咨询
取得增值税普通发票会计分录
分享
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 瘦瘦的睫毛 发表的提问:
支付本月财产保险费500元(取得增值税普通发票),其中:生产车间300元,管理部门200元。 它的会计分录是什么?
你好 借制造费用 300 管理费用 200 贷银行存款 500
76楼
2022-12-22 09:40:14
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 一笑而过 发表的提问:
公司为三名员工购买意外保险取得增值税普通发材票一张注明金额168.24元,税率:免税  增值税专用发票一张,注明金额625.53元,税额37.53元,如何写会计分录?第一张增值税普通发票(免税)以后报税应如何处量?
您好!借管理费用-福利费 165.24+625.53+37.53 贷应付职工薪酬-非货币性福利 都计入福利费
77楼
2022-12-22 10:01:42
全部回复
一笑而过:回复宋生老师 老师,37.53的税费不单独核算吗
2022-12-22 10:38:34
一笑而过:回复宋生老师 如果这笔费用直接用银行存款支付了可以这么写分录吗?借:管理费用-福利费  831.3  贷:银行存款831.3
2022-12-22 10:49:36
宋生老师:回复一笑而过您好!不用单独核算。因为不能抵扣
2022-12-22 11:01:18
一笑而过:回复宋生老师 老师,第二张票是专用发票呢,为什么都不能抵扣呢?
2022-12-22 11:22:17
宋生老师:回复一笑而过您好!因为是个人福利的。
2022-12-22 11:45:19
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 阿娣 发表的提问:
我公司是一般纳税人,购进2台电脑(取得增值税电子普通发票)通过当地红十字会损赠给贫困地区,请问这个会计分录怎么写?
借:营业外支出 贷:银行存款(或应付账款)
78楼
2022-12-22 10:08:39
全部回复
阿娣:回复江老师 购进时的分录不用写吗?这个购买时取得的是普票,赠送时需不需要视同销售计算增值税的,这个是没有增值的
2022-12-22 10:25:55
江老师:回复阿娣一、外购的货物,免费赠送,是属于视同销售行为。 二、因为购进时,没有抵扣进项税,因此也不需要做进项税额转出处理。
2022-12-22 10:40:26
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
购买材料时取得的是普通发票,增值税计入哪里
您好!计入材料本身的成本金额里面。
79楼
2022-12-22 10:32:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 现实的小鸽子 发表的提问:
取得免税的增值税普通发票,可以抵扣增值税吗
你好,这个是农产品发票吗?
80楼
2022-12-23 09:59:39
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 机智的鸵鸟 发表的提问:
从一般纳税人处购入一批材料用于生产,取得增值税普通发票,注明价款5 000 元、增值税款650元,另支付运费,取得增值税普通发票,注明运费300元、税款27 元。所有款项已付。分录怎么写
借原材料 贷银行存款 运费 也记原材料科目
81楼
2022-12-23 10:14:34
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 淡淡的爆米花 发表的提问:
公司收到加油站开的增值税普通发票,会计分录怎么做
您好,是充值的吗?借预付账款贷银行存款。
82楼
2022-12-23 10:29:59
全部回复
淡淡的爆米花:回复玲老师 不是充值的,21年的发票,计入管理费用,分录借:管理费用 借:应交税费应交增值税(进项税额)贷:现金/ 借:管理费用 贷:现金 ,这两个会计分录哪个对
2022-12-23 10:43:27
玲老师:回复淡淡的爆米花借以前年度损益调整贷库存现金或者银行存款。
2022-12-23 10:54:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ '' じ小奋斗ゝ 发表的提问:
贸易公司开出劳务费增值税普通发票怎么做会计分录
你好,借;银行存款等科目,贷;其他业务收入,应交税费——应交增值税 借;其他业务成本,贷;劳务成本等科目
83楼
2022-12-24 10:09:42
全部回复
'' じ小奋斗ゝ:回复邹老师 那收到材料增值税专用发票呢
2022-12-24 10:38:37
邹老师:回复'' じ小奋斗ゝ你好,借;原材料,应交税费(进项税额),贷;应付账款等科目
2022-12-24 11:08:09
'' じ小奋斗ゝ:回复邹老师 已经有银行明细了,是什么科目
2022-12-24 11:28:30
邹老师:回复'' じ小奋斗ゝ你好,那贷方就是银行存款就是了 借;原材料,应交税费(进项税额),贷;银行存款
2022-12-24 11:45:35
'' じ小奋斗ゝ:回复邹老师 好的,谢谢老师
2022-12-24 12:04:28
邹老师:回复'' じ小奋斗ゝ不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-24 12:32:42
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ I SEE 发表的提问:
老师好!增值税一般纳税人开具13%增值税普通发票5000元,会计分录怎么做?
你好,如果取得收入 借银行存款 贷 主营业务收入 应交税费
84楼
2022-12-24 10:16:56
全部回复
I SEE:回复紫藤老师 老师好!开具的普通发票也需要交增值税吗?
