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跑业务发生的差旅费会计处理
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小赵老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ 搬砖工 发表的提问:
差旅费的会计处理有哪些
差旅费需要根据实际业务和使用部门来进行账务处理,一般情况下,还需要进一步分类,比如管理费用-差旅费-餐费/交通费 贷现金等。
16楼
2022-12-06 13:55:07
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 傻丫头 发表的提问:
今年核查往年职工报销的差旅费,发现有职工多报,职工退回多报的差旅费怎么做会计处理?(预算会计和财务会计)
您好,红字冲回错误分录,按正确金额重新做账
17楼
2022-12-06 14:59:49
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傻丫头:回复小林老师 那这样银行存款能在当月反映出来吗?
2022-12-06 15:25:47
傻丫头:回复小林老师 职工退回多报的差旅费直接存入基本户
2022-12-06 15:50:13
傻丫头:回复小林老师 整改发现问题了,职工直接现金退回多报部分,存入基本户
2022-12-06 16:04:50
小林老师:回复傻丫头您好,不能反应退款,差额部分计入往来,后期退款冲往来
2022-12-06 16:33:41
傻丫头:回复小林老师 先冲回错误分录,按正确金额做账,挂往来,退款冲往来,是这样吗?
2022-12-06 16:57:19
小林老师:回复傻丫头您好,是的,您的理解非常正确
2022-12-06 17:08:58
傻丫头:回复小林老师 好的,谢谢老师
2022-12-06 17:21:37
小林老师:回复傻丫头您好,您客气。小林非常荣幸能够给您支持
2022-12-06 17:34:01
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 发表的提问:
老师 同事去帮本市的分公司处理业务,晚上住宿发生的费用,可以计入差旅费吗
你好,可以,是可以的
18楼
2022-12-06 16:06:37
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悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 金池? 发表的提问:
采购产品时发生的差旅费,业务招待费计入管理费用吗?
学员你好,采购产品时发生的差旅费,业务招待费计入管理费用的
19楼
2022-12-06 17:07:25
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金池?:回复悠然老师01 就是说不计入材料的采购成本?
2022-12-06 17:32:25
悠然老师01:回复金池?是的,你的理解完全正确
2022-12-06 18:00:00
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 薄荷 发表的提问:
公司签订项目,产生劳务费,劳务公司给开发票,劳务人员产生的差旅费应该怎么处理? 公司职工出差,只产生了餐饮费应该怎么处理,可以入差旅吗?
你好,同学。 这是属于你的主营业务成本处理的。 可以放差旅费处理。
20楼
2022-12-06 18:18:59
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薄荷:回复陈诗晗老师 哦哦,第二项没有住宿费也可以做差旅费吗?
2022-12-06 18:45:55
陈诗晗老师:回复薄荷也是可以的,这不影响
2022-12-06 18:57:18
薄荷:回复陈诗晗老师 好的,谢谢老师
2022-12-06 19:20:38
陈诗晗老师:回复薄荷不客气,祝你工作愉快
2022-12-06 19:33:08
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 发表的提问:
老师好! 公司目前没有销售人员,都是公司领导在外面跑销售业务。产生的差旅费是计入管理费用还是销售费用?
你好,如果是跑业务的话,计入销售费用
21楼
2022-12-06 18:50:18
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陆:回复冉老师 老师,我之前都一直计入到管理费用了,我应该怎么调呢 ?
2022-12-06 19:02:27
冉老师:回复你好,如果分得清金额,可以做一笔调整分录 借:销售费用 贷:管理费用
2022-12-06 19:31:55
陆:回复冉老师 摘要怎么写啊?是不是把之前下错的科目的金额汇总做一笔调整分录?
2022-12-06 19:56:01
冉老师:回复你好,很早之前就不用调整了,本年的金额大的可以分清的,摘要就写:调整管理费用到销售费用,你们管理费用是不是偏大?
