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收到增值税计算表的会计分录
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
收到卖土地的收入,会计分录如何记
借银行存款 贷固定资产清理(如果当初做固定资产核算) 应交税费销项税额
256楼
2023-03-05 09:32:02
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 超级的短靴 发表的提问:
我想问下,我现在收到一家公司汇来的款,但是没开票给他,我们邮箱确认为收入,我想问下会计分录要怎么做?
做无票的销售收入处理。同时结转成本
257楼
2023-03-05 09:59:50
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靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 明亮的绿茶 发表的提问:
收到主权外债转贷资金收入800000元,会计分录怎么写
你好,是你们的你们的应收账款转贷款吗,明确一下您的问题,谢谢
258楼
2023-03-05 10:24:00
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 爱笑的咖啡豆 发表的提问:
你好,我想问一下,我们是酒店,收到美团民宿的房费收入怎么做会计分录
借:应收账款--美团   销售费用--手续费   贷:主营业务收入   收到美团款时   借:银行存款   贷:应收帐款--美团
259楼
2023-03-06 07:46:01
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阎老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ ? 发表的提问:
收到主权外债转贷资金收入800000元,做会计分录。
三、债务转贷收入的主要账务处理如下:   (一)省级以下(不含省级)政府财政收到地方政府债券转贷收入时,按照实际收到的金额,借记“国库存款”科目,贷记本科目;根据债务管理部门转来的相关资料,按照到期应偿还的转贷款本金金额,借记“待偿债净资产—应付地方政府债券转贷款”科目,贷记“应付地方政府债券转贷款”科目。   (二)省级以下(不含省级)政府财政收到主权外债转贷收入的具体账务处理如下:   1.本级财政收到主权外债转贷资金时,借记“其他财政存款”科目,贷记本科目;根据债务管理部门转来的相关资料,按照实际承担的债务金额,借记“待偿债净资产—应付主权外债转贷款”科目,贷记“应付主权外债转贷款”科目。   2.从上级政府财政借入主权外债转贷款,且由外方将贷款资金直接支付给用款单位或供应商时,应根据以下情况分别处理:   (1)本级政府财政承担还款责任,贷款资金由本级政府财政同级部门(单位)使用的,本级政府财政根据贷款资金支付相关资料,借记“一般公共预算本级支出”科目,贷记本科目;根据债务管理部门转来的相关资料,按照实际承担的债务金额,借记“待偿债净资产—应付主权外债转贷款”科目,贷记“应付主权外债转贷款”科目。   (2)本级政府财政承担还款责任,贷款资金由下级政府财政同级部门(单位)使用的,本级政府财政根据贷款资金支付相关资料及预算文件,借记“补助支出”科目,贷记本科目;根据债务管理部门转来的相关资料,按照实际承担的债务金额,借记“待偿债净资产—应付主权外债转贷款”科目,贷记“应付主权外债转贷款”科目。   (3)下级政府财政承担还款责任,贷款资金由下级政府财政同级部门(单位)使用的,本级政府财政根据转贷资金支付相关资料,借记“债务转贷支出”科目,贷记本科目;根据债务管理部门转来的相关资料,按照实际承担的债务金额,借记“待偿债净资产—应付主权外债转贷款”科目,贷记“应付主权外债转贷款”科目;同时,借记“应收主权外债转贷款”科目,贷记“资产基金—应收主权外债转贷款”科目。下级政府财政根据贷款资金支付相关资料,借记“一般公共预算本级支出”科目,贷记本科目;根据债务管理部门转来的相关资料,按照实际承担的债务金额,借记“待偿债净资产—应付主权外债转贷款”科目,贷记“应付主权外债转贷款”科目。   (三)年终转账时,本科目下“地方政府一般债务转贷收入”明细科目的贷方余额全数转入“一般公共预算结转结余”科目,借记本科目,贷记“一般公共预算结转结余”科目。本科目下“地方政府专项债务转贷收入”明细科目的贷方余额按照对应的政府性基金种类分别转入“政府性基金预算结转结余”相应明细科目,借记本科目,贷记“政府性基金预算结转结余”科目。结转后,本科目无余额。
260楼
2023-03-06 07:58:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 心心扬扬 发表的提问:
老师 银行收到待报解预算收入659.65 备注的是城市维护建设税16.09/增值税649.56 怎么做会计分录?
你好!这个你要借银行存款 贷营业外收入—税收减免
261楼
2023-03-06 08:23:59
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心心扬扬:回复宋生老师 谢谢   这个摘要怎么写?
