板沟通一下,因为我之前听说人家一个单位,小舅子在单位都挪用资金好几百万的
2023-02-23 13:23:22
文老师:回复HF芳也是为了老板资金的安全,相信他是会配合的
2023-02-23 13:47:04
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ HF芳 发表的提问:
做项目会计出纳那边没有登备用金台账和现金台账会计这边应该怎样对账?
那就盘点下现在的备用金看与帐户上现金对得上嘛
225楼
2023-02-23 07:28:47
全部回复
HF芳:回复venus老师 那就不用对明细了嘛
2023-02-23 07:55:27
venus老师:回复HF芳你没有就没法对的,同学
2023-02-23 08:20:00
HF芳:回复venus老师 不对,我这边还是做我自己的账就行了嘛
2023-02-23 08:36:41
venus老师:回复HF芳对的,同学之前跟你没有关系
2023-02-23 08:59:22

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×