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报销差旅费的会计分录怎么写
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 盖子 发表的提问:
报销差旅费12月15日,销售部刘虹填制差旅费报销单,报销单记载报销金额3600元(即报销人消费3600元,原借款4000元,需要返还多借金额400元给出纳),报销原始单据经总经理签署后交由财务部审核,审核无误后予以报销,出纳收取现金400元并给销售部刘虹开具收款收据。老师,这个题的会计分录怎么写
同学您好,借库存现金400销售费用3600贷其他应收款4000
226楼
2023-02-21 08:44:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 高大的过客 发表的提问:
7月18日,采购员出差回来,报销差旅费3000元,并交回现金1000元。怎么编制会计分录?
借,管理费用~差旅费3000,现金,1000,贷,其他应收款4000
227楼
2023-02-22 07:30:27
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 冷静的发卡 发表的提问:
29.任务说明:总经办报销差旅费。(主要写分录 过程尽量详细 谢谢!)
你好,借:管理费用-差旅费2359.6 贷:库存现金2359.6
228楼
2023-02-22 07:36:13
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
报销差旅费,用现金补付的会计分录,怎么拆成两笔填入收,付,转记账凭证?
借:管理费用 3365 贷:其他应收款 3000 库存现金 365 怎么拆成两笔填凭证呢,急求~谢谢
229楼
2023-02-22 08:03:05
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李老师:回复爱笑的流沙借管理费用3000 贷其他应收款3000 借管理费用365 贷库存现金365
2023-02-22 08:27:24
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 调皮的蜻蜓 发表的提问:
事业单位上年年末报销差旅费,先做的账,已列支出,现金已取,就等着手续到齐报销,但年底手续没有,没法报销,账已经封了,决算做完了,请问可以在下一年冲红或者更正么?如何做会计分录呢?
你好,如果去年做账了,就把发票贴在后面即可
230楼
2023-02-22 08:23:39
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调皮的蜻蜓:回复紫藤老师 里面有两笔差旅费,剩下的挂个人账上了,但是个人不写欠条,这笔其他应收款在今年怎么处理呢,谢谢老师
2023-02-22 08:58:35
调皮的蜻蜓:回复紫藤老师 因为他扶贫一年半,今年还有一年,怕经费不够,想提前支给他,他一直没回来,钱没给他,也没有欠条
2023-02-22 09:11:47
紫藤老师:回复调皮的蜻蜓其他应收款,你现在有发票就冲掉
2023-02-22 09:26:59
紫藤老师:回复调皮的蜻蜓其他应收款,你现在有发票就冲掉
2023-02-22 09:55:14
紫藤老师:回复调皮的蜻蜓其他应收款,你现在有发票就冲掉
2023-02-22 10:24:57
调皮的蜻蜓:回复紫藤老师 我的发票只有一部分,剩下的挂在其他应收款了
2023-02-22 10:45:16
紫藤老师:回复调皮的蜻蜓那就挂在,以后有发票就冲掉
2023-02-22 11:06:17
调皮的蜻蜓:回复紫藤老师 可是没有欠条啊,其他应收款凭证后面没有票据
2023-02-22 11:26:31
紫藤老师:回复调皮的蜻蜓你付钱了,有银行回单
2023-02-22 11:47:35
调皮的蜻蜓:回复紫藤老师 我取得现金
2023-02-22 12:01:29
紫藤老师:回复调皮的蜻蜓取得现金,可以附上收据
2023-02-22 12:21:59
调皮的蜻蜓:回复紫藤老师 我正常取现,然后用现金支付的差旅费以及其他应收款
2023-02-22 12:50:09
紫藤老师:回复调皮的蜻蜓支出的现金,可以附上收据
2023-02-22 13:11:19
调皮的蜻蜓:回复紫藤老师 欠条、收据同事都不写,钱也没拿走,我这笔钱已经列支出了,库存现金及银行账都没有这笔钱,不知道怎么整了
2023-02-22 13:37:51
紫藤老师:回复调皮的蜻蜓你现在可以补写一张收据的
2023-02-22 14:01:56
调皮的蜻蜓:回复紫藤老师 我写么?算违规么?
2023-02-22 14:22:15
紫藤老师:回复调皮的蜻蜓同事在你们单位的,你开一张,他签名
2023-02-22 14:41:44
调皮的蜻蜓:回复紫藤老师 他不同意,去年年末他没领,现在他觉得补签对他不好,他不签,如果这笔钱他就是不收,去年我挂在他名下了,今年怎么更正呢,就当我去年记错了,这笔钱怎么做呢?
