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多选不需要进行会计处理的有
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班助小琪
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.41w
引用 @ 提问者1号 发表的提问:
老师,我们之前会计在 待认证进项税,有贷方余额600多,我查找了一下,在一年前有好多未做账,就认证的进项税,,也有已做账,可是没有发票没认证的进项税,请问,老师,怎么处理啊?待认证进项贷方有余额代表什么??我要不要处理前期的错误,怎么处理
你好,今年的错误建议你处理,至于去年的,你根据自己的时间决定了。 待认证进项贷方有余额一般代表,收到专用发票,但是没有认证的。
151楼
2023-01-29 07:51:27
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提问者1号:回复班助小琪 老师,太多笔了,都是几十块钱凑成的600多的余额,我可不可以不处理,就一直挂在那,或者直接做一笔什么会计分录,把待认证进项税做平?
2023-01-29 08:12:35
班助小琪:回复提问者1号这个老师不好说,公司不做财务报表的审计,可能没什么大影响。
2023-01-29 08:22:54
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 星芸 发表的提问:
请问老师:新会计制度及实操课已听完。现在做账遇到以下问题: 代收的土地承包费:收到资金时财务会计进行账务处理(挂往来账),预算会计不进行账务处理;但因各种原因该代收土地承包费到12月31日完还未付给土地实有人,形成了资金结存,那么年底是不是要进行预算会计账务处理,如果不处理那么预算会计资金结存就和实际资金结存就会不一致,如果预算会计要处理,账务怎么处理?到第二年实际付上年代收的土地承包费时,预算会计账务怎么进行处理?我是行政单位会计。 前面老师回答的牛头不对马嘴,重新提问。
你说的是12月份的账务是2018年年末的实际业务吗?
152楼
2023-01-29 08:20:38
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 拼命三姐 发表的提问:
请问老师,比如这个月的进项票但是不抵扣,需要怎么做会计处理
借;原材料等科目 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
153楼
2023-01-29 08:31:44
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 北城以念,何以为安? 发表的提问:
会计这行是不是真的隔行如隔山?除了账务处理不一样,在管理上应该不会差很多吧?
您好,可以这样理解,但是账务处理大同小异。管理上差距会大一些的。
154楼
2023-01-29 09:01:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 小会计 发表的提问:
公司股东变更,股权装让,账务上是不是也要进行相应的会计处理?
是的 借;实收资本——原股东 贷;实收资本——新股东
155楼
2023-01-29 09:24:00
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
员工借款超过一个会计年度不还款如何进行处理税法上对此有如何要求
您好!这个税法上面没有要求。
156楼
2023-01-30 08:52:26
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 小呆瓜呀小呆瓜 发表的提问:
如果一般纳税人开出普票也不需要对增值税进行处理吧?开出专票要对税进行处理是吗?
你好,不管是专用发票,还是普通发票,收入分录都是 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
157楼
2023-01-30 09:02:59
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小呆瓜呀小呆瓜:回复邹老师 只有收到的 有区别处理是吧?
2023-01-30 09:18:45
小呆瓜呀小呆瓜:回复邹老师 就是说 我收到一张 增值税普通发票 和增值税专用发票,专票要对税处理 普票不用了是吧?
2023-01-30 09:48:10
邹老师:回复小呆瓜呀小呆瓜你好,是的 是的,收到专用发票,进项可以抵扣,而普通发票进项无法抵扣
2023-01-30 10:05:02
小呆瓜呀小呆瓜:回复邹老师 好的 知道了
2023-01-30 10:23:54
邹老师:回复小呆瓜呀小呆瓜祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-30 10:34:15
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 朵朵 发表的提问:
老师,上月已经计提税金但是票据没有去银行拿,这个月拿到会计摘要怎么写
上月支付xx税金
158楼
2023-01-30 09:20:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ ぃ 轻媌惔冩 ぃ 发表的提问:
公司为市场员工购买的人身意外险需要计提吗?有些老师说不用计提,有些又计提,都糊涂了。如果需要计提,怎么进行账务处理
 你好1. 这个需要的;是你自己员工就得计提的; 借管理费用- 福利费贷应付职工薪酬-福利费; 借   应付职工薪酬-福利费;贷银行存款; 如果不是你员工 就不用计提哈; 直接做;  借销售费用 -     保险费贷银行存款   
159楼
2023-01-31 08:10:04
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ぃ 轻媌惔冩 ぃ:回复meizi老师 这个是不可以税前扣除的吗?
2023-01-31 08:31:40
meizi老师:回复ぃ 轻媌惔冩 ぃ 你好 ;   是的; 是不能税前扣除的; 一般企业不让税前扣除的; 除非你们是特种行业; 比如   高危企业 或者是 建账行业 给员工买的就可以     
2023-01-31 08:54:28
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 迪恩 发表的提问:
老师,入库吨数多涨吨,比发票吨数多,这个怎么进行会计处理啊
你好,这个按盘盈处理,借库存商品,贷待处理财产损溢,
160楼
2023-01-31 08:17:29
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 冰激凌瀚保德 发表的提问:
一般纳税人,当月无销项税,只有进项税,需要做会计处理吗?
你好 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 
161楼
2023-01-31 08:47:28
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小梅老师
职称:初级会计师
4.95
解题: 0.2w
引用 @ 张丽婷 发表的提问:
我公司多开72元发票,这个多开的这部分金额要怎么进行账务处理?还有去年年底计提了20元的资金账簿的印花税,但是今年政策优惠不用缴纳了,这部分税金要怎么进行账务处理?
你好 多开的部分 未收到款项 做营业外收入处理 资金账簿是减半征收的哈 营业账簿才是免了的
162楼
2023-01-31 09:01:59
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张丽婷:回复小梅老师 就是营业帐薄
2023-01-31 09:16:10
张丽婷:回复小梅老师 是对方单位给我们公司多开了72元的发票
2023-01-31 09:38:23
小梅老师:回复张丽婷你好 你们做 营业外收入处理 借:以前年度损益调整 红字 贷:应交税费 红字 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2023-01-31 09:48:52
蓉蓉老师
职称:初级会计师
4.92
解题: 0.09w
引用 @ 四季豆 发表的提问:
这道题的B选项,说在全部获得之前进行会计处理,但是及时性要求不得提前或者延后,这个答案是不是不太对啊,本题答案是ABD
对拉,在实务中,为了 及时提供会计信息,可能需要在有关交易或者事项的信息全部获得之前进行会计处理,这样虽然满足及时性,但可能影响可靠性
163楼
2023-01-31 09:17:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 晴天娃娃 发表的提问:
购买材料有一张专票,当月就进行了勾选认证抵扣了,但是现在发票又没拿过来,具体的开票内容又不知道,只知道金额,那该怎么进行会计处理
你好,借;原材料 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目
164楼
2023-02-01 08:48:02
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美橙老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.52w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问:
上年已经抵扣的进项税额,今年需要转出要怎么进项会计处理
抵扣时的分录是怎么做的呢?
165楼
2023-02-01 08:58:24
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