2023-03-06 08:50:10
宋生老师:回复心心扬扬你好!收到减免城建税,增值税
2023-03-06 09:07:44
心心扬扬:回复宋生老师 非常感谢  
2023-03-06 09:36:41
宋生老师:回复心心扬扬你好!不用客气的了
2023-03-06 09:54:12
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 魁梧的花瓣 发表的提问:
计提增值税加计递减会计分录,计入营业外收入后,是否表明还要缴纳25%的企业所得税?
是的,减免是增值税,没有说减免所得税,你们要是查账所得税是看利润的
262楼
2023-03-07 07:41:57
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 学堂用户8byimd 发表的提问:
你好,我想咨询一下,增值税简易增收,收到税务局退税怎么做会计分录
借:银行存款 贷:营业外收入
263楼
2023-03-07 08:02:03
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 淼淼 发表的提问:
老师,做账时增值税合计与报税系统计算的增值税合计差了0.13,尾差的会计分录怎么做?
你的多还是申报的多?
264楼
2023-03-07 08:09:21
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淼淼:回复吴月柳 我的多
2023-03-07 08:34:51
吴月柳:回复淼淼借:管理费用 0.13 贷:应交税费-进项转出0.13
2023-03-07 08:57:37
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 书画怡情 发表的提问:
 会计学堂零基础学会计,会计分录税费,练习9月末结转增值税,怎么写分录怎么算?
“应交增值税”科目,每月的明细科目借贷方余额可不结平,但在年底必须要结平各明细科目。   结转进项税额:   借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税     贷:应交税费——应交增值税(进项)   结转销项税额:   借:应交税费——应交增值税(销项)     贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税   根据“应交税费——应交增值税——转出未交增值税”科目差值,转入“应交税费——未交增值税”科目借或贷。若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留的进项税;若贷方有余额,则为应交的税费。在下月缴纳时:   借:应交税费——未交增值税     贷:银行存款
265楼
2023-03-07 08:23:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 张晋 发表的提问:
分期收到增值税按照什么计算
分期付款只是付款的一种形式,和增值税-销项税并无直接联系。销项税的计算,目前税务的约定规定是开具发票必须缴税,因此,看公司什么时间开具发票,本月全开,则本月全部要算销售税。分两月开,则分两个月计算销项税。
266楼
2023-03-08 07:46:01
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张晋:回复朴老师 是按合同约定的金额算还是按照实际收到的金额算增值税
2023-03-08 08:08:03
张晋:回复朴老师 怎么有的题就按照合同全额算增值税了,没有管合同约定的
2023-03-08 08:32:56
朴老师:回复张晋这个可以按照实际收到的金额来算 做题的时候新准则一般是按照全额 做题和实际工作是有区别的
2023-03-08 08:58:40
张晋:回复朴老师 销售总额是500万,合同约定本月收款三分之一,实际收到120万,那到底按照哪个算增值税
2023-03-08 09:26:48
朴老师:回复张晋实际工作中可以按照120万来做
2023-03-08 09:38:52
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 机智的书本 发表的提问:
跨年收到的银行手续费增值税专用发票怎么做会计分录?
你好,18年的手续费入账没有呢
267楼
2023-03-08 08:04:25
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 阳光 发表的提问:
老师,您好,增值税定额征收,会计分录怎么做
你好,这个是税局对企业增值税的管理,不是经济业务,不需要做分录的
268楼
2023-03-08 08:20:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 倚楼听风雨 发表的提问:
房地产商铺租金收入会计分录怎么做?开的专票,要交增值税
借:应收账款贷:其他业务收入,应交税费
269楼
2023-03-09 07:37:29
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 高挑的小虾米 发表的提问:
本月开了一份4月已经做过收入的增值税红票请问怎么做会计分录
你好,红字发票,冲红原来的分录就好 借应收账款负数金额 贷主营业务收入负数金额 贷应交税费-(销项税额)负数金额
270楼
2023-03-09 08:00:56
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高挑的小虾米:回复徐阿富老师 但是原来的借方是银行存款冲红涉及货币怎么办
2023-03-09 08:24:22
徐阿富老师:回复高挑的小虾米你好,那也做应收账款啊,以后要么还要开票,要么是退款,所以这个应收账款也会平的
2023-03-09 08:35:12
高挑的小虾米:回复徐阿富老师 谢谢老师
2023-03-09 09:01:59
徐阿富老师:回复高挑的小虾米不客气,祝你工作顺利,请为我五星评价,谢谢
2023-03-09 09:16:47

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