2022-12-06 20:10:24
陆:回复冉老师 是的 ,老师,管理费用偏大
2022-12-06 20:33:56
陆:回复冉老师 我看了一下,管理费用是销售费用的6倍
2022-12-06 20:57:06
冉老师:回复那你就调整一下,按照实际的情况,如果很多,可以将分得清的大额跳出来
2022-12-06 21:11:47
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 风中的硬币 发表的提问:
新企业取得土地的会计分录。和企业筹建期间的业务招待费和差旅费的会计处理。
借无形资产 贷银行存款
22楼
2022-12-06 19:14:45
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暖暖老师:回复风中的硬币借管理费用~开办费 贷库存现金
2022-12-06 19:44:29
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 虎爷 发表的提问:
咱们修理厂是三个老板合资 其中一个老板专门负责跑业务 所以出差比较多 他的住宿和交通差旅费应该怎么处理 是跟普通员工相同的处理方式么 会计分录怎么做
你好! 和普通员工一样,报销,记入差旅费
23楼
2022-12-06 19:19:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 张铧尹 发表的提问:
公司股东出差,有时是跑销售业务,有时去开会,有时去采购,股东的差旅费时根据业性质来定,还是都记管理费用呀
你好,根据性质来定,计入销售费用或管理费用
24楼
2022-12-07 12:48:20
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小灰灰 发表的提问:
出差发生的招待费计入差旅费还是业务招待费?
你好 记 招待费里面 
25楼
2022-12-07 13:03:41
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 风吹飘絮 发表的提问:
老师好,请问对于专票抵扣联和发票联未同时收到-先收抵扣联认证抵扣,后收发票联 例如:王某某出差和办公,开专票回来,差旅住宿524.53元,进项31.47元,合计556.00元;办公费-图纸打印2122.33元,进项63.67元,合计2186.00元;王某某先将抵扣联交给财务会计,但发票联自己带走后却迟迟未进行报销(超半年至一年)。为了防止抵扣联过期或不慎遗失,会计决定先行认证抵扣联进行抵扣,待王某某报销时再做发票会计处理。 请问:1、对于会计进行认证抵扣时应如何账务处理? 2、后期王某某报销差旅费、办公费如何账务处理?
借费用,进项贷其他应付款 2.借企业应付款贷银存
26楼
2022-12-07 13:24:30
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风吹飘絮:回复郭老师 进行抵扣的时候,并不做费用处理,应该怎么做呢,就是公司对该项报销并未进行,只是先把专票进项抵扣
2022-12-07 13:55:18
郭老师:回复风吹飘絮认证了就要抵扣,你要做账了
2022-12-07 14:16:39
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 繁花园 发表的提问:
老师,怎样判断公司发生的业务进去管理费用—差旅旅费??
你好 员工出差业务记 管理费用—差旅费
27楼
2022-12-07 13:36:32
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繁花园:回复玲老师 老师平时车辆发生的加油费,还有交通费,在做企业汇算清缴时,这些
2022-12-07 14:03:41
繁花园:回复玲老师 期间费用明细没有这些呢?我平时该入到管理费用哪些明细里??
2022-12-07 14:21:58
玲老师:回复繁花园不是出差的记交通费里 汇算时没有一样名的填写在其他里 
2022-12-07 14:39:51
繁花园:回复玲老师 放到管理费用其他,有发票不用调增对吗?
2022-12-07 15:06:40
玲老师:回复繁花园是的。放管理费用,其他。有发票不用调整。
2022-12-07 15:30:52
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 英勇的白开水 发表的提问:
律师报销办案差旅费,去外地子公司调查的差旅费等,会计账务处理怎么做
计入这个项目的营业成本,就是这个项目会有营业收入
28楼
2022-12-07 13:44:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 时尚的小伙 发表的提问:
技术人员出差时所发生的差旅费、餐费及住宿费,差旅费和住宿费都入:管理费用--差旅费。餐费入什么会计科目
您好,餐费也入差旅费的。
29楼
2022-12-08 15:47:39
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 禾苗禾苗 发表的提问:
公司的主营业务是监理咨询,请问发生的差旅费能记入销售费用——差旅费吗?
你好,发生的差旅费一般计入管理费用-差旅费
30楼
2022-12-08 16:05:42
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