2022-12-24 10:36:34
紫藤老师:回复I SEE开具的普通发票也需要交增值税
2022-12-24 10:53:46
I SEE:回复紫藤老师 和开具的13%增值税专用发票发票账务处理是一样的吗?缴税也是一样的,对吗?老师?
2022-12-24 11:07:41
紫藤老师:回复I SEE对的,你的理解是正确的
2022-12-24 11:25:52
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ dping 发表的提问:
老师:季度开具普通发票35万,增值税减免的会计分录怎么计?
姐 借应交税费应交增值税贷营业外收入。
85楼
2022-12-24 10:26:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 骑行的蜗牛 发表的提问:
老师你好,5月开具增值税普通发票,未收到款项,6月发现发票开具错误已作废,会计分录应该怎么做?
你好,跨月发票是无法作废的,是红冲了吗?
86楼
2022-12-25 09:34:34
全部回复
骑行的蜗牛:回复邹老师 打错了,是红冲了
2022-12-25 09:54:04
邹老师:回复骑行的蜗牛你好 之前的普通发票,借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 红冲发票,借;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷;应收账款
2022-12-25 10:07:07
骑行的蜗牛:回复邹老师 好的,谢谢老师
2022-12-25 10:32:40
邹老师:回复骑行的蜗牛不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-25 10:45:05
骑行的蜗牛:回复邹老师 老师,请问如果我单位支付劳务报酬,金额较小,在5000元以下,不做税前扣除,在支付时可以不取得发票支付吗?
2022-12-25 11:08:03
邹老师:回复骑行的蜗牛你好,你这里的不做税前扣除是什么意思,是不需要在企业所得税税前扣除的意思?
2022-12-25 11:38:00
骑行的蜗牛:回复邹老师 是的,或者最好处理方式是支付劳务费前都要开票吗?
2022-12-25 12:02:13
邹老师:回复骑行的蜗牛你好,不需要在企业所得税税前扣除,那就可以不用取得发票的
2022-12-25 12:15:50
骑行的蜗牛:回复邹老师 好的。另外我单位去年购买了软件未入无形资产,现在发现了,请问会计分录是不是借:无形资产 贷:以前年度损益调整;借:以前年度损益调整,贷:留存收益类科目?
2022-12-25 12:34:26
邹老师:回复骑行的蜗牛你好,我单位去年购买了软件未入无形资产,当时是通过费用核算了吗?
2022-12-25 12:52:46
骑行的蜗牛:回复邹老师 通过费用核算了的
2022-12-25 13:13:13
邹老师:回复骑行的蜗牛你好,那就是这样做调整分录的 借;无形资产,贷;以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷;利润分配——未分配利润
2022-12-25 13:32:52
骑行的蜗牛:回复邹老师 好的,谢谢老师
2022-12-25 13:51:32
邹老师:回复骑行的蜗牛不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-25 14:11:59
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 没那么简单 发表的提问:
1、19年7月1日用现金支付2019年7月1日至2020年6月30日的房租 所租房子用于员工宿舍 取得增值税普通发票 会计分录改如何处理? 2、19年7月1日用现金支付2019年6月1日至2019年6月30日的房租 所租房子用于员工宿舍 取得增值税普通发票 会计分录改如何处理?
1.这个做长期待摊费用贷库存现金,你之后按月开始摊销做借应付职工薪酬福利费 贷长期待摊费用,月末计提时候做借管理费用福利费 贷应付职工薪酬, 2.这个做借应付职工薪酬福利费 贷库存现金,借管理费用福利费 贷应付职工薪酬,
87楼
2022-12-25 09:57:47
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 初级精品4班~阿简 发表的提问:
公司名下有一台小轿车,变卖了,开出增值税普通发票票的总金额是48000,,银行收到45000元,其中3000元是买家代办了违章罚款,这个怎么做会计分录,还有怎么报税
借应收账款银行存款贷固定资产清理应交税费 违章借营业外支出贷应收账款。
88楼
2022-12-25 10:26:59
全部回复
初级精品4班~阿简:回复郭老师 应交税费我怎么算
2022-12-25 10:47:07
郭老师:回复初级精品4班~阿简你好,是一般纳税人零九年之后买来的吗?
2022-12-25 11:07:23
初级精品4班~阿简:回复郭老师 是小规模,2020年买的二手车,现在再变卖
2022-12-25 11:28:53
郭老师:回复初级精品4班~阿简你好,48000除以1.01,乘以1%。如果你的税率是1%的话。
2022-12-25 11:45:44
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 幸运星 发表的提问:
我公司购买了农民种植的粮食用来酿酒,开具了增值税普通发票,我该如何做会计分录呢?
你好,借 原材料 应交税费 贷 银行存款
89楼
2022-12-26 09:32:25
全部回复
紫藤老师:回复幸运星,如果是和农民购买的,按照 9%抵扣
2022-12-26 09:54:55
老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ Lily? 发表的提问:
取得普通发票分录怎么做
直接借成本或者费用,贷银行存款
90楼
2022-12-26 09:37:59
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×