2023-02-22 15:00:07
紫藤老师:回复调皮的蜻蜓你付钱了,没有发票,应该挂账
2023-02-22 15:25:11
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 叶叶叶lll 发表的提问:
差旅费得记账摘要,可以写报销差旅费吗,还是要写xx报销某地差旅费
您好 可以写 差旅费 经办人
231楼
2023-02-22 08:44:59
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叶叶叶lll:回复宸宸老师 经办人?
2023-02-22 09:08:16
宸宸老师:回复叶叶叶lll您好,就是报销人员
2023-02-22 09:31:08
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 彪壮的镜子 发表的提问:
老师 报销差旅费 补付现金这个分录在填写现金日记账的时候要怎么写啊
你好,就填写支付差旅费报销费用
232楼
2023-02-23 07:11:22
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 肥肥o>_ 发表的提问:
你好 我想问下就是我们单位有笔业务是 报销差旅费的 但是账没有那么多钱 只付给了报销人员一部分 这个分录是要怎么做呀?
你好!剩余部分在其他应付款科目下核算就可以
233楼
2023-02-23 07:39:01
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肥肥o>_回复晓海老师 不好意思 老师 那意思就是说 分录就是 贷方 做 其他应付款 (未付部分) 那借方是做什么呢?
2023-02-23 08:12:34
晓海老师:回复肥肥o>_借销售费用---差旅费 贷现金 其他应付款
2023-02-23 08:29:59
肥肥o>_回复晓海老师 不好意思 老师 忘记告诉你 我们事业单位了 是不是做借 事业支出 差旅费 贷 其他应付款啊
2023-02-23 08:50:54
晓海老师:回复肥肥o>_你好,是的事业单位应该是这样处理
2023-02-23 09:14:58
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 为峰而生 发表的提问:
以库存现金预付采购员张岚差旅费800元怎么写会计分录
你好,这个属于借支,借:其他应收款 贷:库存现金
234楼
2023-02-23 08:03:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 晓~zZ 发表的提问:
8月份公司员工报销了一笔差旅费,已经入账也结账了。后来9月份的时候说这笔差旅费不计入这个帐内,要提出来,这个会计分录要怎么做?
借;库存现金 贷;管理费用——差旅费
235楼
2023-02-23 08:22:40
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晓~zZ:回复邹老师 这样的话管理费用是不是还是原来那样没有减少?
2023-02-23 08:40:40
邹老师:回复晓~zZ是的
2023-02-23 09:06:17
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 自然的悟空 发表的提问:
销售部报销差旅费分录
借销售费用,进项,贷其他应付款
236楼
2023-02-23 08:41:59
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星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 妍浠 发表的提问:
业务11 报销差旅费12月15日,销售部刘虹填制差旅费报销单,报销单记载报销金额3600元(即报销人消费3600元,原借款4000元,需要返还多借金额400元给出纳),报销原始单据经总经理签署后交由财务部审核,审核无误后予以报销,出纳收取现金400元并给销售部刘虹开具收款收据。老师,这个题的会计分录怎么写?
同学 借 库存现金 400     管理费用 差旅费 3600  贷 其他应收款-刘虹
237楼
2023-02-24 07:49:00
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
供销科张春宏出差借差旅费付现金800元,这个会计分录怎么做
借 其他应收款800 贷库存现金800
238楼
2023-02-24 08:10:36
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汤贵彬老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 有魅力的向日葵 发表的提问:
张三出差回来报销差旅费12000元,企业出纳补给张三库存现金2000元,编会计分录
张三是销售,还是行政员工
239楼
2023-02-24 08:38:59
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有魅力的向日葵:回复汤贵彬老师 张三是员工
2023-02-24 08:53:57
汤贵彬老师:回复有魅力的向日葵借,管理费用12000 贷,现金2000 其它应应收款10000
2023-02-24 09:05:47
有魅力的向日葵:回复汤贵彬老师 张三出差向企业预借差旅费10000元,企业出纳付给张三现金,编会计分录。2、张三出差回来报销差旅费10000元,和笫1题是同一
2023-02-24 09:27:21
汤贵彬老师:回复有魅力的向日葵借,其他应收款10000 贷,现金10000
2023-02-24 09:49:26
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 学堂用户gci4qt 发表的提问:
业务科科长报销差旅费4600元,财务部已经预支了4000作为出差费用当日补足600元现金给他,应该怎么写会计分录?
借销售费用差旅费4600 贷,其他应收款4000, 库存现金600
240楼
2023-02-26 16:57:27
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